FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, 1)pojistné plnění od pojišťovny - trvalé následky za nepracovní úraz je od daně z příjmu osvobozen si myslím? 2) zřízení bezúplatného věcného břemene podlehá dani darovací u toho v čí prospěch je zřizeno? 3) prodej pozemku, který jsem vlastnil více jak 5 let je od daně z příjmu osvobozen?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den.Chtěl bych se zeptat jestli se do příjmů (pro společné zdanění manželů)manželky za rok 2006 počítá to,když 28.11.2006 nastoupila na mateřskou.Do 28.11.2006 jí byl vyplácen rodičovský příspěvek na dvouletou dcerou.V případě,že se započítává kdo jí vystaví potvrzení pro FÚ.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat u živnosti organizování sportovních soutěží můžu použít kolik procent výdajů, když bych se rozhozhodla použít výdaje procentem. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore.Mám dotaz ohledně daní,. Manžel byl po celý rok v zaměstnaneckém poměru, od 1.11.2006 má podnikání jako vedlejší činnost. Vztahuje se na tuto činnost minimální základ daně v celé výši 112 950,- Kč nebo jen část za měcíce 11 a 12? Dále zda uplatní slevu 7200,- Kč v celé výši nebo část za tyto dva měsíce? Děkuji. Velice si vážím vaší poradny a myslíme že my všichni, kteří ji využíváme jsme rádi, že Vás máme. Hodně štěstí.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den Mam vedlejsi pracovni pomer (podnikani) kde si zapujcuju vlastni auto do firmy a jsem ctvrtletni platce DPH. Do knihy jizd zapisuji firemni cesty ktere jsem doposud pocital prumerem ceny PHM na konci roku. Nyni kvuli odpoctu DPH to chci delat ctvrtletne dle dokladu z cerpacich stanic. Otazka je ze mam za to ctvrtleti treba 4 doklady o ruznych cenach a neni pravidlem ze tankuji prazdnou nadrz. Pri delsi trase proste doplnim polovicni nadrz kde je napriklad natankovano 1/2 nadrze za 27.-Kc a dotankuju to za 29.-Kc. Jak mam vyuctovat cenu PHM kdyz nevim kdy jsem dojel za tu levnejsi cenu a kdy spotrebovavam za tu drazsi ? Jak se to pak uctuje ? Prumernou cenou ? Ale na takovou cenu zase nemam doklad. Predem dekuji za odpoved.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, vlastním živnostenský list( vedlejší činnost , obchodní činnost), v předchozích letech jsem pronajímala (podle zájmu) nemovitost nezařazenou do obchodního majetku, včetně některého vybavení. Za r.2005 (a předcházející) jsem příjmy z tohoto pronájmu zařazovala do daň. přiznání do § 7 (vlastně chybně?). 1)Mohu za r. 2006 tyto příjmy z pronájmu zařadit do §9 (vedu DE k příjmům i výdajům k této nemovitosti, vystavuji i faktury na přeúčtování energií...) ?? 2)Mohu u takto zdaňovaných příjmů u nemovitosti nezařazené do obch. majetku tvořit rezervu na opravy?? 3)Vzhledem k tomu, že za r. 06 nemám jiný příjem než tento podle §9 a ze závislé činnosti, v daň. přiznání neuvedu do §7 žádný příjem musím na FÚ a na živn. odboru pozastavit živnost? Děkuji Konderlová Libuše libuse.konderlova@cz.lasselsberger.com
odpovídal(a): | Redakce |
Podnikatel - fyz.osoba,neni plátce DPH,vede daň. evidenci.Ukončil podnikání k 30.4.2006,protože se mu nevedlo.Zůstaly mu nezplacené faktury - závazky, které hradil v období od 1.5.do 31.12.06 z jiných příjmů než z podnikání. Lze tyto úhrady uplatnit v daň.přiznání za rok 2006 jako daňově uznatelný náklad? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore, U § 34 odst. 5 ZSDP mi není úplně jasné, zda oznamovací povinnost se týká i FO, které mají IČ, jsou registrovány u svého FÚ (mohou jimi být i plátci DPH) a splňují podmínky v tomto § uvedené a vystaví za poskytnutou službu (smlouva o dílo, smlouva o provedení práce apod.) daňový (účetní) doklad. Já mám "zafixováno", že na tyto FO se oznamovací povinnost nevztahuje. Musím tyto osoby svému FÚ oznámit? Nevztahuje se to jen na FO, které nemají IČ (nejsou v registru ARES)? Na jaké FO se oznamovací povinnost vztahuje a na jaké nevztahuje? Děkuji předem za Vaši odpověď. S přáním pěkného dne
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, do daňového přiznání z příjmu fyzických osob za rok 2004 jsem neuvedl příjem ze zahrabičí (Polsko) ve výši cca 4000 Kč jako úrok z terminovaného vkladu.Tento úrok mi byl v Polsku zdaněn 19-ti % sazbou. Domníval jsem se totíž, že v rámci smlouvy o zamezení dvojího zdanění již nemusím tento příjem v daňovém přiznání uvádět.Byl jsem však poučen, že musím dát dodatečné daňové přiznání, kde tento příjem mám uvést. Prosím o radu z jaké částky mám daň spočítat. ED
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den , v 8/05 jsem koupil akcie PF ,tyto akcie jsem prodal v 1/06 ,tedy méně jak za 6 m,ale nebyl to vlastně prodej ,ale pouze převod celého fin. obnosu do jiného PF . Musím z tohoto převodu nějak odvést dan , nebo se do zdanění počítá až vlastní převod peněz na učet. Pokud plat druhá varianta , počítá se jako zkušební lhůta 6 m. od prvního nákupu nebo od převodu do druhého PF. Děkuji za odpověd.
