FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebovala bych zjistit, zda vrácená spotřební daň na účet podnikatele od celního úřadu je daňově uznatelný příjem pro daň z příjmu. Nevím, kde to přesně zjistit, ale předpokládám, že je daňově uznatelný jako daň z nemovitosti a silniční daň. Děkuji za brzkou odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem řádně zaměstnaný a pobírám plat. Každoročně si sám vyplňuji DAP. Letos jsem získal příjem 100tis. za řešení výzkumného úkolu (v ČR). K tomuto příjmu nemám Potvrzení o zdanitelných příjmech. Budu jej dokládat jen slouvou o řešení úkolu. Nevím, kam tento příjem ve formuláři DAP přiznat. Jaká je to kolonka v "růžovém" formuláři DAP. (Jsou to asi tzv. Ostatní příjmy, je to tak?) Děkuji Vám za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím Vás, mám dotaz ohledně daňového přiznání. Od 1.1. 2010 jsem byla na mateřské dovolené do července a pak následně jsem na rodičovské dovolené. Do doby, než jsem nastoupila na mateřskou dovolenou(MD), jsem byla zaměstnána, ale též jsem byla OSVČ vedlejší. Takže daňové přiznání jsem dělala jak jak z příjmu z podnikání, tak z příjmu ze zaměstnání, na což jsem dostávala potvrzení od zaměstnavatele. Nyní, když jsem nastoupila do mateřskou dovolenou a následně rodičovskou si nevím rady s následujícím: 1. Ohledně příjmu z podnikání je to jasné, ale mohu vlastně vykonávat OSVČ v době mateřské a rodičovské dovolené? 2. Dále prosím, myslim si správně, že příjem z MD a RD není předmětem daně z příjmu ani v tom případě, že provozuji současně podnikatelskou činnost? 3. Dále jsem dostala od zaměstnavatele vyplacenou dovolenou, a to v období přechodu mezi MD a RD. Na toto jsem dostala potvrzení od býv. zaměstnavatele pro potřeby zpracování daňového přiznání. Bude tedy v pořádku, že tento příjem bude zdaněn v kombinaci s MD,RD? 4. Další věc je, že s mým býv.zaměstnavatelem jsme uzavřeli dohodu o provedení práce. Nejasnost mám teď v tom, že si nejsem jistá, zda v době MD,RD je možné mít dohodu se svým býv.zaměstnavatelem, někde jsem totiž četla, že na MD,RD je sice možno si vydělat, např.na dohodu, ale u jiného zaměstnavatele, než u kterého jsem předtím pracovala. Tak nevím. 5. Další otázka ohledně tohoto je v tom, že jsem na tu dohodu za rok 2010 příležitostné práce obdržela 6000 Kč a nevím, zda to také zahrnout do daňového přiznání a měl by mně dát na to zaměstnavatel potvrzení, a nebo , když se jedná o tak malou částku to tam zahrnovat nebudu? 6. Další nejasnost mám v souvislosti se zdravotním pojištěním. V době, kdy jsem byla současně zaměstnána a současně OSVČ, tak jsem byla OSVČ vedlejší , a tudíž zdravotní pojištění mně srážel zaměstnavatel. Z pohledu OSVČ jsem byla vedlejší, a tak bylo dobrovolné a ne povinné si na zdravotní poj.ještě přispívat, tudíž přihlášená ke zdravotnímu pojištění jako OSVČ jsem nebyla. Nyní ale, když jsem na MD,RD nevím, jak s tím naložit, v souvislosti, že jsem OSVČ. Měla bych platit zdravotní pojištění? 7. Ohledně sociálního pojištění, v době před MD soc,.pojištění srážel zaměstnavatel a já byla jako OSVČ vedlejší povinně k sociálnímu pojištění přihlášena, ale z podnikání jsem ho neplatila, jelikož jsem nedosáhla rozhodné částky. Nevím jak teď, jestli bych měla platit sociální pojištění z podnikání, když jsem na MD,RD. Myslím že ne, ale nejsem si jista. Omlouvám se za dlouhý dotaz a předem moc děkuji za odpověď. Petra
