FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Potrebovala bych drobnou osobni radu ohledne vyplneni danoveho priznani jako OSVC. Pro zkusenou ucetni nebo danoveho poradce jiste hracka. Chtela bych vas poprosit o kontakt v Liberci na takovou osobu. Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, děkuji za odpověď na můj dotaz ze dne 15.3.2001 týkající se uplatnění daňové ztráty za zdaň.období 1996 u podílového fondu v letech 1997-2003. Vaše odpoveď zní ano. Já jsem byla téhož názoru, pokud jsem se nedočetla v pokynech pro vyplnění přiznání k dani z příjmu právnických osob - vzor č.10, str.7 - k tabulce E - následující větu - cituji: "U podílového fondu poprvé skončí nově stanovená sedmiletá lhůta pro možnost snížení základu daně podle § 20 odst.3 zákona o daních z příjmu ve vztahu k zápornému rozdílu mezi jeho příjmy a výdaji, upravenými podle § 23 zákona, vykázanému za zdaňovací období roku 1997, až uplynutím zdaňovacího období roku 2004." Nejen já, ale každý, kdo si toto přečetl si již není stoprocentně jistý ve vztahu k daňové ztrátě za rok 1996. Mohu se vzhledem k výše uvedenému otázat, zda Vaše původní odpověď platí i po přečtení citace z pokynu ????? Moc děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o odpověď na následující problematiku - jedná se o roční zúčtování daně ze mzdy: Pracovnice byla u nás zaměstnána v měsíci červnu a dále pak od září až do prosince. V ostatních měsících, t.j. leden - květen a červenec a srpen byla v zařazena v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. S jakou nezdanitelnou částkou ze základu daně budeme počítat v ročním zúčtování daně ze mzdy - bude to 12 x 2 910,-? Příjem, který měla pracovnice od Úřadu práce se do ročního zúčtování neuvádí? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Prosim, sdelte me odpocitatelnou polozku dane z prijmu pro rok 2001. V roce 2000 byla 34.920,-Kc Dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem autorizovaný inženýr a podnikám. Činnost vykonávám jako svobodné povolání. Jsem projektant a roce 2000 jsem formou subdodávek (kooperací) pracoval pouze pro 1 fyzickou osobu (také projektant). Zdůzarňuji, že šlo o kooperace. Smím v daňovém přiznání uplatnit paušálně výdaje? Děkuji, Luděk Oberhofner
odpovídal(a): | Redakce |
V rodinné firmě s.r.o. která se zabývá prodejem zboží je část tohoto zboží dodávána osobně vlastním autem společníků s.r.o., kteří si však kromě cestovného nevyplácejí žádné odměny a nejsou tudíž zaměstnanci firmy.Nerozdělený zisk firma ponechávájako provozní kapitál firmy. Každá cesta vlastním autem je prokazatelně spojena s obchodním případem - tedy vystavenou fakturou. Dotaz: Je toto cestovné nákladem na dosažení zisku?
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem SHR, účtujeme v JÚ, kam všude v přiznání k dani z říjmů FO se zapisují odpisy. Zda se zahrnují do vydajů v oddíle 3§7, a zda se zahrnují do tabulky Výkaz příjmů a výdajů.
odpovídal(a): | Redakce |
Mám příjmy z autorských honorářů. V roce 2000 jsem si pronajala ateliér a provedla v něm stavební úpravy ve výši 66500 Kč. Mohu si tento výdaj uplatnit v daňovém přiznání za rok 2000?
odpovídal(a): | Redakce |
Společníci s.r.o malé rodinné firmy prodávají část svého zboží tak, že jej dodávají osobně zákazníkům vlastním autem, které není ve vlastnictví firmy, ale v soukromém vlastnictví jednoho ze společníků. Jsou cestovní náhrady za auto daňově uznatelným nákladem jestliže společníci nejsou zaměstnanci firmy - tedy nevyplácejí si podíly ze zisku a nerozdělený zisk ponechávají ve firmě jako provozní kapitál?
odpovídal(a): | Redakce |
Muze si prispevkova organizace dle zakona nechat udelat audit účetnictvi? Nejedna se o poruseni rozpoctove kazne? Dekuji za odpoved. Recinska
odpovídal(a): | Redakce |
Podle noveho zakona (nevim jakeho) musi byt na vsech fakturach i registrace u OR, nekdo to vyzaduje a nekdo tvrdi, ze je to nutne az od 1.7.2001. Co je na tom pravdy?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Prosím o odpověď na následující dotaz. Od 1.1.2001 může zaměstnavatel přispívat svým zaměstnancům na životní pojištění a současně tento příspěvek až do výše 8 000,- zahrnout do nákladů. Týká se toto i fyzické osoby /OSVČ/, která má např. 2 zaměstnance nebo pouze zaměstnavatelů- právnických osob ? Děkuji za odpověď. Sýkora František
odpovídal(a): | Redakce |
Chtěla bych Vás požádat o radu. Účtuji v jednoduchém učet.a nevím zda, když přijámám zálohy na vrtařské práce a práce poté není z nějakého důvodu dokončena mi zůstává pouze tato záloha. Musím odvádět z této zálohy DPH !
