FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, když proplatí zaměstnavatel zaměstnanci dáln. známku k vozidlu, které používá pro služ. cesty je nutno o tuto částku navýšit daň. základ zaměstnance, protože jde o příjem ze závisl.činnosti. Odvádí zaměstnavatel i zaměstnanec z tohoto jednoráz. navýšení zdrav. a soc. pojištění nebo jen daň ze závisl. činnosti??
odpovídal(a): | Redakce |
FO podniká od 1.7.2004. 13.7.2004 koupí auto za 100.000,- Kč a vloží do podnikání. 3.11.2004 auto prodá za cenu poloviční. Mohu do daň.přiznání uplatnit ZC ve výši 100.000,- ( dle mé úvahy nemohu uplatnit 1/2 ročního odpisu majetek není evidován na začátku úč.období). Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, OSVČ (vedlejší i hlavní činnost) jsou povinny odvádět zálohy na sociální abezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (daňově uzn. výdaj v účetním roce). V případě, že vznikne po ročním přehledu (za rok 2004) přeplatek - nárok na vrácení zálohy - je tento příjem nutné dále uvádět v účetnictví v r. 2005 jako příjem ovlivňující základ daně (v případě, že nechci použít tento přeplatek na zálohy pro 2005 ). Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore, Jsem OSVČ,vedu DE. V r. 2004 jsem koupil auto na fin leasing. s úmyslem ho zahrnout do majetku živnosti po splacení laesingu.Budu si uplatňovat jako výdaj leas. splátky + poměr. část akontace na konci roku + pojištění + náklady na provoz auta.Pokud to říkám správně.Ale po přečtení paragrafu č. 30, odst.4 zákona o daních z příjmůj, sem neporozumněl výkladu. Je možné, že si mohu auto zároveň odepisovat, ačkoli ještě není moje??Jak je to prosím v mém případě s odpisem hmotného majetku? A budu uvádět do daňového přiznání do Odst. D 1. Hmotný majetek toto letos pořízené auto na leasing ? Děkuji velice za pomoc.
odpovídal(a): | Redakce |
Vazeny pane doktore, dne 23.2. jsem vlozila nize uvedeny dotaz. Bohuzel jsem nedostala odpoved na jednu cast dotazu, zda budu muset zaplatit dan v pripade, ze bych byt chtela prodat. Omlouvam se, asi jsem se vyjadrila nepresne. O hranici 5 let vim, jen si nejsem jista, zda se na mne take bude vztahovat, kdyz byt pronajimam, mam ze nej prijem, uplatnuji naklady a nebydlim v nem. Jeste jednou dekuji predem za odpoved. Puvodni dotaz byl: Vazeny pane doktore, vlastnim byt, kde jsem mela nejdrive 2 roky druzstevni podil a nyni jsem 3 roky vlastnik. V byte nebydlim a nemam tam ani trvale bydliste. Zhruba rok byt pronajimam jako soukroma osoba a prijem z najmu si nyni zapoctu do sveho danoveho priznani, kde uplatnuji i tu moznost 20% odpoctu na naklady (Jsem povinna vest si nejakou evidenci?). Chystam se vsak byt v dohledne dobe ( za 1-2 roky) prodat a rada bych vedela, zda jsem povinna zaplatit dan z prijmu z tohoto prodeje. Vim, ze existuje urcita hranice 5 let po ktere bych mohla byt osvobozena od teto dane, ale nejsem si jista, zda se to na mne vztahuje, kdyz v byte nebydlim a pronajimam ho. Presne nerozumim tomu, co znamena, kdyz je byt zahrnut do obchodniho majetku a nevim tedy, zda to ja tim, ze byt pronajimam, mam z nej nejaky vydelek a uplatnuji nejake naklady nesplnuji. Moc dekuji za vasi radu.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Jsem hudebník-zpěvák.Chci se tímto oborem živit. Musím mít na tuto činnost živnostenský list? Ptal jsem se na toto daňových poradců a bylo mi řečeno,že se jedná o volnou živnost.Poradili mi,abych se dotázal přímo živnostenského úřadu.Mohu Vás poprosit o informace které se týkají profese hudebník-umělec a volné živnosti? Děkuji za odpověď. S pozdravem
odpovídal(a): | Redakce |
vlastním cca 6000 m2 lesa a spoluvlastním cca 20 000 m2 orné půdy v okrese Tábor. pole jsou pronajata ZD a to platilo dosud daň , z lesa ji neplatím. prosím zda se musím nahlásit na finančním ůřadě a kdo platí dan když pozemek užívá družstvo, ob pozemky mne byly vrácenyv restituci. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Od Nového roku jsem se stala hospodářkou jedné neziskové organizace. Mou povinností je tedy kromě jiného i podávat daňové přiznání. To se však podává až do konce března tohoto roku. Chtěla bych se zeptat, zda musím já - jako nový "pokladník" - podávat daňové přiznání za minulý rok (kdy jsem však pokladnu ještě nevedla), nebo zda je za to zodpovědný ještě předcházející hospodář. Sama nemám k loňskému roku žádné podklady - začínám tzv. s čistým listem, pouze se zůstatkem z loňska. Mohu být vlastně zodpovědná za něco, co jsem nevedla? Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý deň. Sme česká fy, ktorá faktúrovala na Slovenko programátorské práce. Slovenská fy nám z úhrady zrazila 10% zrážku dane. Ceská fy má nárok na zápočet tejto dane. Prosím o vysvetlenie, aký je rozdiel medzi metodou úplného zápočtu a metodou prostého zápočtu. Ktorú metodu mám uplatniť v našom prípade? Ďakujem
