FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, snažím se nějak porozumět tomu, jak vypočítat celkové náklady na můj plat, pokud chci pracovat jen na poloviční úvazek. Nejsem si jistý, jak v tom případě uchopit výsledky mzdové kalkulačky. Jde mi konkrétně o to, jaké celkové náklady by na mě zaměstnavatel měl, pokud bych usiloval o čistých 14 tisíc měsíčně při 20 hodinách týdně (poloviční úvazek). Přitom mám 3 děti a rád bych pro zaměstnavatele vyplnil růžové prohlášení a evidoval ho jako svůj hlavní pracovní proměr. Děkuji za jakoukoliv radu.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. V roce 2018 jsme dostali s bratrem od otce byt darovací smlouvou. Otec ve stejném roce umřel a my jsme byt prodali. Nový majitel byl zapsán v katastru nemovitostí v únoru 2019. Byt měl otec v osobním vlastnictví a bydlel v něm od roku 1960. V bytě jsme nebydleli 5 let a ani jsme neměli v bytě trvalé bydliště 2 roky. Získané peníze jsme nepoužili na financovani vlastního bydlení. Budeme muset platit daň z příjmu za rok 2019? Je rozdíl mezi získáním bytu dedictvim nebo darovací smlouvou? Ve všech článcích jsem četla jenom případ získání bytu dědictvím. Děkuji za odpověď. S pozdravem.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, je možné aby společnost Stabil energy s.r.o.vyfakturovala spotřebu plynu za období 10.5.216-23.6.2016 až 23.4.2019 ? Doklad mužu vložit do účetnictví až pro rok 2019 ? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám postupovat, když jsem v daňovém přiznání - u přeplatku daně uvedla chybně kód banky, název banky i číslo účtu je v pořádku. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o pomoc při zorientování v následující situaci: Můj otec žije v USA, kde má obchodní společnost. Vystaví fakturu zahraničnímu klientovi (např. z Číny), a na této faktuře uvede jako účet příjemce můj účet v České republice, kam čínský subjekt zašle platbu. Účel takového postupu je pouze finanční podpora mě jako dcery a zmenšení počtu transakčních kroků v rámci přeposílání peněz mezi USA - ČR. Nejsem tedy žádným zástupcem americké obchodní společnosti nebo podobně, ale čistě soukromým subjektem. Může mně osobně v takovém případě vzniknout nějaká daňová povinnost? Případně na co si mám dát v takovém případě pozor? Nebo stačí pouze to, že otec odvede daně z dané faktury v USA? Děkuji za radu.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Minulý rok jsem nastoupila do práce v červenci, do června jsem byla nezaměstnaná. Roční zúčtování daně mi letos dělal zaměstnavatel, pracovní činnost jsem s ním však k 31.3.2019 ukončila. Nyní mi od něj přišel výplatní pásek, kde bylo i roční zúčtování daně, podle které mi vznikl přeplatek 12500,-, ovšem zaměstnavatel mi na daních vrátil jen 6500,-, tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to možné? Neměl mi důvod nic strhávat. A částku, kterou mi vrátil na daních vím, protože jsem byla od února na neschopence, takže mi od zaměstnavatele již nemělo nic přijít. Lze popřípadě zjistit na FÚ jaký přeplatek mi vznikl, kvůli případné kontrole? Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz. Jsem zaměstnanec u německé firmy, ale trvalé bydliště mám v ČR. Firma nás posílá za prací po celé Evropě. V roce 2016 jsem byl v Norsku 1,5 měsíce. O rok později mi přišel dopis z Norského úřadu, že mám zaplatit daň z příjmu a do dnešního dne mi chodí upomínky. Kontaktoval jsem mojí firmu jestli částku mám uhradit a bylo mi řečeno, že ne. A když jsem dělal řádné daňové přiznání tady v Čechách, tak jsem zdanil i příjmy z Norska. Tak by mě zajímalo co mám dělat. