NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Jsem průvodce, pracuji pro cestovní kanceláře, jezdím do ciziny. Mohu si účtovat diety pro sebe, v jakém rozsahu (včetně kapesného?) a jaký je tu vztah mezi fakturací vůči cestovní kanceláři a mými dietami? Obecně zákon o cestovních náhradách trochu znám. Děkuji.
Otec je vlastníkem soukromého osobního automobilu Skoda 120 (obsah 1174 cm3). Mohu daňově uplatňovat náhradu za používání tohoto vozidla, pokud tento automobil používám při svém podnikání, kdo bude platit silniční daň a v jaké výši? V kladném případě prosím rovněž o odpověď za jakých podmínek a v jakém rozsahu. Děkuji
Je pravda, že pokud jsem si v roce 95 v listopadu zakoupil jako občan os. automobil za 275 000,- kč ( a vlastním ho od zakoupení nepřetržitě až do dnes )mohu si ho do 5 roků, to je do 10. měsíce tohoto roku 2000 vložit do své firmy jako majetek, která má statut fyz. os. podnikatel za pořizovací cenu 275 000 bez toho, aby byl nutný znalecký odhad? Bude možno provádět z částky 275 000 i odpisování?
Účtuje obec za svou hospodářskou činnost(Dle postupu účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace) daňové odpisy (úč.551) s přesností na měsíce (obdobně jako účetní odpisy např. u příspěvkových organizací) nebo postupuje dle zákona O dani z příjmů §26 odst.6 resp. odst.7 ?
Děkujeme za odpověď.
Pri vyuctovani dane z prijmu za rok 1999 mi zamestnavatel vratil mensi preplatek nez na jaky mi vznikl narok. Jak lze tuto situaci vyresit? Dekuji.
Dobry den, manzelka ma ve vlastnictvi auto, ktere zaroven cas od casu vyuziva i k podnikatelskym ucelum (momentalne je na materske dovolene, ale privydelava si v limitu na ZL). Jakym zpusobem je nutne a mozne platit silnicni dan, aby mohla uplatnit vydaje do nakladu ? Je mozne platit ji za urcity den, nebo alespon za urcity mesic, kdy auto pouzije ? Objem valcu - 1600cm3. Prosim tez o informaci jakym zpusobem vyuctovat naklady (benzin s dokladem o nakupu + amortizace auta) Dekuji.
Potreboval bych vědět jaká je průměrná cena PHM za rok 1999,konkrétně benzín Naturál 95.
Díky
Vedeme podvojné účetnictví firmě , která je zanesena v obchodním rejstříku jako organizační složka zahraničního podniku se stálou provozovnou na území ČR. Tato firma poskytuje i služby mimo území ČR (např Slovensko),za tyto vydává faktury a plynou jí příjmy na účet v ČR. Jak je to s těmito příjmy z hlediska daně z příjmu ? Jak účtovat takové faktury a vykazovat vzhledem k FÚ? Děkuji .
..dobrý den, prosím o doporučení, je lepší, výhodnější a daňově úspornější ze stávající spol.s r.o. provést transformaci nebo založit dceřin. spol. a to formou akciové spol. nebo opět spol. s r.o..Stávající firmu chceme ponechat na minimální činnosti. Lze majetek převést jiným způsobem než prodejem? Děkuji.
Prodávám v maloobchodní prodejně automobilový motorový olej nakupovaný od výrobce. Mám v souvislosti s novelizací zákona o spotřební dani k 01.07.01 nějakou daňovou povinnost ze zásob tohoto zboží, které jsem nakoupil a do 30.06.01 všechno neprodám s ohledem na změnu sazby spotřební daně. Děkuji
Podnikatel s místem bydliště mimo Prahu má pronajatý byt v Praze, kde provozuje účetní služby. Musí mít zřízenu provozovnu v tomto bytě?
