FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Omlouváme se čtenářům a uživatelům našeho Poradenského centra, ale poradna daně je dočasně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO

odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak dlouho lze…

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak dlouho lze uplatnit odpočet daně DPH od uskutečnění přijatého zdanitelného plnění (např. nákupu materiálu). Když mohu uplatnit odpočet, tak vždy v řádném DAPu? Předem děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dobry den, obracim se na vas s dotazem ohledne…

Dobry den, obracim se na vas s dotazem ohledne naroku na den pracovniho volna v pripade odberu krve (darce) na trans. stanici Dle vyhl. c18/1991 Sb, pril. 1 bod a ma zamestnanec narok na den placeneho volna. Jak je to v pripade, kdy clovek pracuje na 12-ti hodinove smeny? Je povinen jit v den, kdy ma naplanovane volno a nebo muze jit i v den, kdy ma naplanovanou sluzbu? Zamestnavatel po mne pozaduje, abych si krev chodil darovat ve svem osobnim volnu....a odmita mne uvolnit z prace. Je nekde v zakone opora pro tento pozadavek?



odpovídal(a): Redakce

prosí, jsem spolupracujicí osoba a tudíž bych…

prosí, jsem spolupracujicí osoba a tudíž bych měla podat daňové přiznání je nutné vycházet z daň. základu 101000Kč když můj poměr z nákladů a výnosů je 30%*70% není výhodnější být v domácnosti a manžel by na mě uplatňoval v daň. přiznání odečitatelnou položku? Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Dobry den, 11 mesicu jsem byla OSVC v CR, 1 mesic…

Dobry den, 11 mesicu jsem byla OSVC v CR, 1 mesic jsem pracovala v UK. Jak budu danit tento prijem v CR za rok 2004? Mohu pozadat o vraceni dane v UK? Dekuji za odpoved.


odpovídal(a): Redakce

Vážený pane Dytrich - děkuji za odpověď k mému…

Vážený pane Dytrich - děkuji za odpověď k mému dotazu na fakturaci nájemného čtvrtletně. Poradil jste mi podat dodateč. daň. přiznání za 2Q, popř. 4/2004 a 5-6/2004. Také jste psal, že se měla vystavit faktura se dvěma položkami - jedna s 19% a druhá s 22%. To jsem tehdy mohla použít ve faktuře s DUZP 30.6. daň 22%?? Jak to tedy nyní vyřešit účetně? Mohla bych vystavit opravný daň. doklad? Nevím ale, jaké v tomto dokladu použít datumy (vystavení a DUZP)?? Mohla bych tedy tento daň. doklad vystavit jako by za 2Q - tedy k 30.6. - použít zde se záporným znaménkem původní základ DPH s 19% a nový základ kladně (částka jen za jeden měsíc) + 22% DPH a tudíž podat dodat. daň. přiznání za červen 2004?? děkuji za odpověď. L.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, podnikam jako OSVC a chci se zeptat…

Dobrý den, podnikam jako OSVC a chci se zeptat, zda pokud začnu spolupracovat s osobou, jež je platcem DPH jako spolupracujici osobou, stavam se i ja platcem DPH? Dekuji za odpoved. Miloslav Simek


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, jsme nezisková organizace a já bych se…

Dobrý den, jsme nezisková organizace a já bych se chtěla zeptat, jak se účtují věcné dary /materiál, DDHM/, je mi jasné, že je musím dát do spotřeby, ale nejsem si jitá, jestli na strane dal bude 901??? diky.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, jsme realitní a stevební firma,…

Dobrý den, jsme realitní a stevební firma, budeme kupovat lán orné půdy za účelem výstavby rodinných domků. 'zádáme o úvěr u ČS, který získáme, musí se však založit jednoúčelová dceřinná společnost. Tato nová spol. bude mít smlouvu s firmou na vybudování inženýrských sítí. Může si uplatnit zaplacené DPH na výstavbu těchto sítí Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den,prosím vás můžete mě vysvětlit…

Dobrý den,prosím vás můžete mě vysvětlit Švarcsystém.Jsem OSVČ ŽL mám na izolační práce.Práci si sháním sám,někdy ale pracuji pro izolační firmu,sro,která má lidi zaměstnané.Pokud mají větší zakázku,nebo nestíhají tak jim vypomáhám.To už podle nového nesmím?Pořád se všude ptám a každý to chápe jinak.Předem děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den , jako spoluvlastníci nemovitosti -…

Dobrý den , jako spoluvlastníci nemovitosti - objekt rekreace (všichni fyzické osoby) chceme darovat rekrační objekt sportovnímu klubu , který se o objekt stará. Je tento převod osvobozen od daně darovací podle § 20 , odst.4 , písm. a zákona o dani dědické,darovací a dani z převodu nemovitostí? Děkuji za odpověď.



odpovídal(a): Redakce

V roce 2004 jsem podnikal do 31. 3. 2004 jako…

V roce 2004 jsem podnikal do 31. 3. 2004 jako OSVČ, poté pozastaven živnostenský list. Vzniká povinnost daně z příjmu ?


