FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den - jako hráč fotbalu mám vyřízený živnostenský list na volnou živnost (těch cca 100 činností). Mám s klubem uzavřenou smlouvu jako hráč a dostávám odměnu, vše ostatní si musím platit sám (oblečení,fitko,obuv,apod.)Finanční úřad mi nechce uznat výdaje procentem z příjmů ve výši 60 %, prý jen 40 %. V zákoně je psáno, že 40 % např. u podnikání podle zvláštních předpisů (§ 7,odst.1c)a dále je psáno 40 % např. u příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (§ 7, odst. 2b)= tady bych se řadil já, kdybych neměl živnostenský list. Co je tedy pravda? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, klient provádí prodej zboží v ČR, platí zde i DPH. Ale za prodeje dostává též od zahraničního dodavatele zboží - prémie vyplacené ze zahraničí na český účet v Kč. Je to příjem z kterého se má odvádět DPH? Děkuji za Vaši odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, náš nezletilý syn (3 roky) měl možnost zúčastnit se natáčení reklamního spotu, jako odměnu za natáčení a práv ke zveřejnění dostal honorář ve výši 40.000 Kč. Předpokládám, že se jedná o mimořádný a jednorázový příjem, který se nebude opakovat. Jak mám v příštím roce zůčtovat tento příjem? Slyšela jsem, že rodič podává za dítě jeho vlastní daňové příznání. Chci se tedy zeptat, jak uvádět tento příjem v daňovém přiznání a zda z toho plynou další povinnosti, zejména co se týká přihlášení příjmu na CSSZ. Změnilo by se něco,kdyby se náhodou podobný příjem opakoval? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den! Získal jsem cenu 50 tis. Kč za odbornou publikaci. Jedná se o cenu z veřejné soutěže (vypsané pro všechny občany ČR) a bylo mi řečeno, že cena byla již zdaněna poskytovatelem, a proto ji já dále nedaním a neuvádím v daňovém přiznání. Je to tak správně? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu. Manžel podniká FO-daňová evidence, plátce DPH a teď nakoupil zboží z Číny (v hodnotě 35433 eur), jak to bude s DPH a popřípadě, kde se to bude v přiznání promítat? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
dobrý den. jsme s.r.o. a do firmy jsme si koupili malou kuchyňskou linku, kterou nám dodavatelvyrobil na míru. Jak mám zaúčtovat pořízení této linky? Cena bez DPh nepřesahuje částku 30.000Kč. děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,můj syn je nájemník OB 3+1 ,který odkupuje v letošním roku nebo začátkem příštího roku do družstevního vlastnictví a byt opravil a chce si jej udržet pro případ založení rodiny.Nájemné a služby jsou pro něj vysoká částka,tak si musí vzít podnájemníka,který mu přispěje k úhradě nájemného určitě alespoň tři roky.Syn je zaměstnaný a jeho hrubý příjem činí as 17 000.- Příjem za zdaňovací období bude nad 10 000.- l. Musí si zařídit živnostenský list,nebo se dají daně odevzdat jiným způsobem ? 2.Pokud není byt v osobním vlastnictví/nyní OB - bude družstevní/ je možné aby v pokoji měl podnájemníka,který je platící - nahlášen na OÚMČ a jak má vykazovat DPH ?Děkuji za radu. Kovářová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na DPH u vratných obalů. Nakupujeme zboží s vratnými obaly z EU, zboží uvádíme na řádek 4 a 44. Musím uvádět i hodnotu vratných obalů v přiznání k DPH, když jsou od DPH osvobozeny? Pokud ano, tak na který řádek a dochází zde ke krácení nároku na odpočet daně? Děkuji M.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz ohledně daňového přiznání. Má situace je následující.Do poloviny ledna 2012 jsem byl zaměstnán na plný úvazek, poté jsem podal výpověď a byl jsem 5 měsíců bez práce vedený na úřadu práce a nepobíral jsem žádnou podporu a neměl jsem žádný příjem.Nyní pracuji na DPČ 80 hodin měsíčně.V listopadu, maximálně na konci prosince chci odjet za prací do zahraničí. Zajímalo by mě, jak to bude s ročním zůčtováním daně.Má můj současný zaměstnavatel povinnost zpracovat za mě daňové přiznání, když podám výpověď k 30.11.? Pokud ne, má tuto povinnost v případě, že skončím až k 31.12.2012? Pokud ani to ne, budu muset daňové přiznání podat sám ze zahraničí prostřednictvím internetu-jaké dokumenty budu pro zpracování ročního zůčtování daně potřebovat(abych si je případně včas vyžádal od zaměstnavatele)-přehled o zdanitelných příjmech, evidenční list důch. pojištění, potvrzení o době evidence na UP? Domnívám se, že i když pracuji pouze na dohodu o prac. činnosti, zaměstmavatel mi musí vystavit přehled o zdanitelných příjmech?? A ještě by mě zajímalo, zda se musím nějakým způsobem odhlásit z placení daní v ČR a jak?-na úřadě práce, nebo jinde? Budu pracovat mimo EU. Předem velmi děkuji za odpovědi.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s přiznáváním a následným zdaňování příjmů od OSY a Intergramu. Manžel má být od září "v domácnosti" a celodenně tak pečovat o naši tříletou dceru. Zároveň si občas přivydělá na dohodu o provedení práce, kromě toho je ale autorem hudby a chodí mu honoráře od OSY (ročně cca 25000,-) a Intergramu (ročně cca 6000,-). Plátcem zdravotního pojištění je stát (podle § 7 písm. l zákona o veřejném zdravotním pojištění), což nevylučuje ani dohoda o provedení práce. Nicméně nevím jak naložit s těmi autorskými honoráři, protože dle informací na internetu by se ty měly počítat mezi příjmy z jiné výdělečné činnosti, která se ale se statutem "osoba v domácnosti" vylučuje. Lze tento problém nějak vyřešit, nebo díky autorským odměnám není možné "být v domácnosti"? