FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zdali je možné, aby manželé oba podnikající jako fyz.osoby, podnikali ve stejném oboru. Doposud měl každý svojí provozovnu a svůj sklad, ale z ekonomických důvodů chtějí provozovny sloučit. Když by se zajistilo, že nebudou prodávat nebo půjčovat totožné zboží a že budou mít oddělené sklady, je možné aby takto manželé podnikali na stejné adrese? Děkuji za odpověď KM
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, syn minulý týden neuspěl z jedné maturitiní zkoušky, opravnou zkoušku bude dělat v září 2011. Jak je to se slevou na dani, můžeme si ji uplatnit ještě za prázdniny a jak je to s pojištěním? Je stále pojištěn, tedy do 31.8.? A když pak udělá zkoušku v září, kdy se musí přihlásit a platit pojistné... jelikož na ÚP se přihlásí až po vykonání maturity. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, je možné uplatnit daňové zvýhodnění na dítě , které se připravuje soustavně na budoucí povolání (studium na vysoké škole) a přitom si přivydělává. Je zde nějaký limit pro výdělek, nebo jakmile si začne vydělávat už není pro rodiče vyživované dítě a daňové zvýhodnění není možné uplatnit ?
odpovídal(a): | Redakce |
DObrý den prosím o radu. Máme pronajatou nemovitost k podnikat.účelům. Vzhledem k tomu,že je potřeba nějakých oprav, máme domluveno s pronajímatelem, že můžeme tyto opravy na vlastní náklady provést. Jedná se o výměnu stávajícího plyn.kotle, dále bude potřeba oprava části fasády nemovitosti. Můžeme si jako nájemci uplatnit tyto náklady do daňových a stejně tak si z nich i nárokovat dph na vstupu? u pronajímatele se předpokládám nebude jednat o žádný příjem (opravami není hrazeno nájemné, nejedná se ani o techn.zhodn.), případně jaké zde hrozí problémy jak pro nás tak pro pronajímatele?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu: s.r.o., plátce DPH, zakoupilo jedny hodinky v ceně 45000,-vč.DPH. Chce je dát jako dar dobrému klientovi: a)jak zaúčtovat nákup a pak darování, b) lze si odečíst DPH na vstupu a jak zaúčtovat DPH na výstupu. Jednatel tvrdí, že to jde, a že je to daňový náklad. Děkuji za odpověď! S pozdravem Semenská
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den Platí se daň z výměny peněz (Kč na dolary a po změně kurzu z dolarů na Kč) při přesunu z jednoho konta na druhé ve stejné bance u fyzických osob, pokud dojde k zisku? Když ano tak jaká a jak se uvádí v daňovém přiznání? Jak se započítává případná ztráta z výměny peněz? Vše u fyzických osob. Děkuji za odpověď Zděněk Sýkora
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, zadali jsem nemecke firme platci DPH vytisteni knih a jejich dopravu do stredni asie. Firma nam fakturovala bez DPH - jen nevim jestli z duvodu vyvozu do treti zeme nebo z duvodu, ze i my jsme platci DPH. My jsme v CR platci DPH - neziskovka - nemame narok na odpocet. Nevim tedy jestli je potreba neco delat a nebo je vse v poradku tak jak to je ted a my to nemusime nikde vykazovat. Predem dekuji, Jana P.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je možný souběh podnikání na žl (volná živnost, plátce dph) a svobodného povolání (výtvarná činnost nesouvisející s podnikáním na žl). Byl bych v rámci svobodného povolání automaticky také plátce dph? Kde bych měl začátek svobodného povolání ohlásit, co je třeba doložit (vzdělání? doklady o dosavadní výtvarné činnosti?) a změní se pro mne něco ohledně placení záloh na sociální a zdravotní pojištění?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jak dlouho je nutné archivovat knihu jízd. Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Zdědil jsem louku a poslední tři roky platím daň z nemovitosti.Celé desítky let tuto louku užíval stát potažmo JZD a jako poslední ZD a.s. bez jakékoli smlouvy. Chtěl bych vědět:1.mohu po uživateli žádat zpětně nájemné a za kolik let 2.jak je dlouhá výpovědní doba,když nikdy nebyla podepsána nájemní smlouva 3.jak je to z dotací od Ministerstva zemědělství /mám dojem,že toto družstvo čerpalo prostředky neoprávněně a to cca od roku 2003 Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Šeda
