Poradna.finance.cz

Potřebujete poradit s financováním bydlení, s daňovými záležitostmi, nebo třeba s ukončením svého studia?

Položte nám dotaz do příslušné poradny, kde se mu budeme věnovat. Zodpovězení dotazu je bezplatné. Dotazy můžete zadávat do formuláře níže.

FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Pro pokládání dotazů do poradny je nutné, abyste se přihlásili! Učinit tak můžete ZDE

NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY

odpovídal(a): Redakce

Jsme pravnicka osoba, obor odevnictvi-siti kabatu…

Jsme pravnicka osoba, obor odevnictvi-siti kabatu,uctujeme v podvojnem ucetnictvi.Na nektere plaste prisivame kozesinovy lem,ktery je mozno zakoupit i zvlast.Tento kozesinovy lem uctujeme nasledovne: 1)faktura za kozesinu se uctuje jako prijem na materialu na sklad, 2)fakturu za zpracovani kozesiny, tj. ušiti kozesinoveho lemu uctujeme jako prijem materialu na sklad = navyseni ceny. K tomu na zaklade vyrobniho prikazu pridame drobnou pripravu (nite apod.). Pri koupi kozesinoveho lemu odepiseme material ze skladu. Vzhledem k tomu,ze je mozno toto koupit i samostatne,nemely by se kozesinove lemy prevest na sklad hotovych vyrobku?V jakem okamziku?Uctovat o zpracovani kozesiny na kozesinovy lem rovnou do nakladu? Dekuji za odpoved.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, mám drobný dotaz: Valné hromadě…

Dobrý den, mám drobný dotaz: Valné hromadě společnosti s ručením omezeným byla přítomna notářka, která sepsala osvědčení o průběhu valné hromady, notářské zápisy o rozhodnutí valné hormady, ověřovala listiny, podpisy apod. Jednalo se zejména o rozdělení podílu společníka a jeho převod na ostatní společníky a prodej obchodního podílu společníka jinému společníkovi. Faktura byla notářem vystavena na s.r.o. Je odměna notáře z hlediska s.r.o. daňově uznatelným nákladem, nebo by měla být přeúčtována společníkům?



odpovídal(a): Redakce

Vazeni pratele, mam dotaz tykajici se cestovnich…

Vazeni pratele, mam dotaz tykajici se cestovnich nahrad. Jediny majitel a zaroven jednatel firmy s.r.o. neni v teto firme vedeny jako zamestnanec,jel do zahranici na sluzebni cestu. Je mozne si uplatnit naklady s cestou spojene i kdyz neni zamestnanec? Děkuji za odpověd. Petrlikova


odpovídal(a): Redakce

Dekuji za predchozi odpoved, ale prominte, je…

Dekuji za predchozi odpoved, ale prominte, je zcela vagni, alespon pro mne. Cestovni prikaz je samozrejmost, ovsem myslim, ze v zasade vubec nic nemusi dokladat o duvodu cesty. Jelikoz jsem OSVC, vydavam a vyhotovuji cestovni prikaz "sam sobe". Jak mam dolozit ev. kontrole FU, ze jsem byl napr. na jednani u firmy v Londyne anebo 14 dnu na treninku u partnerske firmy v USA a ZE TO NEBYLA DOVOLENA, nybrz pracovni cesta. Mam si opatrit nejake dobrozdani partnerske firmy? Dekuji.


odpovídal(a): Redakce

Dekuji za odpoved, ale bohuzel mne nepomohla.…

Dekuji za odpoved, ale bohuzel mne nepomohla. Odpoved je napsana presne tak, > jak je uvedeno v zakonech a takto tu odpoved znam take. Ale nevim jak v praxi. > Mohli bychom to vzit na tom mem prikladu? > > Psaci stroj, kategorie DKP, porizeny dejme tomu v roce 1994, porizovaci cena > bez DPH Kc 5.000,-- (cili vcetne tehdy jeste platne sazby 23 % celkova cena > pri nakupu Kc 6.150,--). > > Nyni je rok 2002, psaci stroj ma za sebou 9 roku cinnosti, je to stary > dedecek, ale slouzi. Dejme tomu, ze koncim s podnikanim a odregistrovavam se > od DPH. Z jake castky budu odvadet dan? Podle toho, jak ctu predpisy, tak se > domnivam, ze take z onech 5.000,-- korun, ale to mne pripada znacne > nelogicke, vzdyt je to hodnota noveho psaciho stroje a ne toho > opotrebovaneho. > Anebo je podstatna veta ve Vasi odpovedi "Za zůstatkovou cenu se povazuje rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celkovou výsi odpisů"? U dekapek jsou v podstate odpisy 100 %, pak rozdil mezi vstupni cenou a vysi odpisu je nulovy a pak tedy DPH z nuly je take nula? > A pokud jsem to tedy dobre pochopil, odvadela by se nyni prip. dan v sazbe 22 % > (nikoliv onech tehdy platnych 23 %). > > DEkuji jeste jednou. > >


