NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den, nákup traktoru proběhl v 11/07, v prosinci/07 byla zaplacena cela pořizovaci cena traktoru. Traktor byl však pojištěn až v lednu/08. Od jakého roku si mohu začít uplatnit odpis??? Od r. 2007 - 6 let odepisuji(2. odpis. skupina, Jak je to nově s odpisama od r. 2008 - zvyšuje se počet let odepisování ? Děkuji za odpoveď.
Dobrý den,vedu daňovou evidenci a dala jsem příkaz k zaplacení fa 31/12/07, můžu tuto zaplacenou fa. dát do Nákladů až v r. 2008????
Děkuji za odpověd.
Dobry den, chtela bych Vas poprosit o radu. Do 31.3.2007 jsem pracovala v CR, pote jsem byla vedena na Uradu prace, kde jsem pobirala davku v nezamestnanosti. Dne 29.5.2007 jsem odcestovala do Irska a vyuzila moznosti prevodu davek v nezamestnanosti do zahranici, ktere jsem pobirala do konce srpna. OD 10.9. jsem zacala v Irsku legalne pracovat. Zajimalo by mne, jestli musim v Cechach podat danove priznani, kdyz jsem do zahranici odcestovala jiz v kvetnu, tzn. vice nez 183 dni jsem pobyvala v zahranici. Predem moc dekuji za radu.
Dobry den, chtela bych Vas poprosit o radu. Do 31.3.2007 jsem pracovala v CR, pote jsem byla vedena na Uradu prace, kde jsem pobirala davku v nezamestnanosti. Dne 29.5.2007 jsem odcestovala do Irska a vyuzila moznosti prevodu davek v nezamestnanosti do zahranici, ktere jsem pobirala do konce srpna. OD 10.9. jsem zacala v Irsku legalne pracovat. Zajimalo by mne, jestli musim v Cechach podat danove priznani, kdyz jsem do zahranici odcestovala jiz v kvetnu, tzn. vice nez 183 dni jsem pobyvala v zahranici. Predem moc dekuji za radu.
Dobry den, chtela bych Vas poprosit o radu. Do 31.3.2007 jsem pracovala v CR, pote jsem byla vedena na Uradu prace, kde jsem pobirala davku v nezamestnanosti. Dne 29.5.2007 jsem odcestovala do Irska a vyuzila moznosti prevodu davek v nezamestnanosti do zahranici, ktere jsem pobirala do konce srpna. OD 10.9. jsem zacala v Irsku legalne pracovat. Zajimalo by mne, jestli musim v Cechach podat danove priznani, kdyz jsem do zahranici odcestovala jiz v kvetnu, tzn. vice nez 183 dni jsem pobyvala v zahranici. Predem moc dekuji za radu.
Dobry den, chtela bych Vas poprosit o radu. Do 31.3.2007 jsem pracovala v CR, pote jsem byla vedena na Uradu prace, kde jsem pobirala davku v nezamestnanosti. Dne 29.5.2007 jsem odcestovala do Irska a vyuzila moznosti prevodu davek v nezamestnanosti do zahranici, ktere jsem pobirala do konce srpna. OD 10.9. jsem zacala v Irsku legalne pracovat. Zajimalo by mne, jestli musim v Cechach podat danove priznani, kdyz jsem do zahranici odcestovala jiz v kvetnu, tzn. vice nez 183 dni jsem pobyvala v zahranici. Predem moc dekuji za radu.
Jak mám v letošním roce (tj. v roce 2008) zaúčtovat DPH 5%? Jsem majitel trafiky,plátce DPH. V lednu 2008 mi přišla faktura na tisk se zdanitelným plněním 5.1.2008. Na této faktuře je formou dobropisu vyfakturován tisk, který byl dodán v roce 2007 a tím pádem je fakturován v sazbě 5%. Zajímalo by mě, jak tuto částku mám uvést v účetnictví a jak tuto DPH 5% uvést v přiznání k dani z přidané hodnoty?
Děkuji.
Ivo Saran
Dotaz:
Dobrý den,
nemusím tedy tento příjem ani jiným způsobem oznamovat FÚ?
Děkuji Vám za odpověď.
Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda § 38g o Dani z příjmu (možnost vydělat si jiným způsobem až 6000 a nepovinnost podat daňové přiznání) platí i pokud mi roční zůčtování, které je jednou z podmínek, bylo provedeno firmou, kde pracuji na DPP. Děkuji za odpověď. Odpověď: Dobrý den, zaměstnavatel může zaměstnanci vypočítat roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, jestliže tento zaměstnanec neměl kromě příjmů ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů ( tj. i příjmy na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) i jiné příjmy dle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů, které jsou vyšší než 6.000,- Kč. Bude-li tedy zaměstnanec mít např. příjmy z pronájmu ve výši 5.000,- Kč, tak mu může roční zúčtování vypočítat zaměstnavatel. Budou-li tyto příjmy z pronájmu již např. 20.000,- Kč, tak má zaměstnanec povinnost si sám podat daňové přiznání. Odpověděl: Sedláčková Andrea Dobrý den, mám ještě otázku týkající se výše uvedeného: uvádí se vedlejší příjem dle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů (do 6000 Kč) do ročního zúčtování? Nebo se tento příjem vůbec nedaní? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Pokud jde o příjem nižší než 6000 Kč, je to příjem od daně osvobozený a tudíž se do přiznání k dani z příjmů neuvádí (srov. §38g, odst.2 a 3 ZDP na našich webových stránkách, sekce dan-zákony).
