FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,potřebovala bych poradit,zda můžu u s.r.o. plátce DPH uplatňovat paušální výdaje na auto,které jsem si jako jednatelka pronajala za určitý měsíční nájem od rodičů a musela bych vést kvůli DPH knihu jízd? Jsou daňově uznatelným nákladem poplatky notáři za zakladatelskou listinu,kolek a živnostenský list,všechny tyto výdaje jsou datovány před datumem zápisu do obchodního rejstříku a jak je zaúčtuji.Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych požádat o radu. Jde o DPH. V říjnu jsme vystavili fakturu za stavební práce na RD s 10% sazbou, DPH jsme řádně odvedli. Tento měsíc jsme opakovaně žádali odběratele, aby nám potvrdil sdělení, kde uvádí, že se jedná o budovu k bydlení a tudíž podléhá dle zákona o DPH snížené sazbě. Dnes mi odběratel oznámil, že nám sdělení nedá a že máme opravit sazbu na 20%. Chtěla bych prosím poradit, jak v mám postupovat? Je nutné podat opravné daňové přiznání z DPH.
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,s manželem máme hypoúvěr na byt-hypotéka byla brána na můj příjem,úvěr na jeho příjem.Doposud jsme si dělali danové přiznání každý zvlášt,nyní však pobírám pouze rodičovskou,tudíž daně odvádět nebudu,je nějaká možnost zdanit hypotéku společně?Děkuji za odpověd Vičanová Sandra
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, řeším otázku ohledně daně z převodu nemovitosti. Byla jsem vlastníkem bytu, který jsem následně vyměnila, ale už jako vdaná - tzn. nový byt je v SJM. Daň z převodu nemovitosti se platí na základě znaleckého posudku z částky nižší. manžel v podstatě nic nevyměňoval, SJM vzniklo na základě sňatku. Každý z manželů má vyplnit své přiznání se dvěma oddíly ve kterých se specifikuje podíl na směně. V tomto případě jsem to já, která nabývám 1/2 a poskytuji celek a druhé přiznání by podal manžel a nabýval taktéž 1/2 a neposkytoval nic. Pokud to takto vyplním, zvýší se mi daň z převodu nemovitosti. Je toto správné řešení? Nebo mám vyplňit, že manžel taktéž poskytl 1/2 i když nebyl vlastníkem? Nevím, zdali mému dotazu porozumíte, ale budu vděčná za každý pokus o radu. Hezký den. Monika
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý večer, naše firma zaplatila svým obchodním partnerům ubytování 2 nocí v hotelu, je možné toto ubytování dát do nákladů firmy? Slyšela jsem,že se do nákladů může dát ubytování jen zaměstnanců, je to pravda. Děkuji Svobodová
| odpovídal(a): | Redakce |
Když podnikam,musim zaplatit dan z finančniho daru 100000 Kč o svoji maminky?
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, vykonávám činnost internetové modelky, mám živnostenský list na volnou živnost č.78. Poskytování služeb osobního charakteru- činnost modelky.Přidělili mi ji na živnostenském úřadu. Mám dohodu o pracovní činnosti. Nemám autorskou smlouvu. Zajímalo by mě, jak vysoký nákladový paušál si mohu odečíst pro rok 2010. Děkuji mnohokrát
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prodala jsem byt, ze kterého zaplatím daň z převodu nemovitosí 3%. Je pravda, že ještě zaplatím finančnímu úřadu 15% daň, která se vypočítává z částky mezi prodejní cenou a odhadní cenou? Děkuji za odpověď.
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu, naše společnost pronajímá nebytové prostory, každého půl roku dostává od pronajímatele fakturu za el. energie a vodu. Na faktuře uplatníme DPH ale nedáváme ji do nákladů. Celou fakturu vyfakturujeme nájemcům ve stejné výši jako nám poslal pronajímatel a uplatníme DPH na výstupu. Musíme z hlediska daně z příjmů tuto fakturu dávat do nákladů a do výnosů nebo je náš postup správný. Děkuji.
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, zaměstnanec na hlavní pracovní poměr je přihlášený k pojištění na správě sociálního zabezpečení. Pokud začne u stejného zaměstnavatele vykonávat ještě práci na základě DPČ (za cca 15 tis./měs.), musí být z této činnosti znovu přihlašován nebo stačí přihlášení z HPP. Děkuji za odpověď. Tomáš Krutský
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zepta když osvč,která podniká v obchodu(nákup a prodej zboží),si doveze zboží z Velké Británie a na území české republiky jej prodá,jaký bude postup v účetnictví?osvč je plátce dph?Zboží zavede do účetnictví na základě čeho?A jak to bude s dph,nárok na odpočet bude nebo ne?Pokud ne, tak se pak následně tedy odvede dph.Děkuji za odpověď.