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o informaci k vrácení daně ze stavebního spoření. V roce 2000 jsem s přítelem koupila starší dům s pomocí úvěru ze stavebního spoření. Každý rok jsme měli bez problémů od zaměstnavatele v daňovém přiznání vráceny daně z tohoto úvěru. Letos však po mně účtárna chce doložit, že dům nejen vlastním (což snadno doložím výpisem z katastru), ale mám v něm i trvalé bydliště. Jelikož byl dům starý a my jsme po jeho koupi neměli žádné finanční prostředky na jeho rekonstrukci, tak jej postupně opravujeme až do dnešní dnů a trvalé bydliště máme u rodičů. Mám nárok na vrácení daně nebo ne? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda si může fyzická osoba (OSVČ) odečíst úroky z hypotéky. Pořídil rodinný dům na hypotéku v dubnu 2004, má výpis z katastru nemovitosí, kde je jediným vlastníkem i smluva je pouze na něho. V tomot domě od května 2004 bydlí s manželkou a dcerou, nemají zde však ještě trvalé bydliště. (Trvalé bydliště má 200 km vzdálené, protože zde podniká - má zde kancelář jako podílník ve v.o.s., vlastní zde jinou nemovitost, kterou pronajímá a nájemné přiznává v par.9, podává zde daňové přiznání atd.)Stačí,zda napíše čestné prohlášení, že v roce 2004 rodinný dům používala rodina k trvalému bydlení (dcera zde chodí do základní školy). Velice Vám děkuji za Vaši odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Teď jsem zjistila,že podnikatel v roce 2003 vydal ze skladu zboží(PC,tiskárny,paměťové desky) za 500000,-Kč bez DPH.Bohužel s touto výdejkou jsem nepočítala v inventuře ani v zásobách.Teď to chce dát jako majetek,ale až v 1.1.2004.Vyskladněno je to 25.10.2003.Jak mám postupovat? Loni měl hospodářský výsledek 22000,-Kč,tak neplatil žádnou daň.Můžeme to udělat nějak,abych nemusela dělat dodatečné dańové přiznání?
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem malý živnostník a spolupracuji se svým kamarádem na montáži suchých staveb - sádrokartonech. Mám takový problém. Zákazníkovi jsem vyfakturoval práci (bez nákladů na materiál, zákazník chtěl jen jednu fakturu za práci celkem) a pak jsem se dělil se spolupracujícím tak, že mi dohodnutou část z tržby (část z mojí faktury) vyfakturoval. Mohu v daňovém přiznání uvést v příjmech jen rozdíl fakturovaných částek? Vlastně se jednalo jen o vyrovnání příjmů za danou práci mezi nás dva, tedy přefakturací.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, můj družstevní byt jsem v letošním roce převedla do osobního vlastnictví. Mohu ho ihned prodat bez nutnosti placení daně z příjmu? Dočetla jsem se pokud nejsem vlastník alespoň 2roky, podléhá to dani z příjmu. Započítávají se do těchto let i léta, co jsme byla družstevník? Mnohokrát děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, Chtel bych se zeptat, jakym zpusobem se zdanuje zahranicni odstupne v Ceske republice. Chci porovnat vysku zdaneni dane castky a rozhodnout se o forme vyplaceni. Dekuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám schválený hypoteční úvěr a již ho také čerpám na byt v osobním vlastnictvím, který staví společnost Skanska. V současné době je byt již dokončen, do konce března proběhne podpis kupní smlouvy a bude podán na vklad do katastru nemovitostí. Zatím je v katastru zapsána hruba stavba na mé jméno. Úroky z hypot. úvěru již platim od podzimu roku 2004. Mohu si tyto úroky uplatnit v daňovém přiznání za rok 2004 a tím si snížit daňový základ za rok 2004? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz, známá vede daň. evidenci a je čtvrt. plátcem DPH, shání na území ČR odběratele zboží pro Polskou firmu- také plátci DPH. Za tuto službu si účtuje provizi asi 3% z uzavřeného obchodu.Častku provize jí po uskutečněném obchodu polská fm. vyčíslí.Tuto provizi pak fakturuje Polské fm. Má fakturovat s daní 19%, nebo fakturuje bez DPH a polská strana si DPH dopočítá a odvede v Polsku ?Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím Vás zahrnuje se odměna správce konkurzní podstaty a odměna likvidátora společnosti do obratu pro vznik plátcovství. Děkuji za odpověd.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Mám tento dotaz: Podnikatel (DE) požádal leasing. firmu o předčasné ukončení leasingu o 12 měsíců dříve. V květnu 2004 doplatil splátky.Vozidlo si dále ponechává ve firmě. Jak mám účtovat o poměrné částce akontace roku 2005 a leasing. splátkách roku 2005, když je vlastně zaplatil už v roce 2004. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu pro mou manželku.V roce 2003 zahájila kosmetické služby,které prováděla v pronájmu.V roce 2004 jsme se rozhodli, že ve sklepních prostorách našeho RD vytvoříme provozovnu. Stavební povolení máme, kolaudace by měla proběhnou v roce 2005.JIž v roce 2004 jsme začali nakupovat materiál na vybavení a zprovoznění. Budou tyto náklady uplatněny již v roce 2004 nebo až po kolaudaci. Děkuji.