NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Vážený pane doktroe
obracím se na Vás s následujícím dotazem:
V roce 2002 jsme koupili zahradní chatičku (16m2) v zahrádkářské kolonii, pozemek patří místnímu úřadu a má ho v nájmu Český zahrádkářský svaz.
Chatička byla našim majetkem, ale nebyla a není zapsána v katastru nemovitostí (jako ostatní chatičky). I když jsme do chatičky vložili značné finanční prostředky, v prodeji, který se uskutečnil v listopadu t.r., se toto nepromítlo. Podmínkou koupi chatičky bylo moje členství v Českém zahrádkářském svazu. Prosím o informaci, zda z tohoto prodeje chatičky budu platit daň z příjmu (jejího prodeje) a případně v jaké výši. Je možné odečíst z příjmu náklady na zhodnocení chaty? Dočetl jsem se, že je upuštěno od této daně, když jsem byl majitelem více než 5 let, nebo když se peníze použijí na uspokojení svých potřeb (např.rekonstrukce bytu apod). Pokud by se musela platit daň, budu ji platit jenom já, na kterého byla smlouva psaná a byl jsem pouze já členem ČZS a nebo i manželka, která se mnou chatu užívala. Daň z nemovitosti jsem příslušnému finančnímu úřadu každoročně platil já.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den
S pozdravem
Bohuslav
Dobrý den, prosím Vás o laskavé posouzení níže uvedeného případu, FU nám provádí kontrolu za rok 2008. Jsme malá právnická osoba s ročním obratem 1,5 mil Kč a vedeme účetnictví.
Při kontrole FU zjistili, že k 31.12.2008 evidujeme v rozvaze na účtu 321 neexistující závazek ve výši 300 tis. Kč. Toto bylo i námi odsouhlaseno inventarizací závazků k 31.12.2008, kde jsme neshledali inventarizačních rozdílů.
FU však zjistil, že věřitel-právnická osoba zanikl v roce 2007 ( výmaz z OR bez nástupce ). Tímto taky FU zkonstatoval, že k 31.12.2008 evidujeme v rozvaze neexistující závazek, a že rozvaha tedy nezobrazuje skutečný stav a účetnictví je zkreslené.
Záměr FU je ten, že v roce 2008 v rámci kontroly o hodnotu tohoto závazku zvýší HV daňově a současně zahájí i správní řízení u uložení pokuty za účetnictví. Dále nám FU doporučil, abychom v rámci roku 2011 zaúčtovali zánik závazku do výnosů na účet 688 a vyloučili ho z daní na řádku 112 přiznání za rok 2011, protože kontrolou byl již tento závazek dodaněn.
Je postup FU správný ?
Myslíme si, že správný postup by měl být v souladu s ČÚS 019 , 4.1.3 a v roce 2007 jsme měli zaúčtovat tento závazek do výnosů , čímž bychom dodrželi věcnou a časovou souvislost.
O zániku závazku jsme se ale dozvěděli při kontrole, která probíhá nyní. Tzn. účetní případ odpisu závazku do výnosů zaúčtujeme v roce 2011, tedy v roce, kdy jsme uvedené skutečnosti zjistili.
Vzhledem k tomu, že rok 2007 je již v prekluzi, nemůžeme ani podat dodatečné přiznání na DPPO za rok 2007. Pak by asi výnos z tohoto závazku v roce 2011 byl daňovým. A nebo taky nedaňovým, právě proto, že již nemůžeme podat dodatečné přiznání na rok 2007 i když bychom chtěli.
Dále si myslíme, že ani rozvaha nebyla v roce 2008 zkreslena, neboť inventarizací jsme zkonstatovali , že uvedený závazek uznáváme a netušili jsme, že věřitel zanikl.
Je náš názor správný ?
Děkuji za odpověď a přeji Vám hezký den.yvona
Dobrý den, zaměstnanec požadoval po zaměstnavateli doplacení údajných přesčasových hodin, zaměstnavatel ovšem tvrdil, že neoprávněně, protože přesčasové hodiny žádné vykázány nebyly. Nemohli se dohodnout, řešili tuto zaměstnancovu spornou pohledávku přes právníka a ten jim navrhl "Dohodu o narovnání". Dohodli se na vzájemném narovnání tak, že zaměstnavatel uhradil zaměstnanci na úplné vypořádání veškerých nároků částku 25.000 Kč. Jak se tato částka projeví v účetnictví zaměstnavatele? Je tato částka daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele? Děkuji za odpověď.
