FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Omlouváme se čtenářům a uživatelům našeho Poradenského centra, ale poradna daně je dočasně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO

odpovídal(a): Redakce

vedení účetnictví pro kosmetický salón

Dobrý den, prosím o informaci, jak nejlépe, ale zároveň jednoduše vést účenictví pro Kosmetický salón dvou FO. Nechce se nám zakládat společnost, dužstvo ani sro. Prostory budou napsané na obě osoby, ale jedna FO je z oboru a dává do podnikání svou praxi čas a práci, a druhá FO hlavně své finance. Ve studiu bude z počátku jeden zaměstnanec, tři živnostníci na pronájem kadeřnických křesel a brigádník.


odpovídal(a): Redakce

JU - publikace

Dobry den, potrebovala bych doporucit nejakou dobrou publikaci o JU, ze ktere bych ziskala vsechny potrebne informace, jak vlastne zacit podnikat. Dekuji. Sarka Barcalova



odpovídal(a): Redakce

OBCHODOVÁNÍ S CP

Je nutne mit pro opakovane obchodovani s cennymi papiry (doma i v zahranici) zivnostenske opravneni?


odpovídal(a): Redakce

Pomůcka pro výpočet daně z příjmů na internetu

Bude na internetu pomucka pro vypocet dane z prijmu fyzickych osob? Dekuji. K.Kavicka


odpovídal(a): Redakce

DHIM

V jedné z předchozích odpovědí jste uvedli,že DHIM je možné jednoduše vyřadit z majetku. Zajímalo by mě co znamená jednoduše a jak je možné vyřadit /např. jen zápis?/. Příklad: V prosinci nově koupený počítač /do 40000 Kč/ má v lednu nulovou hodnooou a já se rozhodnu ho vyřadit a používat soukromě. Může toto FÚ zpochybnit a na jakém právním základě, pokud to budu provádět každý rok.


odpovídal(a): Redakce

Chci převést ideální polovinu domu z mé maminky…

Chci převést ideální polovinu domu z mé maminky na mě, jako syna. Co je daňově a finančně výhodnější - darování, nebo kupní smlouva?


odpovídal(a): Redakce

Co musí obsahovat kniha jízd služebního auta -…

Co musí obsahovat kniha jízd služebního auta - myslím tím účel cesty - zda musí být napsáno v které firmě byla návštěva uskutečněna nebo stačí pouze napsat jednání /bez uvedení konkrétní osoby/.


odpovídal(a): Redakce

NOVELA DPH

Prosím o sdělení, od kdy bude platit novela zákona o DPH, kterou Parlament schválil v prosinci 1999. Děkuji Foldyna


odpovídal(a): Redakce

Stanovení daně podle pomůcek

Podle jakého zákona může stanovit FÚ průměrný rabat a podle něj stanovit zisk /např. v restauraci , kde nejsou prokazatelné příjmy/? Může být stanoven průměrný rabat i ve velkoobchodě,kde jsou dohledatelné příjmy i výdaje / faktury / i když je prodáváno stejné zboží s různým rabatem. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Letos zjistim, ze jsem v napriklad za rok 1997…

Letos zjistim, ze jsem v napriklad za rok 1997 vyplnil prehled pro OSSZ a VZP tak, ze dle novych opravnych udaju mi vznikl preplatek, ktery mi bude vracen. Zahrnuje se tento vraceny preplatek do prijmu DPFO za rok letosni, nebo musim opravit danovy zaklad v roce, kdy preplatek vznikl?



odpovídal(a): Redakce

Vážení, prosím o odpověď na tento dotaz: Mám…

Vážení, prosím o odpověď na tento dotaz: Mám povolenou činnost na ŽL koupě zboží za účelem jeho prodeje. Prodávám kopie historických sklněných pohárů, džbánků a karaf ze 14. a 15. stol., typy římské a pod. a to vždy na různých akcích na hradech a zámcích. Oblečena jsme v dobových kostýmech, což bývá podmínkou účasti na těchto akcích (mám doloženo pozvánkami). Mohu uplatnit jako daňově uznatelné výdaje nákup brokátu či jiné látky na ušití kostýmů, nákup stylové obuvi a pod.? Děkuji. S pozdravem


odpovídal(a): Redakce

dobry den Chci se zeptat na to jak postupovat…

dobry den Chci se zeptat na to jak postupovat pri nakupech v Makru. Jsem jednatelem spolecnosti ,ktera ma mensi obchod s potravinami. Mame kartu Makro a obcas tam nakupujeme a potraviny prodavame dale v obchode. Nekdy udelam rodiny nakup a dostnu fakturu, ktera je na firmu, ale zbozi spotrebuji sam pro svou domacnost. Uctenku zahodim. DPH neuplatnuji. Nikde se mi to v ucetnictvi nepromitne. Je tento postup spravny? Jak bych mel presne postupovat abych nemel problem s financnim uradem ci se zakonem?? Je situace jina kdyby jsem v Makru nakupoval jako fyzicka osoba? dekuji za odpoved


odpovídal(a): Redakce

Společnost, neplátce DPH, jednorázově nakoupí…

Společnost, neplátce DPH, jednorázově nakoupí zboží s DPH (např.mikrovlnu), zjistí, že jí nepotřebuje, nebo že jí ze dne na den nechce, nebo, že není pro ni uznávaným daňovým nákladem a chce se jí zbavit. Sežene kupce a obratem prodává druhý den za stejnou cenu bez přirážky. Otázka: Může vystavit fakturu s DPH dle přijaté faktury, nebo ne? (ptám se z důvodu, že jsem se v praxi s tímto postupem setkal).


