Otázka: 02.05.2001 01:04
Vážení přátelé, snažím se již po několikáté( asi po stopadesátý) napsat dotaz, ale moc se mi to nedaří.(Počítač chce stále heslo ač ho mám zadané a dotaz vždy zmizí). Nevím co dělám špatně. Tak snad konečně už se mi podaří dotazy odeslat. Prosím o radu: ohledně účtování v TJ - dosud TJ vedla JÚ, příjmy na činnost - z dotací a členských příspěvků. To již nestačilo pokrýt náklady na provoz tělových.zařízení, tak TJ začala pronajímat sportoviště a reklamní plochy na fotbal. hřišti ("Smlouvy o pronájmu reklamní plochy"). Je tato činnost posuzována jako hospodářská činnost? Musí mít TJ živn.list na tento druh pronájmu? Musí vést od r. 2001 podvojné účetnictví? Nebo od jaké výše obratu je povinnost vést PÚ? Jak se posuzuje - daňově- tzv. kalorné vyplácené hráčům? Je daňově uznatelné nebo musí být hrazeno z čistého zisku? Jak by měl vypadat cesťák hráčů na zápasy, když není zajištěna hromadná přeprava a jedou soukromými vozy (např. 3-4 vozy na jeden zápas) Musí řidič vozu vypisovat na každý zápas cesťák nebo je možné nějaké zjednodušení? Jak se posuzuje občerstvení hráčů při zápasech (i soupeřů). Je hrazeno ze zisku nebo mají TJ nějakou vyjímku? Kde bych se dočetla o této problematice nebo kde si mohu zajistit proškolení? (Ráda zaplatím i individuální konzultaci). jinak o struktuře TJ: všichni jsme dobrovolní funkcionáři (nebo jak to nazvat) - tedy neplacení, pouze máme jednoho zaměstnance - správce sokolovny na HPP. Nerada bych udělala nějakou chybu v účtování, ale nevím kde se zeptat abych postupovala správně a v souladu s předpisy nebo zákony.(Pro jistotu dělám daňové přiznání právn.osob účtujících v soustavě JÚ). Kdo mně prosím Vás poradí? Další dotaz co mě trápí: OSVČ účtuje v JÚ, plátce DPH - předčasně ukončí leasing na auto.(Leasing měl skončit v 6/01 a skončí v 3/01). Nová leasing.spol. na sebe převezme zbytek leasing.splátek a zároveň odkoupí původní vůz. OSVČ vystaví fakturu na odkoupení vozu (bez DPH), která je vyšší, než zůstatková cena původního vozu spočtená dle ZDP rovnoměr.odpisem (a zárověň je ve faktuře odečtena alikvotní část doplatku leasingu). Jsou daňově uznatelné dosud uplatněné výdaje spojené s leasingem? Mohu za 1-3/01 uplatnit výdaje 3/36 nákladů, nebo už není nárok? Kdo by mně poradil s účtováním v JÚ? (Je mi jasné, že prodejní cena by šla do daň.příjmů) Jak by to bylo s výdaji a faktickou zůstatkovou cenou vozu? Je zůstat.cena spočtená dle ZDP daň.účinná? Poradíte mi? Doufám, že už se konečně moje dotazy dostanou někam k odborníkům. Na odpovědˇse těší Jana