FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
dobrý den, jsem starobní důchodce a jsem OSVČ. Musím dávat důchod do příjmu, pokud přesáhnu hranici cca 180 tis. Nevím kolik přesně tato hranice je. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli dokončovací stavební práce patří do živností řemeslných a tudíž si mohu odečíst 60% a nebo do živností jiných než řemeslných a můžu si odečíst jen 50%.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně daňového přiznání. Mám příjem z hlavního pracovního poměru a pak mám příjem z vedlejšího pracovního poměru (kde jsem pracovala od 1.8. 2008) a celkový příjem z této činnosti mám 11.749Kč. Tuto částku mám samozřejmě i na potvrzení o zdanitelných příjmech. Musím tento příjem zahrnout do příjmů ďo daňového přiznání za rok 2008? Děkuji Michaela-miskavartaska@seznam.cz
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, muže mi někdo poradit co by se mělo psát na řádek 048 od 1.1.2009 na formuláři DPH. Název řádku: Z toho hodnota poř. majetku vymez. § 78 odst. 2 Prosím o radu i o konkrétní případ, kdy by se měl vyplňovat Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
podnikám v garáži, která je součástí mého rodinného domu.garáž ani RD není dána do podnikání,mám zde uvedeno místo podnikání. vedu DE. mohu si dát do nákladů nějakou poměrnou část nákladů za topení, vodu, elektřinu, případně nějakou údržbu? děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Provozuji hostinskou činnost a se společnosti provozující výherní hrací přistroje mám uzavřenou smlouvu o umístění těchto VHP v restauraci (nejsou umístěné v samostatné místnosti). Za tuto službu mi poskytují provizi, která zároveň slouží k pokrytí nákladů spojených s jejich provozem. Za r.2008 je pro mně výhodnější uplatnit výdaje%. Má otázka zní -Můžu provizi zahrnout do příjmů z hostinské činnosti? Pokud ne, tak kam tento příjem zařadit. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, kdy nastava DUZP u zasilani zbozi na dobirku? Nakupujeme zbozi ze Slovenska, na fakture je DUZP 23.12.2008, zbozi nam vsak dorazilo na dobirku az 5.1.2009. Ridit se datem zdan.pln. uvedenym na dokladu, nebo se dnem zdan.plneni a tim i dnem naroku na odpocet pro nas stava az den prijeti zbozi? A tento den, 5.1.2009 je tedy i dnem dodaneni nakupu zbozi z EU? Dle ktereho § postupovat? Je u zasilani zbozi na dobirku nejaky zvlastni postup u urcovani data zdanit.plneni?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, vypočítal jsem si menší daň než jsem zaplatil na zálohách a nevím jestli můžu uplatnit vrácení jen do výše odvedených záloh nebo i více. Odčitatelná položka na pojistné:3360,- Uplatněné slevy na poplatníka 24840, na manželku 24840, na dítě 10680. Sražené zálohy na dani 31925,- a vypočítaný přeplatek 42605,-. Tedy daňový bonus 10680. Mám nárok na přeplatek ve výši 42605Kč? S pozdravem Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,jsme s.r.o. v roce 2008 jsme koupili 8 sad lešení po 39,900,-Kč a příslušenství k lešení 1ks za 5.100,-Kč. Mohu zařadit do majetku každou sestavu zvlášť jako drobný investční majetek a odepsat za 2 roky? Nebo musím zařadit do dlouhodobého majetku do 2.odpisové skupiny? Moc děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, s přítelem jsme před rokem koupili pozemek o rozloze cca 3000m2, tento pozemek jsme rozdělili na dva. Jeden z nich se chystáme prodat a peníze použít na výstavbu rodinného domku. Zajímalo by nás zda je tu možnost osvobození od daně z příjmu pokud peníze z prodeje použijeme na nové bydlení. Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o radu: Pobírám starobní důchod, zaroveň jsem OSVČ a měla jsem v r.2008 DPČ. Odečítám také 24 840,-?? V případě záporné daně, mám žádat o vrácení?? Děkuji Čermáková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, pronajímáme byt, který máme v osobním vlastnictví, tím pádem budeme danit dle §9. Mohu uplatnit odpisy jako daňový výdaj a do kterého řádku daňového přiznání můžu vyplnit částku odpisu bytu? Děkuji Dagmar Rubicková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, firma má mateřskou firmu na Slovensku , v ČR má organizační složku (mimo jiné je i agentura práce) Org.složka v ČR fakturuje v ČR české firmě za pronajaté zaměstance z Sk, kteří jsou vysláni na základě E101. při fakturaci uvádí kolik se odvede za tyto lidi dań v ČR a ekonomický pronajimatel (firma, která si tyto zaměstance tzv.půjčí o tyto daně poníží faktutu, kterou platí poskytovateli. 1. Dotaz: ponížení faktury je včetně DPH nebo bez DPH? Např.(daně 1.200,--Kč) 1)faktura je 20.000,--+19% DPH = 23.800,--,ale organ.složka dostane 23.800 - 1200,--(daně) = 22.600,--) 2) odečet daně je z ceny bez DPH 20.000-1200,--+19% DPH=22.372,-- Dotaz č.2: Mělo by to být na faktuře nějakým způsobem uvedeno? Myslím např. odečet daně apod? nebo je lepší fakturu uvést s touto daní jen v poznámce a nějakým předpisem interním ponížit tuto fakturu, protože platba v bance bude nižší, vždy ponížená o tyto daně? Moc děkuji za Vaši odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu. Účtuji s.r.o. zabývající se výrobou nábytku. Mimo to,ale také nakupují materiál, který nařežou na potřebné dílce pro ostatní stolaře. Je správné, účtovat toto řezání materiálu na účet 642 prodej materiálu a řezání jako tohoto materiálu jako službu na účet 618. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den! Měl bych konkrétní dotaz. V tomto roce budu u jednoho zaměstnavatele (u kterého také podepíšu přihlášení k dani) na základě dohody o provedení práce vykonávat práci, za kterou je stanovena odměna 50 000 Kč řekněme v 10ti měsících. Z 5 000 měsíčně budu platit 15% daň a na konci roku požádám o její vyúčtování. Po odečtení 24 tisíc na poplatníka se dostanu do záporných čísel. Mám v takovém případě právo získat daňový bonus a případně v jaké výši? Splňuji studenta do 28 let, žádné další zaměstnavatele nemám. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz týkající se nákupu cenných papírů. Kupující je Čech a prodávající je zahraniční osoba. Kupující neví, od koho cenný papír kupuje, protože kupuje přes makléře. Otázka zní, jak kupující zjistí, že má povinnost zajištění daně? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci se zeptat pokud si koupím automobil N1 a odpočtu si DPH, jak se řeší pokud využívám automobil částečně pro soukromé účely. Jde mi o to, zda se krátí odpočet DPH a případně jak. Posuzuje se to podle prvního roku, kdy budu mít automobil v užívání? Jde o to, že mám ještě jeden soukromý automobil a ten firemní budu využívat jen někdy. To znamená, že jeden rok budu mít třeba poměr služebních jízd 50/50, jindy 80/20, prostě nedá se to dopředu určit. U odpisů a jiných nákladů to budu účtovat poměrem vždy na konci roku, ale jak to udělat u toho odpočtu DPH - zkrátit dle 1. roku? Samostatnou výdělečnou činnost mám jako činnost vedlejší. Děkuji a jsem s pozdravem. Janýrová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla jsem se Vás zeptat.Jseme firma s.r.o. a začali jsme dělat internetový obchod se spodním prádlem. Náš účetní systém nám nabízí pouze účtovat rovnou do nákladů přijatou fakturu za zboží a rovnou do výnosu za prodané zboží. neúčtuji vůbec pořízení zboží a přijemku na sklad. Musela bych dokoupit software. Na konci roku převedu skladové zásoby z nákladového účtu na sklad a v dalším roce zase zpět.Jednoduše neúčtuji typem A. Můžu to,takto z daňového hlediska takto účtovat? Děkuji moc jarka F.
odpovídal(a): | Redakce |
dobrý den, v roce 2007 jsem uplatnila skutečné výdaje, mohu v roce 2008 uplatnit výdaje paušálem? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,potřebuji poradit jakým způsobem vložit část nemovitosti do obchodního majetku.S manželem jsme si pořídili na hypotéku dům,kde bydlíme a zároveň podnikáme-hostinská činnost.Jedná se asi o třetinu nemovitosti.Musím zadat celou kupní cenu domu a krátit odpisy,nebo zadat jen tu část pro podnikání?Moc děkuji za radu.