Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, bylo mi jednou účetní uděláno daňové přiznání, které vypracovala na PC. Nevyplnila ale moje telefonní číslo a email. Je to nutná položka na vyplnění či ne? Pokud ano, lze tyto políčka vyplnit ručně nebo když už je zbytek přiznání na PC, musí být i toto na PC? Děkuji za radu
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz školkovné + sleva na dítě . Uvedu příklad jsem zaměstnanec roční zúčtování si budu dělat sama mám platit daň 30000,- sleva na poplatníka 24840,- školkovné cca 5000,- sleva na dítě ( daňový bonus cca 13000,- odečtu nejdříve školkovné a dosáhnu na všechny slevy ? Nebo odečtu nejdříve slevu na dítě a školkovné už si nemohu odečíst protože už mi žádná daň na odečtení nezbyde .Děkuji Marika
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, přítel je veden jako OBZP. Po narození syna nám bylo doporučeno, aby pozastavil živnostenské oprávnění. Není veden na ÚP, má příležitostné příjmy ve výši cca 120000,- / rok 2016. Některé se účtovaly do 10000,- jednorázově, některé nad 10000,-. Předběžně jsem vyplňovala DP, ale netuším, kde ho zařadit. Když do sekce OSVČ jakože není, tak doplácí na ZP i SP. Když do kolonky jako ostatní příjmy, tak nedoplácí nic. Musí podávat roční přehled na pojišťovně a OSSZ když je OBZP? Děkuji za odpověď. RH
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Aktuálně pobírám rodičovský příspěvek a zároveň s ním mám založenou vedlejší podnikatelskou činnost. Z ní mám však minimální zisky. Nepřekročím tedy rozhodně 68 000 Kč/rok. Můj dotaz zní. Je možné, že bych v daňovém přiznání na konci roku neuplatila slevu na poplatníka a manžel (je státní zaměstnanec)naopak uplatnil daňovou slevu na manželku? Lze to? Nebo by pro slevu na manželku bylo potřeba, abych živnost úplně zrušila? Velmi děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, moje kamarádka studuje a má dvě brigády. Jednu na DPČ a druhou na DPP, ale bohužel u obou zaměstnavatelů podepsala prohlášení poplatníka, a u obou tedy uplatňovala slevu. Na DPP byla krátce a vydělala si 5600, na DPČ byla déle a výdělěk byl 62000. Daňové přiznání si musí podat sama. Přijde FÚ na to, že slevu uplatňovala u obou zaměstnavatelů? Má zahrnout oba příjmy do daňového přiznání? A musí vůbec podat DAP, když bude nulové? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Uplatňuji daňový paušál u fotovoltaiky 40 %. Mám ji od října 2015 - první fakturu mám až v dubnu 2016 s úhradou za říjen až prosinec. Mohu ji dát do roku 2016. Mám to jako vedlejší činnost, jsem zaměstnanec. Bohužel mám výkon, že musím zdaňovat podle § 7c. Děkuji
Téma: Účetnictví |
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz. Začátkem roku jsem prodávala byt v Hradci Králové za 2,5 mil. Kč. Byt byl získaný z dědictví rodičů před rokem a půl, který měli ve vlastnictví 15 let. Odhad byl ale v té době o 700 000 Kč nižší. Budu muset něco zdaňovat? Díky za odpověď. Tereza
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz. Začátkem roku jsem prodávala byt v Hradci Králové za 2,5 mil. Kč. Byt byl získaný z dědictví rodičů před rokem a půl, který měli ve vlastnictví 15 let. Odhad byl ale v té době o 700 000 Kč nižší. Budu muset něco zdaňovat? Díky za odpověď. Tereza
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Jsem důchodce, beru důchod a mám ještě příjem z pronájmu polí. Ročně tento nájem je 23.435,00 Kč. Budu z tohoto příjmu platit daně a mohu využít 30% výdajový paušál? Děkuji Vám.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu s následujícím dotazem. Děkuji. Dohoda o provedení práce je 1-12 měsíc, zaměstnavatel platil za zaměstnance doplatky do minima zdravotního pojištění 1-6 a 9-12 měsíc, zaměstnanec přes prázdniny (7,8) nepracoval, ale zaplatil si sám minimální zdravotního pojištění z částky minimální mzdy 9900. Zaměstnanec má smlouvu na dobu neurčitou, ale zaměstnavatel v potvrzení o zdanitelných příjmech uvedl v bodě 3 Zúčtováno v měsících 1-6 a 9-12. Zaměstnanec má současně od 6. Měsíce živnost podle par. 7. Mohu uvést do přiznání daně z příjmu a do přehledu na sociální a zdravotní pojištění, že zaměstnanec měl živnost za celých 7 měsíců (6-12) jako vedlejší? Nebo bude živnost v 7 a 8 měsíci jako hlavní činnost a v ostatních jako vedlejší? