FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Pri koupi lekarske ordinace bude za karty s udaji o pacientech zaplaceno 600 tis Kc. Jedna se zrejme o nehmotny majetek. Jak tento majetek co nejrychleji odepsat v jednoduchém účetnictví? V novele zakona o danich z prijmu se nemluvi o odpisech nehmotneho majetku, jedna se o omyl, ktery bude napraven, nebo o zamer? Byl by v poradku postup, kdy by se v kupni smlouve o kartach pacientu nemluvilo a k ostatnimu koupenemu majetku by se vytvorila opravna polozka ve vysi 600 tis Kc, ktera by se pak odepisovala 15 let? Dekuji za odpoved. Martin Tichy
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den. Mela bych na Vas dotaz, ktery se Vam bude mozna zdat hloupy. V danovem priznani pro DPH je rozdeleni: je narok na odpocet nebo neni narok na odpocet. Jaky je v tom rozdil. Dekuji za odpoved.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, prosím o celkové zhodnocení, zda je výhodnější vložit vozidlo do majetku firmy nebo ho ponechat v osobním vlastnictví. Uvažované vozidlo bude pořízeno na leasing v ceně cca 300000,- Kč, ročně ujede 10000 km a předpokládaná doba použití pro potřeby FO 6 - 10 let.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den V listopadu loňského roku jsem zakoupil dům s pozemky. Tyto pozemky byly celé předešlé roky volně přístupné. Chtěl bych to prozatím tak ponechat vzhledem k tomu, že mají charakter parku (na listu vlastnictví jsou uvedeny jako rekreační plochy). V zákonu o daních z pozemku jsem se dočetl, že parky jsou osvobozeny od této daně. Mám tady tutotdaň platit či nikoliv. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v zákoně o dani z příjmu jsem si našla, že podnikatel (podnikající podle § 7 zákona) má nárok na stravné při pracovní cestě nad 12 hodin. Je výše stravného pro tuzemské i zahraniční pracovní cesty totožná, jako u vyplácení stravného zaměstnancům? Nic jiného jsem nenašla, proto jsem uplatnila u pracovních cest nad 12 hod v příslušném dni stejnou výši jako u zaměstnanců? Děkuji a jsem s pozdravem
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, rada bych se zeptala na sazbu dane u montaze boileru. Slysela jsem, ze se musi fakturovat zvlast boiler (22%) a zvlast montaz (5%). Dale bych Vas prosila o radu pri stejnem problemu, ale s montazi vany (obycejne, i masazni s tryskami). Dekuji Vam. S pozdravem Novakova
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pracuji jako OSVČ, zajímá služební cesta do zhraničí-školení u zahraniční firmy zúčastním o školení cca 5 dní-vcelku.Jaké položky mohu uplatnit (stravné, cestu, ubytování), jak doložit, podle čeho se stanoví případná výše stravného, zda jsou sazby stejné pro všechny evropské země ( konkrétně mě zajímá SRN), jaké náležitosti má mí cestovní zpráva. Předem dekuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
V srpnu loňského roku (2001) jsme jako zaměstnavatel uhradili částku 8.000,-Kč na soukromé životní pojištění zaměstnance. Byly splněny zákonné podmínky pro daňovou uznatelnost na straně zaměstnavatele. Zajímalo by mne však, zda si můžeme ve zdaňovacím období 2001 uplatnit celých 8.000,-Kč nebo pouze poměrnou část (tzn.5/12 za období srpen-prosinec) ? Za Vaši odpověď děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o zařazení majetku "čistička na výměníky ALFA CIP 40" dle SKP do odpisové skupiny. Produkt byl koupen u firmy Alfa Laval spol. s r.o. Katalogové číslo výrobku u dané firmy je 32840000 01.