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, můžete mi prosím poradit ohledně dohody o provedení práce a nároku na stravné a kapesné? uzavřela jsem dohodu o provedení práce na prodej na stánku na veletrhu v zahraničí. nebylo v dohodě sjednáno právo na cestovní náhrady. Ale jak je to se stravným a kapesným? má na něj dle dohody o provedení práce nárok a dle kterého paragrafu? Musím vypracovat vyúčtování pracovní cesty? Pracovnici bylo hrazeno ubytování a strava. děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, měla bych dotaz ohladně DPH při obchodování s Polskem. Zajímalo by mě, co je pro mne výhodnější. Já nakoupím v Polsku zboží a zde ho prodávám. Je pro mne výhodnější prodávat ho plátci DPH nebo neplátci? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Máme auto v obchodním majetku a rozbilo se přední sklo, které máme havarijně pojištěno. Ale jelikož jsme potřebovali mít auto rychle spraveno, tak jsme prvně opravili a pak teprve nahlásili na pojišťovnu. Pojišťovna nám z tohoto důvodu zaplatila jen 80% nákladů na opravu. chci se zeptat, co se dalšími 20% , jde o nedaňovou položku? a co s DPH? Jak to doúčtovat? DPH je již odvedeno. Pojišťovna se vyjádřila až po dvou měsících. Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, ještě jednou ohledně zařazení Osobního automobilu. Ve velkém TP je uvedeno: Dat. první reg. vozidla: 27.7.2010 Dat. první reg. vozidla v ČR: 30.3.2011 Je dovezeno ze SRN a má dle prot. o emisích najeto 1837 km. Ve velkém TP je naše firma uvedena jako první vlastník. Jedná se nám o to, zda jsme v tomto případě Poplatník, který je 1.vlastníkem (např.§ 32-zrychlené odpisování- pro zařazení do IMajetku. Děkujeme mnohokrát.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebuji osvěžit paměť. Česká firma,DE,plátce DPH. Nakupuje zboží převážně od české firmy, prodává do EU, ale i na Ukrajinu.Souhrnné hlášení se týká pouze EU. Jak to je, prosím, v případě nákupu z Ukrajiny, ale i prodej na Ukrajinu (obojí fakturováno v EUR)a DPH. Je to můj první případ.Děkuji předem
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, pořídili jsme do firmy 2 osobní automobily - má nějaký vliv výše vstupní ceny na dobu odpisování? Jsme l.vlastník, budeme odpisovat zrychleně-můžeme v prvním roce využít zvýš.odpis o 10% dle §32, odst.2a bod 3? Nejsme si jisti. Máme v úmyslu odpočíst DPH na vstupu a zařadit do 2. odpisové skupiny. Bude to tak správně? Děkujeme za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, jsme s.r.o., ted jsem dostala fakturu od dodavatele z holandska za telefon, ktery si majitel objednal k podnikani. Faktura obsahuje jejich i nase dic a je bez dph. telefon byl poslany dopravni sluzbou a zaplaceny plat. kartou z korunového učtu. Mám otázky: mam si udelat samovymereni ke dni doplneni udaju na fakturu za drobny material a uvest v priznani jako porizeni zbozi ? Faktura je v EUR a zaroven i v Kc v částce, kterou jsme v kc zaplatili. z ceho mám samovyměření vypočíst ? z kč nebo z EUR ? dekuji za odpověd
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám následující problém: odebíráme zboží z EU, na faktuře je uvedeno 3.% skonto za vyfakturované zboží. Dodavatel si sám inkasuje platby. Při výpočtu DPH budu vycházet ze sníženého základu, nebo se DPH skonta nebude týkat a skonto zúčtuju do výnosů? Děkuji Orctová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, prosim o radu jak spravne zuctovat. Od uradu prace jsme dostali prispevek na projekt vzdelavejte se. čerpali jsme v prosinci, vyplaceno bylo az v lednu. potrebuji na konci roku udelat predpis a dat na 648. mám správně uctovat 346 nebo 378 ? Nevím zda se na príspěvek na vzdělání zam. z UP dívat jako na dotaci.... dekuji za odpověd
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz ohledně zaúčtování přijaté faktury. Je na částku 10.000,- a mám ji zaúčtovat jako neinvestiční. Chci se zeptat, na jaký účet ji mám zaúčtovat? Jestli na MD 259000? Nejsem si jistá. Děkuji za odpověď. K.