FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, prosim o zodpovezeni dotazu za nasl. situace: fyzicka osoba, podnikatel, platce DPH, koupi nebytovy prostor spolecne s manzelkou (SJM), nezahrnuty do obch. majetku. Muze najemne fakturovat podnikatel, vcetne 19% DPH ? Popripade jaky je spravny postup? dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý dne,jsme spol.s.r.o.,plátci DPH.Jak je to s doklady od neplátců za zboží a službu?Dopočítává se DPH nebo se naúčtje původní doklad bez DPH?Koupili jsem zboží od neplátce na 24 měs.splátky,i zde se neup.DPH a úřtuje se bez dPH?děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu. Chceme založit s.r.o s cizincem. Příprava je zatím pouze ve stadiu jednání, není sepsána společenská smlouva. Je možné uplatnit do nákladů cestovné (letenky, nocleh, atd) na jednání o založení firmy a další náklady, vzniklé v této fázi přípravy? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, prosím o radu se zařazením HIM. Společnost koupila nemovitost v dražbě. Složila draž.jistinu (324/211) a doplatila nejvyšší podání o 2 měsíce později na účet exekutora. Účtovala jsem o převedení jistiny na pořízení HIM (042/324) + pořízení HIM (042/221). Nevím, kdy mám nemovitost zařadit do užívání, zda k datu usnesení o příklepu nebo k datu podání návrhu na zapsání do katastru nem., či k datu zápisu do katastru nem. Předem moc děkuji za pomoc. M.M.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,potřeboval bych poradit. Jak se počítá obrat pro vstup do DPH u sdružení FO. např. Restauraci vlastní dva podnikatelé, kteří jsou ve sdružení FO. Restaurace má za 12 měsíců tržbu 1.800.000,-, takže každý člen má příjem 900.000,-. Vedou jedno společné účetnictví jako sdružení. Musí se zaregistrovat do DPH? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Zdravím, a děkuji Vám za odpověď na můj dotaz. Chtěla bych ještě od Vás upřesnit počítání obratu od toho října 2003. Nasčítává se od 0,- od října + další listopad a tak dále.nebo se sečtou obraty zpátky - září -srpen a tak dále. Promiňte, že se tak hloupě ptám, ale fú tvrdí, že 12 měsíců zpátky to znamená říjen+září+srpen a td. až říjen/2002. Moc děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Zdravím, a děkuji Vám za odpověď na můj dotaz. Chtěla bych ještě od Vás upřesnit počítání obratu od toho října 2003. Nasčítává se od 0,- od října + další listopad a tak dále.nebo se sečtou obraty zpátky - září -srpen a tak dále. Promiňte, že se tak hloupě ptám, ale fú tvrdí, že 12 měsíců zpátky to znamená říjen+září+srpen a td. až říjen/2002. Moc děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Zdravím, a děkuji Vám za odpověď na můj dotaz. Chtěla bych ještě od Vás upřesnit počítání obratu od toho října 2003. Nasčítává se od 0,- od října + další listopad a tak dále.nebo se sečtou obraty zpátky - září -srpen a tak dále. Promiňte, že se tak hloupě ptám, ale fú tvrdí, že 12 měsíců zpátky to znamená říjen+září+srpen a td. až říjen/2002. Moc děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Prioritní vlastník s.r.o. a zároveň jednatel společnosti zemřel, poraďte prosím kdy se má udělat mezitímní účetní závěrka. Datem úmrtí, nebo datem jmenování nového stat.orgánu. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o odpověď na následující dotaz: budova poenzionu bude zřejmě zařazena do 6. odpisové skupiny. Kolik let se tedy bude odepisovat? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, od roku 2000 pronajímám byt, ale příjmy z pronájmu jsem nezdanil. Jsem zaměstnanec (daňové přinání - typ A)a daňové přiznání typu A za mne podával zaměstnavatel, který však má sídlo v jiném kraji než je moje trvalé bydliště a zároveň pronajímaný byt. Nyní chci vše uvést do pořádku. Jak mám postupovat a u kterého FÚ podat daňové přiznání? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, žádám Vás o informace o zaúčtování a zdanění následující operace: Česká akciová společnost zřídila na Slovensku organizační složku, která má pronajaty prostory k podnikání. Zároveň česká a.s. odkoupila na Slovensku byt, který bude používán pro ubytování českých zaměstnanců společnosti po dobu, kdy budou pro organizační složku pracovat. Zajímalo by mne, jak bude možno nakládat s tímto majetkem po stránce účetní a daňové v rámci účetnictví české a.s.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, pokud budu prodávat obchodní podíl ve společnosti s r.o., který jsem zdědila a vlastním ho dobu kratší než 5 let, tak jsem byla informována, že daním rozdíl mezi částkou výše obchodního podílu sepsanou do dědického řízení ke dni úmrtí a částkou za kterou daný podíl prodávám musím zdanit daní z příjmu. Je tomu tak? Podléhá toto i jiné dani? Kdy podávám daňové přiznání nebo to ?pouze? nějak ohlašuji? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, chtěla bych se ještě zeptat, pokud půjde o službu poskytnutou u nás a fakturovanou slovenskému partnerovi a plnění bude tuzemské. Daň vyčíslím na ř. 210 daňového přiznání, ale slovenský partner se bude bránit, že to v rámci EU má být bez DPH, jak mu to mám vysvětlit. Jak on si uplatní DPH?
