FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych zeptat jestli můžu odepsat do nákladů daňových/nedaňových nevyúčtované zaplacené zálohy(314/211) za energii a služby spojené s úživaním bytu, majitelem bytové jednotky je firma s.r.o., vyúčtovaní výše úvedených služeb v účetních dokladech chybí, a zálohy jsou evidované ještě z roku 2002. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, obdržela jsem informaci, že pokud vykazuju výdaje % z příjmu, uvažuji do příjmů za zdaňovací období vše co je v daném zdaňovacím období fakturováno, i když některé faktury jsou splatné a tudíž proplacené až v následujícím zdaňovacím období. Je tomu skutečně tak? Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, pracuji jako podřízený pojišťovací poradce na živnostenský list. Náklady si uplatňuji procentní sazbou. Bylo by pro mne výhodnější založit si spol sro? děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, nase firma ma pronajmute kancelarske prostory od fyzicke osoby (pronajimatel), ktera je majitelem a je ve spolecenstvi vlastniku jednotek. Pronajimatel, plati odvody do fondu oprav. Chtela jsem se zeptat jestli je mozne, kdyby nam tyto odvody do fondu oprav pronajimatel preuctoval k uhrade, dat si to do danovych nakladu nasi firmy? dekuji Jaroslava Cudova
odpovídal(a): | Redakce |
Manžel je OSVČ volná živnost - techn.výpomoc, mohu za letošní rok uplatnit výdaje paušální částkou 50%. Z minulého roku /2007/ má pohledávku cca 70 tis.Kč, kterou mu firma zaplatila v únoru letošního roku. Vyplývá mi z toho že musím podat dodat.daň přiznání a zaplatit ze 70 tis. daň a asi bude nutné i penále ? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Jak zaúčtuji nedaňovou opravnou položku v účetnictví? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mohu se zeptat, jak je to s převodem majetku u fyzické osoby, která přechází na právnickou-s.r.o. Lze majetek fyzické osoby dále odpisovat u právnické a z jaké částky? Lze vůbec tento majetek převést z FO na PO? Děkuji předem za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Prodávám soukromou pediatrickou ambulanci firmě MediClinic a.s. a zajímalo by mne, zda mohu tento prodej považovat za ostatní příjem. V tomto případě bych platila pouze daň a nikoliv zdrav. a sociální pojištění. V opačném případě, tady zahrnutím prodeje do příjmu z podnikání bych musel platit vše.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu. Podnikatel chce příští rok koupit budovu pro sídlo firmy, ale letos už by si chtěl koupit nějaký materiál na rekonstrukci. Vede daňovou evidenci, nevím, jesli je to možné a pokud ano, mohu si uplatnit letos DPH z těchto dokladů. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak postupovat v následujícím případu. Jsem FO a pracuji na ŽL v oblasti projektování. Na jednom projektu mi pomáhal kamarád, který nemá ŽL. Dohodli jsme se na nějaké ceně za práci. Chtěl bych s ním uzavřít smlouvu o dílu, ale nevím jakou částku volit aby ji on nemusel daňit. Někde jsem se dočetl že příjmy do 6000,- za rok se nemusí danit. Mohu si potom výdaje odečíst z daní a musím nějakým způsobem jeho příjem zdanit?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Náš zaměstnanec jede na služební cestu (školení), naše organizace za něj platí stravování fakturou. Jak máme tuto fakturu zaúčtovat? Jde celá do daňově uznatelných nákladů?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,vlastníme velký dvoupatrový rod.dům, který jsme na hypotéku zrenovovali. Nyní jedno patro pronajímáme 3 nájemcům. Jak zdaníme příjem z pronájmů,které zdaleka nepokryjou splátku na hypotéku,jak postupovat při přiznáni daně za rok 2008?Předem děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
