FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Jako občan ( ne jako podnikatel ) pronajímám nemovitost kterou vlastním ke komerčním účelům. Příjem daním dle § 9. V tomto roce končí nájemní smlouva. Vůči státu mi vznikne daňová povinost za technické zhodnocení této nemovitosti provedené nájemcem nad rámec nájemného. Tato částka bude činit 2mil. Kč k zdanění dle § 9. Jako hlavní zdroj příjmů mám podnikání, jako fyz. os. podnikatel. Vedu jednoduché účetnictví. V tomto roce jsem koupil pohledávku na jednu společnost a.s. v likvidaci ve výši 3 mil. Kč. Za tuto pohledávku jsem zaplatil 100 000,-Kč. Činí výsledný rozdíl 2,9mil. Kč pro mne jako fyz. os. podnikatele ztrátu, kterou vrámci zákona o dani můžu kompenzovat s příjmy dle § 9, u mně konkrétně příjmem 2 mil. Kč za tech. zhodnocení nemovitosti?
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, prosím o odpověď na následující dotaz:S.r.o. pronajímá movité věci na finanční leasing. Leasignový majetek odpisuje zrychleným časovým odpisem dle § 30 ods. 4. Odpisy jsou vypočítány s přesností na měsíce po dobu leasignové smlouvy. Dle smlouvy dojde k odprodeji majetku nájemci po zaplacení všech leasig. splátek. Vyskytl se nám problém v majetku, kde časový odpis je 90 % vstupní ceny a 10 % zůstatková cena. U nájemce, který v prodlení s úhradou leasingových splátek může nastat případ, že v jednom roce bude dle smlouvy ukončen nájem, ale prodej proběhne až v následujícím roce, kdy nebudou žádné pohledávky vůči nájemci. (Majetek stále užívá bývalý nájemce). Měli bychom v tomto případě zpětně přepočítat odpisy (jako při předčasném zrušení smlouvy) nebo zaúčtovat původní odpis a v následujícím roce (při prodeji) zůstatkovou cenu do nákladů? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Jaké DPH se uplatnuje na katalog, ktery je neprodejny (rozdava se zdarma) a ktery obsahuje m.j. prehled slev pro drzitele slevovych karet? Dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Vazeni pratele, druhym rokem soucasne se zamestnanim podnikam, a to v oblasti elektroinstalaci. Privni rok jsem podal danove priznani se ztratou, tento rok mam prijmy okolo 65 a minimalni vydaje, tudiz pouziji pausalni vydaje 25% z prijmu. Abych se vyhnul placeni socialniho pojisteni (povinnost je platit soc. poj. nemam, pokud prijmey minus vydaje cini mene nez 36 600 Kc), rozdelil jsem asi 40% prijmu na manzelku a podam priznani k dani z prijmu FO (typ B), priznani u VZP i u OSSZ za mne i za manzelku. Problem je v tom, ze manzelka neni u zadne z organizaci ohlasena jako spolupracujici osoba. Je muj dosavadni postup je spravny? Mohly by nastat problemy s neohlasenim spoluprace? dekuji, s pozdravem Martin Straka
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem průvodce, pracuji pro cestovní kanceláře, jezdím do ciziny. Mohu si účtovat diety pro sebe, v jakém rozsahu (včetně kapesného?) a jaký je tu vztah mezi fakturací vůči cestovní kanceláři a mými dietami? Obecně zákon o cestovních náhradách trochu znám. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Otec je vlastníkem soukromého osobního automobilu Skoda 120 (obsah 1174 cm3). Mohu daňově uplatňovat náhradu za používání tohoto vozidla, pokud tento automobil používám při svém podnikání, kdo bude platit silniční daň a v jaké výši? V kladném případě prosím rovněž o odpověď za jakých podmínek a v jakém rozsahu. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Je pravda, že pokud jsem si v roce 95 v listopadu zakoupil jako občan os. automobil za 275 000,- kč ( a vlastním ho od zakoupení nepřetržitě až do dnes )mohu si ho do 5 roků, to je do 10. měsíce tohoto roku 2000 vložit do své firmy jako majetek, která má statut fyz. os. podnikatel za pořizovací cenu 275 000 bez toho, aby byl nutný znalecký odhad? Bude možno provádět z částky 275 000 i odpisování?
