NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den, včera jsem si procházela nový formulář pro daň z příjmu FO na rok 2005. Zarazilo mě že do řádku 31 se loni zapisovala částka (príjmy-výdaje-pojistné), ale letos se tento řádek jmenuje příjmy od všech zaměsnavatelů. Nestudovala jsem celý formulář, ale zarazilo mě to. Je přece nesmysl aby si podnikající FO nemohla uplatnit výdaje.
Dobrý den. Od 1.1.2006 jsem začal podnikat v oblasti prodeje produktu "Herbalife" ("Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny"). V průběhu IV. čtvrtletí 2005 jsem za poplatky absolvoval několik školení a seminářů, jak tyto výrobky co nejefektivněji prodávat. Měl jsem také i jiné finanční náklady v souvislosti se zahájením živnosti.
Lze tyto náklady z r. 2005 uplatnit v rámci daňového přiznání za r. 2006, které budu sestavovat v průběhu I. čtvrtletí r. 2007? Za odpověď Vám předem děkuji.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda můžeme s manželem uplatnit společné zdanění manželů i v případě, že jsem v důchodu, ale máme dceru, která ještě studuje a pobírá přídavky na děti. Byl-li byste tak hodný a mohl nám i poradit, jaké doklady potřebujeme přiložit k daňovému přiznání. Velice vám děkuji za radu a pomoc.
Dobrý den, jsem na mateřské dovolené a chtěli bychom s manželem uplatnit společné zdanění manželů (hrubý příjem zhruba 240.000 Kč). Chtěla bych se zeptat, zda to pro nás bude výhodnější a potřebuji-li do daňového přiznání nějaké potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku, popřípadě jak bychom měli postupovat (jaké jsou potřeba další doklady).
Velice děkuji za odpověď.
Vážený pane doktore, prosím o radu.
Při montáži, kterou prováděl zaměstnanec naší firmy došlo vlivem netěsnosti jímky, kterou montoval, k úniku oleje na staveništi. Poškozená firma na nás přefakturovala úhradu vzniklých nákladů na likvidaci.(My jsme posléze tuto náklady uplatňovali na pojišťovně).
Poškozená firma vystavila fakturu v tomto znění:"Fakturujeme Vám vícenáklady vzniklé z důvodu Vaší pojistné události" a vystavila fakturu na určitou hodnotu a k ní vyčíslila DPH. Je to v pořádku?
Domnívám se, že jako pojistná událost by toto plnění mělo být osvobozeno od DPH.
Jak by to však bylo v případě, že by naše firma neuplatňovala škodu na pojišťovně? Tam by potom muselo být i DPH?
Děkuji za objasnění.
V listopadu 2005 jsem vyhrála v reklamní soutěži(soutěž, jejíž principem bylo co správně zodpovědět vědomostní otázku) poukázku na nákup spotřebičů v hodnotě 20.000,-Kč. V pravidlech soutěže je výslovně uvedeno, že srážkovou daň z výhry pořadatel soutěže neodvádí a povinnost je na výherci. Zajímalo by mě v jaké části daňového přiznání musím tuto výhry uvést a je nutné předložit spolu s daňovým přiznáním nějaké doklady týkající se této výhry.
Dobrý dne, chtěla jsem se zeptat, jak mám zaúčtovat přeplatek, který byl zjištěn při kontrole na zdravotní pojišťovně a zkompenzován s vyměřeným penále, když v účetnictví jsme žádný přeplatek neměli. Mám zaúčtovat zbylý přeplatek do výnosů? Děkuji za opověď.
Dobrý den.
Můžete mi prosím udělat jasno v odpočtu daně z úroků ze stavebního spoření od daně z příjmu (jsem zaměstnanec)?
Konkrétně:
1: Na koupi bytu jsem využil úvěr ze Stav. spoření rodičů, kde sem přistoupil k závazku na tento úvěr a splácím ho.
2: Na rekonstrukci jsem využil vlastní stav spoření.
3: Na dokončení rekonstrukce jsem použil stav. spoření manželky
Všichni máme smlouvy u ČMSS a.s.