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Podnikám jako revizní technik a účtuji paušálem. S některými odběrateli mám dohodnuté dopravné do místa revize sazbou za km soukromým vozidlem. Jako dopravné to mám i na fakturách. Jak účtovat? Paušálem 4000 Kč za měsíc? Některý měsíc dopravné ani není 4000 Kč. Nebo jinak? V případě paušálu za dopravné, musím vést knihu jízd a platit silniční daň? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, pracuji u společnosti, která mi zařídila jako motivaci či benefit manažerské investiční pojištění. Toto pojištění je na 5 let. Po 3 letech společnost změnila majitele a došlo k přepsání pojistníka na mě jako fyzickou osobu, do této doby byla pojistník společnost. Nyní řešíme přidanění, protože na účet byly celé 3 roky připisovány peníze jako náklad firmy. Protože se jedná o konečnou částku ve výši kolem 600 000,- Kč, tak by mě zajímalo, zda mi může firma takto jednorázově dodanit celou částku i zpětně za celé 3 roky. Firma po tuto dobu neodváděla z této částky žádnou daň. Děkuji za odpověď Jiří Kubát
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den. Zamestnanec ma na osvc vedlejsi prijem. Jedna se o uklid za 24000 Kc za rok 2010. Musi podavat prehled na socialku s nulou ? A pokud ano a zaskrtne, ze se neprihlasuje na rok 2011 k ucasti, tak zalohy zadne nevyplnuje ? A co ma napsat do radku 30. vymerovaci zaklad ze zamestnani ? Moc dekuji za odpoved.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, pronajímám nemovitost, která je v obchodním majetku a nájemné účtuji jako příjem z podnikání. V roce 2010 jsem začala pronajímat byt, který není v obchodním majetku. Mohu u tohoto bytu uplatnit výdaje paušálem? Nebude zde rozpor, že jedna nemovitost-skutečné výdaje a druhá soukromá výdaje paušálem?Děkuji Danielisová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám příjmy z podílu na zisku lesního sdružení 13000 Kč. Mám to uvést do ostatních příjmů v daň. přiznání? Lesní sdružení neodvedlo daň ani zálohu na daň. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz ohledne holky, která byla focena v naši společnosti. Podepsala smlouvu, kde souhlasí s nafocením fotek do katalogu a zároveň souhlasí aby společnost fotky použila. Vznikl rozpor, jestli ji můžeme dát Dohodu o provedení práce anebo ji to chtejí nafakturovat. Co je správný možnost. Děkuji za odpověď. S pozdravem Pohančeníková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně situace se zaúčtováním nákladů do špatného období z hlediska daně a daňového přiznání. Při letošní uzávěrce jsem bohužel zjistila že jsem špatně zaúčtovala nálady (konkrétně mzdy 521), které souviseli s prosincem 2009 do ledna 2010 a teď nevím jak správně postupovat. Do účetnictví roku 2009 se nedostanu. Jinak v roce 2009 jsme byli ve ztrátě. Předem děkuji za pomoc jak postupovat a za váš čas. S pozdravem Jedličková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu: Odepisuji movitou věc, u které je roční odpis 45.794,-Kč. Začátkem roku 2010 byla její odpisová hodnota 91.586,-Kč. V roce 2010 v červnu byla pak prodána za 88.000,-Kč. Za rok 2010 byla odepsána 1/2 ročního odpisu t.j. 22.897,-Kč. Z odpisové částky pak zbývá ještě 68.739 Kč (91.586-22.847) Dá se tato zbývající částka ještě v dalších rocích odepisovat? Děkuji, J.Novotný
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, můj rozvedený bratr žije 4 roky ve společné domácnosti se svobodnou matkou dvou nezletilých dětí ve věku 4 a 12 let. Matka je v domácnosti a nemá zdanitelné příjmy. Může si podnikající bratr žijící ve společné domácnosti uplatnit daňové zvýhodnění na tyto děti, když není jejich biologickým otcem? Matka si nic neuplatňuje. Pokud si je bratr může uplatnit, co je potřeba doložit do přílohy daňového přiznání? Jde o společnou domácnost. Par. 35c zákona o DP uvádí dítě v péči, osvojené, vlastní. děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, živnostník, vede daňovou evidenci, plátce DPH. Chceme do podnikání vložit dvě auta z osobního vlastnictví. Na stránkách autobazaru jsem vybrala 20 aut stejných parametrů a zprůměrovala jsem ceny. Osobní automobily v cenách 24900Kč a 36900 Kč mám odepisovat a na jak dlouhou dobu? Děkuji vám za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den Bratr mi 1.6.2011 daroval byt, který pořídil nový v roce 2004. Byla sepsána darovací smlouva. Bratr byt pronajímal a já v tomto pronajímání pokracuji. V danovem přiznání chci oproti příjmu z pronájmu odepisovat zustatkovou cenu bytu. Pro to abych mohl byt odepisovat potřebuji odhad ceny bytu? Odhad má být ke dni darování tedy 1.6.2010? Má být včetně pomerné části pozemku? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den Koupil jsem byt který jsem 5 let pronajímal. Každý rok jsem si odepisoval část pořizovací ceny bytu (odpisova skupina 5, zrychlené odepisovani, doba odepisovani 30 let). 1.6.2010 jsem byt daroval bratrovi. Jak mám nyní ukončit odpisování? Mám odepsat jen poměrnou část částky kterou bych odepsal za celý rok? ( odpisovaná částka za celý rok / 5 měsíců) Děkuji S pozdravem Miloš Voháňka
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu, jak je to v případě, že jednatel (společník) prodal auto do s.r.o. V kupní smlouvě je uvedena kupní cena 150000 vč. 20% DPH. Má s.r.o. možnost odpočtu daně na vstupu z kupní ceny? Datum první registrave vozidla v TP je v roce 2008 - jeden majitel (ten který auto prodává do s.r.o.). Mate mě už to, že kupní cena je včetně daně, je to tak vždy nebo by musel být prodejce vozu plátce DPH (jako OSVČ) jinak by měla být cena bez daně? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, živnostník, vede dańovou evidenci, plátce DPH. V roce 2010 jsme půjčili zaměstnanci 400.000 Kč, aby si vyřešil exekuci podanou na jeho trvalé bydliště. Podmínkou bylo, že pokud znovu nezíská dům do svého vlastnictví do jednoho měsíce vrátí celou půjčenou částku firmě a odpracuje si 40000Kč. Nemovitost do svého vlastnictví nezískal a peníze nám taky nevrátil. 400.000 Kč které jsme mu půjčili zanesu do daňových výdajů v §8? a protože bude §8 ve ztrátě nebudu v dańovém přiznání PO nic vykazovat? Mám ke ztrátě z půjčky přičíst připsané úroky z běžného účtu a tedy v DPPO nic nevykazovat nebo mám kladný výsledek z úroků na běžném účtě vykázat v DPPO? Mockráte děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, živnostník, vede daňovou evidenci, plátce DPH. V březnu 2010 jsme koupili auto do podnikání (odpisová skupina 2). Podle zákona o dani z příjmů můžu dát do daní jen jednu polovinu ročního odpisu. Jak to ale prakticky mám udělat? Vypočtený odpis v roce 2010 (na 1. rok) mám snížit o polovinu a tuto částku dát do dańových výdajů a odpis za zbývající část roku dát do nedaňových výdajů? Posledním rokem odpisování bude rok 2015 nebo 2014? V posledním roce to budu do daňové evidence zapisovat jakým způsobem? Moc Vám děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den,jsem FO,smlouvu mam na poskytovani sluzeb. Mezi vydanymi fakturami mam po dohode a podlozeno doklady uctovano mam separtnim dokladem sumu nakladu, ktere vznikly nad ramec smlouvy. Mam to zahrnout do prijmu v danovem priznani? Mne by to prislo nelogicke. Dekuji za odpoved. Capova
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,pokud hradím zaměstnanci cestovní náhrady za použití soukromého automobilu na služební cesty, mohu si jako zaměstnavatel uplatnit odpočet DPH na vstupu z benzínu dle účtenky, kterou mi předloží při vyúčtování služební cesty? Koupili jsme do firmy automobil, od kdy se můžeme vést kniha jízd?- od data kupní smlouvy, zařazení do obchodního majetku (může být stejné jako datum kupní smlouvy?) nebo od data změny majitele v TP? Velice děkuji!!