FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Omlouváme se čtenářům a uživatelům našeho Poradenského centra, ale poradna daně je dočasně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO

odpovídal(a): Redakce

sankce za přiznání

Dobrý den, od srpna 2008 jsem držitelem živn.oprávnění,zároveň studuji na VŠ prezenční formou a je mi pod 22,takže podnikání není mojí hlavní činností. V měsíci září a říjnu jsem uzavřel s 5 studentkami dohodu o provedení práce(prováděly pro mne činnost promotérek-rozdávání prop.materiálů apod.).Každá z nich u mne podepsala Prohlášení poplatníka daně z příjmů f.o. ze závislé činnosti a z funkčních požitků.Každá obdržela smluvní odměnu 7000,-Kč. Díky nejasnému výkladu informací jsem doposud prohlášení neodevzdal a neodvedl zálohu na daň.(ta by měla být po uplatnění slev nulová). Jaké mi hrozí sankce či penále,pokud tato prohlášení odevzdám až na konci března spolu s daňovým přiznáním? Za zodpovězení dotazu předem děkuji


odpovídal(a): Redakce

vyplnění přiznání

Pekne odpoledne, nevim si rady s vyplnenim radku 72 a 73 danoveho priznani: mame 3 deti, v prubehu roku 2008 manzel menil zamestnavatele. U prvniho mel nahlasene jen dve deti (treti se narodil jiz v roce 2007,ale nejak ho opomnel zamestnavateli nahlasit) - takze v radku 12 Potvrzeni zamestnavatele o zdanit.prijmech ma uvedeny dva syny v rozmezi 01.01.-31.07.2008. U druheho zamestnavatele ma jiz uvedeny vsechny tri deti, a to v obdobi 1.10.-31.12.2008. Poradte mi prosim,co uvest v radku 72, resp. 73 danoveho priznani? V radku 72 castku 32040Kc (3x10680) a v radku 73 stejnou sumu? Dekuji predem za odpoved, Ilona Kapounova



odpovídal(a): Redakce

vyplnění přiznání

Dobrý den,dotaz ohledně vyplnění přiznání k dani z příjmů pro 2008. Pokud jsem byl poslední dva měsíce z roku evidován na Úřadu práce, zanáší se tato informace nějakým způsobem do formuláře(kolonka zdaňovací období atd)? Nebo stačí s přiznáním pouze dodat potvrzení o evidenci na ÚP?Děkuji


odpovídal(a): Redakce

účetní doklady

Dobrý den, mám otázku: jak je to s doklady např. za PHM - tyto jsou tištěny na termopapír a po určité době vyblednou a text se ztratí. Přitom dle zákona musím vše evidovat po dobu 10 let. Proč je dovoleno používat tento systém? To si vše musím kopírovat? děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

výdaje u nájmu

Dobrý den. prosím poraďte. 1. Syn s přítelkyní koupili v březnu 08 byt. Mají hypotéku a oba jsou spoluúčastnici hypotéky i spoluvlastnici(na 1/2).Vzhledem ke krizi bydlí jinde a byt syn od 10.05.08 s písemným souhlasem přítelkyně pronajal(s podmínkou jeho hrazení veškerých výdajů i čerpání zisku)podnájemní smlouvou psanou pouze na sebe jako pronájemce.Ve vlastním bytě neprováděli žádné úpravy ani opravy.Může z příjmů odepsat a/ odpisy (byt koupili v březnu-t.j. 1/30 celkové pořizovací ceny), b/ částku zaplacenou do fondu oprav za dobu vlastnictví (t.j. 10x měs.platbu) c/ úroky zaplacené v době pronájmu (t.j. cca 0,72 celkově zaplacených úroků v roce2008. Je to prosím správně? 2. Co se prosím rozumí v §ll zákona 586/92Sb. poslední větou,že spoluvlastník smí uplatňovat pouze výdaje v prokazatelné výši? 3. V případě že koupím družstevní byt, stanu se členem družstva, na koupi mám půjčku,mohu úroky z půjčky odečíst ze základu daně? /jiný případ/. Děkuji Sd


odpovídal(a): Redakce

podání přiznání

Dobry den, minulý rok jsem jako student pracoval na částečný úvazek u jedné firmy, kde jsem k 1.2 skoncil.Firma pravidelne odvadela dane i soc. pojisteni. Nepodepsal jsem Prohlaseni o dani. Zaroven mam zivnostensky list, ale po cely rok jsem na nem nevyvijel zadnou cinnost. Dozvedel jsem se, ze pokud jsem tedy nevyvijel soubezna zamestnani nemusim tedy podavat danove priznani. Nevadi ale, ze jsem nepodepsal to Prohlaseni k dani? Navic neznam skutecnou vysi prijmu za minuly rok. Děkuji za nasměrovani jak pokračovat.