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na jeden případ. Zaměstnanec pracoval od února do března na DPP u jednoho zaměstnavatele, kde podepsal růžové prohlášení na rok 2019. V dubnu už u něj nepracuje a pracuje u jiného zaměstnavatele na DPČ. Zároveň je na ÚP a měsíční výdělek na DPČ činí 2500 Kč. Musí za něj tento zaměstnavatel odvádět daně? Předem moc děkuji za odpověď! S přáním pěkného dne.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, reaguji na odpověď (https://poradna.finance.cz/pravo/68752-dohoda-o-rozvazani-pracovniho-pomeru/). A pokud by se prokázalo, že je tedy neplatná, můžu po zaměstnavateli požadovat náhradu za ušlý výdělek do doby, než bude dohoda správně sepsána a mnou podepsána. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Mám nastoupit do zaměstnání v zahraničí, kam budu dojíždět každý den. Je to nedaleko. Proto se chci zeptat jak to je s odvodem daní? Zda z příjmu u německé firmy musím odvádět daně v Německu a nebo zde v ČR? Tento rok (Leden 2019) jsem ukončila zaměstnání u posledního zaměstnavatele v ČR a nyní jsem na ÚP. Tento měsíc (Duben 2019) budu podepisovat pracovní smlouvu u německé firmy v Německu, kde bude i místo výkonu zaměstnání. Na internetu lze najít spoustu informací. Ale není možné věřit všemu co kde píší. Například že se daně odvádí současně v Německu a zároveň ještě jednou v ČR. Nebo že někdo pracoval v zahraničí a musel zaplatit v ČR vyměřovací daň za dva odpracované měsíce ve výši deset tisíc korun. Také jsem se setkala s názorem že v Německu mají pro fyzické osoby několik typů daní v rámci běžného zaměstnání, a stačí si jen vybrat to nejlepší.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, obracím se na Vás ohledně dohody o rozvázání PP. Dne 1. února 2019 jsem podepsal pracovní smlouvu u jedné společnosti a po dvou měsících mi můj vedoucí oznámil, že se mnou rozvazují HPP. Proto mi byla dne 1. dubna 2019 předložena dohoda o rozvázání pracovního poměru s účinností k datu 31. března 2019. Tuto dohodu jsem podepsal, ale až zpětně jsem si všiml, že můj zaměstnavatel prohodil podpisy. Tudíž místo podpisu zaměstnance dal razítko společnosti, ovšem bez svého podpisu a na místo podpisu zástupce společnosti zaměstnavatele jsem se podepsal já na jeho pokyn. Dále jsem si všiml, že je špatně napsáno jméno jednatele společnosti a také špatně napsáno datum podepsání moji pracovní smlouvy, kde mám napsáno 1. 3. 2019 a já ji podepsal k 1. 2. 2019. Proto dle mého názoru je tato dohoda neplatná, když nesplňuje všechny podmínky. Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem pracujicí invalidní důchodce 3st-držitel průkazu ZTP, hrubá mzda 17564,- Kč, social. pojištěni 1142,- Kč, zdrav. 791,- Kč záloha na dan 1470,- Kč, pojistné do fondu 1933,- Kč, čistý příjem 14161,- Kč. Mám nárok na slevu na průkaz ZTP. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám následující dotaz, jde mi vlastně o to, zda-li mám povinnost podávat daňové přiznání. V roce 2016 jsem koupil 1/2 nemovitosti, měsíc poté odcestoval do zahraničí. Po celou dobu v zahraničí jsem byl odhlášen ze zdravotního systému ČR. Od ledna 2018 jsem ze zahraničí zpátky, a od té doby jsem přihlášen jako OBZP. V červenci roku 2018 jsem mou 1/2 nemovitosti prodal, za cenu o cca 200 000,- nižší než byla cena pořizovací. Jsem povinen podávat daňové přiznání, i když daň k zaplacení bude nulová? Děkuji, s přáním hezkého dne.
