NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den, prosím Vás chtěla bych vědět, jestli od 01. 01. 2005 správně fyzická osoba, která nevede účetnictví pouze daňovou evidenci, nevystavuje daňový doklad za přijatou platbu na základě zálohy před uskutečněným plněním. Po uskutečnění zdanitelného plnění se uplatní celková cena bez DPH + DPH a záloha se odečte od celkové ceny s DPH jako částka mimo DPH.
Dobry den,
pokud vedle sveho zamestnani take vydavam clanky do casopisu a dostavam za ne financni odmenu
1. musim mit zivnostensky list, pripadne jaky
2. pokud ne, jakym zpusobem odvest dan
Dekuji za odpoved
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak správně vypočítat zdravotní pojištění zaměstnanci,který měl dva dny v měsíci neplacené volno z důvodu,že byl přítomen soudnímu jednání. Jeho hrubá mzda za měsíc září činí 28.839,- Kč. Hradí tento zaměstnanec 9% ZP nebo jej hradí zaměstnavatel? Děkuji Petra F.
Od rijna 2005 mam prijmy z vykonu nezavisleho povolani. Jelikoz ma cinnost neni souvisla, nemusim platit soc. pojisteni, ktere jsem doposavad platil. Tim mne samozrejme nepujde nic na duchod. Je mi 50 a do duchodu mam teoreticky 13 let.
Muj dotaz zni: jak moc by to priblizne ovlivnilo vysi predpokladaneho duchodu? Nebo, pokud bych soc. poj. zacal platit napr. poslednich 5 let pred duchodem, co ta sedmileta pretrzka udela na duchodovem vymeru? Dekuji
Dobrý den, dotaz: Na kterých řádcích má být DPH
při uskutečnění dovozu z EU?
Můj program dává DPH za dovoz na r. 220, 320 a 410.
Vážený pane doktore, prosím Vás o doporučení jak se mám rozhodnout. Jako OSVČ, neplátce DPH si chci koupit starší osobní auto do 40.000 Kč pro účely podnikání i osobní (využití předpokládám cca 70/30%).
Moje otázky jsou: 1.Mám při přepisu zadat rodné číslo či IČ nebo obojí? 2. Mohu auto dát do nákladů? 3. Jaký rozdíl je při vedení nákladů auta zahrnutého či nikoliv v majetku (PHM, opravy, servis, pojistky silniční daň, dálniční známka atd.)?
Předem děkuji za odpověď.
1. Může mi zaměstnavatel uznat nezdanitelnou částku při výpočtu výplaty za ČID i když mám pozastavený důchod z důvodu pozdního doložení potvrzení od zaměstnavatele. Povolenou částku jsem nepřekročila.
2. Jaký zákon řeší minimální zdravotní pojištění 970,- Kč?
Dobrý den,
prosím Vás
1)nenám moc ponětí o tom, co je to "sdružení podnikatelů" , který paragraf je upravuje?
Můžou to být dvě OSVČ účtující v podvojném účtu?
2)dále, jak je to s nezbytnými výdaji před zahájením podnikání: např. výdaje na poradce atd.
je možné je běžným způsobem uplatnit jako daňový náklad?
3) jestliže chci vložit auto do podnikání, lze použít rok starý daňový doklad za auto jako doklad o výši ceny?
Mnohokrát děkuji za odpověď
Dobry den,
po vyplneni danoveho priznani k dani z pridane hodnoty mi vznikla danova povinnost. Mam zaplatit 100,- Kc financnimu uradu. Na jaky ucet a od jake vyse castky (i 100,- Kc?) se tyto penize posilaji? Dekuji
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem - provedli jsme vzájemnou směnu tří bytových jednotek v OV plus podílů na nemovitostech.
Bohužel náš finanční úřad nám není schopný sdělit, jestli budeme platit daň z odhadní ceny všichni tři účastníci směny, nebo zda se platí jen daň z nejvyššího odhadu. Výměna je již zavkladovaná na katastru nemovitostí, kde nám bylo také sděleno, že budeme platit daň jednu.
Děkuji za Váš čas, s pozdravem
Student na dohodu o provedení práce odpracoval 100 hodin a byla mu vyplacena odměna ve třech částech, a to měsíčně v částkách 2100,--,1800- a 2100,-- Kč.
Předpokládám, že se nemusí uplatnit daň z příjmu. Je to správně?
Dobrý den. Podnikala jsem v maloobchodě. Končím podnikatelskou činnost a převádím obchod na jinou osobu. Nevím si rady se zásobami. Mohu je odprodat za částečnou cenu? Jakou z nich zaplatím daň, pokud je odprodám za částečnou cenu či pokud se mi je prodat nepodaří?