odpovídal(a): | Redakce |
V roce 2001 jsem se zaregistrovala jako fyzická osoba a zaplatila jsem registrační poplatek v 3/2001. Celý rok jsem, ale nevykázala žádné další příjmy a výdaje. V roce 2002 budu mít příjmy i výdaje. Mohu registrační poplatek dát do nákladů roku 2002?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v současné době mám dva zaměstnavatele. U prvního pracuji na základě dohody o provedení práce, která bude ukončena nejpozději na konci roku 2002. U druhého na základě dohody o pracovní činnosti. Daňové přiznání jsem podepsal u prvního zaměstnavatele. Nicméně výhodnější se mi jeví uplatňovat odpočty u zaměstnavatele druhého. Prosím o zodpovězení násl. otázek: 1) jak lze změnu provést, 2) jak vypočítám odvody zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení (u dohody o pracovní činnosti) a záloh na daň z příjmů.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, pracuji dlouhodobe v zahranici. CR nema se zemi kde pracuji smlouvu o zabraneni dvojiho zdaneni. Abych byl konkretni, odletel jsem 25.5.2002, trvale bydliste jsem zrusil (prostrednictvim zplnomocnene osoby) 16.6.2002. V zakone o dani z prijmu je uvedeno, ze osoba, ktera v CR pobyva 183 dni a mene nema povinnost platit v CR dan z prijmu. Dale je zde uvedena podminka nemit bydliste v CR. Neni zde vsak uvedena rozhodna doba (resp. cast zdanovaciho obdobi), pro urceni bydliste- zda kdyz jsem bydliste odhlasil 16.6.2002, tuto podminku pro danove nerezidentstvi splnuji. Jinymi slovy, vidim nekolik moznosti: A) Byt i jeden den ze zdanovaciho obdobi, kdy jsem mel na uzemi CR bydliste, mi zaklada povinnost platit v CR dan z prijmu, B) Byt i jeden den ze zdanovaciho obdobi, kdy jsem nemel na uzemi CR bydliste, me zbavuje povinnosti platit v CR dan z prijmu, C) Podminku pro danove nerezidenstvi jsem zacal splnovat az s odhlasenim trvaleho pobytu 16.06.2002 D) Jine pravidlo- za rozhodny datum pro urceni bydliste se povazuje ??.??.???? Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych Vás zase požádat o radu: Firma vyvíjející software-plátce DPH-zakoupila mobilní telefony, které budou využívány výhradně pro komunikaci v souvislosti se zakázkou pro zahraničního klienta(z ČR do zahr.,ze zahr. do ČR i pouze v zahraničí).Zahraniční klient je ochoten nést veškeré náklady. Jakým způsobem lze tyto náklady (nákup telefonů i jejich provoz)přefakturovat, aby vše proběhlo v souladu se zákonem o DPH? Může si firma nárokovat DPH, v jaké výši lze přefakturaci provést- s daní či bez daně ? další Mnohokrát děkuji za odpovědˇ.
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o radu. Můj syn má ŽL, účtuje v JÚ, je účetní jednotka a je plátce DPH. Nyní koupil dům, který celý pronajímá firmě /šicí dílna/. Příjem z pronájmu budu přiznávat dle par. 9 zákona 586/1999 Sb. Nevztahuje se na tento paragraf zákon o DPH? Může syn odpisovat nemovitost dle zákona, opravovat a technicky zhodnocovat? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, změna poplatníka silniční daně v polovině měsíce. Původní poplatník platí silniční daň jen do konce měsíce, který této změně předcházel? A nový poplatník tedy již za měsíc, ve kterém auto koupil? S pozdravem Jitka Korčáková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, mam dotaz ohledne leasingu, chtela bych se zeptat jestli leasing se rozpocitava na dny nebo na mesice (jestli je to stejne v jedn. a podvoj. ucetnictvi) a jestli se maji kratit v ramci soukromych jizd nejenom veskere vydaje spojene s autem, ale take i 1. zvysena splatka a jednotlive splatky. Taky by me zajimalo, jaka presna castka (jak se vypocita) se uvede v danovem priznani (dan z prijmu fyz. osob) - v prehledu o majetku a zavazcich -radek casove rozliseni. Dekuji za vyrizeni. S pozdravem
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, následující dotaz jsem již jednou podávala, ale pokud jsem něco nepřehédla, nedostalo se mi žádné odpovědi, zkusím to tedy ještě jednou. Děkuji Zboží na skladu musím vést v měrných jednotkách, které se liší od těch, které nám fakturují dodavatelé. Ocenění MJ je tudíž, pokud chci dodržet ocenění MJ v desetihaléřích, nepřesné. Jak se s těmito nepřesnostmi vyrovnám na konci roku? Budu to řešit jen v případě, že stav MJ ke konci roku bude nulový, kdežto ocenění třeba +10,3Kč, nebo i v případě nenulového zůstatku MJ na skladě? Jak budu ke konci roku účtovat? Nebo je možné ocenit MJ s přesností na haléře a tyto údaje uvádět na všech dokladech(příjemkách, výdejkách)?
odpovídal(a): | Redakce |
Dotaz k dani z příjmu fyzic.osob (form.typu A): ============================================== Je možné požádat zpětně o odpočet z daně vyživované osoby (syna)za rok 1999 a 2000 žijícího ve společné domácnosti. Za rok 2001 jsem při podání daně z příjmu fyzických osob tuto možnost využil současně s odpočtem životního pojištění. V případě, že ano prosím o zaslání zprávy jak mám postupovat. Děkuji za brzkou odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Po celý kalendářní rok 2001 upltňovala naše zaměstnankyně odpočet na daň z příjmu na nezletilou dceru. Její manžel ( se kterým je v rozvodovém řízení ) tento odočet v roce 2001 neuplatňovat. Při ročním vyúčtování daně ze závislé činnosti jsme požadovali od zaměstnankyně potvrzení, že její manžel odpočet neuplatňoval. Manžel jí potvrzení odmítá vydat. Na dotaz u zaměstnavatele manžela, zda nám toto potvrzení mohou vydat nám sdělili, že potvrzení vydají pouze manželovi. Manžel si ovšem nepřeje vydání potvrzení. Prosím o radu, jak v takovém případě máme pokračovat.
odpovídal(a): | Redakce |
Chtěla bych se zeptat, zda si mohu zřídit živnostenský list na vedení jednoduchého účetnictví,popř.co je k tomu potřeba.Děkuji