| odpovídal(a): | Redakce |
09Dobrý den, prosím o radu. Podnikám jako kadeřnice. Dosud jsem uplatňovala skutečné výdaje v daňovém přiznání. Za rok 2010 jsem se rozhodla použít výdaje uplatňované paušálem. Mám proto 2 dotazy: 1. mohu jako kadeřnice použít paušál 80 % ? 2. dočetla jsem se, že musím při změně způsobu uplatňování výdajů podat dodatečné daňové přiznání za rok 2009, platí tato povinnost i v případě, že v roce 2009 byla daňová povinnost 0 Kč a při přepočítání s paušálními výdaji do dodatečného daň. přiznání bude zase 0 Kč ? Děkuji za radu
| odpovídal(a): | Redakce |
dobrý den. pořídili jsme do s.r.o. auto dne 28.12.2010 na fakturu.Dne 29.12.s ním jel již zaměstnanec vyřídit nějaké podnikové záležitosti.Jenže SPZ byla přidělena tomu autu až dne 4.1.2011 (viz TP). Otázka: 1.Mohu si již v roce 2010 uplatnit do nákladů odpisy, když hned 28.12.2010 bylo auto uvedeno do používání, ale poplatníkem silniční daně jsme až od ledna 2011.(během svátků nepracovali) 2. jsou náklady na PHM z roku 2010 náklady daňovými? děkuji.
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v lednu 2010 jsem od manžela nabyla pozemek, který jsem prodala v říjnu stejného roku. Rozdíl mezi prodejní a odhadní cenou je cca 800 tis. Kč. Peníze jsem použila výhradně na stavbu rodinného domu. Při přiznání dani z příjmu, nevím, zda je možné o tyto faktury ( případně o jaké náklady můžu )snížit základ pro výpočet 15%. Můžete mi prosím poradit. Děkuji.
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, majitel zaplatil za opravu motoru u vozu 80 tis. bez DPH, může se tato částka dát ihned do nákladů nebo se musí odepisovat jako zhodnocení. Děkuji za odpověď
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,již od roku 2004 mám trvalé bydliště v obecním bytě,v domě se 17 byt.jedn.,tento rok byt privatizuji a následně ho mám v záměru prodat.Budu platit dan z příjmu?Musím ještě dodat,že jsem společně posuzovaná osoba pro soc.dávky spolu s bývalým manželem,děti máme ve střídavé péči,na jeho trvalém bydlišti.Privatizovaný byt,ale užívám.Děkuji za odpověd Renáta
| odpovídal(a): | Redakce |
Jsem společně s vlastním bratrem 10 let spolumajitelem rodinného domu, každý má ideální ?. Chci svoji ? prodat jeho dceři. Vyplývá z toho pro mě nějaká daňová povinnost? Díky Bradáčová
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den! Zajímalo by mě,zda mohu uplatnit odpočet úroků z hypotéky z daňového základu v následujícím případě.V lednu 2010 jsem koupila družstevní byt.Část jeho ceny je hrazena hypotékou,již spácím od února 2010.Nebyl použit žádný předhypotéční úvěr,ale rovnou řádná hypotéka.Byt následně v listopadu přešel do mého vlastnictví.Mohu uplatnit do odpočtu všechny doposud zaplacené úroky,ač jsem byla zpočátku družstevnk a až pak majitel?Nebo snad jen jejich část?Tedy od doby,kdy jsem vlastník? Ještě dodávám,že byt po celou dobu užívám k trvalému bydlení.Předem děkuji za odpověď! Mějte se! Velkoborská
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, ještě mám prosím poslední doplňující dotaz ohledně vrácení DPH ve lhůtě 5ti let od pořízení. Vedu daňovou evidenci, uplatnila jsem DPH na vstupu při pořízení vozidla v roce 2009 v poměrné části. V roce 2010 přerušena živnost, v roce 2011 pravděpodobně ukončním činnost úplně. V roce 2011 budu tedy muset provést vrácení poměrné části DPH (lhůta 5ti let). Můžu si za rok 2010 a 2011 nějakou část DPH "nechat" i když jsem měla přerušenou živnost a negenerovala jsem žádné příjmy? Vozidlem jsem však realizovala ještě cesty na OSSZ, VZP, FU a další instituce z důvodu povinností vyplývajících z podnikatelské činnosti apod. Velice Vám děkuji za Vaši odpověď.
| odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Vedu daňovou evidenci. Chci přejít pro rok 2010 na paušální výdaje. V roce 2010 mi byla zaplacena pohledávka za rok 2009. Tuto pohledávku musím dodanit, jako by byla zaplacena už v roce 2009, tedy podat dodatečné Přiznání k dani z příjmu za rok 2009? Předpokládám, že tuto pohledávku tedy již nezahrnu do příjmů za rok 2010? Jak je to při podání dodatečného Přiznání k dani z příjmu s přílohami (originály jsou vloženy v řádném Přiznání)? Musím zároveň podat i opravné Přehledy příjmů pro sociální i zdravotní pojišťovnu? Znamená to všude zaplatit také penále z prodlení?