odpovídal(a): | Redakce |
dobry den prosim Vas chci se zeptat muze si stavebni sporitelna uctovat nejake penize ve vypisech za urokove zvihodneni?Predem dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
dobry den prosim Vas je potreba overit podpisyna matrice na smenkach aby byli platne nebo staci jen podpis? .
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, mam v umyslu pronajimat byt v osobnim vlastnictvi. Muzu si v danovem priznani odecist tzv. amortizaci bytu ? Je to 5 % z ceny bytu ? V ktere casti danoveho priznani to uplatnit ? Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, rád bych si v daňovém přiznání za rok 2006 odečetl odpočitatelnou částku na svoji dceru, která se narodila 11.12.2005. Probíhalo však soudní řízení o popření otcovství a rozsudek nabyl právní moci až v dubnu 2006. Smím si ji uplatnit dnem narození nebo až dnem nabytí právní moci ? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se do společného zdanění manželů počítá příjem manželky před odečtením pojistného, nebo až po něm. Mám příjem 41.637,-Kč, po odečtení pojistného 36.427,-Kč a nevím, zda si manžel může uplatnit slevu na dani ve výši 4.200,-Kč. Děkuji Tichá
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, bydlím s rodiči v rodinném domě, avšak vlastníkem je můj otec. Banka mi poskytla úvěr na rekonstrukci domu. Můžu uplatnit odpočet z úroků, ikdyž nejsem vlastníkem nemovitosti, pouze mám trvalé bydliště, když se jedná o údržbu nebo změnu stavby? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, je možné zpětně za roky 2005 a 2004 uplatnit snížení daňového základu o částku převyšující 6000Kč za důchodové spoření. Jak se to provede, když daňové přiznání podával zaměstnavatel? Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, můžete prosím upřesnit odpověď na odečtení úroků z hypotéky z daňového základu. Při stanovení záloh na dani u zaměstnavatele mám na základě potvrzení z hypotéční banky snížené zálohy. Můžeme i v tomto případě při společném zdanění uplatnit odečitatelnou položku u manželky, což by bylo výhodnější, při splnění podmínky, že úvěrová smlouva je na nás oba? Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem. Pavel Pecina
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, děkuji za odpovědi (poslední 29.1. v 9:26) ohledně toho, kam v DAP uvést vrácený přeplatek na pojistném OSVČ, který byl kvůli ukončení činnosti během roku 2006 vyšší než zaplacené zálohy, což by při uvedení na řádku 103 způsobilo zápornou hodnotu. 1) Nakonec jsme se spolu shodli, že by se to asi mělo uvést na řádek 101 do příjmů. Uvědomila jsem si ale, že z toho vyplyne problém, a to že pokud bude přeplatek zahrnut v příjmech, je potřeba z něj zaplatit i pojistné (protože výše příjmů uvedená v DAP musí odpovídat výši příjmů uvedených v přehledech pro pojištění), což už zase takový smysl nedává, protože při podání DAP za rok 2005 sice vyšší zaplacené pojistné snížilo dílčí základ daně, takže je správné, že ho to teď navýší, ale jinak to nemělo vliv na samotné příjmy, které se uvedly v přehledu pro pojišťovnu. Nebo myslíte, že by se z vráceného přeplatku na pojistném mělo platit i pojistné? 2) Asi by tedy bylo lepší použít Vámi zmíněnou tabulku E (v tom případě by se z přeplatku pojisnté neplatilo, nebo ano?). Postup tedy bude takový, že do ř. 103 uvedeme jen zaplacené zálohy, zatímco vyplacený přeplatek uvedeme v tabulce E na str. 2 přílohy 1 (úprava zvyšující výsledek hospodaření), přičemž se uvede "vrácený přeplatek pojistného ČSSZ" a "vrácený přeplatek zdravotního pojištění", obě hodnoty se sečtou a následně uvedou na ř. 105? 3) Lze tabulku E (částky navyšující hosp. výsledek) použít i v případě poplatníka - OSVČ, který výdaje počítá paušálně (50%) a který při podání DAP za rok 2005 nepoužil tabulku E (částky navyšující hosp. výsledek) a spadá vrácení přeplatku na pojistném do položek, které lze do tabulkz E vepsat? Moc Vám děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, co všechno potřebuje poplatník, občan ČR, který je zaměstnán část roku (cca září - březen) v Irsku a bude v ČR podávat Přiznání k DPFO, od svého irského zaměstnavatele? Když bude podávat přiznání za rok 2006, tak se mu budou započítávat příjmy ze zahraničí jen do konce roku 2006 nebo může v přiznání uvést příjmy za celou dobu pobytu? Děkuji