dobrý večer, chtěla jsem se zeptat, jsem na rodičovské dovolené a v letošním roce mi skončilo stavební spoření. Jsou přijaté úroky a státní podpora mým vlastním příjmem,když manžel bude uplatňovat na mne slevu na dani (pokud nemám příjem větší za rok než 38 040,-kč.) Jinak jsem měla jen menší příjem - dohodu o provední práce - do příjmu počítám hrubou mzdu že ano? a ještě se chci zeptat je mým příjmem i sleva z nákupu kosmetiky kterou výhradně objednávám z katalogu pro sebe a svou rodinu - všichni máme kosmetiku za ceny které jsou se slevou (tudíž menší než v katalogu) já si z toho žádný rozdíl nenechávám. dímy moc za odpově´D. potřebuji to vědět , abych si případně zjistila výši úroků z končícího stavebního spoření.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, od l.l.2008 nejsou platby sociálního a zdravotního pojištění daňově uznatelným výdajem. Vedeme daňovou evidenci s uplatněním skutečných výdajů. Přeplatek soc. a zdrav. pojištění z roku 2007, který byl vrácen na náš účetje zdanitelným příjmem? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Chtěla bych se zeptat, co je nutno splnit z právního hlediska pro uzavření mandátní smlouvy na výkon funkce jednatele? V jedné z Vašich odpovědí jsem četla, že je tento vztah možno uzavřít jen mezi podnikatelskými subjekty, tzn. na bázi živnostenského oprávnění. Je možno uzavřít tento typ smlouvy pro výkon funkce jednatele i s cizím státním příslušníkem - Holandsko? Tato smlouva podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Prosím, jaký je režim zdanění, jak u společnosti tak u dané f.o. Je povinnost platby záloh dpfo? Prosím, jak funguje zdaňování v případě, že je pro danou osobu příjem z této smlouvy jen příjmem vedlejším a je zaměstnán na HPP jako výkonný ředitel jiné společnosti. Opět se dotaz týká odvodů na sociální a zdravotní pojištění, režimu zdanění a výpočtu daně. Prosím, nasměrujte mě na správné paragrafy. Děkuji. Kateřina Králová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, děkuji za předešlou odpověď. Jednalo se o navýšení ceny dopravy od jiného dopravce (přefakturace). Chci se na základě Vaší odpovědi zeptat ještě na jednu věc. Tzn. že DUZP bude datum skutečného uskutečnění přepravy (když se nejedná o přefaktuaci) nebo to je datum vystavení. Já v domnění, že se jedná o přefakturaci, uváděla DUZP datum zjištění ceny za dopravu (tzn. že se vždy shodovalo s vystavením mé faktury). Doufám,že jsem se vyjádřila dostatečně srozumitelně. U přefakturací za plyn a el.en. u pronájmu uvádím DUZP datum vystavení fa. Cenu nenavyšuji. Ještě jedna věc, někdy se stane, že faktura za dopravu dorazí s měsíčním zpožděním, tzn. že když uvedu DUZP skutečné, nedodržím 15 denní lhůtu do kdy se musí vystavit faktura.Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v roce 2007 jsme pořídili do firmy osob.automobil a začali odepisovat dle odpis.skupiny 1a).Od r.2008 jsou OA zařazeny do 2.odpis.skupiny.Máme pokračovat v původní čtyřleté době odepisování a nebo se odpis musí přepočítat na 5 let?Děkujeme za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, pane doktore, tentokrát máme docela složitý problém. V březnu r.2007 zaúčtovala kolegyně IM - pilu na kov do nákladů na 501300 v částce 104399,-. Nikdo se toho nevšiml, až nyní v 11/08. Asi nám nezbývá, než podat dodat.daň.přiznání za r.2007. Tzn., že snížíme náklady, přeúčtujem na 042 a doplatíme daň.z příjmu. Tzn. že budou i nové výkazy a nové poč.stavy do r.2008. Mohli bychom zařadit v 01/08 s tím že uplatníme odpisy i za rok 2007 v roce 2008? Ještě nikdy jsme takový případ neměli. Děkujeme i za případnou zpoplatněnou odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem lékař a praccuji s dcerou ve vlastní soukromé ordinaci. Uvažuji o změně právní subjektivity a ordinaci uvažuji převéct na s.r.o. Zatím vedu jen daňovou evidenci. S.r.o musí véct podvojné účetnictví.Jaké jsou hlavní rozdíly mezi daňovou evidencí a podvojným účetnictvím. Bude to pro mě spíše výhodné, nebo nevýhodné? Má poddvojné účetnictví nějaké výhody?
odpovídal(a): | Redakce |
Máme příjmy z USA federální dan jsme zaplatily ve výši 7000 USD jsem rezidentem ČR ale požádal jsem v USA o refundaci. Mohu si uplatnit celou federální dan nebo ji musím očistit o refundaci.