odpovídal(a): Redakce

Daň z nemovitostí - přiznání

Dobrý den, koupili jsme RD - RD - zast.plocha a nádvoří o výměře 181 m2, budova bez čp - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 245 m2 a parcela - zahrada o výměře 395 m2. Prosím poraďte, jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitostí. Vůbec si nevíme rady. Je to v obci do 1000 obyvatel, koef. obce 2. Děkuji za pomoc.


odpovídal(a): Redakce

Při přerušení podnikatelské činnosti musí…

Při přerušení podnikatelské činnosti musí poplatník (jednoduché účetnictví,fyzická osoba) upravit základ daně po provedení inventury ke dni předcházejícímu přerušení podnikání o výši zásob, pohledávek a závazků. Toto se promítne v daňovém přiznání příslušného roku. Vstupují tyto výše uvedené položky i do přehledů pro VZP a OSSZ ? Děkuji za odpověď. S pozdravem Vladimír Vítek


odpovídal(a): Redakce

Prosím zodpovědět následující dotaz Pronajímáme…

Prosím zodpovědět následující dotaz Pronajímáme rodinný dům, kdy jsme pro rok 1998 až 2000 vytvořili rezervu na opravu střechy. V roce 1999 jsme stavební firmě vyplatili zálohu, ale konečnou fakturu obdržíme po dokončení opravy v roce 2000. Jsme povinni dle zákona o rezervách vzhledem k vyplacené záloze rezervu rozpustit již v roce 1999 a případně vytvořit další rezervu nebo ji můžeme zúčtovat až po vystavení konečné faktury v roce 2000? Patrně není možno v roce 1999 považovat zálohu poskytnutou na opravu střechy za náklad a ještě uplatnit odpovídající část vytvořené rezervy do nákladů. Děkuji předem za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dobry den mam k Vam dotaz jak spravne vyplnit …

Dobry den mam k Vam dotaz jak spravne vyplnit "Prehled o prijmech a vydajich OSVC" na OSSZ. = Kazdorocni formular na socialku. Do prijmu se zde uvadeji i prijmy ze zavisle cinnosti /zamestnani/ ve vydyjich jsou pouze naklady na samostatnou vydelecnou cinnost. Nikde tam pak nefiguruje zaplacene a z platu zamestnavatelem strhnute pojistne na duchod a st. pol. zamestnanosti. Otazka zní: Lze tyto z platu strhnute penize zapsat na radek oznaceny cislem 10 ve formulari, ktery je oznacen jako Uhrn zaloh na pojistne zaplacenych na duch. pojisteni a prispevek na st. pol. zamestnanosti? Nebo se zde zahrnuji jen zalohy ktere jsem zaplatil ze sveho podnikatelskeho uctu na zaklade vymerovaciho zakladu z minuleho roku? dekuji za odpoved


odpovídal(a): Redakce

Náklady na technickou prohlídku

Dobrý den, můžu dát do nákladů firmy (s.r.o.) technickou prohlídku vozidla - doklad s datem 21.1.2011. Když kupní smlouva na daný automobil do s.r.o. je ze dne 20.1. 2011, ale datum zápisu do TP je až 2.2.2011? Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Vazeni, prosim o radu ve veci zdaneni prijmu. Za cely rok 1999 jsem nepobirala zadne prijmy ani socialni davky, krome brigady na konci roku u celkem tri zamestnavatelu formou Dohody o provedeni prace, kde jsem si vydelala nasledujici castky: 1. zamest. - vydelek 2435 hrubeho, podepsano prohlaseni k dani, zapoctena neodpocitatelna polozka dane 2910 Kc, k vyplate tedy bylo 2435 cisteho 2. zamest. - vydelek 2437 hrubeho, odvedena dan 500 Kc 3. zamest. - vydelek 664 hrubeho, odvedena dan 99 Kc. Dale pak mam prijmy z prodeje akcii 36 309 Kc (zisk ke zdaneni je 1915 korun). Jak budu tyto prijmy zdanovat ? Potrebuji vystavit od svych zamestnavatelu potvrzeni o prijmech ? A lze pri vypoctu dane uznat nezdanitelne minimum, tzn. ze dan by nebyla zadna ?


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den. Prosím o zodpovězení následujího…

Dobrý den. Prosím o zodpovězení následujího dotazu. Uskutečnili jsme pro zákazníka službu, která podléhá 5% DPH. Služba byla uskutečněna v lednu, ovšem veškeré podklady pro vyfakturování jsme obdrželi až v červenci. Lze tuto službu vyfakturovat s lednovým datumem zdanitelného plnění a červencovým datumem vystavení? Ve chvíli, že by to takto šlo, jaké odůvodnění můžeme zákazníkovi sdělit, že takto lze postupovat při vystavení daňového dokladu? V případě, že by to takto vyfakturovat nešlo, jakým způsobem máme postupovat - tedy lze tuto službu vůbec vyfakturovat a s jakými datumy (datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum vystavení)? Za zodpovězení předchozích dotazů předem děkuji Richard Farník