NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Chtěla bych se zeptat jestli platí za rok 2006 odpočitatelná položka jako za rok 2005, to jest těch 38 040,-. Děkuji
Dobry den, chtela bych se zeptat ohledne postupovani pohledavek. Postoupili jsme pohledavku a uz ted jsme dostali zalohu na zaklade postoupeni teto pohledavky. Vim, ze postoupeni pohledavky je dle § 54 odst. 1u osvobozeno od DPH bez naroku na odpocet. Ale co ta prijata zaloha? Bude take osovobozena, kdyz se tyka te same pohledavky? Dekuji moc za odpoved.
Podnikate zakoupil v listopadu nemovitost obč.vybavenosti-bývalou kotelnu na vytápění byt.domů se záměrem používání na skladování materiálu.V prosinci je vydáno stavební povolení na rekonstrukci střechy a započnou stavební úpravy. Kdy lze provést zařazení do majetku a začít odepisování ( v listopadu) ? Veškeré stavební úpravy (podlahy, okna..) včetně střechy budou posuzování po kolaudaci v r. 2007 jako technické zhodnocen?
Děkuji
Dobrý den
Mám dva dotazy: Nemohu nikde najít, jak vypočítat v daňovém přiznání kolonky pojištění se 2 spolupracujícími osobami. K dyž jsem měl 1 spol.osobu, vše se dělilo 50% a od 28.7.06 mám 2 spol. osoby a nevím jak vypočítat pojištění. Kolik procent mám převádět na sebe.(jestli se to odvíjí od poměru příjmů a výdajů) tak manželka (celý rok)má 22% a dcera, která pracuje od 28.7. má 8%. Každá si podává přiznání sama.
Druhý dotaz je že dcera pracovala 1.a2.měsíc 2006 na dohodu o pracovní činnosti a podepsala prohlášení o daních. Zahrnují se jí tyto 2 měsíce do přiznání ?
Moc děkuji za odpověď. Novák
Dobrý den pane doktore, měla bych ještě jeden dotaz (dělám společné zdanění). Jsem půl roku na mateřské a půl roku jsem byla zaměstnaná. Můžu si odečíst slevu na daně na poplatníka 7200Kč? Vím, že se tato částka nekrátí, ale jde spíše o to, že mi zaměstnavatel měsíčně slevu na dani 600Kč již odečítal, tak abych to neměla dvakrát. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, děkuji za Vaši odpověď. Mám ještě doplňující otázku k mému včerejšímu dotazu (v.o.s., platba silniční daně za společníka, společník je plátce silniční daně a není zaměstnaněc).
V zákoně o dani z příjmu jsme našli,v § 24 odst.2 f) že pojistné hrazené za společníky je náklad v.o.s.
a u) že nákladem je také silniční daň zaplacená veřejnou obchodní společností za společníky veřejné obchodní společnosti, kteří pro pracovní cesty používají vlastní vozidlo. Vy jste nám odpověděl, že je to nedaňový náklad pro v.o.s., Mohl by jste nám poradit, jak můžeme silniční daň a zálohy na SP a ZP uplatnit jako daňový náklad v.o.s.? Děkuji Marko
Dobry den
Mel bych dotaz ohledne spolecneho zdaneni. Jedna se mi primo o uplatneni slev a danoveho zvyhodneni (je to v podstate primo radek 65a) v danovem formulari). Pokud vyzivuji manzelku a ta nema primy, tak si mohu odecist 4200 z danoveho zakladu. Muj dotaz je ze v pripade ze jsme se stali manzele az v pulce roku (to jest v roce placeni dani, jsme byli manzele jen 6 mesicu), ale ve spolecne domacnosti jsme po cely rok a po cely rok je manzellka, drive druzka nevydelecna, zda si mohu odecist celych 4200KC, nebo zda jen pouze za tech 6 mesicu co jsme manzele, tj. 2100 Kc.