odpovídal(a): Redakce

Prosím o zodpovězení mého dotazu.V letošním roce…

Prosím o zodpovězení mého dotazu.V letošním roce jsem koupil družstevní byt(jedná se o převod členských práv a povinností a v souvislosti s ním nájemní smlouva) za 1,6 mil. Kč.Za měsíc jsem od majitelky bytu,kde jsem měl trvalé bydliště obdržel dohodnuté odstupné 300tis. Kč a ukončil nájemní smlouvu(regul. náj.).Je toto odstupné osvobozeno od daně,když jsem ho použil v témže roce na koupi družst. bytu? V zákoně 586/1992 je v § 4,písm. u odkaz na § 6 zák 96/1993 a tam je formulace pro mě nejasná-co je získání bytu?Dále ale v § 15 odst.10 písm g zák 586/1992 je uvedeno,že cit.-bytovou potřebou pro účel tohoto zák je úhrada za převod čl. práv a povinností v souv.s převodem nájmu...Je tedy příjem odstupného v mém případě osvobozen podle §4-použil jsem ho na uspokojení bytové potřeby?Mnohokrát děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Bohuzel se mi kdysi podarilo investovat do CNIMF…

Bohuzel se mi kdysi podarilo investovat do CNIMF A CNIOPF. Dvakrat jsem byl predvolan na policii, bylo mi prislibeno, ze dostanu vyrozumeni o moznosti castecne nahrady vlozenych prostredku, ale nikdy nic. Myslite, ze je nejaka sance na castecne vyporadani? Dekuji predem.


odpovídal(a): Redakce

Vracím se k dotazu ohledně přechodu z jednoduch…

Vracím se k dotazu ohledně přechodu z jednoduch.účetnictví s výdaji paušálem k podvojnému a řešení nezaplacené pohledávky. Závěrku přirozeně provedu a zaúčtuji počáteční stavy aktiv a pasiv, ale můj dotaz zněl, zda těch 100 tis. nezdaněných mám zaúčtovat do výnosů nebo to jen v přiznání zohlednit jako navýšení zisku. Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Vážení, chtěla bych se zeptat na následující: …

Vážení, chtěla bych se zeptat na následující: Podnikám na ŽL a uplatňuji si náklady na osobní auto (3,40 a PHM). Auto je napsáno na mě, zaplatila jsem silniční daň. Nyní začal podnikat i manžel (nemáme rozdělené SJM), může si na totéž auto uplatňovat výdaje (3,40 + PHM)? Kdo si v tomto případě uplatňuje výdaje zaplacené silniční daně?


odpovídal(a): Redakce

V pripade zadosti o poseckani platby dane, musi…

V pripade zadosti o poseckani platby dane, musi FU oduvodnit sve rozhodnuti? Staci, kdyz se odvola na cislo paragrafu bez dalsiho vysvetleni? (§60 ze zakona 337/1992 Sb.) Dekuji



odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, jakou zaplatím daň z nemovitosti ze…

Dobrý den, jakou zaplatím daň z nemovitosti ze stavebního pozemnku? Děkuji,


odpovídal(a): Redakce

V roce 2002 jsem byl v lednu až květnu zaměstnán,…

V roce 2002 jsem byl v lednu až květnu zaměstnán, od června do října jsem si sám jako osoba bez zdanitelných příjmů platil zdravotní pojištění ve výši 770 Kč/měsíc. Od listopadu jsem začal vykonávat sam. výdělečnou činnost a platit zálohy na zdravotní pojištění ve výši 770 Kč/měsíc. Mohu si odečíst od základu pro daň z příjmů fyzických osob zaplacené zdravotní pojištění za měsíce červen až říjen? V červnu mi byla bývalým zaměstnavatelem vyplacena roční odměna za r. 2001. Z ní bylo mj. odvedeno i zdravotní pojištění. To jsem tedy v červnu platil dvakrát (poprvé jako OBZP). Mohu případně nárokovat jeho vrácení při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích ... zdravotní pojišťovně?