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Je možné darování nemovitosti kombinovat s dohodou o vypořádání? Tím myšleno vzít si hypotéku a vypořádat se se sourozencem, tak že on mi daruje jeho část nemovistosti a banka poskytne úvěr k vypořádání? Nebo jak případně řesit vypořádání po dědictví, aby to bylo osvobozeno od daně z nabití nemovité věci?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu. V loňském roce jsem 9 měsíců byl v pracovní neschopnosti a zbytek roku evidován na úřadu práce. Kromě podpory v nezaměstnanosti a nemocenské jsem neměl žádný příjem. Předpokládám, že nemám povinnost podávat daňové přiznání, ale musím to finančnímu úřadu nějakým způsobem prokazovat? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Zemědělský podnik mi zasílá pachtovné + daň z nemovitosti. Daním pouze pachtovné nebi i zaslanou daň z nemovitosti. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Dovolte mi prosím otázku ohledně způsobu odpisů nákladů na rekonstrukci plynového topení u bytu v SJM určeném pro krátkodobé pronájmy dle §7. Původní vytápění kamínkami Waf nahradí topná tělěsa s ohřevem vody napojené na plynový kondenzační kotel (není nutný souhlas Stavebního úřadu ani ohláška, jak jsem se na úřadě informovala). Ráda bych se zeptala, zda je možné jednotlivé faktury 1)na investici do kotle, 2)na instalační práce, 3) na další materiál, rozpustit do nákladu daného roku (jednotlivě nepřesahují částku 40 tis. Kč)? Dle mého názoru nejde o technické zhodnocení, ale pokud se mýlím, jak je možno toto odepsat v případě, že byt není v obchodním majetku? Děkuji předem za Vaši odpověď.
Téma: Účetnictví |
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,pronajímám byt a chtěl bych vědět,zda si do "Přiznání" mohu započítat paušální výdaj na dopravu podle § 23/zt zák. o dani z příjmu ,a když ano tak za jakých podmínek /registrace vozidla k silniční dani/.Nejsem podnikatel .Děkuji Měřínský
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, prosím vás o radu, jak mám postupovat při uplatnění daňového bonusu za rok 2016. Já i matka mých synů jsme oba v plném invalidním důchodu a nemáme žádný příjem ze zaměstnání. Já jsem doposud daňový bonus uplatňoval díky svým příjmům z pronájmu. Půjde to takto i letos, nebo jak bychom měli ve věci uplatnění daňového bonusu v našem případě postupovat? Jako invalidní rodiče máme omezené příjmy, oba synové studují na vysokých školách a daňový bonus je pro nás nezanedbatelnou položkou příjmu. Děkuji a jsem s pozdravem T.K.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, starám se o 6-ti letou dceru a jsem vedená jako OBZP. Občas mám prigádu (DOPP), nikdy si nevydělám více jak 6tis.Kč. Jiné příjmy nemám. Mám povinnost podávat roční daňové přiznání? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, letos je nový formulář "zjednodušený" jednolistový pro podání daňového přiznání (pro příjmy pouze z ČR) Volala jsem na FU, zda je možno ho použít a odpověď byla, že zatím o tom nic neví, že školení budou mít až v půli března. Může se formulář používat? děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,prosím o radu týkající daňového přiznání. Partner podnikal leden-červenec, uplatňoval výdaje paušálem, základ daně měl 58800,-. Od srpna je zaměstnán, ZD 180000 Kč, uplatňoval si slevu na dítě. Musí si sám podat daňové přiznání. V Potvrzení příjmů od zaměstnavatele má na řádku 16 vyplněn údaj o dceři, že si uplatňoval slevu za měsíce 8-12 (v řádku 13 nemá uvedenou žádnou částku). Můj dotaz zní, může si uplatnit slevu na dceru za celých 12 měsíců, tedy i za dobu, kdy podnikal? U zaměstnavatele ale tu slevu už využil, takže za 8-12 si ji asi už uplatnit nemůže, že? I když mi není úplně jasné, jak to do přiznání vyplnit… Děkuji za radu.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den,jsem rezidentem v Rakousku (mam tam trvaly pobyt), kde jsem zamestnana, pobiram plat a platim dane.V CR vlastnim byt,ktery jsem zacala pronajimat.Musim do DAP udat vysi prijmu a dan zaplacenou v zahranici? Staci pokud vyplnim stranu 1+4 DAP plus Prilohu c.2? Dekuji za odpoved