FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane dokore, jsem plátcem DPH, vedu DE, předmět podnikání poradenská činnost pro zdravý životní styl. Můj dotaz je zda mohu uplatnit do nákladů kávovar, kávu, čaj, vodu jako občerstvení pro klienty. Prosím ještě jeden dotaz. Jak mám účtovat zaokrouhlení na přijatých fakturách do peněžního deníku. Někteří dodavatelé účtují zaokrouhlení s daní (rozepisují základ daně i DPH), někteří u zaokrouhlení DPH nevyčíslují. Jaký je správný postup? Děkuji za odpověď a přeji hezký den Ssati
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Maminka mi darovací daní převedla majetek(chalupa, lesy, pole, pozemky). Chtěla bych se zeptat jestli musím na finančním úřadě podat nějaké danové přiznání nebo nikam nemusím a příjde mi automaticky složenka za daň ze staveb. děkuji s pozdravem Radová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, mam otazku ohledne snizeni dani o uroky z hypoteky. Je toto mozne pokud pracuji v Lucembursku a hypoteku si beru v cechach? Dekuji za odpoved O. Michalek
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, rád bych se zeptal na tento dotaz: plátce DPH, daňová evidence, dovezl jsem starší auto z EU (r.v.2005), k nákupu jsem dostal fakturu bez DPH, auto mám určené k podnikání. Je třeba DPH uhradit a po té nárokovat vrácení případně stačí pouze v přiznání k DPH napsat povinnost a napsat odpočet - výsledek 0. Pokud se jedná o druhou variantu je možné uvést řádky v přiznání k DPH do kterých se tyto částky zapisují? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, rád bych se zeptal na uvádění skutečné spotřeby v knize jízd. Spotřeba auta z TP je orientačně 12 v městě, 6,5 mimo město, kombinovaná 9 litrů. S vozidlem však jezdím převážně po městě což při mém způsobu jízdy znamená i 14 litrů. Je možno tedy v knize jízd uvádět 14 litrů a tyto náklady účtovat v daňové evidenci nebo je nutno počítat pouze s průměrem tedy 9 litry aby v případě kontroly nenastal problém. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
jsem osvc uplatnujici vydaje procentem z prijmu,pred 3 lety jsem koupila auto-nebylo zarazeno do obchodniho majetku ale v TP zapsano na ICO,BUDU PRI JEHO PRODEJI PLATIT DAN DEKUJI
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz ohledně daně z nemovitostí. S manželem máme od loňska v SJM ornou půdu, daňové přiznání podává za oba manžel, vypočtená daň činí pouze 19 Kč. Chápu dobře, že se takto nízká daň fin. úřadu neplatí? Děkuji. K.
odpovídal(a): | Redakce |
Používám soukromé vozidlo ve vlastní firmě,kde s ním zaměstnanci přepravují materiál.Jakým způsobem si mám uplatňovat u své firmy finance za provoz vozidla a co platí firma a co platim za vozidlo já jako soukromá osoba.Auto je používáno ve firmě celý rok.Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý večer, pokud zaměstnám osobu v invalidním nebo starobním důchodě na dohodu o provení práce, musím odvádět sociální a zdravotní pojištění? A pokud mi tento zaměstnanec podepíše prohlášení, může si uplatnit odpočet daně?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý večer, pokud jsem OSVČ, ale podnikám na vedlejší činnost, z důvodu starobního důchodu, nehrozí mi, že budu muset zdanit i svůj důchod. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, když mám přeplatek na silniční dani, jakým způsobem si zažádat o vrácení. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Končím s podnikáním jako OSVČ.Zbylé zásoby jsem prodala.Dále jsem prodala dle znaleckého posudku zařízení výrobny a nářadí.Ve smlouvě je uveden prodej receptůr pro výrobu výrobků.Mohu celý příjem z prodeje zapsat v daň přiznání do ostatních příjmů /§10 zákona/? Podnikala jsem v oboru cukrářka,pekařka.Děkuji předem za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych poradit. Manžel - drobný živnostník - vedl celou dobu daňovou evidenci příjmů a výdajů, automobil nemá zahrnut v podnikání, základ daně si snižoval pouze pomocí cestovních náhrad. V roce 2010 přechází na výdaje paušálem. Jak máme postupovat v případě, že jsme celý rok 2010 platili zálohy na silniční daň. Máme nárok na vrácení zaplacených záloh? Silniční daň se určitě podat musí, máme tam zapsat, že automobil nebyl používán, tudíž mi v přiznání k silniční dani vyskočí přeplatek celkových záloh a k tomu připojit dopis, že žádáme o vrácení tohoto přeplatku z důvodu, že přechází na daňovou evidenci paušálem a nebudeme uplatňovat cestovní náhrady? Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den p. doktore, mám klienta, který je podnikatel, výdaje má paušálem, je neplátce DPH, nakoupil si naftu v Polsku do soukromého vozidla,které používá i na podnikání, zaplatil kartou s podnikatelského účtu, mám obavy zda se při koupi nestal plátcem DPH, neboť nafta je zatížená spotřební dani? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
D. den je možné si odečíst úroky ze stavebního úvěru na dceru, která studuje?Úvěr je napsaný na ní, ale já ho splácím. Děkuji. S.Čejda
odpovídal(a): | Redakce |
Silniční daň Dobrý den, mám dotaz ohledně placení silniční daně. Pokud použiju v daňovém přiznání výdaje procentem, musím platit silniční daň? Nebo stačí jen podat přiznání. Děkuji Krobová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore mám otázečku ohledně daně z nemovitosti. Sestra s manželem koupili baráček na hypotéku v květnu 2007. Jenomže, než se stačili nastěhovat ,tak se rozešli v červenci 2007,sestra se do baráčku ani nenastěhovala(neměla trvalý pobyt). v listopadu se oficiálně rozvedli a udělali majetkové vyrovnání(kde se dohodli, že baráček bude majetkem bývalého manžela). Sestra byla vypsána z katastru 3/08, jenom zůstatala ,jako spoludlužník na hypotéce. její bývalí neplatil,tak se baráček prodal,se setřiným souhlasem(jako spoludlužníkem),ale smlouva o prodeji je jenom na jejího bývalého manžela,protože už nebyla dle katastru majitelkou bytu. Teď se ozval(protože ma exekuci na plat), že po ní bude chtít,polovinu daně z převodu nemovitosti.A,že jí dá k soudu? Má právo na to vymáhat,daň? Děkuji a přeji hezký den
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, podle Dohody o dvojím zdanění mám daňový domicil v SRN. Až dosud jsem neměl žádný příjem z ČR. Nyní jsem koupil byt v Praze, který budu pronajímat. Podle zmíněné Dohody se příjmy z pronájmu nemovitostí v ČR platí v ČR, z německého základu daně se tyto vyjmou s výhradou progrese. Jak to ale funguje prakticky? Musím do českého daňového přiznání uvést všechny světové příjmy, nebo jen ten pronájem pražského bytu? Jaká je lhůta na podání daňového přiznání v ČR? Jak se zohledňuje nezdanitelný základ? Dále by mne zajímalo, zda je při zdanění pronájmu v ČR možné si vybrat mezi lineárními a degresívními odpisy.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem OSVČ mám hotel a hostinskou činnost. Ubytování je stále s 10% DPH? Když poskytuji k ubytování i snídani, účtuji ubytování vč. snídaně také s 10% DPH nebo musím rozepisovat a rozúčtovat snídani s 20%. Jak toto nejlépe formulovat, aby konečná cena byla pouze s 10% DPH? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem OSVČ - hostinská činnost, pořádání kulturních akcí. Uspořádal jsem raut pro firmu k prezentaci nového výrobku té firmy. Mohu na fakturu uvést pouze uspořádání akce k prezentaci nového výrobku cena+20%DPH, takto si může odečíst i proti strana základ i DPH? Kdybych rozepsal jídlo, nájemné, služby atd. může si i toto protistrana dát celé do nákladů včetně odečíst DPH? Děkuji.