odpovídal(a): | Redakce |
Nevím zda pokuta za prošlé STK je daňový či nedaňový výdaj. Za odpoveď předem děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Zdravim, prosim o odpoved na dotaz zda je vhodnejsi vyplnovat v rozvaze, vykazu zisku a ztrat a priznani nuly nebo nechavat policka s nulovou hodnotou prazdna? Druhy dotaz je k zaznamum v ucetnictvi. Program, ktery pouzivam umoznuje zadavat jen jedno datum a obdobi napr. 01.03.01., obdobi 2001/03. Zadavam proto datum zdanitelneho plneni i kdyz datum vystaveni faktury je jine (faktury i s datem vystaveni mam zapsane v knize faktur mimo ucetnictvi)- je to tak spravne nebo by bylo vhodnejsi nechavat datum vystaveni a zdanitelne plneni by bylo vyjadreno pouze obdobim.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, prosím o zodpovězení dotazu - Novelizací zákona o daních z příjmu z prosince 2000 došlo ke změně k možnosti odečítat u podílových fondů rozdíl, o který v předchozím zdaňovacím období výdaje převyšovaly jeho příjmy a to z období 3 let na 7 let - dle přechodných opatření lze uplatnit již pro zdaňovací období roku 2000. Dotaz zní : Fond vykázal ztrátu v roce 1996 - část ztráty uplatnil již v letech 1997, 1998 a 1999 -lze pokračovat v odpočtu této ztráty i v roce 2000 s tím, že tato lhůta skončí až uplynutím zdaňovacího období r.2003 ?? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Zadam Vas o sdeleni danovych castek, nezdanitelnych castek a castek na nemocenskou pro rok 2001 Dekuji Kamila Mala
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, mel bych na Vas jeden dotaz. V lonskem roce jsem byl zamestnan postupne u dvou zamestnavatelu. U prvni firmy v unoru (po trech tydnech byla rozpustena), dostal jsem zapoctovy list a vsechny ostatni veci, ovsem nakonec jsem nedostal zaplacen ani halir. Navic jsem vsechny tyto veci nekde ztratil. Druhy zamestnavatel byl (je) solidni, plati za me pravidelne, soc. i zdrav. pojisteni a strhava mi zalohu na dan. Potreboval bych poradit, jakym zpusobem mam vyplnit danove priznani a jak bych mel dolozit to, co jsem uvedl o prvnim zamestnavateli. Moc dekuju za odpoved. S pozdravem Milan Stolc
odpovídal(a): | Redakce |
Vazeni, obracim se na Vas s prosbou o radu ohledne danoveho priznani za rok 2000, kdyz vyplnuji priznani k dani z prijmu fyzickych osob TYP B: l. mam trvaly pobyt v CR a jsem jejim obcanem 2. muj prijem v CR v r. 2000 byl pouze z prodeje akcii, k cemuz jsem vyplnil oddil 6 danoveho priznani jako ostatni prijmy 3. jsem zamestnan v zahranici ve state, se kterym ma CR uzavrenou smlouvu o zamezeni dvojiho zdaneni 4. prijmy v zahranici mam pouze ze zavisle cinnosti a od zamestnavatele se sidlem v zahranici 5. podle Pokynu k vyplneni danoveho priznani se tyto prijmy vyjimaji ze zdaneni. Muj dotaz-prosba zni: --------------------- v danovem priznani TYP B (vynos z prodeje akcii) mam vubec uvadet svuj prijem ze zavisle cinnosti (mimo uzemi CR) a kdyz, v kterem radku ? Kdyz dle cl. 15(cast Zamestnani) Sdeleni Ministerstva zahranicnich veci c. 43-1966 Sb,cituji: 'Platy, mzdy (t.j.muj pripad), ktere rezident jednoho smluvniho statu pobira z duvodu zamestnani,podlehaji zdaneni jen v tom state, pokud zamestnani neni vykonavano v druhem smluvnim state'. Predem dekuji. S pozdravem, Lada
odpovídal(a): | Redakce |
Děkuji za předchozí odpověď, avšak je pro mě důležité znát právě možnost osvobození od daně. Můžete mi, prosím, ještě sdělit, za jakých podmínek daných zakonem o daních z příjmů je příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu osvobozen? Děkuji Martin Petrášek