FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
Témata v sekci: DANĚ
DOTAZY NA TÉMA DAŇ Z PŘÍJMU FO
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Prosím Vás o zodpovězení následujících otázek: 1) FO vede DE, plátce DPH vystavil zálohovou fa bez DPH. Platí to ještě. Vím, že zálohy byly vždy bez DPH, jeden čas se vystavovaly s DPH a pak to zase zrušili. 2) Mohu poplatky na BÚ sečíst a jednou částkou uvést v DE, a nebo je musím jednotlivě rozepisovat. 3) Jak účtovat v DE zaplacenou fa za vývoz služeb ze zahraničí (po dohodě s odběratelem fakturujeme v Kč, bez DPH-vývoz služeb je osvobozen a pro ně to není problém). Příklad: fa vystavená na částku 218896,-Kč a na výpisu došlá platba 218596,-Kč a vlevo je uvedena původní částka z fa a uprostřed řádku je částka 300,-Kč s uvedením poplatky KB. Zaúčtovávám celý příjem 218896,-Kč do celkových příjmů ovl.ZD a 300,- Kč do výdajů ovl. ZD. Jinak nevím, neboť při zaúčtování do příjmů 218596,- Kč bych neměla kam uvést 300,- Kč, pouze jako kurzovou ztrátu, ale to si nejsem jistá. Moc Vám děkuji za čas, který nám všem věnujete. Přeji hezký den
odpovídal(a): | Redakce |
Pobírám honoráře za zvukovou produkci od OSA - ochranný svaz autorů, nemám žádný ŽL ani koncesi, podle jakého paragrafu tyto příjmy zdaním? Díky.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, sdružení bez právní subjekt. má dva členy. Je plátcem DPH. Vedením daň.evidence je pověřen člen A. Všechny daňové doklady by tedy měly být vystaveny na člena A s uvedením jeho DIČ. Pokud bude daň.doklad např.za telefon vystaven na člena B s jeho DIČ, bude možný nárok na odpočet na základě tohoto dokladu? Nebo bude lepší přefakturovat doklad členem B na člena A? Nebo jaký byste navrhoval postup? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Vedu DE a v DAP za rok 2005 mám v tabulce D pohledávky i závazky. V roce 2006 chci použít výdaje %. Jak se mám v DAP 2005 vypořádat s tabulkou D, abych nemusela podávat opravné DAP v roce 2006 až přejdu na % výdaje. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, OSVČ přerušila podnikání od 11/2004, opět podnikat začala v 7/2005. V době přerušení, v dubnu 2005, zaplatila ZP za rok 2004 a byl ji vrácen přeplatek na SP. Může si zaplacené pojistné odečíst z daní? Vrácený přeplatek musí zdanit podle §7 nebo §10? Lze si při zdanění prodeje os. auta jako výdaj odečíst zaplacené povinné ručení. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mohl bych se na Vás obrátit s následujícíni dotazy? připravuji daňové přiznání v rámci společného zdanění manželů. Moje žena neměla v loňském roce žádný příjem až na: 1) podporu v nezaměstanosti (cca 3000,-) 2) honorář za vystupování ve filmu (cca 8000,-) Má tyto částky uvádět ve svém daňovém přiznání a pokud ano v jaké části? Jde u honoráře o příležitostný příjem dle §10 1a? Dalším příjmem naší rodiny je honorář za vystupování ve filmu, který obdržel náš nezletilý syn (cca 30 000,-). Je třeba ho uvádět v přiznání a pokud ano v jaké části? Je možné tento příjem rozdělit na oba zákonné zástupce? Mohu uplatnit odpočet daru pokud jeho hodnota sice nepřesahuje 2% mého celkového základu daně ale přesahuje 2% z poloviny společného základu daně? Děkuji Vám za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, když je manželka spolupracující osoba první rok je nutné za ní platit také minimální daň. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,chtěla bych si ověřit zda bude správný postup při dodaňování osobní spotřeby plátce. Pokud si podnikatel, plátce DPH, bere zboží pro osobní spotřebu, dodaňovali jsme na základě dokladu o použití toto zboží z ceny vč.rabatu (z ceny prodejní). Na školení nám však bylo sděleno, že je možné dodaňovat pouze z ceny nákupní, tzn. to co jsem si uplatnila, to odvedu zpět, bez toho abych odvedla DPH navíc i z přirážky k nák.ceně. Prý byly vydány MF pokyny fin.úřadům k tomuto postupu. Je tomu skutečně tak?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den mám pár dotazů, Fú mi vrátil nadměrný odpočet DPH jak ho správně zaůčtovat v daňové evidenci, od úřadu práce dostáváme dotaci na pracovní místo, je to zdanitelný příjem? a poslední dotaz, manželka je vedena jako spolupracující osoba je možné abych příjmy na manželku nerozdělil takže by Fú podala prohlášení že v loňském roce byla osoba bez zdanitelných příjmů, pokud to lze na zdravotní a sociální musím za manželku podat přehledy nebo stačí také prohlášení že byla osoba bez zdanitelných příjmů. Moc děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Vedu DE a chci v roce 2005 uplatnit výdaje %.Do příjmů zahrnu všechny vystavené faktury nebo jen ty, které mi byly v roce 2005 uhrazeny.Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, starobní důchodce má příjmy z pronájmu bytu. Pronájem začal 1.12.2005,ale nájem se platí dopředu, tj v listopadu 05 na prosinec 05 a v prosinci 05 na leden 06. Do daňového přiznání by měl dát 1 nebo oba nájmy? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Manželka je spolupracující osobou.V DP 2004 jsme rozdělili ztrátu z §7.Můžeme podat DP 2005 jako společné zdanění manželů s tím,že se po odečtení části ztráty u obou dostaneme na min.základ daně ?V případě druhém se může po odečtení podílu ztráty z roku 2004 na min.základ daně 2005 dostat jen manželka. Děkuji a přeji příjemný den.
