FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Když manžel podnikal(pěstování a chov akvarijních rybičej)a k 1.8.2008přerušil živnost.Zůstali mu nějaké rybičky,které prodal odběratelům,ale už né na IČO.Zisk dělá asi 22000,-Kč.Jde mi o to jestli tento zisk musí taky nějakým způsobem zdanit(jestli se přičítá k zisku do toho prvního pololetí,nebo se daní nějak jinak na jiný formulář)nebo je to nějak částkou omezené.Děkuji Strnadová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o odpověď na dotaz: jakou část slevy na dani (24 840 Kč) mohu uplatnit v případě úmrtí OSVČ (polovina října 2008). Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, jsem slovenske narodnosti, ale pracuji zde na HPP jiz druhym rokem. Vloni jsem pres sveho zamestanavatele podala zadost o rocni zuctovani dane, dle odpracovanych mesicu jsem mela narok na 19 tic. Zadost byla podana vcas, avsak zamestnavatel mi zpetne vyplatil pouze 200,-Kc. To stejne se stalo i me kolegyni. Bojim se, aby jsem i tento rok neprisla o penize. Existuje nejaky zpusob, jak tomu zabranit? Mam si do zadosti uvadet sve cislo uctu, nebo podat zadost sama a ne pres zamestnavatele? Dle mych informaci je toto v nasi firme bohuzel pravidlo...zady ze 4 zahranicnych zamestnancu nedostal sve dane vracene zpet minimalne dva roky zpatky. Dekuji za odpoved. Irena Stupkova.
odpovídal(a): | Redakce |
dobrý den,jsem OSVČ pojišťovací poradce ,udělal jsem si živnost.list na provoz autobazaru.Daně se týkají roku 2008,Chci se zeptat mohu uplatňovat autobazar v daních společně s příjmy a výdaji pojišt.poradce §7,nebo musím autobazar danit zvlášť.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím Vás o radu, zda nezisková organizace může odečíst na pohoštění organizátorů akce 2 láhve vínaa jestliže ano, uvést pohoštění nebo pozornost za spolupořádání akce, Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem zaměstnaná a loni jsem si ještě při zaměstnání zařídila živnostenský list (byla to podmínka nastoupení jednoho kurzu). Po 3 měsících kurzu jsem pochopila, že to byl krok vedle a živnostenskou činnost jsem na 2 roky přerušila. Nevydělala jsem ani korunu. Stačí, když mé Přiznání k dani příjmu fyz. osob podá jako obvykle můj zaměstnavatel nebo jsem povinna podat toto přiznání sama, i když jsem "podnikala" 3 měsíce a nic nevydělala? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den.Jsem uplne v koncich z logikou.Jsem zamestnacem norska mam v norsku zaplacene dane a v cechach po me chce fin.urad dan a ne malou.V norsku mi plati soc,zdravotni pojisteni.V cechach mam trvale bydliste,ale vic nez tristvrte roku jsem v norsku.Pry jsem rezidentem ces.republiky,ale to se prece vztahuje pro podnikatele ze zahranicnim prijmem ne pro zamestnance.Pro uplny dotaz od 1ledna do 1kvetna jsem pracoval v norsku jako zivnostnik pod ceskou firmou na formular E101.Od 1kvetna do prosince 2007 jsem pracoval jako zamestnanec norska,se vsemi pravy a povinostmi.Prisly na me diky tomu,ze jsem podal v cas danove priznani s podnikani ty tri mesice co jsem psal.Jenomze chtely dolozit zbytek roku a tak to vzniklo.
odpovídal(a): | Redakce |
A prosím ještě jak zaúčtovat nákup monitoru a tiskárny v DE take jako prov. rezie a dat si treba tabulku v excelu a vest jako drobny maj.?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, a může se prosím v DE zaúčtovat doklad (od neplatce)vystavený v dubnu 2007, který je hrazen v prosinci 2008??? Může se dát do roku 2008?? A doklady které jsou ještě ze září zaplaceny hotove do priznání za 4. čtvrtletí??