odpovídal(a): Redakce

daň z příjmů

Dobrý den. Vypočetla jsem si daňové přiznání a daň po uplatnění slev v ř.č. 71 mi vyšla záporná tudíž v řádku č. 91 mi vyšla nula. Pro rok 2008 byla zrušena minimální základ daně. Znamená to, že daň nebudu platit žádnou?


odpovídal(a): Redakce

pojistné na SP a ZP

Dobrý den, prosím o informaci, zda se podle nového zákona započítává sociální a zdravotní pojištění do výdajů (při vedení daňové evidence). Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

účtování o nemovitosti

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na daňovou problematiku v oblasti smluvní pokuty. Podnikatel koupil 2004 nemovitost a zařadil jí do obchodního majetku. Jedná se o fyzickou osobu účtující v PÚ. Po několika měsících se s původním majitelem nemovitosti začal soudit, jelikož nemovitost doznávala mnoha technologických nedostatků, které byly zamlčeny ve smlouvě. Soud v roce 2006 rozhodl ve prospěch nového vlastníka a ten měl obdržet přímo jak je uvedeno v rozsudku "smluvní pokutu" z tohoto obchodu 1mil.Kč. Tato pokuta byla v roce 2006 řádně proúčtována jako pohledávka a byla jako nezaplacena vyloučena z daň.přiznání v tomto roce 2006. V roce 2007 byla část pokuty původním majitelem zaplacena a tato část řádně zdaněna. K 31.12.2007 majitel nemovitosti prodal všechno vnitřní zařízení společnosti XX s.r.o. a rozhodl se, že této společnost bude poskytovat pouze pronájem "šlupky" nemovitosti a nebude poskytovat již žádné služby. Nemovitost se k 1.1.vyřadila z obchodního majetku a tím se zdaňování přesunulo z §7 do §9, pronájem nemovitostí. Tento podnikatel již v roce 2008 neměl žádné příjmy ze živnosti pouze pohledávky a závazky z roku 2007. Nyní k otázce. K 31.12.2007 kromě standartních pohledávek a závazků z obch.styku byly vykazovány na přechodných účtech 38x položky spadající do roku 2008, například služby zaplacené v prosinci od klientů, ale patřící do ledna (příjmy příštích období) které přecházely do roku 2008, podobně to bylo i u závazků, např.náklady příštích období (pojištění). Tyto položky v roce 2008 přiřadím do §7 jako živnost i když se živnost již neuskutečňuje. To si myslím, že dělám správně! Ale jiné by to mělo být u smluvní pokuty! Tato pokuta má vztah k nemovitosti, která je nyní vyřazena z obchodního majetku. Jelikož jde o specifickou položku, která může být zaplacena i např.za 5let, majitel nemovitosti již dávno mohl vrátit živnostenské listy, tudíž nepodnikat. Vypořádání u ukončení podnikání je sice s pohledávkami a závazkami, nikoliv ale se smluvními pokutami a to i v podvojném účetnictví. Tyto pokuty se dodaňují až dnem zaplacení! Tudíž se domnívám, že zaplacená část nebo celá část této smluvní pokuty by měla v roce 2008 zdaněna v §10 jako ostatní příjmy. Je tato domněnka správná? Děkuji za odpověď, s pozdravem Pavel Beer Werdan


odpovídal(a): Redakce

pojistné na SP a ZP

Dobrý den, OSVČ vede podvojné účetnictví. Kdy zaúčtuje doplatek na zdravotní a sociální pojištění roku 2008 - k 31.12.2008 nebo až po podání Přehledů do roku 2009?Děkuji.



odpovídal(a): Redakce

auto v podnikání

Dobrý den, prosím Vás o pomoc. OSVČ, který vede DE podal za r. 2008 přiznání k silniční dani, ale za rok 2008 uhradil 0 Kč na silniční dani. 1/ Může si uplatnit do daňových výdajů spotřebované náhradní díly na vozidlo a spotřebované PHM? 2/Může si uplatnit daňové odpisy za vozidlo? Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

sleva na dítě

Dobrý den,má 21letá dcera se soustavně připravuje na povolání v denním studiu na střední škole,zároveň vykonává práci na "dohodu",ze které má příjem.Chtěla bych se informovat,zda mohu na ni nadále uplatňovat úlevu na dani,nebo jestli je tato ovlivněna výší výdělku či nikoli.Děkuji za odpověď.Rašková


odpovídal(a): Redakce

ztráta dokladů

Dobrý den, chtěl by jsem se zeptat, jaký způsobem probíhá kontrola FÚ, zda podle IČ lze dohledat všechny faktury za zboží, které jsem na IČ nakoupil, i ty které jsem nezaložil do účetnictví, a co se může stát pokud jsem všechny doklady k účetnictví ztratil, jako neplátce DPH. Děkuji za odpověď


odpovídal(a): Redakce

zaměstnávání na dohodu

Dobrý den, jsem OSVČ. Sem tam mám větší nahodilé zakázky a zvažoval jsem o brigádnících na DPP. Prosím vás je nějaké omezení kolik můžu vzít brigádníků na DPP popřípadě DPČ na měsíc, rok ?? Mockrát děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

daňový bonus

Dobrý den, je pro nárok na daňový bonus na dítě rozhodující příjem podnikatele, tedy obrat, nebo příjem po odpočtu výdajů, tedy daňový základ? Mám příjmy 700000,- Kč (vyšší, než 48000,- Kč), ale výdaje 900000 Kč, jsem tedy ve ztrátě. Mám na daňový bonus nárok? Děkuji za odpoveď.