Poradíte z jakých úvěr. smluv mohu uplatnit odpočet od daně z příjmu? Předpokládám, že je výhodnější na jednu osobu než každý sám vzhledem k výši příjmů. Součet zaplacených úroků činí 9000 Kč. Jso zde nějaké omezení?
S manželkou bydlíme v koupeném a rekonstruovaném bytě, Rodiče bydlí jinde.
Mohu poskytnout zaměstnanci kromě mzdy příspěvek na každodenní dopravu do práce-dojíždí cca. 80 km. Pokud ano, pak do jaké výše? Podléhá takový příspěvek zdanění a odvodům na soc. a zdrav.pojištění? Mohu si pak tento příspěvek odečíst z daní?
Předem děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď, ale nerozumím souvislostem.
Odpověděl jste: Postup FÚ byl správný, protože vykázanou ztrátu z podnikání můžete nejdříve uplatnit až v následujícím zdaňovacím období (srov. §5, odst.3 poslední věta ZDP). Postupovala jsem podle stejného paragrafu odst. 1. FU mi navýšil základ daně s tím, že ztráta nevznikla a nikdy nelze uplatnit. Jinak bych Vaše vysvětlení chápala. Prosím o sdělení jak mám postupovat, abych mohla ztrátu odepsat v násl. letech.
Rekapitulace - já jsem uvedla v daň. přiznání:
závislá činnost (leden až cerven) 280 000
& 7 ( přijmy 0, výdaje 24000) -24 000
& 9 (příjmy 38 000, výdaje 18 000) + 20 000
vykázala jsem daň. základ 280 000 a ztrátu, kterou lze odepsat dle & 34 (ř. 36 daň. přiznání) 4000. FU mi navýšil ZD na 300 000 a doměřil daň s tím, že ztrátu nelze vloni, ani letos, ani nikdy odepsat.
Jak mám postupovat, pokud je postup FU správný, aby vzali na vědomí, že mohu odepsat ztrátu 24 000 za rok 2004 v roce 2005 a následně. Také nerozumím, proč nelze provést zápočet , když dle zákona je základem daně součet dílčích základů daně. Děkuji za pochopení.
Dobrý den,potřebovala bych poradit v následující situaci.Od konce ledna 2005 do 16.12.2005 jsem byla na nemocenské a dostala jsem plný inv. důchod.Po ukončení prac.poměru,jsem obdržela zápočtový list,kde byl napsám můj prům. měsíční plat 5 800. Tato částka podle mě neodpovídá,když jsem po celou dobu pobírala čistý plat 8000-10 000.
Nemocenská se pohybovala od 7 500 - 9000. Z čeho se prosím Vás vypočítá prům. mzda na zápočtový list.? Myslíte, že částka 5 800 je správná?
Mě se to zdá málo. Ovlivní tato částka výpočet invalidního důchodu?
Polední přestávka --> Zaměstnanec v administrativě si eviduje v průběhu měsíce svoji docházku. Vzhledem k tomu, že se jedná o matku s dítětem, která nemůže pracovat plnou pracovní dobu, ale nemá s firmou uzavřenou smlouva na zkrácenou pracovní dobu, se zaměstnanec snaží napracovat hodiny i přes polední přestávku. Mzdová účetní však tuto půlhodinu od pracovní doby odečítá, přestože zaměstnanec přestávku nevyužil. Je tento postup správný? Nemůže být práce přes polední pauzu nějak zohledněna? Děkuji za odpověď.
zajímá mě Váš názor na tyto náklady z hlediska daně z příjmů: demontáž- demolice panelové stěny,odvoz a likvidace materálu z této stěny, dále terénní úpravy pozemku (zarovnání povrchu), oplocení. Nic dalšího se na pozemku dít nebude (žádná stavba apod.). Může jít přímo do nákladů nebo spíše je to zhodnocení.Děkuji
Dobry den,
Pracuji na Slovensku, kde mam uzavrenou pracovni smlouvu od dubna 2005. Dane, zdravotni a socialni pojisteni odvadim na Slovensku. Trvale bydliste mam v CR. V CR jsem byla pojistena do te doby. Pracovala jsem zde 5 let. Jak to bude v pripade, ze pujdu na matersko dovolenou a chtela bych byt v CR? Jak to bude s poskytovanim zdravntni pece v Cechach? Jak s prispevky - materska..? Dekuji za odpoved.