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda dárkové poukazy k životnímu výročí,vánocům a příspěvek na dovolenou z FKSP jsou daňově uznatelným nákladem. Používá se k zaúčtování účet 527? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, je možné zakoupit praovníkům v kanceláři zdravotní nazouváky jako pracovní obuv? Je to daňově uznatelný náklad, je možný odpočet DPH? V případě nákupu oděvů a obuvi pro obchodní manažery(reprezentaci firmy)je daňově neuznatelný náklad? Je možné použít účet 528 Ostatní sociální náklady?Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Na základě plné moci od daňového poradce byla tato plná moc podána na finanční úřad v Jaroměři dne 2.4.2012. Poplatník však spadá pod finanční úřad v Náchodě. Dle sdělení pracovnice finančního úřadu v Náchodě však plná moc není platná neboť nebyla podána do Náchoda ale Jaroměře a nebyla podána do 31.3.2012 takže se k ní nebude vůbec přihlížet a vyměřila pokutu za pozdní podání daňového přiznání. Je možnost se proti této pokutě odvolat nebo správní řád nic takového nepřipouští (ačkoli do 5 dnů to má být bez sankce). Děkuji za odpověd. Plachetská Hana
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Jsme Slovenská firma, která působí na uzemí ČR,chci se zeptat mame ubytování v ČR, kde nám vystavují také DPH, jenomže firma SR není plátcem DPH. Firma která má ubytování v ČR, nám nechce vystavit fakturu bez DPH. Je to správne? aby nám vystavovali fakturu s DPH? děkuji za odpoved.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, po otci jsme zdědily se sestrou každá ideální polovinu zahrady s chatkou. Sestra mně svoji polovinu letos bezúplatně darovala/ s notářským zápisem/ Musím přiznávat daň nebo podávat daňové přiznání? děkuji Eva Krejčí
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den pane JUDr. Dytrichu. Reaguji na Vasi odpoved, ve veci uhrazeni jiz zaplacenych faktur z 2011, napsal jste mi:Odpověď: A co zůstatek 311 a 321 a součet nezaplacených faktur došlých a odeslaných? Jak to tady vypadá? Pokud potřebujete i toto "vyrovnat", tak budete účtovat 311 a 321 proti nedaňovým výnosům/nákladům. Pokud toto souhlasí, tak doporučuji provést úhradu pohledávek - závzků pouze v knize odeslaných (došlých) Fa bez vazby na účetnictví, pokud Vám to Váš účetní program dovolí. Tolik alespoň obecně. K přesnější informaci bych potřeboval s Vámi osobně konzultovat. Odpověděl: Dytrich Petr, JUDr. Presne jak pisete, tak to je, v knize prijatych faktur jsem provedla uhrady faktur bez vazby na ucetnictvi. A pochopitelne v hlavni knize 321 se nezmenila, tudiz toto jsem musela take prouctovat, aby byla 321 ponizena a souhlasila s knihou zavazku. Vim, ze platbou by se uctovalo 321/221, tim padem by byla 321 vyrovnana, ale jak pisete a jak jsem se domnivala, mam uctovat o nedan. vynosech/nakladech. Je tedy toto spravne: priklad - neuhrazena faktura k 31.12.2011 byla ve vysi Kc 1000,- Uctovala jsem Kc minus1000,- 548/321, tim padem ucet 321 je OK. Musim tu "548" (napr.) si zadat v uctove osnove do nedanovych ? Tim, ze zadam castky s minusem na kontaci 5../321 tak vyjde pochopitelne vynos, musi to ale i presto byt nedanove?, a na konci roku v dan. priznani teprve musim provest odcitatelne a pricitatelne polozky? Za Vasi radu dekuji, respektive postup v uctovani.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda pokud se jedná o každoročně se opakující platby jako je např. pojištění profesní odpovědnosti nebo pojištění automobilu, zda je možné si "vnitřní směrnicí" určit, že tyto položky se nebudou časově rozlišovat.(jedná se o malou s.r.o.společnost pouze se dvěma jednateli). Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Má se fakturovat dle PDP čištění koryta potoka (bagrování-odstranění sedimentů)? Domnívám se, že to nespadá pod CZ-CPA 42.91.20. Pokud by v rámci prací bylo i zpevnění břehů je to stejný případ?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, měl bych dotaz. Investuji do HYIP (Vysokovýnosné investiční programy), firmy jsou rozmístěny po celém světě a k výplatám neexiistuje žádný oficiální doklad, maximálně výpis z účtu internetové peněženky. Chtěl bych se zeptat, jestli se tyto příjmy musí danit (jsem fyzická osoba), popř. pod jakou daň toto spadá. A ještě dotaz, pokud bych dané peníze po investici převáděl ihned do Moneybookers internetové peněženky, kde bych si zřídil kreditní kartu a z té vybíral v Čechách, jestli i tak se musí odvádět nějaké daně či něco takového. Vůbec se v tom nevyznám a všude je napsáno něco jiného. Děkuji mnohokrát a přeji Hezký den. Petr K.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Prosím o radu. Musí být firma plátce DPH, práv. osoba, podvojné účto, předmět podnikání nákup - prodej zboží (textilní výrobky, zipy, nitě atd). Musí být registrovaná např. Eko-kom kvůli obalům? Či pokud není - musí vykazovat nějak ty obaly, což jsou krabice dle Zákona 477/2001 o obalech? Děkuji za radu.