FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,jako podnikatelka jsem měla v účetnictví vozidlo na lesing - 48 měsíců po 19 měsících došlo k totálnímu zničení vozidla. Došlo k předčasnému ukončení leas.smlouvy a k finanční mu vyrovnání s lesingovou společností. Vrak vozidla přešel do mého vlastnictví a já jej prodala jako vrak. Je pravda, že podle par. 24 se musí zpětně dodanit 19 splátek, které jsem uplatnila do nákladů nebo ne./paragraf 24 mi není dost dobře jasný/ Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem cca 3,5roku majitelkou nemovitosti (byt 1+4)a nemám zde trvalý pobyt.S přítelem jsme si vzali před rokem úvěr na výstavbu nemovitosti. Nyní bychom potřebovali ještě nějaké finance na dokončení stavby,koupi sousedního pozemku na garáž + její výstavbu, na zařízení našeho nového domku popř. na umoření části výše zmíněné hypotéky.Když prodám byt 1+4 - budu muset zaplatit daň z příjmu nebo se toto může od daně oprostit, vzhledem k dalšímu použití financí na bydlení.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, máme překladatelskou firmu a jsme plátci DPH. Při dodání služby v rámci EU, je mi DPH jasné, ale podle kterého § se mám řídit v případě vystavování faktur za překlad do třetích zemí? Jedná se o §67 nebo v našem případě §10. Budou tedy faktury bez DPH? Děkuji. MH
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, od 1,1.2008 vejde v platnost OSVOBOZENÍ I. A II. SKUPINY POPLATNÍKŮ OD DANĚ DAROVACÍ. Když mě budou chtít rodiče darovat podíl na domu, kde vlastní ideální 1/2 bude se muset udělat znalecký posudek (odhad)?Nebo bude stačit sepsat darovací smlouva, a na zakladě tý zapsat do katastru nemovitostí.Je to takové logické, že když se nebude muset vypočítavat daň darovací, tak proč by se měl dělat odhad.Moc děkuji za odpověď Iva B.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jak v daňové evidenci zaúčtovat zůstatkovou hodnotu auta na leasing, když je vyšší než 40000Kč např. 61000Kč. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím Vás, potřebovala bych poradit s toutou záležitostí: OSVČ přerušila na živnost. úřadě od 7.5.2007 do 6.5.2009. Na FÚ toto přerušení bylo předáno 16.5.2007. Registrace DPH nebyla zrušena a za část II a IIIQ/2007 bylo podáno nulové přiznání k DPH. Jak dlouho mohu podávat nulové přiznání k DPH? Moc děkuji za odpověď Farniková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebovala bych poradit s proúčtováním následující situace: vlastním lékárnu, měsíčně fakturuji pojišťovnám za vydané léky, někdy se stane,že pojišťovna určitou část peněz nevyplatí s tím, že jde např o pojištěnce jiné pojišťovny ,dejme tomu, že fakturuji 35.000 a 1.000 mi nevyplatí. Já dál hledám až se dopídím kam pojištěnec patří a vyfakturuji 1.000 dané pojišťovně ,která mi částku většinou proplatí. Teď nevím jak dál: částka 1.000 z první faktury je součástí DPFO i DPH a eviduje se mi jako pohledávka za pojišťovnou - i když to tak v reálu není, a zároveň tuto samou částku podruhé zdaním v rámci vydané faktury jiné pojišťovně (upřesňuji, že faktury jsou vydávané hromadně za určité období-jinak to pojišťovny nejsou ochotné akceptovat)...navíc ta druhá faktura nemusí být ve stejném zdaňovacím období jako ta první. Doufám,že jsem situaci popsala srozumitelně. Děkuji za odpověď. Chovančíková.