odpovídal(a): | Redakce |
Poplatník má příjmy pouze z §9 pronájem ve výši 75tis. Má nárok na vyplacení daň.bonusu na děti ( 2děti ) Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Občan SK zde pracuje na HPP, rodinu má v SK. Lze uplatnit danové zvýhodnění (bonus) na děti.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem zaměstnanec. Mám u zaměstnavatele 2 celoroční PS a dále dvě krátkodobé DPP, které jsou už ukončené. Růžový papír podepsán a u obou DPP a jedné PS je sražená záloha na daň. Kromě toho jsem OSVČ (v zisku) a měla jsem několik dalších krátkodobých DPP u jiných zaměstnavatelů (všude srážková daň a všude příjmy přes 10.000). Otázka zní: Zahrnuji do přiznání vše? Pokud ano, tak předpokládám, že uvádím i všechny zaplacené zálohy a srážky? Druhý dotaz. V rodině máme OSVČ (začala v průběhu r.2018 podnikat, do té doby byla OBZP), nicméně příjmy jsou nízké (do 15.000 Kč), k tomu měla ale 3 krátkodobé DPP (3 různí zaměstnavatelé, příjmy pokaždé do 10.000 Kč). Když se to posčítá, dosáhnou celkové příjmy ze všeho lehce přes 15.000 Kč. Otázka zní: Musí podávat daňové přiznání? A pokud ano, zahrnuje se do toho vše? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Rád bych se dotázal na problém na který jsem narazil a nejsem schopen nikde dohledat odpověď. Jedná se o situaci kdy jsem v minulém roce pracoval v zahraničí (Velká Británie) a to u dvou zaměstnavatelů. Prvním byla agentura a tam jsem pracoval jen a pouze když mě zavolali a to druhé byl HPP, ovšem se smlouvou na 0 hodin. Do Března minulého roku jsem danil, ale poté co jsem zjistil že nepřekročím částku 11 850 liber, jsem se rozhodl změnit tax code a jelikož v Anglii pokud nevydělám nad 11 850 liber tak je nulová daň, tak mi vše již v minulém roce vrátili a ještě k tomu mi pozměnili tax code čímž jsem byl osvobozen od daně. Zdravotní pojištění v ČR bylo odhlášeno a tyto peníze jsem také odváděl v UK. Co se týká zdravotní pojišťovny tak tyto záležitosti si řeší automaticky po návratu jsem jim pouze odevzdal papír a doposud mi pojišťovna nehlásila nejasnosti. Problém je že v práci mi zamítli toto přiznáni podat, nastoupil jsem tam v Září minulého roku. Chci se dotázat zda je vůbec nutné uvádět příjmy ze zahraničí, jelikož daň je ¨nula¨ a mezi ČR a Anglii je smlouva o zamezení dvojího danění.
odpovídal(a): | Redakce |
Syn kúpil na hypotéku 2 nemovitosti, obidve dal do prenájmu. Pri dani z príjmov v Prílohe č.2 môže u 1. nemovitosti použiť zrýchlený odpis a pri druhej nemovitosti druhej nemovitosti použiť rovnomerný odpis? Alebo pri obidvoch nemovitostiach musí použiť rovnaký odpis? A aký doklad musí priložiť k Prílohe č. 2?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem zaměstanenec (ne OSVČ) a pro jiného zaměstnavatele jsem na smlouvu o dílo za cyklus rozhlasových pořadů dostal zaplaceno 34 000 Kć. Peníze byly vyplaceny během dvou měsíců (jestli to hraje roli). Na internetu jsem se dočetl, že příjem ze smlouvy o dílo přes 30 000 za rok se musí danit. Kam v daňovém přiznání se to vyplňuje? Používám formuláře na onlinepriznani.cz a nikde mi to tam tuhle možnost přímo nenabízí a nevím, pod čím jiným se to skrývá. Děkuji a zdravím!
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, vloni v polovině září jsem se přestěhoval do Nizozemska. V ČR jsem byl OSVČ, v Nizozemsku také pokračuji jako freelancer (nevykonávám závislou činnost). Podle mého nizozemského daňového poradce se mě týká tzv. rozdělená rezidentura - příjmy do poloviny září budu danit v ČR, od poloviny září v NL. Jak to funguje prakticky v českém DAP? (a) Musím vyplit kromě oddílů 1-7 a Přílohy 1 ještě něco? (kde např. indikuji příjmy z NL, ale uvedu, že je zdaňuji v NL? Nebo mám příjmy po přestěhování v českém DAP zcela ignorovat?) (b) Mám zaslat své DAP na obvyklou pobočku FÚ (dle místa registrace mé OSVČ), nebo na Prahu 1? (c) Mám vyplnit na první stránce "za zdaňovací období 2018", nebo mám vyplnit "... nebo jeho část od 1.1.2018 do 18.9.2018"? Moc děkuji!