FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu: Po celý rok 2004 a v lednu 2005 jsem pobírala rodičovský příspěvek. K 1.2.2005 jsem opět nastoupila do zaměstnání. Mám nárok na dovolenou za celý rok 2005 nebo na jen na 11/12 s předpokladem, že budu zaměstnaná až do konce roku 2005? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Syn 25.3.04 ukončil studium na VŠ, od 26.03.04 byl registrován na Úřadu práce jako nezaměstnaný a nepobíral podporu v nezaměstnanosti.Od 17.9.04 opět začal studovat VŠ doteď. Za kolik měsíců si v DAP 2004 za něj odečtu nezdanitelnou částku? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane, chtěla bych Vás poprosit o vysvětletní ustanovení ohledně licenčních poplatků u smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem. V odstavci 1 tento článek uvádí, že mohou být tyto poplatky zdaněny v druhém státě. V druhém odstavci 2 licenční poplatky uvedené v odstavci a (patenty, ochranné známky atd) také ve smluvním státě. Jak tedy mají být zdaněny poplatky uvedené v odstavci b (autorská práva)? To zde není jednoznačné. Děkuji předem za vysvětletní.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore! Mám dotazy k leasingu. Jsem OSVČ, vedu DE, a nedávno jsem si vzal os. auto na leasing, mám ho v TP ale na své RČ, ne na IČO. Tzn., že auto asi není v majetku firmy? Chápu správně, že 1.) musím vést knihu jízd a rozlišovat v ní soukromé a pracovní cesty? 2) Z prac. cest pak lze uplatnit paušál na km + náklady na PHM (buď doloženými paragony nebo podle průměru)? 3.) Lze nějakým způsobem zahrnout splátky leasingu nebo jejich část do nákladů pro daň z příjmu? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosil bych o radu. Jsem šest let zaměstnaný a zároveň OSVČ, plátce DPH. V roce 2004 jsem byl od 6.5. ? 31.12. práce neschopen (neschopnost stále trvá). Základ daně u zaměstnavatele činí za rok 2004 40902 Kč, základ daně z podnikání je 3500 Kč. Mimo to jsem dostal nemocenské dávky 58 483 Kč. 1. Jak je to v mém případě s minimálním základem daně 2. Syn (není živnostník) za mě vykonal nějaké zakázky, abych neztratil odběratele, takže v mém přiznání k DPH a k dani z příjmu jsou tato plnění uvedena i přesto, že jsem byl v té době v pracovní neschopnosti. Synovi jsem žádné peníze za toto nevyplácel. Vidíte v tom nějaký problém? Děkuji mockrát za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, může stavební firma která zaměstnává vlastní stavební dělníky (a ti jsou plně pracovně vytíženi) zadat část zakázky živnostníkovi, který nemá vlastní zaměstnance a práci vykoná sám. Jedná se o výpomoc, kdy je nutné dodržet termín dokončení stavby. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, podnikatelka dostala dotaci od Úřadu práce na nákup přístroje na broušení skla. Během podnikání - 4 měsíce nevyděla ani korunu a činnost přerušila. Dotaci postupně splácí a zařízení si nechala. Může si dát celou dotaci do nákladů? Cenu přístroje musí dát do příjmů, takže vlastně vyjde 0. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Pokud byl příjem z nezávislé činnosti 0 Kč za rok 2004 a jiný příjem neexistuje, je povinost podat daňové přiznání?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý večer, prosím o radu co je možné uznat jako daňový výdaj event. pak také příjem v následujícím případu. Podnikám jako FO, vedu DE. 31.7.2004 jsem na úvěr (mám úvěrovou smlouvu)zakoupila auto. Hodnota auta byla 165.000,--, akontace 65.500,--, úvěr 99.500,--. 30. 9. 2004 mi bylo auto ukradeno. Úvěrové splátky jsem zaplatila tři (á 4.061,--). Pojišťovna poté co obdržela vyjádření policie, že je pachatel neznámý, zaslala pojistné plnění úvěrové společnosti, která mi po odečtení všech svých pohledávek vrátila 18.707,-- Kč. Děkuji za váš názor a vaši radu.
odpovídal(a): | Redakce |
Koncem roku 2004 jsem převedl ze svého účtu na účet veřejné sbírky na pomoc Asii částku 3000,- Kč. Mohu tento dar uplatnit jako odpočitatelnou položku, když nemám jiný doklad, prokazující poskytnutí daru, než výpis ze svého účtu?