odpovídal(a): | Redakce |
Dovážíme zboží ze Slovenska, jedná se o satelitní přijímače. Jelikož se i tyto kazí proto jsme se dohodli s obchodním partnerem, že nebudeme vadné satelity zasílat na Slovensko na opravu, ale opravíme je v naši republice a Slovenskému partnerovi budeme fakturovat službu za opravu. Zboží tedy neopustí naši republiku, ale oprava je dělaná pro slovenského partnera. Fakturovala jsem tuto službu do zahraničí a v daňovém přiznámí DPH jsem ji vykazovala na ř. 410, což je asi chybné. Poraďte mi prosím jak postupovat. Mám službu fakturovat s DPH a do kterého řádku daňového přiznání toto uvést. Nebo je toto osvobozeno a do daňového přiznání se neuvádí a jak provést opravu daňového přiznání. Předem děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli do deníku denních tržeby se zapisují tržby v celkové částce za celý den nebo jednotlivé tržby během dne jak se uskutečnily? Nebo si ty jednotlivé tržby eviduji někde jinde a pak přepíšu do deníku tržeb až celkovou částku? Druhý dotaz se týká softwaru pro restaurace jak jste tady doporučoval. Mohl byste mi říci, kde se dá koupit nebo vy píšete pronajmout? Nevím že by se to dalo pronajmout.
odpovídal(a): | Redakce |
Můj dotaz se týka DPH. Provozujeme bar a diskotéku a v nejbližší době se staneme plátci DPH. Zajímalo by me jestli musí být i nějaké daňové doklady pro uplatňování daně na výstupu. My žádné nevystavujeme šlo by to asi těžko za prodej piv a panáků. Registrační pokladnu také zatím nemáme. Jak máme postupovat? Uzná nám finanční úřad daň na výstupu pouze na základě vykazáné tržby i když k ní nemáme žádný doklad (vystavenou fakturu, paragon atd.). Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane Dytrichu, děkuji za odpověď ohledně tvorby rezerv. Jen mi pořád není jasné, zda když pronajímám jen část nemovitosti, jestli také musím daňové rezervy na opravy tvořit podle toho podílu pronajímané plochy nebo mohu vycházet z celého rozpočtu a dělit jen počtem let. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu. Nemovitost má tři spolumajite-dědictví. Každý vlastní ideální třetinu. Následující problém se týká pouze jedné třetiny. V části nebytových prostor z této jedné třetiny podniká manžel spolumajitelky, plátce DPH. Nemovitost není v podnikání. Další část nebytových prostor společně dále pronajímají-příjem podle §9, ve svém přiznání zdanil manžel- FO. Nájem osvobozen od DPH. Tato FO také nakupuje el.energii-uplatňuje nárok na odpočet DPH. Spotřeba el.energie v pronajímaných nebytových prostorách bude "spotřeba pro soukromé účely", tzn. vystavit doklad o použití, nebo spotřeba pro plnění osvobozená od daně - krátit nárok na odpočet?Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, ráda bych se zeptala zda musím zaplatit daň z nemovitosti, jestliže majitel nemovitosti zemřel a notářské řízení o dědictví ještě není ukončeno, takže pozemek o který se jedná zatím vlastně nemá majitele. Dědici jsou 3 a jsou dvě možné varianty dědictví. Buď nemovitost zdědí jen jeden, nebo bude rozdělena na 1/3. Pozemek byl ve vlastnictví manžela,nikoli ve SJM. Informace z FÚ mám různé a nevím kterou si vybrat. Nejdříve mi řekli že nic platit nemám, až po ukončení notářského řízení a penále se prý v takovém případě promíjí. Pak jsem ale obdržela upomínku, že nebyla daň zaplacena a na základě druhého dotazu který jsem na FÚ měla, jsem se dozvěděla že i když nejsem majitelem mám daň zaplatit! Můžete mi prosím říci jak se v tomto případě platí? V zákoně o dani z nemovitosti jsem bohužel nenašla jak v tomto případě postupovat. Předem děkuji za odpověď