Blanka
Dobrý den, prosím o Váš názor na tento účetní případ: s.r.o. je obchodním zástupcem pojišťovny, která vyhlásila motivační akci (zahraniční zájezd) a další bonusy (např.plazmová televize), které zástupce může získat při splnění určitých obratů. Ve smlouvě jsou tato nepeněžní plnění specifikována jako "provize za dosažení daného obratu za dané období". Dané období je kalendářní rok (2005). Zástupce splnil obraty, získá v dubnu 2006 zájezd a plazmovou televizi. Jedná se mně o zdanění daní z příjmů - zahrnout do r. 2005 jako všechny jiné provize za rok 2005 nebo do 2006? Já jsem dala do 2005, protože to považuji za provizi r. 2005, dle pojišťovny do r. 2006- tvrdí, že k plnění dojde v dubnu 2006 (termín zájezdu a předání TV).Odkaz na rok 2005 považuje pojišťovna za specifikaci podmínek pro udělení bonusů nikoliv za datum uskutečnění plnění.Vzhledem k tomu, že zdanění je na nás, nechci udělat chybu.Děkuji za odpověď na tento dlouhý dotaz.
Dobrý večer.Jsem od 1.12005 zaměstnancem soukromé firmy, která je od října 2005 v konkursu. Já jsem od 7.9.2005 v pracovní neschopnosti, tudíž jsem ještě výpověď neobdržel. Je firma povinna za mě podat daňové přiznání za rok 2005?Když byl můj hrubý příjem za rok 2005 celkem 151991,-Kč, kolik bude činit daň z příjmu?(platby na pojistném činily 19006,- Kč). Zaměstnavatel mi 7 měsíců nesnižoval základ daně o odpočitatelnou položku 3170,-Kč s tím, že se toto vyúčtuje v daňovém přiznání.Neuplatňuji žádné jiné odpočty. Děkuji předem za Vaši odpověď.
4 roky jsem zrychleně odepisoval 2/3 nemovitosti, kterou jsem vlastnil společně s bratrem. V březnu 2005 jsem od bratra odkoupil jeho 1/3 za tržní cenu 1.000.000,-- Kč. Odpisy z původních 2/3 jsem prováděl z odhadní ceny, která tehdy byla za celou nemovitost 900.000,-- Kč. Z jaké částky mám vypočítat odpis za rok 2005? Domnívám se že: 600.000,-- (2/3 z 900.000,--) + 1.000.000,-- Kč. Jaký koeficient mám použít, když se nejedná o techn. zhodnocení a u 2/3 nemovitosti ani o první rok odepisování? Musím nějak odpis za koupenou 1/3 krátit, když jsem nebyl vlastníkem celý rok? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
v roce 2005 jsem se stal majitelem nebytového prostoru (atelier), zápis v katastru proběhl v srpnu 2005. Atelier využívám jako fyzická osoba nepodnikající pro vlastní zájmovou činnost. Rád bych se zeptal, zda mne k zaplacení daně z nemovitosti vyzve finanční úřad (na základě změny provedené v katastru) nebo musím podat daňového přiznání sám. Pokud platí druhá možnost, jaká je základní sazba daně (nemovitost se nachází v Praze) a co jaká plocha se do výpočtu zahrnuje (k nebytovému prostoru náleží ještě terasa)? Díky, Milan B.
Dobrý den, prosím o radu!
Jsem OSVČ, používám vozidlo(není zahrnuto v majetku),platím silniční daň, vozidlo nebylo v červenci a srpnu používáno k podnikání ( záloha na s. daň uhrazena), mohu při podání přiznání k s. dani vyúčtovat jako přeplatek?Děkuji
Dobrý večer, jsem FO účtující v PÚ, kam mám zaúčtovat odčitatelnou položku 38040. Základ daně je ř.42 v DP 73580, odpočet ztráty ř.44 32882, daň zákla. ř.45 40698, odč.pol. ř. 60 38040. Jak zaúčtovat aby se projevilo ve výsledovce i v rozvaze? z úč.431 vše na 491 indiv.podnikatel. Hlavně nevím kam tu odčitatelnou položku. Děkuji.