FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Zaslechla jsem, že podle nového zákona č. 438/2004 Sb. platného od 1.8.2004 si při výpočtu mzdy nemůže zaměstnanec, za kterého je plátcem zdravotního pojištění stát, snížit vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění o 3520 Kč.
odpovídal(a): | Redakce |
Dcera je studentem VS( 22 let) a chtela by začít podnikat formou živnostenského listu s mesicnim prijmem do cca 5.000,-Kc. Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním, bude je taky muset platit ? Bude muset platit i minimální dan, která je nově zavedena? A jak je to s odpoctem nezdanitelnych polozek pri dani ze mzdy, ktere uplatnuji na dceru v zamestnani?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, upřesňuji svůj dotaz ze včerejška: Rekonstruovali jsme jednu z budov a mimo nového vybavení jsme použili i starší přístroje, po dobu rekunstrukce dočasně používané v jiné budově. Fakturu za novou instalaci v původní rekonstruované budově jsme zaúčtovali z provozních nákladů (daňově uznatelných), neboť se nejedná o technické zhodnocení ani budovy, ani přístroje. Jsme státní příspěvková organizace -nemocnice a jednalo se o technologické zařízení (zdravotnické přístroje), které nebyly součástí budovy a rekonstrukce se jich netýkala. Byl náš postup správný?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den. Jsem osoba podnikajici na ZL a chci si koupit osobni automobil v zahranici za EUR. Jaky zpusobem takto zakoupeny automobil mohu uplatnit do nakladu ?? dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz. Nechali jsme si jako firma udělat hologram, cena je přes 40 tis. Lze hologram zařadit do majetku a odepisovat?Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, rekonstruovali jsme jednu z budov a mimo nového vybavení jsme použili i starší přístroje, po dobu rekunstrukce dočasně používané v jiné budově. Fakturu za novou instalaci v původní rekonstruované budově jsme zaúčtovali z provozních nákladů (daňově uznatelných), neboť se nejedná o technické zhodnocení ani budovy, ani přístroje. Byl náš postup správný?
odpovídal(a): | Redakce |
účtování věcného břemene
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebovala bych vědět, jestli si můžu dát do nákladů v podvojném účetnictví platbu za leasing, ktera proběhla minulý rok a byla nad rámec předepsaných splátek a z hlediska časového rozlišení byla tedy daňově neuznatelným nákladem? Je možnost si ji letos uplatnit jako daňově uznatelný náklad? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, čtvrtletní plátce DPH zrušil registraci ke dni 31.7.04. Má odevzdat přiznání DPH již tento měsíc 25.8.04 (za měsíc červenec) nebo má počkat až do 25.října. Děkuji za odpověď. A ještě jedna otázka: má psané auto v obch. majetku (na leasing) má vrátit DPH za celou tu dobu leasingu co si to odečítal?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Prosím o Vaši radu: Mohu uplatnit náklady za rozměření pozemku a jeho parcelaci /geodetické náklady a pod./ při prodeji pozemku a tak si snížit základ pro vyměření daně? Pozemek vlastním déle než 5.let. Děkuji za pomoc a radu a jsem s pozdravem
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsme plátci DPH. Italská firma nás požádala abychom zajistili ubytování v Česku pro jejich technika. Hotel vystavil pokladní doklady na ubytování s 5 % DPH a na stravování s 19 % DPH. Nyní budeme tuto službu přefakturovávat italské firmě, která má daň. ident. číslo. Jak bychom měli správně postupovat z hlediska DPH? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, OSVČ (daňová evidence, čtvrtletní plátce DPH)) má v obchodním majetku zařazen osobní automobil, který částečně využívá k soukromým účelům. Z hlediska DPH v souvislosti s nákupem PHM uplatňuje na vstupu odpočet v plné výši a současně vystavuje doklady o použití na dodanění PHM využitého pro soukromou potřebu (v závislosti na poměru ujetých km pro soukromou potřebu k celkovému počtu ujetých km), jak se postupuje v případě ostatních výdajů z pohledu k DPH ? např. servis, opravy, autodoplňky ? může u těchto ostatních výdajů uplatnit odpočet v plné výši bez krácení a bez vystavení dokladu o použití ? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, před 5 měsíci jsem pozastavil živnostenskou činnost na pronájem nevýherních automatů, nyní mám asi 2. měsíc v jedné provozovně umístěn automat a stale mam pozastavenou živnost, mohl bych z tohoto automatu vybrat tržbu a dát majiteli fakturu před obnovenní živnosti nebo musím nejdříve obnovit živnost? A neporušil jsem zákon že jsem tento automat umístil do provozovny při pozastavené činnosti? Děkuji za odpověd
odpovídal(a): | Redakce |
Dovoz náhradních dílů z EU. Obdobné dotazy již byly zodpovězeny, jde mi ale o variantu, kdy nakoupím v Rakousku ND v hodnotě cca 500 EUR a doklad je správně vystaven bez DPH. Jaky je další postup v případě, když sám nejsem plátce DPH ! Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem studentka a odjela jsem na prazdniny pracovat do Velké Británie. Zaměstnavatel mi strhava ze mzdy daně z příjmu a pojistění. Jakou mam moznost na vraceni techto penez? Na jaký úřad se mam obracet? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Pokud převážím zboží ČR-EU-ČR pro plátce EU, kde je místo plnění? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o posouzení mého názoru. OSVČ má dvě provozovny, jednu v místě bydliště, druhou v sousední obci. Do té druhé se dopravuje asi třikrát týdně vlakem. Mám za to, že v tomto případě lze jízdenku na vlak zahrnout do daň. uznatelných výdajů, neboť finanční prostředky byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdan. příjmů...., případně lze tuto cestu vlakem považovat za pracovní cestu - § 24,odst. 2k. zák. o daních z příjmů. V případě, že však nemá OSVČ provozovnu mimo své bydliště zapsanou v živnostenském rejstříku, pak si pravděpodobně nemůže uplatnit žádné náklady spojené s touto provozovnou, např. i nájemné apod.... Nemám ale představu, jak má vypadá ŽL, pokud OSVČ podniká v provozovně mimo své bydliště, tj. má více míst podnikání. Píše se tam i provozovna? Řekla bych, že ano, ale ..... Díky za Váš názor.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den.Český plátce opraví ruskému podnikateli ve své prodejně v Praze notebook. Opravu zdaní 19% v tuzemsku? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Pokud slovenská firma - plátce na Slovensku provede opravy strojního zařízení pro firmu ze třetí zeme v Brně. Protože se zařízení nebude vyvážet z ČR, je místo plnění v ČR (§10 odst. 4c)? Pak se tady asi bude muset slovenská firma zaregistrovat a zaplatit DPH?
odpovídal(a): | Redakce |
Cenová nabídka byla tvořena v dubnu s 5% DPH. Smlouva na nejvýše přípustnou cenu je dle cenové na bídky vč.5%DPH. Co dělat, když k fakturaci došlo až v červnu a tím pádem došlo ke změně DPH na 19%? Má dodavatel právo na úhradu celkové částky vč.19%DPH? Příp. kdo uhradí tento rozdíl.