Prodala jsem podilove listy OPF Sporoinvest pred uplynutim 6 mesicu od jejich zakoupeni. Jakym zpusobem mam provest zdaneni ?
zak.c.586/92sb.,§6, odst.9, pism. d - nepenezni plneni z FKSP
Zahranicni zajezd zamestnancu pres cestovni kancelar hrazen z FKSP. Cena zajezdu byla bez dopravy.
Podnik vyfakturoval FKSP zapujceni vozidel pro prepravu a PHM.
Je treba, aby tyto naklady (na dopravu) byly zamestnancum, kteri se zajezdu ucastnili, zdaneny?
Firma nakupuje pro zaměstnance stravenky. Dodavatel stravenek si účtuje zprostředkovatelský poplatek ve výši 1% z hodnoty nakupovaných stravenek , který podléhá DPH 22%.
(Příklad : stravenky za 5 000 Kč
poplatek 50 kč
DPH 11 Kč
Celkem 5 061 Kč ).
Prosím , uveďte zpúsob zaúčtování . Děkuji pb.
Vazeni pratele,
zajimalo by mne kolik cini nezdanitelna polozka na tento rok.Dekuji.
Dobrý den,26.9.2000 jsem koupil do osobního vlastnictví nový byt (kolaudace 10.11.1999),poraďte prosím jaké daňové povinnosti z tohoto jsou a kdy je uplatnit.Děkuji.
Dobrý den,
prosím vás o radu, jak by se dala řešit tato situace:
Město v roce 2000 předalo nájemníků byty na základě sdružení finančních prostředků = zčásti státní dotace, zčásti hypoteční úvěr, který čerpá město, a část uhradil budoucí nájemník. Podmínkou státní dotace je, že byty zůstanou do roku 2020 ve vlastnictví města, s obyvateli je uzavřena OPČNÍ SMLOUVA, a mají 20 let na to, aby městu hypotéku doplatili.
Nyní máme možnost si takovýto byt "koupit", spíše tedy potřebujeme zaplatit současnému nájemníkovi jím uhrazené peníze a město by na nás převedlo jeho opční smlouvu. Byt by nám skutečně patřil až v září 2020. Do stanovené "kupní ceny" nám schází cca 350.000,- Kč, stavební spořitelna by nám půjčila pouze v případě koupě přímo do osobního vlastnictví. Věděli byste o nějakém řešení?
Děkuji za odpověď. K.Valchová
Dobrý den. Koupili jsme s manželem a mamkou dům,každý vlastníme 1/3.Mamka dala 1 mil. a my 2 na hypotéku. Nyní chce mamka darovat svou 1/3 mě,sepsat věcné břemeno na doživotí a s mojí sestrou se z důvodu její zadluženosti vypořádat finančně s tím že jí dá 500,000,-Kč.Sestra již po rodičích dostala byt 2+1 , o který ale z důvodu neplacení nájmu přišla. Nyní se obáváme, že v případě, že se mamce něco stane,budem vyplácet sestru z podílu ještě vyšího,neboť dům stále stoupá na hodnotě z důvodu rekonstrukce. předem děkuji za odpověď.
daňové dopady:akce slosování s výhrou zahraničního zájezdu pro 2 osoby v ceně
do 20.000,- Kč a nad 20.000,- Kč.
Účetní závěrka a daň.přiznání komanditní společnosti.Podle zákona se HV dělí na část pro komplementáře a část pro kom.společnost. !Komplementářem je právnická osoba(s.r.o.)!Jak účetně provést toto rozdělení a jak se to projeví v daň.přiznání (s pohledu obou společností). V zákoně o daních z příjmu se hovoří o rozdělení základu daně dle poměru podílu na zisku. Tento základ je upravený HV a tedy poměr z tohoto základu nebude shodný s poměrem z HV.V případě zisku je třeba tuto část komplementáři také fyzicky vyplatit? Na základě jakého podkladu je komplementář informován o podílu základu daně a podílu některých odčitatelných položek, aby je uplatnil ve svém daň. přiznání? Má na toto rozdělení vliv záměru spol. nevyplácet podíly na zisku?
Předem velice děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
Mentlíková