Otázka: 03.12.2000 09:17
Dorý den zpracovávám jadnoduché účetnictví známému a chtěl bych se ze zeptat jestli si můžu zanést do uznatelných výdajů televizor .V RD mám vyhraněnou místnost ve které účetnictví zpracovávám.Děkuji
Dorý den zpracovávám jadnoduché účetnictví známému a chtěl bych se ze zeptat jestli si můžu zanést do uznatelných výdajů televizor .V RD mám vyhraněnou místnost ve které účetnictví zpracovávám.Děkuji
Odpověď je v principu velmi jednoduchá, nicméně v praxi často naráží její uplatňování na značné komplikace. Nákup jakékoliv obdobné položky majetku (nepřekročí-li vstupní cena hranici 40.000,- Kč) můžete zahrnout do daňově účinných výdajů, pokud ji budete využívat výhradně k podnikatelským účelům. Budete-li ji využívat částečně k podnikatelským a částečně k soukromým účelům, lze do daňově účinných výdajů uplatnit pouze poměrnou část odpovídající podílu podnikatelského využití příslušného předmětu. Při určování těchto podílů a při uplatňování daňově účinných výdajů obecně je třeba mít vždy na paměti, že případná daňová kontrola může požadovat a zpravidla také požaduje prokázání, že se jedná o výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Zejména u takovýchto předmětů, pokud jsou umístěny v domácnosti je značně problematické prokazovat jejich využívání k podnikatelským účelům. Závěr: uplatnění uvedených položek do daňově účinných výdajů lze doporučit pouze v případě, že je prokazatelně využíváte k podnikatelským účelům. Při stanovení příslušného poměru je podle našeho názoru vhodným kriteriem např. čas, kdy je příslušný přístroj k využíván k podnikání. Způsob stanovení poměru doporučujeme vhodným způsobem zdokumentovat: Příklad : televizor využíváme průměrně 20 hodin měsíčně, z toho 15 hodin tvoří využití pro soukromou potřebu a v průměru 5 hodin přístroj využíváme při obchodních prezentacích, vzdělání v oboru apod. - uplatňujeme tedy 25 % ceny přístroje jako daňově účinný výdaj. Luděk Hrubý TACOMA Consulting, a.s.
Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát
DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.
Téma: Účetnictví |
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.
Téma: DPH |
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď