FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Slibujete odpověď do dvou dní - lžete, už týden čekám a nic. Blahopřeji, ztratili jste dalšího klienta.
odpovídal(a): | Redakce |
Po podani danoveho priznani k dani z pridane hodnoty za III. ctvrtleti jsem jeste nasla obalku s dokladama, ktere jeste patrili do DPH za III.Q. Vsechny tyto doklady jsem zauctovala 1.rijna a pricetla do DPH za IV.Q. Nevim jestli jsem nemela spravne podat dodatecne DPH, ale domnivam se, ze dodatecne priznani se podava pokud zjistim, ze jsem nespravne uvedla DPH z dokladu zauctovanych v tom prislusnem obdobi. Prosim tez o zhodnoceni meho postupu z hlediska zakona o ucetnictvi a dane z prijmu .Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Rada bych polozila dotaz ohledne dane z prijmu. V prosinci lonskeho roku jsem koupila za trzni cenu druzstevni byt. Nyni mam moznost koupit tento byt do osobniho vlastnictvi za cca 15.000 Kč. Mam v umyslu tento byt prodat drive nez za pet let (myslim, ze po teto dobe je pri prodeji bytu dan z prijmu osvobozena) a nevim, jaka cena by byla brana v potaz pri urceni vyse dane z prijmu. Zda trzni cena, kterou jsem zaplatila za ziskani clenstvi v druzstvu, nebo cena, kterou jsem zaplatila za prevod bytu do osobniho vlastnictvi. Dale bych se rada zeptala zda budu muset pri prodeji bytu v osobnim vlastnictvim platit dan z prevodu nemovitosti. Predem dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem podnikatel fyzická osoba a koupil jsem byt v Praze ale trvalé bydliště mám na Moravě a chtěl bych ted byt zahrnout do obchodního majetku a odepisovat veskere náklady na opravu bytu z prijmu jak to mam udelat v soucasne době.
odpovídal(a): | Redakce |
V r. 99 jsem dostavěl RD s pomocí hypo úvěru. Od 1.10.99 jsem ho pronajal(dům není v obch.majet- ku,mám příjmy pouze ze záv.činnosti a z pronájmu). V r.99 jsem uplatňoval úroky z úvěru u zaměstna- vatele pro výpočet záloh na daň. Poté,co jsem RD pronajal,se chci vzdát odečtu úroků a uplatnit od- pisy z nemovitosti na zákl.znalec.posudku ceny k 1.10.99(za r.99 1/4 roč.sazby). Mohu tuto změnu provést? Musím zavést JÚ nebo stačí časový přehled výdajů a příjmů? Bylo by mož- né uplatnit alikv.podíl úroků do 30.9. k odečtu od daň. základu? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
JSEM SOUKROMA OSOBA A NAKOUPIL JSEM AMERICKE AKCIE. JENZE JSEM JE PRODAL UZ ZA TRI MESICE, VYM ZE DANE SE NEPLATI AZ PO SESTI MESICICH.MAM DOTAZ JAKE DANE MUSIM ZAPLATIT A KDY. JSEM INVALIDNI OBCAN,NEMAM NIZSI DANE?
odpovídal(a): | Redakce |
Ma spolecnik v.o.s povinnost byt registrovany jako osoba samostatne vydelecne cinna na zdravotni pojistovne a sprave socialniho zabezpeceni a podavat prehled o prijmech a vydajich OSVC? Spolecnik je zaroven v zamestnani u jine spolecnosti a prijmy plynouci z z tohoto zamestnani jsou hlavnim zdrojem prijmu. Za odpoved predem dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Rada bych se dozvedela, zda v pripade ze platim mesicne 500 Kc na penzijni pripojisteni mam moznost nejakych ulev na dani z prijmu, v pripade ze ano, v jake vysi jak se da teto moznosti vyuzit.
odpovídal(a): | Redakce |
V roce 1992 mně moje babička jako jediný vlastník nemovitosti(chaty)darovala 1/2 této nemovitosti a druhou polovinu darovala mému bratrovi.V roce 1993 jsem svou polovinu daroval svému bratrovi. V listopadu 1999 mně FÚ vyzval k podání daně z příjmu za rok 1993(v roce 1993 jsem byl jen zaměstnanec). Na tuto výzvu jsem jim poslal čestné prohlášení, že jsem v roce 1993 neměl žádné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.Hrozí mně v dnešní době ještě případný doměrek od FÚ za rok 1993, kdy jsem měl podle nich přiznat a zdanit příjem z poloviny nemovitosti,kterou jsem daroval bratrovi?
odpovídal(a): | Redakce |
Chtela bych vas poprosit o podrobny rozpis vseho co se tyka pojmu "vydaj". Dekuji a cekam na vasi brzkou odpoved. Dasa
odpovídal(a): | Redakce |
Jaka je MPSV stanovena prumerna cena pohonnych hmot v roce 1999,konkretne Specialu.
