FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, dovážíme technické manuály a software na CD z USA a od deklarantské firmy nám chodí JSD vč. proforma faktury v USD (vystavena pouze pro celní účely) s nulovým vyčíslením cla a bez DPH. Tyto proforma faktury neplatíme, za zboží dovezené z USA platíme prostřednictvím faktur s předmětem plnění"royalty fees".. procentuelní sazba z našich výnosů (tuto fakturu účtujeme způsobem reverse charge ř. 270,275+330,335). Je nutné odvést DPH z dokladu JSD tj.z hodnoty profoma faktury?Nebo zde uplatňujeme systém reverse charge? Kam se uvádí do daňového přiznání k DPH?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, ve vasi poradne jsem se docetla,ze podporu v nezamestnanosti do danoveho priznani uvadet nemusim..Mam tedy dan uvest pouze z prijmu od noveho zamestnavatele a potvrzeni z UP vubec neuvadet/ani do priloh/?Proc tedy Urad prace toto potvrzeni vubec vydava?Dekuji za odpoved..Pekny den!
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, kamarád pěstuje(ze semínek)a prodává takto vypěstované kaktusy na ŽL. Musí vést sklad? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Počítává se podnikání při rodičovkém příspěvku jako zahájení podnikatelské činnosti nebo až rok následující?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, příspěvková organizace - přijala zálohu ve výši 10.000,--, musí k této záloze také vystavit daňový doklad? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, uzavřeli jsme smlouvu z dodavatelem ohledně zveřejnění inzerátu.Od smlouvy chceme odstoupit,ale musíme zaplatit 50% nákladů ceny za zveřejnění prezentace.Prosím, jak mám zaúčtovat ten rozdíl cca 3000,-?Můžu tu částku nechat na 518 i když žádný inzerát nebyl zveřejněn?Nebo se to musí promítnout jinak? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz.Pronajímám herní automaty. Výdaje uplatňuji 30% a zajímá mě, zda si můžu odečíst zdravotní a sociální pojištění. Je to moje hlavní činnost a kolonku v danovém přiznání jsem nenašla . Podle mě mám nárok si tyto platby odečíst, ale na FÚ mi řekly, že nikoli.Každá OSVČ si toto odčítá, je pronájem nějaká zvláštní vyjímka. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Potřebovala bych od Vás malou radu. Manžel začal podnikat, ŽL si vyřídil k 15.3.2007, jako plátce DPH se zaregistroval k 27.3.2007. Co však asi udělal špatně je, že si nakoupil věci bezprostředně potřebné k výkonu činnosti (vrtačku, kango, PC). To však udělal k 19.3.2007. Vše mám už zavedené v peněžním deníku a mám zpracované přiznání k DPH za první čtvrtletí. Nevím, zda můzu ale nárokovat vrácení DPH, když se zaregistroval až tak pozdě. Nebo se to vztahuje na celé čtvrtletí? A ještě jeden dotaz: Teď bude provádět elektroinstalaci v mateřské školce. Může si k práci přičíst sníženou sazbu DPH 5%? Dle zákona o DPH to chápu,že ano, ale jsem samouk, tak si nejsem moc jistá. Předem Vám mnohokrát děkuji za radu S pozdravem ( pro celý kolektiv) LENKA Jankůjová, Bánov
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, můj bratr má hypoteční úvěr na koupi bytu, kde já působím jako přistupitel. Můžu tedy požádat o vrácení daní tzn. jako odpočet úroků z hypotéky. V případě ,že ano, jak to mám udělat. Děkuji. Marek
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, pane doktore. Ráda bych se informovala, jestli musím podat daňové přiznání za rok 2006 taky v České republice (ČR), i když už jsem teď za rok 2006 podala daňové přiznání v Slovenské republice (SR)? Jsem občan SR, mám trvalý pobyt v SR, a měla jsem příjmy jenom ze závislé činnosti následovně: u slovenského zaměstnavatele od 1.1.2006 do 31.5.2006, pak u českého zaměstnavatele od 1.6.2006 do 31.12.2006. V SR jsem podala daňové přiznání ke všem těmto příjmum, t.j. k příjmum v SR i ČR. Děkuji za radu. Horváthová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, pročítala jsem si diskuze ohledně účtování dotací a prosím o radu ... Přes MPO máme dodateční program "Marketing", kdy nám částečně budou náklady dle projektu proplaceny státem, ale až zpětně, tj. vynaložili jsme náklady na marketing v roce 2006 ale případný dotační příjem bude až cca 5/07. Jak účtovat? Musím zahrnout do výnosů r. 2006 (346/648) nebo můžu účtovat až ve 2007? Přesnou částku neznáme ..... Díky
odpovídal(a): | Redakce |
