FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, na ř. 42 DP vychází částka 94 077,- 1/06 podnikání (pak přerušení činnosti), 2/06 nástup do zaměstnání a od 3/06 nemocenská - na ř. 45 bude hodnota ř. 42, nebo se musí na ř. 44 vyplnit min.daň 112950,-? Moc děkuji a přeji si pro nás, abyste měl s námi hodně trpělivosti.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore.Velice oceňuji Vaši práci, která pomáhá dań.poplatníkům.Můj dotaz se týká daň.přiznání FO ř.105 a 106 a jejich vazbu na Přehledy zdr.a soc.pojištění: ř.105 10 ř.106 60 Příjmy ř.101 100 Výdaje ř.102 50 Přehledy-příjmy 100 Přehledy-výdaje 100 rozdíl 0 Je tato úvaha správná, nebo je jiný postup? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
DOBRÝ DEN,VYPLŇUJI SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ A MATOU MĚ POSKYTNUTÉ SLEVY A BONUSY. MANŽEL MÁ ÚHRN PŘÍJMŮ 102423, ÚHRN POJISTNÉHO 12869, SRAŽENÁ ZÁLOHA 1056(Ř.84), ÚHRN POSKYTNUTÝCH SLEV 9924, ÚHRN UPLATNĚNÝCH BONUSŮ 996(Ř.76). MÁME 1 DÍTĚ(10 LET) PO CELÝ ROK, JÁ JSEM NA ÚŘADU PRÁCE,ALE POBÍRÁM 7726(PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ,PŘÍDAVKY,ODMĚNA PĚSTOUNA) VYŠLO MI, ŽE BY NÁM FÚ MĚL VRÁTIT 6060,- KČ. ZAJÍMALO BY MNE,JESTLI JE VÝSLEDEK DOBŘE.MOC VÁM DĚKUJI
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, na jaký účet zaúčtovat pořízení softwaru, když jeho cena byla pouze cca.2500,- Kč?? Jedná se o program na výpočet úroků z prodlení.V tom případě se jedná o DDNM a lze jej zaúčtovat přímo do nákladů,že?? Jaký účet použít však nevím. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Manžel pracoval od září 2006 do prosince (ostatní měsíce byl veden na Úřadu práce), vydělal si 31518,- Kč. Já jsem pracovala od listopadu do prosince (ostatní měsíce jsem byla také vedena na Úřadu práce), vydělala jsem si 21280,- Kč. Budeme si dělat společné zdanění manželů, vyživujeme 1 dítě. Můžeme si oba uplatnit odpočet na manžela (manželku), když jsme si oba za rok 2006 nevydělali 38040,- Kč? Nebo si tuto částku může uplatnit jen jeden z nás? Odpočty na dítě si uplatňuje manžel.
odpovídal(a): | Redakce |
Jestliže FO koupí nemovitost na RČ, je možné tuto pronajmout FO-podnikateli s ŽL, v podstatě sám sobě s tím, že v nájemní smlouvě bude pověřena firma prováděním údržby a oprav, tech. zhodnocení a příp. tvorby rezervy na opravy? Fo-nepodnikatel by platila daň z pronájmu budovy, uplatnila výdaje 30% nebo odpisy původní hodnoty budovy dle kupní ceny a FO-podnikatel s ŽL by mohl opravovat budovu a jako plátce DPH nakupovat za cenu bez DPH, příp. odepisovat tech. zhodnocení budovy. Uvažuji, prosím, správně? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, při zakládání s.r.o. dvěma společníky se na účet skládá 200 000 Kč. Jak se s těmi to penězi potom nakládá? Lze je pak využít jako osobní spotřebu, nebo musejí zůstat na účtu jako "jistina"? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda peněžitá pomoc v mateřství (do 28. týdne) je od daně z příjmů FO osvobozena nebo zda je nutné ji zahrnout do přiznání k dani z příjmů. A dále kdo tuto pomoc v mateřství vyplácí.Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v současné době jsem na rodičovské dovolené a proto bychom s manželem chtěli podat společné zdanění manželů s tím, že by na mě měl slevu. V minulém roce jsem si přivydělala překlady pro dvě firmy. Z jedné firmy mám potvrzení, že příjem mi danili srážkovou daní a tudíž příjem je 0,- Kč. U druhé firmy jsem si jednorázově vydělala 228,- Kč hrubého a danili mi to taktéž srážkovou daní ve výši 15% (mám pouze v ruce Dohodu o provedení práce). Musím tento příjem někde uvádět v daňovém přiznání? Popř. potřebuji od obou firem potvrzení o zdanitelných příjmech, i když uvedou, že mi to danili srážkovou daní? A když budu přikládat čestné prohlášení, že jsem neměla příjem větší než 38.040,- Kč, mám zde uvádět kolik jsem si přivydělala na obou Dohodou o provedení práce, nebo mám uvést, že jsem neměla žádný příjem? Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore. Je možné, aby si fyzická osoba uplatnila jako výdaj nákup dárkových poukázek, které pak věnuje jiné fyzické osobě jako pozornost za nějakou službu? Přeji hezký den a děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Jako zaměstnanec si přivydělávám správou počítačových sítí na vedlejší pracovní poměr. Mohu použít při výpočtu daně z příjmu výdaje 50%? Mohu k výdajům připočíst zaplacené zdravotní a sociální pojištění pouze to, co jsem si zaplatil sám nebo i částku, kterou mi strhává zaměstnavatel v hlavním pracovním poměru?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se optat, zda můžeme s manželem použít společné zdanění manželů. Máme jedno dítě. Manžel je OSVČ a má základ daně vyšší než je minimální vyměřovací základ. Já jsem zaměstnána. Předem děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Mám dotaz ohledně slevy na dani u studenta. Lze uplatnit slevu na dani u studenta, který ukončil studium na střední škole 30.6.2006 a 1.7.2006 začal podnikat, ve výši 1200,- Kč (tj. za první pololetí, ve kterém ale nepodnikal)? Za odpověď předem děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore, chci se Vás zeptat, jak správně postupovat v tomto případě: vedu učetnictví a uplatňuji výdaje procentem. V letošním roce jsem obdržel přeplatek soc.poj. za rok 2005. Nevím, jak správně tento přeplatek zaúčtovat. Jest-li mínusem na účet 524 nebo jako mimořádný výnos a pak si uplatnit všechny platby poj. za celý rok 2006 k pauš.výdajům, nebo tento přeplatek odečíst od letošního zaplaceného pojistného a zbytek uplatnit jako pojistné? Pokaždé mě vyjde jiný základ daně a tak nevím, jak to má být správně. Děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek dne.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,chci se zeptat,jaký kurz použít při pořízení zboží ze zahraničí.Osobně si myslím, že kurz dne, kdy jsem fakturu (nebo zboží) fakticky přijala,kolega však tvrdí,že rozhodující je teprve den,kdy o faktuře účtuji.Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,děkuji za vaši odpověď na moji otázku,ptala jsem se na používání průměrných cen PHM používaných OSVČ. Napsal jste, že % ceny vyhl.MF se mohou používat jen u soukromých vozidel.Hodně mě to zaskočilo,protože když jsem to již dříve zjišťovala,v publikaci jsem našla, že tuto cenu může používat i OSVČ u auta v majetku,takže jsme neschovávali paragony od PHM a na ujeté km jsme si brali zálohu s tím, ze až vyjde %cena na zač roku, km přepočítáme, zálohy odečteme a srovnáme.Navíc jste mi napsal, že BA-95 pro r.06 a 07 je 28,10 ve vyhl.č.577/2006 Sb. A co je tedy Pokyn D-306, kde je % cena za rok 2006 i pro OSVČ, ale je tam napsáno, že je i pro vozidla nezahrnutých do majetku a cena je 29,82. Teď nevím, co jak. Prosím, poraďte.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Moc Vás prosím o vysvětlení následující záležitosti. V roce 2006 jsem pronajímala byt, roční nájemné činilo 100 tis. Kč. Tento příjem po odečtení nákladů v paušální výši 30%, t. zn. 70.000,- Kč bude součástí mého daňového přiznání za tento rok. Tomu rozumím. Nájemník však zároveň uhradil 30 tis. Kč jako zálohu na služby spojené s užíváním bytu. Po vyúčtování služeb za rok 2006 dojde mezi námi k vyrovnání těchto záloh, t.zn. že buď já nájemníkovi vrátím přeplatek služeb, nebo on mně doplatí nedoplatek. Má pro nás toto vzájemné vyúčtování služeb nějaký daňový dopad?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na následující: pokud jsou byty vedeny jako podíly v s.r.o. a podíly jsou splaceny, je možný po dohodě valné hromady převod bytů do osobního vlastnictví a je-li tento převod nějak zpoplatněn. Velice Vám děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz ohledně společného zdanění manželů.Dítě se narodilo 5.10.2005.Manželka nastoupila do práce od září 2006 a rodičovský příspěvek od té doby pobíral otec.Chci se zeptat jaké příjmy je nutné zdanit u obou rodičů za rok 2006. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
S manželkou máme uzavřenou hypotéku na byt. Chci využít společného zdanění manželů, protože je žena na meteřské dovolené. Je možné uplatnit úroky z hypotéky u manželky? Na smlouvě jsme oba. Děkuji.