FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Zdravim, uvitame nazor k nasledujicimu problemu: Faktury do zahranici, jde o vyvoz sluzeb, castky uvadime pouze v cizi mene, do ucetnictvi samozrejme prepocitavame beznym dennim kursem CNB. Drive jsme uvadeli DPH 0 (protoze tyto sluzby jsou od dane osvobozene), nyni radeji DPH proskrtavame, protoze nam auditor sdelil, ze zadna dan = 0 neexistuje. Nekde jsme se setkali s nazorem, ze faktura musi obsahovat i cenu a dan v ceske mene - zda se nam, ze by to pro klienta bylo zavadejici. Jaky je to spravne?
odpovídal(a): | Redakce |
Chceme si nechat vytvořit webové stránky o našich výrobcích, které prodáváme v tuzemsku i v zahraničí. Stránky budou vytvořeny německým občanem v Německu, kde budou také umístěny na počítači. Přepokládá se však, že v budoucnu budou přemístěny na náš počítač v České republice. Vzhledem k ceně zakázky nad 60 tis. Kč se domníváme, že se jedná o dlouhodobý nehmotný majetek, kde daňové odpisy se rovnají účetním. Pokud se však jedná o srážkovou daň, nejsme si jisti, zda má být odvedena.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den. Prosim, jak zajistit pri zahajeni vedeni JU, aby nebyl zaporny zustatek pokladniho deniku, kdyz zpocatku jsou pouze vydaje.Dekuji.Nikos.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o informaci o výpočtu náhrady za psa, který je > majetkem > zaměstnance pracujícího jako ostraha objektu zaměstnavatele. Jedná se o > výpočet výše náhrady a o daňový dopad na zaměstnance i zaměstnavatele. > Děkuji K.K.
odpovídal(a): | Redakce |
Je odměna a sociální a zdravotní pojištění jednatele, který není zaměstnancem s.r.o., pro tuto společnost daňově uznatelným nákladem? Nebo jsou tyto výdaje daňově neuznatelné podle ZDP § 25 odst 1d? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Společnosti XY bylo zapůjčeno zboží,které ji bylo odcizeno-nebylo fakturováno.Po dohodě s touto spol.,která mám fakturuje měsíčně poplatky bylo dohodnuto,že dílčí částku za odcizené zboží bude měsíčně odčítat od těchto služeb.Tuto dílčí částku nám odčítá s 5%DPH (jako slevu) stejně jako službu.Nevím si rady s uplatněním DPH u přijaté faktury,když vystavená fakt.nebyla žádná.
odpovídal(a): | Redakce |
V roce 1990 na mě převedli rodiče členská práva a povinnosti k družstevnímu bytu. Podle zákona 42/92Sb jsem požádal o převod do osobního vlastnictví. Byt byl převeden v roce 1999. V roce 2000 jsem jej prodal. Po celou dobu jsem v něm měl bydliště. V roce 2001 jsem byl vyzván finančním úřadem k přiznání daně z příjmu za rok 2000 z titulu prodeje bytu. Podmínku bydliště 2 roky před prodejem jsem splnil, ale tato podmínka je dostatečná teprve od 1.1.2001. Podmínku vlastnictví bytu 2 roky před prodejem jsem nesplnil - byla nutná do 31.12. 2000. V jedné z Vašich odpovědí jsem nalezl, že v případě prodeje nemovitosti dle zvláštních zákonů (např. 42/92 Sb. o nápravě křivd a maj. vyrovnání v družstvech, resp. 74/94 Sb. o převodu bytu do osobního vlastnictví) je tento prodej od daně z příjmu osvobozen. Můžete mi to potvrdit? V případě, že budu muset platit daň, lze účinně požádat o prominutí daně dle §55a zákona o správě daní a poplatků s poukazem na to, že kdybych prodal byt o 6 měsíců později, byl by prodej od daně osvobozen vzhledem k vypuštění podmínky 2 letého vlastnictví? Případně můžete poradit jiné řešení, které by vedlo k minimalizaci daňové povinnosti?