odpovídal(a): Redakce

zálohy pojistného

Dobrý den.Jsem student a v roce 2009 ještě budu student,od 1.1.2008 mám ŽL a mám tedy za r.2008 vedlejší příjem OSVČ.Pro výpočet daně z příjmů FO uplatňují paučální výdaje 50%,zákl.daně mám 89tis.Jsem povinen platit za rok 2008 sociální pojištění a v roce 2009 zálohy na sociální poj?ZPMV jsem platil v roce 2008 zálohy na zdr.poj.,které nyní doplatím.Musím sociálce poslat výkaz o příjmech a výd.za rok 2008?Děkuji.Gemrot


odpovídal(a): Redakce

oprava dokladu

Dobrý den, když neplátce DPH omylem vystaví faktury s DPH má možnost se vyhnout §108 písm. m). Je možné vydat zpětně nějaké storno doklady?


odpovídal(a): Redakce

propadnutí kreditu

Dobrý den, děkuji z všechny zodpovězené dotazy, ale mám tady ještě jeden: Na naší málo využívané SIM kartě propadnul kredit (skončila jeho platnost). Tento kredit jsme vedli na účtu 213. Toto propadnutí mám dát do nákladů 548 - Manka a škody, nebo 549 - Jiné ostatní náklady? (Jsme neziskovka) Díky za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

zaúčtování duplicitní platby

Dobrý den, prosím o pomoc při řešení následujícího problému, se kterým jsme se setkali při zpracování daňového přiznání za loňský rok. V minulosti jsme měli pronajato zařízení od společnosti XY. Měsíčně jsme této společnosti za pronájem zařízení hradili určitou částku, resp. jsme toto nájemné na základě dohody mezi námi, společností XY a společností Z (která měla za společností XY pohledávky) hradili tyto částky na účet společnosti Z. V roce 2005 jsme obdrželi usnesení krajského soudu, že na základě vykonatelného směnečného platebního rozkazu máme do budoucna platit předmětné nájemné společnosti A. V tomto usnesení bylo taktéž uvedeno, že nájemné máme po doručení usnesení zadržet a po nabytí právní moci tohoto usnesení máme zadržené nájemné vč. nově nabíhajícího nájemného až do určité částky zaslat na účet společnosti A. Vinou naší vnitřní organizace byly společnosti A poukázány až částky po nabytí právní moci usnesení, do té doby jsme nájemné hradili společnosti Z. Společnost A se obrátila na soud se žalobou týkající se toho, že jí nebyly zaslány částky nájemného za období do nabytí právní moci usnesení (tj. právě to nájemné, které mělo být zadrženo) a soud rozhodl, že jsme pochybili a že předmětné částky musíme společnosti A uhradit, přestože jsme je již v roce 2005 uhradili na základě ústní dohody mezi námi, společností XY a společností Z právě společnosti Z. S ohledem na to, že se jednalo o nájemné, byla v roce 2005 částka nájemného zahrnuta do daňových nákladů. Na základě výše uvedeného rozhodnutí soudu jsme částku.... Kč byli povinni v roce 2008 znova uhradit, a to tentokrát na účet společnosti A. Předmětnou částku jsme tedy v roce 2008 zaúčtovali na účet ostatních provozních nákladů a nyní řešíme, zda je tato částka daňově uznatelným nákladem. Děkuji za odpověď.Cassia


odpovídal(a): Redakce

uplatnění výdajů

Pekne odpoledne, vlastnime dum, ktery rekonstruujeme a vytvarime tam nove bytove jednotky. V lonskem roce 2008 byl jiz jeden byt dokoncen a uzivan. Dalsi dva byly zrekonstruovany a dany do uzivani (pronajaty) az v letosnim roce 2009. Chtela jsem se zeptat, zda do vydaju v priloze c.2 danoveho priznani (prijmy z pronajmu) muzeme zahrnout i ty, ktere byly pouzity na vyse zminovane rekonstruovane byty v roce 2008, ale pronajate az v roce 2009 (odpady, stavebni material,dlazba, podlaha,sanita, kuchyn,...)? Dekuji predem za odpoved, Ilona Kapounova