odpovídal(a): | Redakce |
zpětně přiznaný starobní důchod Pan Novák pobíral v r. 2004 a r. 2005 plný invalidní důchod a současně byl zaměstnán. Od 25.7.05 má průkazku ZTP. U zaměstnavatelů uplatňoval nezdanitelnou částku dle § 15 odst. 1 písm. a) , d)- plná invalidita. V r. 2006 mu byl zpětně k datu 31.10.2003 přiznán starobní důchod. Za rok 2005 bude podávat DP sám - má nárok na nějaké odčit. položky? Musí podat dodatečné DP za rok 2004, když mu původně provedl zaměstnavatel roční zúčtování záloh na daň? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebovala bych poradit, zda musím odvést daň z příjmu z prodeje nemovitosti v tomto případě: Babička vlastnila dům od 6.11.2004, kdy ho zdědila po své sestře, která zemřelé Babička zemřela 30.1.2005. Za svého života přistoupila na prodej domu. Odhad ceny nemovitosti Kč 1.958.740,- Kupní smlouva uzavřena k 1.12.2004 za Kč 1.500.000,- Po babičce jsem zdědila jako vnučka polovinu domu, jednu čtvrtinu jeden vnuk, druhou čtvrtinu druhý vnuk. Dědické řízení po babičce bylo ukončeno 10.8.2005. Zápis z Katastrálního úřadu o prodeji domu a převodu na nového majitele. 1.4.2005 Dne 25.8.2005 mi byla připsána na účet poměrná část za prodej domu. Velmi Vám děkuji za radu.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, koupil jsem podíl v bytovém družstvu za 300.000,-. Investoval jsem do koupi kuchyňské linky 50.000,-. Nyní po půl roce podíl v družstvu prodávám za 360.000,-. Musím podávat daňové přiznání a pokud ano, jakou částku budu zdaňovat? (60.000,- nebo 10.000,-?) děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na následující: jsem na MD a pobírám rodič. příspěvek, současně mám ŽL a za rok 2005 mám z podnikání ztrátu, navíc mám příjem z kapit. majetku. Chápu dobře, že pokud chceme uplatnit spol. zdanění, musím již na řádku 37 (resp.502) vykázat nulu a jako základ daně uvést příjem z kapit. majetku nesnížený o ztrátu z podnikání? Dále bych se chtěla zeptat, zda si můžeme s manželem odečíst 38 040+38 040+21 720 Kč (můj příjem z kapit. majetku nepřesahuje 25 000 Kč a jiné příjmy kromě rodič. příspěvku nemám). Děkuji za zodpovězení, přeji hezký den.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, prosím Vás o Vaši radu. Jsme stavební firma, vedeme DU, jsme plátci DPH. Chtěli bychom zakoupit stavební pozemek od neplátce DPH. Tento pozemek bychom zhodnotili zavedením inženýrských sítí a následně pak prodali. Prosím, jak se řeší DPH v případě prodeje pozemku plátci a neplátci DPH? Myslím si, že též v případě prodeje pozemku bychom museli odvést daň z převodu nemovitostí. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Jedná se o spolupráci, kdy manželka si platí soc. a zdrav. poj. z prostředků firmy. Do roku 2003 bylo uplatněno 50%, v roce 2004 nulové přiznání, byli ve ztrátě. A tento rok bylo uplatněno 20% tak, aby manžel po odpočtech nemusel žádnou daň platit. Manžel minimál.základ daně (už po rozdělení na 80 a 20%), ale spoluprac. osobě s výdělkem cca 20tis.nebyl minim. základ.daně uplatněn. Proč 2x minim. zákl.daně v jedné rodině? Dotaz: Může být spolupráce nulová? s vyhotovením přiznání Je nutné pri spolupráci uvádět oběma mini. základ? Když bude spolupráce nulová musí odečíst náklady na pojištění manželky v úpravách? Je spolupráce povinná, když si platí pojištění nebo by ev. mohl použít společné zdanění manželů? Když bude spolupráce nulová musíse odečíst náklady na pojšitění manželky v úpravách? Je spoulupráce povinná, když si platí pojištění nebo by se ev.mohlo použít společné zdanění manželů? Za odpověď děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, podává se daňové přiznání k dani z příjmů fyzické osoby, pokud se jedná o důchodce, který nemá žádný příjem, jen získal peníze z prodeje nemovitosti, které jsou v jeho případě osvobozeny od daně (měl tam více jak 5 let před prodejem trvalé bydliště)? nenašla jsem v příslušném přiznání kolonku na osvobozené příjmy. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, můžete mi poradit ohledně nároku na dovolenou? Ve firmě je nárok na dovolenou 25 dnů. Zaměstnankyně nastoupila 1.12.05 a ukončila pracovní poměr 28.2.06. Domnívám se, že ani v jednom kalendářním roce nesplnila podmínku odracování 60 dnů a tudíž nemá nárok na dovolenou za kalendářní rok, ale pouze za odpracované dny. To znamená, že za 12/05 má nárok na 1/12 tj.2 dny a v roce 06 má nárok také pouze na 1/12, protože do 28.2.06 odpracovala pouze 42 dnů. Celkem tedy proplatím 4 dny dovolené. Je to tak správně? Pokud bude na konci března pracovat na dohodu o provedení práce , m ůžeme jí poskytnout stravenky? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.