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane, prosím o radu při vyplňování daňového přiznání. Jsem občan Polské republiky a do konce března 2004 jsem byl zaměstnancem polské firmy se sídlem Gdaňsku. Odvody na sociální a zdravotní pojištění tak i daně byly odvedeny v Polsku. Od dubna 2004 jsem zaměstnancem firmy DHL se sídlem v Praze a jsem tak daňovým rezidentem v ČR. Prosím, který formulář daňového přiznání mám použít a jsem povinný zahrnout do tohoto daňového příznání také příjmy z Polska za první tři měsíce ? Je ještě něco , co bych neměl opomenout ? Děkuji za odpověď. S pozdravem a přáním pěkného dne ...
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o zodpovězení nejasnosti v daňové problematice: Minimální daň se nevztahuje mimo jiné na podnikatele, kteří zahájili svoji činnost nebo podnikají druhým rokem. Vztahuje se tento fakt na spolupracující osobu ? konkrétně dcera podniká prvním rokem na živnostenský list otce?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Pracuji jako OSVČ v 1 pokoji svého bytu, kde bydlím. Jak si uplatnit úměrné náklady na provoz bytu v souvislosti s podnikáním. POdle jakého zákona či jakým způsobem? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem povinná přeřadit budovu obchodu z 5 skupiny do 6, když již tuto budovu odepisuji 10 let. V přechodných ustanoveních je, že budovu kterou jsem pořidila do konce roku 2003 nemusím přeřazovat, pochopila jsem to dobře, že nemusím. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Mám uzavřeno důchodové připojištění se státním příspěvkem a současně důchodové pojištění. Pro roční zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2004 jsem odevzdala svojí mzdové účtárně potvrzení o naspořených částkách (pro úlevu na daních potvrzeno 2x12000,-Kč) a doufala, že mi budou ze základu daně odečteny. ALE: prý musím doložit sjednání cílové částky (?), jinak nemohu úlevu na daních žádat. T.zn. pokud nemám v pojišťovně sjednánu cílovou částku k výplatě, ale rentu, nemám nárok (odvolávka na §15, odst.10 zák.568/92Sb.). Je to možné? A pokud ano, proč na to pojišťovny neupozorní a posílají mi potvrzení pro účely úlevy na daních? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Minulá účetní dělala odpis na krátkodobý majetek do 40.tis.(PC,monitory,tiskárny....)Hodnota majetku byla 55 746,-Roční odpis byl 5994,- po dobu 6,měs/999,-Kč)V loňském roce je pořízen majetek za 531 373,-Kč můžu udělat také odpis na krátkodobý majetek.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, prosím o radu, jak chápat ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Litvou ustanovení článku 12 při zdaňování licenčních poplatků. Odst. 1 říká, že mohou být zdaněny i v druhém smluvním státě (v Litvě). Odstavec 2 pak říká, že mohou být zdaněny také v prvním státě (ČR) max. 10 % hrubé částky poplatku. Jak tato dvě ustanovení chápat? Je možné v autorské smlouvě smluvit, že celý poplatek bude zdaněn v Litvě a zde u nás nezajišťován? Děkuji za předem za vysvětlení.
odpovídal(a): | Redakce |
Vysvětlila jsem si minimální základ daně dobře, když se domnívám,že na toho kdo začal podnikat (ŽL) v roce 2003 a nebo 2004 se nevztahuje.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, vstupenky na benefiční koncert jako příjem,patří do seznamu služeb se sniženou sazbou DPH ( 5%)? Díky za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám osobní auto v obchodním majetku, vedu DE, mohu uplatnit náklady na PHM a zároveň si vypočítat cestovní náhrady za ujeté kilometry ( počet kmx3,50Kč + počet km x spotřeba x sazba?) Děkuji za odpověď.