Děkuji za odpověď.
Dobry den,
v roce 2004 jsem pracovala v zahranici, danovy resident jsem byla ale v CR. Proto podavam dan. priznani v CR. Zajima me, jestli do radku 202 - priloha c. 2 Uhrn pojistneho uvadim pouze pojistne zaplacene v CR, nebo i pojistne, ktere jsem zaplatila v zahranici.
Dekuji
Dobrý den, jestliže podávám daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti a musím k němu doložit odhad , jak starý musí být, podle jakého § se řídím?
jestliže zřizuji bezúplatné věcné břemeno týkají se ho nějaké daně?
Děkuji
Dobrý den,chci si jen ověřit, zda budu postupovat správně při měsíčních srážkách ze mzdy u zaměstnance, který má exekuci na 64 330,20 Kč.
Hrubá mzda za 10/2005 bude 15 057,-Kč/3 vyž.děti/,čistá mzda je 13 109,-Kč.Nezabavitelná částka mi vyšla 6 966,-Kč..13 109 - 6 966 =6 143,- zaokrouh. na 6 141/3 =2 047,-Kč.Částku 2 047,-Kč srazim v 10/2005 na exekuci?Další měsíc opět přepočítat dle zúčtované mzdy?
6 966+2+2047+2047=11 062,-=čistá mzda za 10/2005?
Vážení,
chtěla bych vás požádat o radu v záležitosti týkajícící se zdanění příjmu z pronájmu. V prosinci roku 2004 jsem zakoupila byt do osobního vlastnictví a od března 2005 tento byt pronajímám. Základem daně z příjmu dle paragrafu 9 Zákona o dani z příjmu jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Co lze zahrnout do výše uvedených výdajů? Lze zahrnout do těchto výdajů náklady na elektriku, otop, vodu a polatky za TV, popřípadě opravy typu: výměna vodovodní baterie? Dále bych se ráda zeptala zda je možné uplatnit jako výdaj odpisy vypočtené z pořizovací ceny bytu a jakým způsobem se tyto odpisy vypočítají (délka doby odepisování).
Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem,
Dobrý den,
prosím o zodpovězení následujícího dotazu:
S bratrem jsme spolumajiteli bytu(ideální spoluvlastnický podíl).
Nyní jsme se dohodli na převedení podílu z bratra na mě formou bezúplatného převodu - Darovací smlouva - ke dni převodu přebírám závazek k úhradě dluhu - zbývajících částek hypotéky kterou čerpal můj bratr.
Tato výše je cca 625.000Kč.
Odhad ceny jeho podílu činí cca 650.000Kč.
Můj dataz zní: mohu při sestavení daň.přiznání daně darovací uplatnit nějakým způsobem to, že jsem převzala po bratrovi závazek uhradit zbývající splátky hypotéky?
Děkuji Vám za opověď a přeji klidný den
Při přepravě zboží od dodavatele v SRN došlo ze strany českého přepravovatele při nakládce k neoprávněné manipulaci se zbožím a následně jeho poškození. Máme při fakturaci náhrady škody přepravovateli za poškozené zboží fakturovat vzniklou škodu s DPH 19%, když jsme z celkové faktury za zboží DPH odvedli i uplatňovali odpočet, protože šlo o plátce daně v SRN?
Postoupení pohledávky v nom.hodnotě za 200 tis. za 150 tis. bylo zaúčtováno takto:
hodnota pohledávky 311/602-200 tis.
postoupení 315/646 -150 tis.
odpis pohledávky 546/311- 200 tis.
příjem úhrady od postupníka 221/315 - 150 tis.
Při podkladech k daňovému příznání účet 546 je nedaňový náklad dle §25 neuznaných nákladů.
Potom tuto pohledávku mám zdaněnou 2krát
602-200 tis. a 646-150 tis? Je skutečně účet 546 nedaňový náklad v tomto případě? Nebo mám postoupení pohledávky proúčtovat jinak? Děkuji za odpověď.
Ke svému podnikání jsem začal používat PC, které nebylo zakoupeno jako celek, ale složeno z komponentů, je nutno ho evidovat jako 1ks PC v DDM /drobný dlouhodobý majetek/, obdobně i zakoupený software/vše do 40.tis./? Je nutno zavádět do DDM i např. mobilní telefon a co v případě jeho poškození / popř.ztráty/? Domnívám se , že by měl být zaveden do DDM a v případě jeho vyřazení / tech.závada apod./opět vyřazen, je nutno a případně jak obecně dokladovat tato vyřazení ?. Děkuji