Jaké zásady je nutno dodržet při sestavování účetní závěrky pro účely zjištění výše vypořádacího podílu společníka při jeho úmrtí? 1. Zda se provádí fyzické inventury? 2. Zda se k tomuto datu přehodnocují opravné položky a rezervy, zejména rezerva na restrukturalizaci? 3. Můžete doporučit literaturu k tomuto tématu (popř. účetní předpis)?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci založit s kolegou VOS. Do ní bych rád vložil nějaké výrobní prostředky. Můsí být cena těchto výrobních prostředků, ohodnocena znalcem, nebo ne?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o informaci, z jakého základu a v jaké procentuální výši zaplatím daň při bezúplatné výměně bytů (os.vlastnictví) se svým synem. Oba byty mají dle znaleckého posudku přibližně stejnou cenu. Děkuji Kornienková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den Mám organizační složku fyzické osoby ze slovenska v ČR už 2 roky nevykonávam žádnou činnost v ČR vedl jsem podvojní učetnictví jsem platcem DPH s rodinných duvodu nemužu do ČR /zdraví/ daň na slovensku jsem priznal jsem povinen zaplatit daň aj vČR Jsem ženatý 3 deti. Ďekuji za odpoveď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobré ráno,byla bych ráda kdybyste mi tentokrát odpověděl.Posílám už třetí dotaz.Na minulé dva jste nereagoval.Do DP do odstavce E-jsem dávala výdaje za použití osobního automobilu jako snižující výsledek hospodaření a teď jsem se dočetla,že do odstavce E se píší výdaje,které nejsou daňově uznatelné. Tak nevím jestli výdaje za použití os.automob.nemám napsat pouze do výdajů do řádku 102- vždyť výdaj za použití os.autom.má být daňově uznatelný?Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý večer pane Dytrich. Mám na Vás dotaz ohledně zaokrouhlování u přijatých faktur. Ta zní třeba na částku bez daně 28377,90, DPH 5391,81 fp celkem 33769,71, zaokr. -0,21, fp k úhradě 33769,50. Takto to opíši z faktury pro DPH. Slyšela jsem od známé, že už si mám to zaokrouhlení sama odečíst z částky DPH,tj. na 5391,60. Zdá se mi to divné, neboť bych nic jiného nedělala, než si vypočítávala sama DPH. Jestliže mi dodavatel vyznačí na faktuře DPH a zaokrouhlení, tak i můj program provede tento početní úkon. Můžete mi prosím k tomu něco sdělit. Myslím si, že moje zaúčtování je správné. Druhý dotaz zní: Kdy mohu uplatnit poprvé ztrátu z.roku 2005 a 2006. To podnikatel začal podnikat a oba roky byly ztrátové. V případě roku 2007 by měl mít zisk, když ne a bude zase ztráta, musí zaplatit min. daň - je možné potom někde část ztrát z předchozích roků uplatnit? Třetí dotaz se týká Záloh na daň z příjmu. Do 15.3. měla být zaplacená čtvrtletní záloha na daň z příjmu dle ZDP, kterou jsme nezaplatili, neboť přiznání nebylo ještě hotové a má se podat do 31.3. Myslím si, že je to nesmysl. A nebo si to mám vykládat tak, že tento datum je pro zálohu z předchozího roku třeba 2005, kdy podnikatel zaplatil zálohy k 15.6.06,15.9.06,15.12.06 a pak ještě k 15.3.07 (jak zní v ZDP)a do 31.3.07 zaplatí doplatek za rok 2006. Pak by to mělo logiku. Je možné v průběhu roku požádat FÚ o zrušení zálohy třeba v červenci, když se nedosáhne předpokládaného obratu? Děkuji moc za odpovědi. Marie Chtěla jsem se ještě optat, proč poradenství změnilo způsob v zadávání dotazů, kterých se objevovalo mnoho a každý si tam mohl najít pro sebe co potřeboval. Teď je to takové strohé,je toho podstatně méně. Díky moc Marie
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, jsem zaměstnán a současně provozuji jako vedlejší činnost živnost. V roce 2006 jsem byl nemocen 9 měsíců, a tak ze závislé činnosti jsem měl příjem za 3 měsíce jen 49.000 Kč. Z podnikání, které provozuji delší dobu, jsem byl ve ztrátě /příjmy 90.000, výdaje 106.000/. Podávám DP a můj dotaz zní, zda musím dodržet ustanovení zákona o minimálním základu daně a zaplatit daň z tohoto min.základu pro rok 2006. Nepodávám společné zdanění manželů a svou nemoc doložím průkazem na ND po dobu 9 měsíců. Mám zato, že jsem zaměstnán a tak u vedlejší činnosti tj. u živnosti nemusím dodržet minimální základ daně.Názor na tuto problematiku se různí a tak se obracím znovu na Vás. Děkuji Vám za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Může se u akontace u užitkového vozu N1 uplatnit DPH v celé výši, nebo se musí jako u samotné akontace vypočítat poměrná část a ta se uplatní? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem spoluvlastník domu. Můj podíl činí 1/4, podíl mého bratra činí 3/4. Před 20 roky jsem se odstěhoval a nemovitost nevyužival a ani nehodlám využívat. Můj bratr využíval dům k bydlení a k podnikání. Daň z nemovitosti platil bratr. Teď po mně chce uhradit zpětně podíl na dani z nemovitosti, kterou platil. Má na to právo? Můžu platnit tříletou promlčecí dobu podle §101 obč. zákoníku?