Vážený pane doktore,
zpracovávám OSVČ účetnictví, OSVČ chce ukončit svoji
činnost 31.12.2011,vlastní budovu, kterou má vloženou do obchodního majetku. Budova se každým rokem odepisuje. Za letošní rok ještě udělám opravky (odpisy), ale cca 500 000,- ještě nebude odepsáno.
Mohu tuto částku odepsat do nákladů, ale tato částka nebude asi daňově uznatelná.
Žádám Vás o radu. Předem Vám děkuji.
S pozdravem Marie Volfová
Dobrý den,
výdaje stanovuji paušálem a účetnictví nevedu. Proto pro mě neexistuje obchodní majetek. Na IČ jsem si koupil motocykl a na IČ také uzavřel povinné a havarijní pojištění.
Už jsem si zjistil, že pokud vozidlo prodám po více než roce vlastnictví, je příjem z jeho prodeje osvobozen. Pokud ne, daní se podle §10.
Nyní si ale nevím rady s následující situací. S motocyklem jsem měl nehodu a já nevím, kam (a jestli vůbec) mám přiznat pojistné plnění z havarijního pojištění?
Děkuji moc za odpověď.
Dobrý den,mohu ve svém daňovém přiznání daňově uplatňovat výdaje manželky jako spolupracující osoby? jedná se např. o výdaje na školení,kurzy,pohonné hmoty do firemního vozidla apod.,uveďte prosím i případný §ZDP,
děkuji za odpověď,V.Stěhule
Dobrý den, jsme sdružení fyzických osob. Jeden člen odcházel v průběhu roku do důchodu. Musí se udělat vypořádání dle % ve smlouvě. Chci se jen zeptat - při vypořádání majetku, peněz v pokladně a bance, pohledávek a závazků, co a jak ovlivní přiznání daně z příjmu u stávajících účastníků i u odcházejícího účastníka.
Jsem r.1956 a mám 3 děti. Někde tady v tabulkách jsem vyčetla , že můžu do důchodu v 59 letech, v jiné tabulce(prý už se počítají jen 2 děti???)MÁM 60 LET A 6 MĚSÍCŮ. PROSÍM , KDE JE PRAVDA?
Hezký den,
předem chci poděkovat za Vaši odpověď na dotaz z 25.11.2011 "Změna termínu odchodu do důchodu". Ráda bych ho upřesnila. Mamince byl vypočten důchod v prosinci nižší s již započtenou valorizací oproti r. 2012. To jsem bohužel neuvedla. Ale čemu ne zcela rozumím je část Vaší odpovědi: Když navíc započítáte, že pobíráním důchodu o dva měsíce dříve získáte značný finanční náskok (při průměrném důchodu 21 tisíc Kč), tak je výhodnější i tak odchod do důchodu v letošním roce. Můžete prosím vysvětlit? Podotýkám že maminka má důchod o dost nižší, částka 21.000,- Kč se jí bohužel netýká. Děkuji velice
Mohu uplatnit slevu na dani z příjmu na manželku dle §35ba, když jsme letos prodali byt ve společném vlastnictví manželů? Byt jsme měli ve vlastnictví cca 7 let, takže prodej nepodléhá dani z příjmu.
Dobrý den,
po 4 letech v zaměstnání jsem 8.12.2009 nastoupila na mateřskou dovolenou. Dne 26.1.2010 se mi narodilo první dítě. Dne 26. 6. 2010 jsem nastoupila na tříletou rodičovskou dovolenou. Ještě mi zbyl 1 den dovolené z roku 2009 a dovolená za rok 2010. Nyní jsem na RD a koncem dubna 2012 se mi narodí druhé dítě. Mám stále nárok na proplacení dovolené na zotavenou? Pokud ano, jak mám postupovat? Zaměstnavatel se chystá za 2 roky do důchodu. Mám nárok na mateřskou dovolenou? Pokud ano, kdy bych na ní měla nastoupit a z čeho se bude počítat? Mám nárok nastoupit opět na tříletou rodičovskou dovolenou? Předem moc děkuji za odpověď.