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den,chtěl bych vědět na koho se vztahuje …

Dobrý den,chtěl bych vědět na koho se vztahuje §7c-Minimální základ daně,prosím o přeložení do "lidštiny".Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

dobrý den, jaký způsob fakturace byste poradil v…

dobrý den, jaký způsob fakturace byste poradil v případě firmy (fyz. osoba), která poskytuje telekomunikační služby za málo peněz zvyšujícímu se počtu zákazníků? Zasílání měsíčních faktur je značně neekonomické. Je uzavřena smlouva, kde je uvedena částka, DPH, způsob placení. Stačí tato smlouva jako podklad do účetnictví zákazníků? Vím, že jiné firmy zabývající se touto službou faktury nerozesílají, ale zákazníci je vyžadují.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, prosím o odpověď na tento dotaz: syn…

Dobrý den, prosím o odpověď na tento dotaz: syn podnikal od r.1990, v lednu 2004 pozastavil ŽL na 2 roky,v únoru byl v evidenci Üřadu práce a od března je zaměstnán na HPP. Musí podávat daňové přiznání , pokud jeho výdaje byly vyšší nez příjmy ? Bude platit minimální daň ? Musí sečíst za celý rok 2004 příjmy z podnikání a příjmy z HPP a z tohoto vypočítat daň? Děkuji


odpovídal(a): Redakce

V letošním roce 2004 jsem přerušil provozování…

V letošním roce 2004 jsem přerušil provozování živnosti v měsíci 7,8/2004. Při výpočtu min.daň.základu si snížím tento o 2/12 nebo toto lze pouze při ukončení činnosti?


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den,moje drera podniká jeden a půl roku…

Dobrý den,moje drera podniká jeden a půl roku jako kadeřnice,prosil bych odpověď zda musí platit minimální daň a kolik tato daň je nebo jak se to dá vypočítat.Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den,máme s kamarádkou butik s dovozem…

Dobrý den,máme s kamarádkou butik s dovozem anglického použitého textilu.Podnikáme obě na vlastní ŽL,tudíž i vlastní daňovou evidenci.Jedna je plátce DPH,druhá ne.Máme jednu provozovnu a společnou kasu,ze které hradíme jak nájem, tak nákup zboží a zisk si dělíme rovným dílem a náklady také. Nájem je placen měsíčně z pokladny a na jméno jedné z nás. Je možné uvést do DE, že jeden měsíc by platila jedna a druhý měsíc druhá z nás? Nebo musí např. mně kamarádka vystavit fa na polovinu nájmu.Další můj dotaz je k nákupu textilu, ten nakoupíme např. za 5.000,-Kč a je ho 40kg.Musím tedy vést nějakou skladovou kartu, když nakonec textil prodávám v kusech?Musí se dělat nějaká inventura na konci roku? Dalším mým dotazem je, když i můj manžel podniká, k tomu má příjmy ze zaměstnaneckého poměru a máme jedno dítě, tak jestli si manžel ještě letos může uplatnit odpočty na dítě a na mě, když jsem já začala od 1.11.2004 také podnikat a co si mohu odpočítat já ve svém daňovém přiznání?Nyní budu ve ztrátě, neboť jsem měla velké výdaje při založení firmy. Podléhá 19%DPH náklady na vydání ŽL a platba za nájem? Děkuji za odpověď na e-mail MajnerovaLenka@seznam.cz


odpovídal(a): Redakce

Vaše mzdová kakulačka uvádí nezdanitelnou položku…

Vaše mzdová kakulačka uvádí nezdanitelnou položku na manželku, držitelku ZTP/P. Platí to i pro manžela? Jsem v invalidním důchodu, mám plnou invaliditu a jsem držitelem průkazky ZTP/P. Může na mne manželka, která je v zaměstnaneckém poměru, uplatňovat nezdanitelnou položku . Pokud ano, jak má postupovat. Mzdová účetní jejího zaměstnavatele jí sdělila, že nic takového neexistuje. Děkuji za odpověd. Jan Pelc.


odpovídal(a): Redakce

Jsem OSVC a casto jezdim do zahranici (Polsko )…

Jsem OSVC a casto jezdim do zahranici (Polsko ) na 1 az 2 denni prac. cesty .... mohu si uctovat krome stravneho i kapesne podle zakona o cest. nahradach ? V zakone se totiz pise ... zamestnanec ma narok i na kapesne do vyse 40% ... ja ale nejsem zamestnancem . Dekuji


odpovídal(a): Redakce

Měla bych takový dotaz: Jednou za čtvrt roku…

Měla bych takový dotaz: Jednou za čtvrt roku fakturujeme nájemné jedné firmě za pronájem kanceláře. Za 2. čtvrtletí jsme ale fakturovali s 19% DPH (DUZP 30.6.). Spadal tam tedy i duben, kdy platilo ještě 22%ní DPH. Máme to tedy dobře s 19% nebo to budeme muset opravit. Pokud ano - jak? Přece nemohu podat dodat. daň. přiznání za duben, když jsem v dubnu v podstatě nic nefakturovala.. Děkuji za odpověď...L.