odpovídal(a): | Redakce |
Účtuje obec za svou hospodářskou činnost(Dle postupu účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace) daňové odpisy (úč.551) s přesností na měsíce (obdobně jako účetní odpisy např. u příspěvkových organizací) nebo postupuje dle zákona O dani z příjmů §26 odst.6 resp. odst.7 ? Děkujeme za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Pri vyuctovani dane z prijmu za rok 1999 mi zamestnavatel vratil mensi preplatek nez na jaky mi vznikl narok. Jak lze tuto situaci vyresit? Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, manzelka ma ve vlastnictvi auto, ktere zaroven cas od casu vyuziva i k podnikatelskym ucelum (momentalne je na materske dovolene, ale privydelava si v limitu na ZL). Jakym zpusobem je nutne a mozne platit silnicni dan, aby mohla uplatnit vydaje do nakladu ? Je mozne platit ji za urcity den, nebo alespon za urcity mesic, kdy auto pouzije ? Objem valcu - 1600cm3. Prosim tez o informaci jakym zpusobem vyuctovat naklady (benzin s dokladem o nakupu + amortizace auta) Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Potreboval bych vědět jaká je průměrná cena PHM za rok 1999,konkrétně benzín Naturál 95. Díky
odpovídal(a): | Redakce |
Vedeme podvojné účetnictví firmě , která je zanesena v obchodním rejstříku jako organizační složka zahraničního podniku se stálou provozovnou na území ČR. Tato firma poskytuje i služby mimo území ČR (např Slovensko),za tyto vydává faktury a plynou jí příjmy na účet v ČR. Jak je to s těmito příjmy z hlediska daně z příjmu ? Jak účtovat takové faktury a vykazovat vzhledem k FÚ? Děkuji .
odpovídal(a): | Redakce |
..dobrý den, prosím o doporučení, je lepší, výhodnější a daňově úspornější ze stávající spol.s r.o. provést transformaci nebo založit dceřin. spol. a to formou akciové spol. nebo opět spol. s r.o..Stávající firmu chceme ponechat na minimální činnosti. Lze majetek převést jiným způsobem než prodejem? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Prodávám v maloobchodní prodejně automobilový motorový olej nakupovaný od výrobce. Mám v souvislosti s novelizací zákona o spotřební dani k 01.07.01 nějakou daňovou povinnost ze zásob tohoto zboží, které jsem nakoupil a do 30.06.01 všechno neprodám s ohledem na změnu sazby spotřební daně. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Podnikatel s místem bydliště mimo Prahu má pronajatý byt v Praze, kde provozuje účetní služby. Musí mít zřízenu provozovnu v tomto bytě?
odpovídal(a): | Redakce |
Prodala jsem podilove listy OPF Sporoinvest pred uplynutim 6 mesicu od jejich zakoupeni. Jakym zpusobem mam provest zdaneni ?
odpovídal(a): | Redakce |
zak.c.586/92sb.,§6, odst.9, pism. d - nepenezni plneni z FKSP Zahranicni zajezd zamestnancu pres cestovni kancelar hrazen z FKSP. Cena zajezdu byla bez dopravy. Podnik vyfakturoval FKSP zapujceni vozidel pro prepravu a PHM. Je treba, aby tyto naklady (na dopravu) byly zamestnancum, kteri se zajezdu ucastnili, zdaneny?
odpovídal(a): | Redakce |
Firma nakupuje pro zaměstnance stravenky. Dodavatel stravenek si účtuje zprostředkovatelský poplatek ve výši 1% z hodnoty nakupovaných stravenek , který podléhá DPH 22%. (Příklad : stravenky za 5 000 Kč poplatek 50 kč DPH 11 Kč Celkem 5 061 Kč ). Prosím , uveďte zpúsob zaúčtování . Děkuji pb.
odpovídal(a): | Redakce |
Vazeni pratele, zajimalo by mne kolik cini nezdanitelna polozka na tento rok.Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,26.9.2000 jsem koupil do osobního vlastnictví nový byt (kolaudace 10.11.1999),poraďte prosím jaké daňové povinnosti z tohoto jsou a kdy je uplatnit.Děkuji.