Dekuji predem za odpoved.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda 1000Kč zaplacených v lékařské ordinaci lze uplatnit jako dar v daňovém přiznání. Mám příjmový doklad s textem dar. Děkuji
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda můžeme uplatnit společné zdanění manželů v případě, že máme dvacetiletou dceru, která byla do 7.9.2006 studentkou a od 8.9.2006 do 31.12.2006 byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Děkuji.
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak v daňové evidenci zaúčtovat vzájemný zápočet a zda v daňovém přiznání se zápočet zobrazí v příloze č.1 na řádcích 101 a 102 nebo v odstavci E
Dobrý den,
prosím o radu. Jako OSVČ jsem pojištěný k profesní odpovědnosti. Chtěl bych se zeptat, zda zaplacená spoluúčast je daňovým nákladem. Děkuji
Dobrý den, jsem student a uvažuji o zřízení živnostenského listu. Chtěl bych se Vás zeptat, jaké výhody mě čekají? Kolik se odvádí na VZP a sociální zabezpečení po dobu studia na VŠ? Mohu se také uplatnit
nějaké odpočet? Předem děkuji za zodpovězený dotaz. Zdraví Martinek
Tak ještě jeden dotaz na který jsem si vzpomněla.
Firma měla tři roky pronajatý automobil a měsíčně platila přes 16000,- nájemné s DPH (DPH si odečítala). Firma, která automobil pronajímala platila SD a pojištění a nájemce hradil opravy, STK, PHM atd., které si dával do nákladů. Auto bylo nyní převedeno na firmu, která si jej pronajímala. Dozvěděla jsem se, že to byly splátky měsíční - formou úvěrového nákupu. Technický průkaz atd. je vše řádně převedeno, ale není doklad o tom, že by se auto zakoupilo. Firmě jsem řekla, že je důležitá nájemní smlouva a v ní uvedeny výše zmíněné náležitosti o tom, jak byl automobil předtím hrazen. Je to takové divné. Ale auto je nyní na firmu, která si jej dříve pronajímala, nechala si udělat znalecký posudek a auto je zařazeno do obchodního majetku firmy. To znamená, že bychom chtěli udělat ještě odpisy za rok 2006, protože auto k 31.12.2006 bylo zaevidováno jako firemní majetek. Je to tak možné? Díky moc Marie
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o radu ohledně daně z příjmu z pronájmu bytu. V podnájemní smlouvě je uvedené:
„Nájemné činí 8.000 Kč a nezahrnuje platby za služby spojené s užíváním bytu. Tyto platby budou placeny zálohově měsíčně ve výši 4.500,-Kč a budou podnájemci vždy vyúčtovány dle skutečné spotřeby na základě dokladů od dodavatelů těchto služeb v termínech, kdy dodavatelé tyto doklady pronajímateli vystaví.“
Co je mým příjmem a jaké jsou náklady z pohledu daně z příjmu? Byt jsem pronajímal v minulém roce 9 měsíců. Je tedy mým příjmem (za předpokladu, že skutečné platby za služby činily 4.500):
1. 9 x 8 000 = 72 000 nebo
2. 9 x (8 000 + 4 500) = 112 500
V případě varianty 1. bych uplatnil paušální náklady, v případě varianty 2. náklady v prokázané výši. Jakým způsobem mohu tyto náklady prokázat – stačí uschovat složenky, faktury atd. nebo musím vést nějakou speciální evidenci (doufám, že účetnictví není nutné)?
Platí se i z příjmu za pronájem zdravotní a soc. pojištění, jsem-li zaměstnán a platím tedy tyto pojištění již ze své závislé činnosti?
Děkuji předem za odpověď.
Zdravím Vás pane doktore a doufám, že jste již zdráv a v plné síle.
Obracím se na Vás s dotazem, který bych chtěla potvrdit. Mám penzijní fond až do 60ti let a ročně platím 18.000,-Kč, pak mám kap.životní spoření též do 60ti let a u něho platím 12.000,-Kč za rok.