odpovídal(a): | Redakce |
jak se promítne do daňového přiznání osobní automobil pro soukromou potřebu od zaměstnavatele
odpovídal(a): | Redakce |
Dotaz ohledne zmeny v danovem zakone. Dane s prijmu fyzickych osob. Dan s prodeje nemovitosti. Dan darovaci. Spotrebni dane. Bude danova novela platit uz od 1.01.08
odpovídal(a): | Redakce |
Pekny vecer, chtela bych se zeptat, jak by se z hlediska DPH a dane z prijmu (vedu jednoduche ucetnictvi) resila situace, kdy bych nakoupila zbozi v zahranici - konkretne se jedna o Polsko? Doklad (ve zlotych) bych zaradila do ucetnictvi s prepoctem aktualnim kurzem CNB zloty/Kc ten dany den a dale pracovala s ceskymi korunami? Z hlediska DPH by se jednalo o nakup bez DPH? Dekuji predem za odpoved, Ilona Kapounova
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý večer, prosím o radu - zedník - zahraniční OSVČ pro naší firmu(s.r.o.) pracovala v měsících 2,3,7,8/2007 za všechny měsíce jsme obdrželi fakturu, kterou jsme řádně proplatili a též odvedli 10% zajišťovací daně neboť je to ukrajinec. Nyní jsme zjistily, že má ŽL vydán na dobu určitou a to do 30.4.2007. Můžete mi poradit co v takovém případě udělat, resp. napravit chybu(neboť nám dokládal v únoru výpisem OR a ŽL, že je oprávněn podnikat a my jsme pochybili v kontrole těchto dokladů, že oprávnění platí pouze do 30.4.2007). Děkuji mnohokrát
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, dovoluji si požádat o opětovnou odpověď na dotaz: 1)podnikatel JÚ, plátce DPH nakoupil materiál za cca 500tis, tento materiál ale do konce roku na stavbách nespotřebuje, může zustat v nákladech, pokud ne na základě jakého dokladu tento materiál vyjme z N?? 2)podnikatel JÚ, neplátce DPH koupil osobní automobil na který si půjčil osobní půčkou z bakny, nikoli jako podnikatel(230tis),může zaúčtovat půjčku jako os.vklad do podnikání a na základě toho vložit tento vůz do JÚ, respektive začít odepisovat?Prosím o radu jak odepisovat, na koli tel a zda je někde "ke stažení" kalkulátor na výpočet odpisů. Velice děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Při rekonstrukci bytu mi stavební firma účtuje 5% dph. Pokud mi stejná firma zajistí a zamontuje také kuchyň se spotřebičema vztahuje se na to na celé také 5% DPH nebo jen na montáž? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, vlastním ŽL Zprostředkování služeb. Nakoupil jsem zboží, které prodám. Mohu toto učinit i na základě výše uvedeného ŽL.Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den vlastním rekreační chatu, kterou pronajímám celoročně jedné cestovní kanceláři. Sjednaná částka 300tis. ročně. V červnu tohoto roku jsem provedla rozsáhlou opravu střechy v hodnotě 230tis. Chtěla bych se zeptat zda mohu celou částku 230tis. použít jako náklady při danění. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den vlastním rekreační chatu, kterou pronajímám celoročně jedné cestovní kanceláři. Sjednaná částka 300tis. ročně. V červnu tohoto roku jsem provedla rozsáhlou opravu střechy v hodnotě 230tis. Chtěla bych se zeptat zda mohu celou částku 230tis. použít jako náklady při danění. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, můj dotaz směřuje k cestovnému, konkrétně ke stravnému. Vyšleme našeho pedagogického pracovníka jako dozor exkurze v Německu, může se vzdát stravného? Myslíme si, že by předem vyplnil cestovní příkaz a po návratu by do cestovního příkazu poznamenal, že se vzdává nároků na stravné. Můžeme o to pedagoga požádat a nechat na něm, zda tak učiní? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chceme provozovat kulturní zařízení (promítání filmů, pořádání koncertů, výstavy obrazů)na základě ŽL, jsme plátci DPH. Jaké všechny zákony a ustanovení je třeba dodržet pro správné provozování takového zařízení? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,nevím to jistě,ale byla už schválena danová reforma 2008 /DPH 9% a ostatní změny + nový výpočet mezd od roku 2008/.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci poprosit o odpověď: Firma, která sousedí s naší firmou dělá plot a bude nám přefakturovávat jeho poměrnou část - jedná se o částku asi 30 000.Máme účtovat jako technické zhodnocení k budovám a odepisovat, nebo lze dát rovnou do nákladů? Děkuji