odpovídal(a): | Redakce |
Tento rok budu podruhe priznavat dan ze soukrome cinnosti, ale poprve sam. Chtel bych se Vas zeptat, jake materialy mam studovat, abych vse priznal v poradku. Jsem zamestnan ve firme, ale vedle toho vlastnim zivnost na trenerstvi a nakup a prodej zbozi. Takze prijimam mzdu za treninky a nakupuji tenisove zbozi, nic vic. Proto si myslim, ze jde o jednoduche ucetnictvi. Hlavne bych chtel usmernit otazku, zda existuji materialy, ktere mne strucne popisi tiskopisy, ktere musim na konci roku vyplnit a jak vyplnit. Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
S manželkou jsme prodali byt v osobním vlastnictví, který jsme měli ve společném jmění manželů a nevlastnili jsme ho více než 2 roky. Za rok 1999 musí jeden z manželů podat daňové přiznání na daň z příjmu. Je to tak správně? Budu danit: prodejní cena bytu minus výdaje spojené s prodejem bytu (odkup bytu od obecního úřadu, oprava balkonu, znalecké posudky, daňová poradna-konzultace..) - je to správný postup? V listopadu 1999 jsem podal daňové přiznání na daň z převodu nemovitosti. Platební výměr jsem obdržel zač. března 2000. Do 30 dnů ji uhradím. Jak mám postupovat, když jsem se dozvěděl, že daň z převodu nemovitosti je také výdajem? Mohu podat dodatečné přiznání, kdy a za jaký rok? - je možné využít i odložení zaplacení daně, případně využití splácet daň? - nebo mohl by se na mě vztahovat §4 odst.1.písm.u - když do 1 roku od prodeje bytu budu stavět rodinný domek(obstarání nových bytových potřeb)? Pokud ano, jaké jsou stanovené podmínky (např. stavební povolení ...)? Tisíceré díky, Čermák
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem podnikatel(maloobchod) v oblasti PC komponentů. Je pro mě výhodnější být plátce nebo neplátce DPH?
odpovídal(a): | Redakce |
Vazeni, mam dotaz ohledne zdaneni prijmu ze ziskoveho prodeje cennych papiru (podilove listy). Nemam za rok 1999 zadne prijmy ani od zamestnavatele, ani od statu, ale jen zisk v castce do 10 000 Kc z prodeje cennych papiru a prijem z prilezitostneho zamestnani - brigady formou dohody o provedeni prace (prijem do 5 000 Kc). Jakym zpusobem vynosy z CP budu zdanovat?
odpovídal(a): | Redakce |
1)Jako podnikatel fyzická osoba vedu jednoduché účetnictví. Je nutné vést v průběhu celého roku evidenci skladu/zásob/, nebo stačí pouze inventura na konci roku?Předpokládám-li správně,tak výsledek inventury neovlivňuje mé daňové povinnosti, pouze slouží pro zapsání stavu skladu do daňového přiznání. 2)V průběhu skladování došlo ve skladu k havárii vody a část zásob byla zničena. Jak tuto zničenou zásobu vyvést ze skladových zásob? Díky
odpovídal(a): | Redakce |
Zajímalo by mě jakou sazbou DPH se bude odvádět tržba z prodeje čokolád v pohostinství od 1.4.2000
odpovídal(a): | Redakce |
Stále se potýkám s daňovou uznatelností nákladů na jídlo poskytované bezplatně našim zaměstnancům v průběhu různých seminářů a školení. Tyto probíhají v rámci pracovních cest (i vícedenních). Mám pocit, že dvě odpovědi, poskytnuté na toto téma pány Petrášem (16.6.00) a Brandejsem (18.6.00), si částečně odporují, a sice v tom, zda k příspěvku na jídlo(55%) je či není možné zahrnout do daňově uznatelných nákladů i patřičně krácené stravné. Navíc Pokyn D-190 v komentáři k §24 bod 15. praví, že poskytování tohoto příspěvku není možné, je-li zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, za kterou mu přísluší stravné. V tom případě by zaměstnanec dostal krácené stravné a firma by z fakturované částky za stravu mohla daňově uplatnit rozdíl do 100% stravného? Pokud by bylo poskytnuto jedno jídlo, uplatněn příspěvek 55% a nebylo možné současně (tj.v rámci 1dne) vyplácet stravné, co se zbylými jídly?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosíme o radu s problémem, se kterým si nevíme rady jedná se o DPH a zahraničí (EU), přikládáme přesnější formulaci dotazů týkajících se DPH na výstupu: ? přefakturace reklamních služeb do jiné unijní země ? Tuzemské s.r.o. (dále A) obdrželo fakturu od české reklamní agentury za zhotovení reklamního klipu, vytištění letáků v hodnotě 200K EUR + 19%DPH. Na základě dohody část těchto nákladů (100K EUR), podložených fakturami reklamní agentury, dále přefakturuje Rakouské společnosti (B). Jak je to s DPH na výstupu v tomto případě? Má A fakturovat pouze 100K EUR jako u zboží s tím, že klient uplatní místně příslušnou sazbu DPH? Nebo má A fakturovat 100K EUR + DPH s tím, že B uplatní odpočet 19% českého DPH? ? přefakturace dopravy do zahraničí - A prodalo zboží do Rakouska společnosti B za 100K EUR v paritě FOB. A objednalo přepravu u české transportní společnosti a bylo mu za poskytnuté služby fakturováno přepravné 20K EUR + DPH. Dle dohody pak bude přeprava přefakturována na B. Má A přefakturovat 20K EUR nebo 20K EUR + 19% DPH? ? marketingová podpora - dle dohody má B poskytnout A předem dohodnutou částku marketingové podpory ve výši 400K EUR. A vystaví fakturu na marketingovou podporu pro B. Má faktura obsahovat DPH? Co se stane, pokud A obdrží od B dobropis na hodnotu marketingové podpory, jak jej vykáže v účetnictví s ohledem na DPH? Vzhledem k blížícímu se konci měsíce věc poměrně spěchá. Děkuji mockrát a srdečně zdravím s úctou Daniela Boková
odpovídal(a): | Redakce |
Na který nákladový účet zaúčtuje komplementář svůj závazek vůči komanditní společnosti při povinnosti uhradit podíl na ztrátě, kterou kom.spol. vykázala. Komplementář je právnická osoba - s.r.o. Děkuji.