Dobrý den, od r. 2012 jsou nové smlouvy doby určité. Jak postupovat, když např. 31.1.2012 končí stará smlouva na dobu určitou. Je nutné ji ukončit 31.12.2011 a od 1.1.2012 udělat novou ? dle nového zákoníku práce _? Nebo můžou smlouvy dobíhat dle starého modelu a pak navázat dle nových pravidel ? děkuji za odpověď.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se postupuje při výpočtu tzv. mimoexekučních srážek. Jde o dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o úhradě škody na služením automobilu. Odečítá se částka 5326,- Kč, částka za každou další vyživovanou osobu a jak se to s třetinami, netýkají se jen exekučních srážek? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
má nárok na náhradu mzdy za svátek zaměstnanec(placen v hodinové mzdě), který měl bezprostředně před svátkem a po něm neplacené volno? Přesněji: pondělí - byl v práci, úterý, středa - neplacené volno, čtvrtek - svátek, pátek - neplacené volno a zároveň k tomuto dnu rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době ze strany zaměstnance.
Nejsem si jistá, zdali vůbec v této situaci má nárok na náhradu za svátek.
Děkuji.
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na danění v právnické osobě, konkrétně Společnost s ručením omezeným. Jedná se mi o společnost, kterou vlastní pouze jeden majitel.
Pokud společnost udělá na konci roku účetní uzávěrku (vyjde jí základ daně) tak ten potom daní 20 %. Já bych se chtěla zeptat jestli částka po odečtu této daně může být vybrána (nebo její část) pro potřeby majitele a jestli se tento "výběr" musí danit ještě dále. Např. sazbou 15 % jako klasickou daňí z příjmu za to, že si ty peníze může z firmy vybrat. Bylo mi to tak řečeno. Mám to chápat tak, že majitel společnosti nejprve zdaní základ daně 20 % sazbou a čistý zisk potom ještě dalšími 15 %?
Dále by mě zajímalo jestli se daní příjmy z ne ještě zcela odepsaných strojů při jejich prodeji. Např. když chci prodat 2 roky starý soustruh...tak jestli potom mu částku, kterou za něj utržím, musím zdanit jako příjem.
Omlouvám se za kostrbatý dotaz, doufám, že Vám bude srozumitelné jak jsem to vlastně myslela.
Děkuji Procházková
Dobrý den,
omlouvám se, mám v tom trochu zmatek...
Prosím, jaký je vztah mezi odpisy, oprávky k samostatným movitým věcem a oceňovacím rozdílem k nabytému majetku?
Jedná se o totéž, jen o jiná pojmenování téhož?
Děkuji.
S pozdravem
Lukáš S.
Dobrý den,mám dotaz z oblasti DPH. Podnikatel,fyzická osoba,vede daňovou evidenci a je plátcem DPH. K 31.12.2011 se rozhodl zrušit registraci k DPH,v té době bude mít mezi zásobami zboží dovezené z Francie.Chci se zeptat,jestli z dovezeného zboží je podnikatel povinen při rušení registrace odvádět DPH.Děkuji za odpověď.
Mám dotaz vážící se k přenesení daňové povinnosti k DPH ve stavebnictví od 1.1.2012. Doufám, že správně jsem pochopila, že plátcům DPH budu fakturovat bez DPH s poznámkou o nutnosti daň doplnit a vypočítat a neplátcům DPH budu účtovat DPH ve výši 14%. Jedná se mi o nárok na odpočet DPH u námi zakoupeného stavebního materiálu. Bude možnost si jej uplatnit v plné výši v našem daňovém přiznání k DPH tak jako dosud?
Dobrý den,mám dotaz ohledně zdanitelného plnění měsíčního plátce DPH, které bude 31.12.2011, faktura bude vystavena taky 31.12.2011,ale poštou mně dojde třeba 5.1.2012.Mohu tuto fakturu dát do přiznání DPH za 12/2011? Jak to bude s fakturou, která bude mít zdanitelné plnění 31.12.2011, vystavená faktura bude 3.nebo 5.1.2012.Do jakého přiznání DPH budu účtovat tuto fakturu,když DPH by se nemělo převádět z roku na rok v daňové evidenci? Moc děkuji za odpověď a přeji hezký den. Marie
Dobrý den pane doktore,
OSVČ provozuje lodní dopravu a vede daňovou evidenci, není plátcem DPH. Loď má vloženou do podnikání a uplatňuje odpisy. Jaký bude postup proúčtování v případě, že OSVČ loď prodá? Děkuji za odpověď a přeji hezký den Ssati