NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den, Byla jsem do teď OSVČ (hlavní činnost). Platím si zdravotní a důchodové pojištění sama (tu nejnižší, povinnou částku). Dnes jsem ale podepsala pracovní smlouvu na HPP, čím se moje živnost stává vedlejší. Je mou povinností nahlásit tuto skutečnost do zdravotní a sociální pojišťovny? Je mi jasné, že zdravotní pojištění za mne bude teď odvádět zaměstnavatel ale co sociální (důchodové). Musím si pořád platit sama sociální pojištění? (příjmy ze živnosti jsou opravdu nízké, symbolické napr. 1000 kč měsíčně )Děkuji za info
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, pokud jsem řádně ukončil Bc. (3 roky) a Ing. (2 roky), ale poté jsem šel na další magisterské studium, které bylo neúspěšně po prvním semestru ukončeno, jestli hrozí poplatek za studium? A ještě pokud bych znovu nastoupil na další magisterské studium (a neúspěšně ukončil), jestli by hrozil poplatek? Děkuji
Dobrý den, jsem zaměstnanec, standardně čerpám slevu na poplatníka, neuplatňuji/nemám žádné jiné věci, jako životní pojištění, slevu na děti, hypotéku atd. Dostanu něco zpět na daních? Jaká je logika vypočítání daňové vratky? Předem děkuji.
Dobrý den, už provozuji hostinskou činnost a chci k tomu založit klub. Jak mám postupovat? Jak vést účetnictvi, přes pokladnu? Jednalo by se o přednášky a akce. Děkuji Srbová
Dobrý den, založili jsme neziskový spolek a začínáme fungovat. Měl bych na začátek tři začátečnické dotazy. Jak se účtuje / daní přijatý věcný dar? Jak se účtuje / daní přijatý finanční dar? Jak se účtuje přijaté poskytnutí online software nebo aplikace např. program Google Grants, software od TechSoup, poskytnutí online e-shopu apod.? S těmito aktivami se budeme určitě v blízké době setkávat, tak bych chtěl předejít situaci, že něco přijmeme a pak zjistíme, že bychom to měli danit. Případně abychom na to byli připraveni. Předem děkuji za odpověď.
Poplatník má příjmy pouze z §9 pronájem ve výši 75tis. Má nárok na vyplacení daň.bonusu na děti ( 2děti ) Děkuji.
Dobrý den! Můžeme otevřít hotel v biznes centru? Pronájem dvou nebo jednoho patra a kanceláře vybavit jako pokoje?
Hezký den, mám dotaz ohledně povinné pauzy, resp. návštěvy lékaře, která se kryje s touto pauzou. Vnitřním předpisem je pauza stanovena 11:00 - 11:30 hod. (pracovní doba 6:00 - 14:30). Zaměstnanec navštívil lékaře v době 8:00 - 11:30. Náhrada mzdy mu správně přísluší za 3 nebo 3,5 hodiny? Samotný nárok na pauzu po příchodu jsem mu již neuznal...Děkuji Vám velice.
Občan SK zde pracuje na HPP, rodinu má v SK. Lze uplatnit danové zvýhodnění (bonus) na děti.
Dobrý den, jsem zaměstnanec. Mám u zaměstnavatele 2 celoroční PS a dále dvě krátkodobé DPP, které jsou už ukončené. Růžový papír podepsán a u obou DPP a jedné PS je sražená záloha na daň. Kromě toho jsem OSVČ (v zisku) a měla jsem několik dalších krátkodobých DPP u jiných zaměstnavatelů (všude srážková daň a všude příjmy přes 10.000). Otázka zní: Zahrnuji do přiznání vše? Pokud ano, tak předpokládám, že uvádím i všechny zaplacené zálohy a srážky? Druhý dotaz. V rodině máme OSVČ (začala v průběhu r.2018 podnikat, do té doby byla OBZP), nicméně příjmy jsou nízké (do 15.000 Kč), k tomu měla ale 3 krátkodobé DPP (3 různí zaměstnavatelé, příjmy pokaždé do 10.000 Kč). Když se to posčítá, dosáhnou celkové příjmy ze všeho lehce přes 15.000 Kč. Otázka zní: Musí podávat daňové přiznání? A pokud ano, zahrnuje se do toho vše? Děkuji.