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, měl bych dotaz - Firma (sro.) je ve ztrátě. Majitel bydlí v SRN kde také pro firmu pracuje. Je možné použít §22, odst.4 zákona o dani z příjmu a posílat mu provize z obratu české firmy na jeho konto v SRN ? S jakým daňovým dopadem pro firmu a majitele ? Jsou tyto provize daňově uznatelné ? Předem velice děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,mám dotaz ohledně proplacení nevyčerpané dovolené zaměstnanci.Byl zaměstnán od 1.2.2001 a prac.poměr bude ukončen 31.8.2001.Zbývá 6 dnů dovolené.Vím, že se použije průměrný výdělek, který se vypoč. jako podíl hrubé mzdy za předchozí čtvrtletí a počtu odprac.dnů.Jjde mi o to, co se považuje a co ne za odpracované dny.Děkuji.Pokud půjde o plac.službu,nemám zájem.Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Měla bych ještě dotaz ohledně vyplnění evidenčního listu důchodového pojištění.Lze někde získat postup,jak ho vyplnit.Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Jaká je správná daň u vyúčtování za dopravu nákladním autem při odvozu obilí přímo od kombajnu z pole na místo určení. Je 22% nebo 5%?
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, náš podnik se rozhodl platit za vybrané zaměstnance životní kapitálové pojištění, které plně splňuje podmínky pro veškeré dańové výhody (8.000 Kč/rok, možnost čerpání po 60 měsících, nejdříve v 60 letech). V souvislosti s uzavíráním smluv jsme uhradili za naše zaměstnance i jednorázový administrativní poplatek. Chtěl bych se zeptat na dańové aspekty tohoto administrativního poplatku (jedná se o daňově uznatelný nebo neuznatelný náklad). Za Vaši odpověď děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
OSVČ ukončila vysokoškolské studium promocí v polovině března 2001. Přerušila sam.výd.činnost a zaregistrovala se na úřadu práce, kde již za část měsíce března brala podporu v nezaměstnanosti. Uplatní si za rok 2001 odpočitatelnou položku na studenta za 2 nebo za 3 měsíce roku 2001?
odpovídal(a): | Redakce |
rad bych odstoupil z funkce jednatele s.r.o.. Je mozno nekde získat vzor podani na obchodní rejstrik ? dekuji a s pozdravem
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den! Ráda bych se zeptala na jeden účetní problém: Jedná se o chybné zaúčtování v r. 2000. Odesláná faktura byla zaplacená 2x v roce 2000 1. platba 221/311 100,- Kč 2. platba 221/311 100,- Kč Interním dokladem odúčtováno -100,- Kč (platba byla odúčotována mínusem) 688/311. Ale domluva s odběratelem byla, že se duplicitní platba použije k úhradě následující faktury, ale nebylo tak učiněno. Faktura se v letošním roce 2001 jeví jako nezaplacená. Jakým účetním zápisem provést její úhradu a zlikvidovat zápis ze 688? Děkuji mockrát. Rousková
odpovídal(a): | Redakce |
Mám dotaz: Mám kapelu a chceme si nechat ušít nové kostýmy. Celkem to vyjde asi na 21000,- Kč. Dá se tato částka odepsat z daní? Slyšel jsem, že odepisovat jdou jen ochranné pracovní oděvy. Poraďte mi, prosím, jak na to. Předem děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Co opravňuje naše odběratele vracet nám FA s chybějícím údajem o zápisu FO na ŽÚ? Není absence tohoto údaje pouze náš problém? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, bydlím v družstevním bytě už déle než 5 let(vlastník je družstvo - OSBD).Tento byt chci uvolnit jinému spoluobčanovi - převézt "práva a povinnosti družstva" za finanční obnos (tzv.odstupné). Jakou budu platit daň ? Nebo je tento příjem od daně osvobozen - za jakých podmínek? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
V družstvu ještě z doby předrevoluční je v koletivní smlouvě zakotvena možnost zapůjčení služebního vozidla zaměstnanci za režijní náklady. Nyní nastal takový případ a nejsme si jisti zda je to vůbec možné a jaké úhrady či daňové odvody by měl provést zaměstnanec a organizace.
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem fyz.osoba,plátce DPH, mám realitní kancelář a zprostředkovávám ubytování v soukromí.V provizi za zprostř. ubytování účtuji klientovi 5% DPH jako za služby. Je to správné. Děkuji za odpověď.