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, potřebuji poradit, jak se vyřeší…

Dobrý den, potřebuji poradit, jak se vyřeší následující: FO, která dopusud vedla podvojné účetnictví si tento rok hodlá uplatnit výdaje paušálem. k 31.12.2002 jí zbyde neuhrazená pohledávka ve výši 100 tis., kterou do příjmů nezahrne. Další rok se ale vrátí k podvojnému účetnictví. Co s těmi 100 tis.? Zaúčtují se do výnosů nebo se přičtou v daň.přiznání jako " ostatní zvýšení zisku"? Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Promiňte ještě jednou posílám dotaz s doplněním:…

Promiňte ještě jednou posílám dotaz s doplněním:"Kuchyňské linky sami nevyrábíme ale importujeme-je to problém, nebo to lze obejít správně napsanou importní fakturou?" Prosím Vás o radu. Máme kuchyňské studio a snažíme se nebýt zbytečně plátcem DPH, ale již delší dobu zvažuji možnost se jím stát, protože naše konkurence prodává kuchyně s montáží (a na to CELÉ I S KUCHYNÍ si dávají jen 5% DPH).Také jsme ale slyšeli různé názory na \"legálnost-oprávněnost\" tohoto zařazení do snížené sazby DPH. Dále by mně zajímalo jak se spolu s kuchyní dá prodat spotřebič s 5% DPH. Záleží to vše opravdu jen na tom jak \"šikovně\" formuluji fakturu, a je možné že v jednom městě to finanční ůřad uzná a v jiném ne? Nebo je to vše bez problému, když to tak dělá i velký český výrobce kuchyní KORYNA? A poslední otázka:nechystají se v této oblasti nějaké větší změny-omezení?


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, mám dotaz ohledně fakturací. Pan Karel…

Dobrý den, mám dotaz ohledně fakturací. Pan Karel je OSVČ a jeho hlavní činnost je zprostředkování obchodu. Zároveň je ale jednatelem s.r.o. "A". Může firma "A" a zároveň pan Karel fakturovat zprostředkování obchodu stejné firmě "B"? Porušuje se zde Obchodní zákoník nebo " kde není žalobce, není soudce"? Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Prosím o informaci, mám prodejnu s bytovým…

Prosím o informaci, mám prodejnu s bytovým textilem,jsem plátce DPH, vedu jednoduché účetnictví, velmi by mne zajímalo jak řešit v případě ukončení činnosti DPH ze zboží, které bylo nakoupeno za určitou cenu, ale při ukončení činnosti vyprodávám zboží za cenu nižší než nákupní,taktéž při prodeji zboží, které bylo poničeno např.při znehodnocení při vystavení ve výlohách. Při těcho operacích odvedu fin.úřadu nižší částku DPH .Může vzniknou nějaký problém s fin.úřadem.Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Podnikám na živnostenský list,nemám žádné…

Podnikám na živnostenský list,nemám žádné zaměstnance.Když jedu na pracovní cestu,můžu uplatňovat stravné a kolik na den?Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, prosím o zodpovězení tohoto dotazu …

Dobrý den, prosím o zodpovězení tohoto dotazu Jsem OSVČ. , jednoduch. účetnictví, plátce DPH Někde na cestách jsem ztratil diktafon, který mám vedený v účetnictví jako drobný dlouhod.předmět.Při koupi jsem neuplatnil odpočet DPH (tehdy jsem ještě nebyl plátce).Jak mám tuto ztrátu zaúčtovat. jaké to bude mít dańové dopady ? Děkuji Ladislav


odpovídal(a): Redakce

Vzoreček na výpočet pro Cestovní příkaz …

Vzoreček na výpočet pro Cestovní příkaz (amortizační koeficient). Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, můj manžel…

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, můj manžel vlastní rodinný dům a podniká. Část domu používá k podnikání. Když vloží domek do majetku, může zahrnout odpisy pouze částečně do výdajů. Chci se zeptat na vstupní cenu nemovitosti. Manželovi rodiče darovali rodinný domek před 11 léty. Z této doby je i znalecký posudek. Jak zjistím cenu, musí mít nový posudek, nebo satčí ten z roku 1991. Jestliže je třeba nový znaledcký posudek, musí být vyhotoven na začátku roku abych mohla dát do nákladů výdaje za telefon, elektřinu, plyn od začátku roku, nebo může být vystaven i teď v listopadu? nebo si určím vstupní cenu nemovitosti sama. A jak můžu zahrnout do nákladů opravy domu nebo úpravy kolem domu (rovněž poměrem celkové plochy k využívané ploše). Děkuji za odpověď.