Dobrý den, v březnu mi končí statut studenta. Chtěl bych se zeptat, zda na úřadu práce se už mám nahlásit nyní nebo v dubnu a musí to být hned první den v dubnu? Děkuji
Dobrý den, chodil jsem na VUT, kde jsem dodělal 4 semestry, v pátém(zimním) jsem nedodělal opakovaný předmět. Vyhodili mě a status studenta skončil v půlce května. O rok později jsem chodil na mendelku zimní semestr, nezískal jsem potřebné kredity, tak mě vyhodili a status studenta skončil v půlce dubna. Znamená to, že jsem vyčerpal už neplacené semestry studia? Počítá se i ten šestý(letní) semestr na VUT, kam jsem nemohl chodit když jsem nesplnil podmínky? Vím, že jsou možné 4 roky zdarma studovat bakalářský obor, pochopil jsem to jako 8 semestrů, ale nevím jak se to přesně bere Děkuji za vysvětlení
Dobrý den, pokud už mám vyčerpané 4 roky zdarma na bakalářském studiu a přijmou mě na VŠ, zápis proběhne v červenci a pak ukončím studium v září před začátkem semestru, budu muset platit poplatek za delší studium? Děkuji
Dobrý den, Rád bych se dotázal na problém na který jsem narazil a nejsem schopen nikde dohledat odpověď. Jedná se o situaci kdy jsem v minulém roce pracoval v zahraničí (Velká Británie) a to u dvou zaměstnavatelů. Prvním byla agentura a tam jsem pracoval jen a pouze když mě zavolali a to druhé byl HPP, ovšem se smlouvou na 0 hodin. Do Března minulého roku jsem danil, ale poté co jsem zjistil že nepřekročím částku 11 850 liber, jsem se rozhodl změnit tax code a jelikož v Anglii pokud nevydělám nad 11 850 liber tak je nulová daň, tak mi vše již v minulém roce vrátili a ještě k tomu mi pozměnili tax code čímž jsem byl osvobozen od daně. Zdravotní pojištění v ČR bylo odhlášeno a tyto peníze jsem také odváděl v UK. Co se týká zdravotní pojišťovny tak tyto záležitosti si řeší automaticky po návratu jsem jim pouze odevzdal papír a doposud mi pojišťovna nehlásila nejasnosti. Problém je že v práci mi zamítli toto přiznáni podat, nastoupil jsem tam v Září minulého roku. Chci se dotázat zda je vůbec nutné uvádět příjmy ze zahraničí, jelikož daň je ¨nula¨ a mezi ČR a Anglii je smlouva o zamezení dvojího danění.
Dobrý den, jsme spolek s jedním zaměstnancem a 6 pracovníky na DPP do 10 000,-Kč. Odvádíme čtvrtletně zákonné pojištění za stálého zaměstnance ve výši kolem 190 Kč. Výši odvodu nám vypočte účetní program . Při kontrole nám řekli, že musíme odvádět ještě 100 Kč za DPP. Je tomu tak, protože mzdový účetní program to nestanovuje ? Děkujeme za odpověď. Děkuji
Dobrý den, spolek, kde jsem převzala podvojné účetnictví, nemá v majetku zařazeny stavby (šatny, tenisové kurty, tribunu atd.), které již používá více než 25 let. Jak mám postupovat při zařazení těchto staveb do majetku (ocenění, účtování, odpisy)? Děkuji za odpověď.
Syn kúpil na hypotéku 2 nemovitosti, obidve dal do prenájmu. Pri dani z príjmov v Prílohe č.2 môže u 1. nemovitosti použiť zrýchlený odpis a pri druhej nemovitosti druhej nemovitosti použiť rovnomerný odpis? Alebo pri obidvoch nemovitostiach musí použiť rovnaký odpis? A aký doklad musí priložiť k Prílohe č. 2?
Dobrý den, jsem zaměstanenec (ne OSVČ) a pro jiného zaměstnavatele jsem na smlouvu o dílo za cyklus rozhlasových pořadů dostal zaplaceno 34 000 Kć. Peníze byly vyplaceny během dvou měsíců (jestli to hraje roli). Na internetu jsem se dočetl, že příjem ze smlouvy o dílo přes 30 000 za rok se musí danit. Kam v daňovém přiznání se to vyplňuje? Používám formuláře na onlinepriznani.cz a nikde mi to tam tuhle možnost přímo nenabízí a nevím, pod čím jiným se to skrývá. Děkuji a zdravím!
Dobrý den, vloni v polovině září jsem se přestěhoval do Nizozemska. V ČR jsem byl OSVČ, v Nizozemsku také pokračuji jako freelancer (nevykonávám závislou činnost). Podle mého nizozemského daňového poradce se mě týká tzv. rozdělená rezidentura - příjmy do poloviny září budu danit v ČR, od poloviny září v NL. Jak to funguje prakticky v českém DAP? (a) Musím vyplit kromě oddílů 1-7 a Přílohy 1 ještě něco? (kde např. indikuji příjmy z NL, ale uvedu, že je zdaňuji v NL? Nebo mám příjmy po přestěhování v českém DAP zcela ignorovat?) (b) Mám zaslat své DAP na obvyklou pobočku FÚ (dle místa registrace mé OSVČ), nebo na Prahu 1? (c) Mám vyplnit na první stránce "za zdaňovací období 2018", nebo mám vyplnit "... nebo jeho část od 1.1.2018 do 18.9.2018"? Moc děkuji!
Dobrý den, v roce 2017 jsem prodala nemovitost a z nabyté částky jsem do roka koupila nemovitost jinou, avšak za nižší částku. Od daně z prodeje nemovitosti jsem tedy osvobozena, musím zaplatit daň pouze z rozdílu mezi těmito částkami, která činí 580 000 Kč. Už během loňska jsem zaplatila daň z koupě nového bytu v rámci Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, která činila 4% z kupní ceny nemovitosti, tj. 100 000 Kč. Pokud tomu správně rozumím, měla bych doplatit daň ještě ve výši 15% z částky 480 000 Kč. Prodej dodaňuji v DP z příjmu FO. Můj dotaz zní, jak to do DP zahrnout. Přílohu 2 jsem vyplnila, ale nevím, na jaký řádek DP uvést zaplacení oněch 100 000 Kč, abych nemusela platit 15% z celých 580 000. Případně zda mám těch 100 000 Kč zahrnout do výdajů v příloze 2. Děkuji předem za odpověď!