V daňovém přiznání si odečítám 2x 12.000,- jako odčitatelnou položku od základu daně. Na FÚ jsem se ptala zda je to správně a bylo mi řečeno ano. Ale moje pochybnosti jsou v tom, že oboje spoření nebo jak se tomu dá nazvat je do starobního důchodu a u jednoho si mohu odečíst celou částku, to jest 12000,-Kč a 12000,- jsem zaplatila. Můžete mi k tomu dát nějakou odpověď. FÚ mi ji nedal, pouze že mohu oboje odečíst jak jsem uvedla výše.
Druhý dotaz se týká účetních dokladů jako jsou faktury vydané a přijaté. Když jsem na Prekosu skládala zkoušky z účetnictví, tak jsme se tam učili, že k výpisům a pokladním příjmovým a výdajovým dokladům se přikládají vždy originály faktur a kopie jsou založeny s přiloženou knihou faktur za daný rok. Teď byla švagrová na kontrole DPH a tam jí správce řekl, že to dělám špatně. K výpisům a pokladním dokladům mám přikládat
kopie faktur. Co je prosím na tom pravdy a kde se to dočtu. Moc Vám děkuji za odpověďi a přeji hezký den. Marie
Dobrý den, v roce 2006 jsem měla příjmy jako OSVČ cca ke zdanění 600000, příjmy z pronájmu 80000 a vyplacené dividendy ze zahraničí, kde jsem společníkem v s.r.o.Mám smlouvu o dvojím zdanění, můžu použít zápočet daně. Jen se chci zeptat, ze zahraničí jsou to příjmy podle par. 8, to se ale všechny příjmy zdaňují dohromady, tím mi vyjde velká daň i z příjmů ze zahraničí (tam byla zdaněná pouze 10%), nebo se příjmy podle par.8 zdaňují jinou sazbou daně. moc děkuji Radka
Dobrý den, prosím o radu
Prodal jsem družstevní byt, který na mne před několika lety přepsala babička. Temto byt jsem ještě neměl v osobním vlastnictví, zbývala doplatit anuita 12000,-. Jaký bude postup při přiznání daně z převodu nemovitostí? Mohu zde uplatnit nějaké paušální výdaje?
Dobrý den,
natural , naftu tankujeme na kartu.
OD CCS chodí faktury,kde rozúčtovávám tankování dle druhu 503100-narutal, 503500nafta.
Dále na faktuře je servisní poplatek.Účtuji ho na 568000.Je to dobře?
Děkuji
Dobrý den,
Podnikám v zemědělství a manželka pobírá příspěvek na péči o osobu blízkou. Jiné příjmy nemá. Zajímá mě, zda mohu rozdělit svoje příjmy a výdaje na ni jako na spolupracující osobu. Pokud ano, v jakém poměru? A pokud by se ona dostala pod hranici minimálního ZD, zda se na ni bude vztahovat. Je výpočet daně z příjmů stejný jako v případě, kdy se ZD nerozděluje, nebo je nějaký rozdíl? Mohl bych si v tomto případě odečíst slevu na dani 4200,- na manželku? Musí být sepsána nějaká smlouva o spolupráci, nebo stačí jenom vyplnit daňové přiznání? Pokud jeden rok svoje příjmy a výdaje rozdělím na spolupracující osobu, musím v tom pokračovat i další roky? Odpisy HIM: uplatňuji odpisy budov od roku 1993 podle tehdejších sazeb, je to správně, nebo musím použít nové? Děkuji za odpověď
Jsem OSVČ, po celý rok zároveň i důchodce a příjmem nad 38 000, neplatil jsem zálohy na zdravotní ani na sociální pojištění.V daňovém přiznání budu uvádět v kolonce zaplacené pojistné 0 ?A v r. 2007 musím paltit zálohy v minimální výši i na soc. i na zdravotní pojištění ?
děkuji za odpověď