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, zajimalo by mne zda je mozno odecist uroky z hypotecniho uveru za rok 2008 i v pripade, ze majitel bytu dosahuje nizsiho prijmu v danem roce nez vyse uroku. Jinak receno, uroky z hypoteky plati z uspor z predeslych let a vyse prijmu v r. 2008 byla nizsi nez celkova castka zaplacenych uroku v r. 2008. Timto by vznikl preplatek na dani - je mozne odecist v plne vysi? Dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně možnosti odpočtu úroků z hypot. úvěru v rámci daňového přiznání za rok 2008. V roce 2008 jsme začali čerpat hyp.úvěr na byt, který staví developerská společnost. Je možné uplatnit odpočet úroků za rok 2008, když je v Listu vlastnictví uvedená jako vlastník developerská společnost? My se staneme vlastníky až tento rok, po kolaudaci a po podepsání kupní smlouvy (momentálně máme uzavřenou Smlouvu a smlouvě budoucí). Úroky jsme ale začali platit ihned po zahájení čerpání v roce 2008. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, platí i pro rok 2009, že v DE se zálohové faktury vystavují bez DPH? děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,prosím Vás týká se mě nějak daňové přiznání,když jsem na MD?A musíme platit daň z nemovistosti,máme-li rozestavěno a nezkolaudováno?Děkuji předem za odpověď,Sýkorová
odpovídal(a): | Redakce |
Zdravím, chtěl bych se zeptat co je pravda na tvrzení, že pokud můj zisk z prodeje akcií nepřesáhl částku 6000Kč, nemusím ho přiznávat v daňovém přiznání. Jsem soukromá osoba a doba držení akcií nepřesáhla 6 měsíců. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, vlastním byt v osobním vlastnictví a druhý byt také v osobním vlastnictví vlastní rodiče. Chtěli bychom tyto byty vyměnit. Existuje nějaká smlouva o výměně a jaké daně se takové výměny týkají? Moc děkuji za odpověď. Eva Chudárková
odpovídal(a): | Redakce |
Dva roky jsem využívala snížení daní kvuli životní pojistce a v roce 2008 jsem ji zrušila. Můj zaměstnavatel mi kvůli zrušení pojistky daňové přiznání nechce vyplnit a odevzadt jak tomu bylo v minulých letech a musím si to udělat sama. Jak mám postupovat na daňovým úřade? Musím něco dodanit? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat od 1.1. 2008 pobírám měsíčně 7600,-- rodičovský příspěvek, jiné příjmy nemám, teď mi přišly potvrzení na úlevu na daních z úvěru a životního pojištění cca 7000,--.. chtěla bych se zeptat zda má význam uplatňovat úlevu na daních při výpočtu dani z příjmu za rok 2008... díky za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Minulý rok jsme s manželem uplatňovali společné zdanění manželů. Já jako OSVČ na mateřské dovolené jsem byla ve ztrátě, kterou jsem v SZM 2008 uvedla. Slyšela jsem, že letos si v daňovém přiznání už tuto ztrátu započítat nemohu, je to tak? Děkuji předem
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřeboval bych si udělat jasno v jedné věci. Občas od dodavatelů materiálu dostanu fakturu, na které je rozdíl mezi vystavením a zd. plněním vyšší než 15 dní. Při upozornění na tuto chybu se mi většinou dostane od PANÍ ÚČETNÍ z dodavatelské firmy odpovědi, že s tim mám problém akorát já, nikdo jiný si nestěžuje a že když je to ve stejném měsíci, tak je to jedno. Nechal bych to i být, ale vzhledem k tomu, že mi na toto upozorňuje s vykřičníkem i účetní program, rád bych konečně věděl jak to tedy vlastně je, abych si nedělal zbytečné problémy. Případně pokud mám pravdu já, kde je možné toto nalézt a mít to pro příště "černé na bílém". Velice děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, ráda bych se zeptala několik otázek ohledně ročního zúčtování daně z příjmu. Manžel si vypracovává daňové přiznání sám, protože byl zaměstnán současně 2 zaměstnavateli na 2 Dohody o pracovní činnosti. U jednoho z nich uplatňoval slevu na dani. Byl zaměstnán 10 měsíců z roku, 2 měsíce pobíral podporu v nezaměstnanosti. 1) Může uplatnit roční slevu na dani v plné výši 24840 Kč? 2) Podporu v nezaměstnanosti do daňového přiznání nikde nemusí uvádět jako příjem? 3) Pokud by měl od lékaře potvrzení o „změně pracovní schopnosti“, mohl by na řádku 62 uplatnit nějakou slevu na dani dle § 35 odst. 1 zákona? Podle pokynů k vyplnění to vypadá, že tuto slevu může uplatňovat pouze zaměstnavatel na svého zaměstnance… Děkuji Vám, Šupčíková