Odpověděl: Dytrich Petr, JUDr.
Dobry den,
s manzelom sme v lednu v roku 2007 kupili dom. Kedze sme obcanmi SR nemame narok na trvale bydlisko v mieste, kde sme si ten barak kupili, pretoze na to nesplname podmienky. Obaja pracujem v CR uz asi 4 roky. Mame narok na odecet urokov z dani? Ake su pri tom podmienky co sa tyka pobytu.
Dakujem
Dobrý den,
zaměstnavatel zaplatil na základě faktury svým zaměstnancům očkování proti chřipce v r.2007 (+ výjezd lékaře na pracoviště. Je pro zaměstnavatele tento náklad daňovým? A co u zaměstnanců? Nemusí být v r.2007 přidaněno, nespadá do vyměřovacího základu pro sociální či zdrav.pojištění?
Děkuji
Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit, zda by jste mi neporadili jak postupovat v případě rozdílů v inventuře? Jsme velkoobchod zapsaný na fyzickou osobu.
Prosím o odpovědi na tyto otázky:
1. Jak zaúčtovat plusové a mínusové položky do účetnictví nebo se pracuje jen se vzniklým rozdílem a jak?
2. Jsme plátci DPH, hraje DPH v tomto případě hraje nějakou roli?
3. Je nějaké % či daná částka, kterou je možné v případě většího mínusu odečíst z daní?
4. Když máme sklad II. jakosti, kam přesunujeme neopravitelné zásoby, je nutné k němu mít něco doloženo, že jsou výrobky poškozené či výprodejové? Je možný prodej pod nákupní cenu bez obsáhlého papírování?
5. Jak se řeší rozdíly v inventuře vůči FÚ? Musí být sepsány nějaké seznamy, např. u jedné položky došlo k záměně s jinou položkou, proto došlo k mínusu na jedné kartě a k plusu na druhé kartě?
A ještě prosím o radu ohledně škody způsobené na zásilce.
Spediční firma nám rozbila zásilku a chce vystavit doklad bez DPH (vzhledem k pojistné události, ke které není DPH součástí).
Vystavím tedy fakturu na škodu za zásilku bez DPH, ale co DPH? Můžu vůbec jako plátce DPH vystavit fakturu bez DPH?
Předem Vám velice děkuji za odpověď
S přáním hezkého dne
Kajtmanová Zuzana
774 057 606
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda musím krátit dovolenou,když zaměstnanec měl v prosinci 2007 4 dny neplaceného volna.(pozn. nastup do práce duben 2007). Předem moc děkuji
Dobrý den,nevíte nějaké odkaz na www stránky na vyplnění formulářů na PC, ať se jedná o společné zdanění manželů nebo vyúčtování daně,děkuji
Dobrý den,můžu použít i formulář Prohlášení poplatníka Mfin 5457 vzor č. 17 místo č.18?Pokud budu mít původní formulář pro zaměstnance č. 17 plynou z toho nějaké postihy pro zaměstnavatele? Děkuji
Dobrý den,vyúčtování daně z příjmů fyz.osob a z funkčních požitků for.Mfin 5459,vzor č.13,bod 05 - počet zaměstnanců,zahrnují se tam zaměstnanci,kteří pracovali na DPP a měli zálohovou daň tj.12%?Dále by mě zajímalo jestli se zahrnují i do přílohy č.1 (Počet zaměstnanců),tam se jedná pouze o počet zaměstnanců pouze za měsíc prosinec 2007?Dále prosím pokud mám pracovníka na DPP a má srážkovou daň,tak ten se do zaměstnanců nezahrnuje v rámci vyúčtování daně z příjmů fyz.osob,je to tak?Děkuji a omlouvám se za množství otázek,přeji pěkný den
Dobrý den, jak je to se zaměstnanci,kteří jsou na MD a nepracují,zahrnují se také do stavu pracovníků v rámci vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor.č.13 Mfin 5459,domnívám se,že ne,jelikož nevykonávali žádnou činnosti,tudíž není odvedena žádná daň,děkuji
Dobrý den,četla jsem v novinách,že důchodci nebudou platit daně.Manžel má starobní důchod 12.716 kč.Kolik si může vydělat měsíčně ,aby neplatil daně?děkuji
dobrý den,musí vyplňovat prohlášení poplatníka i pracovnice,která je na MD a je stále zaměstnancem firmy?Děkuji
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat,zda při vyplnění prohlášení poplatníka v části I.1)má být uveden rok 2008,(slevu na poplatnika uplatňuji) a zda na str.2,oddíl II,potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v tomto prohlášení na zdaňovací období má být uveden rok 2008,datum 15.2.2008,nebo tam má být rok 2007,je mi známo,že zaměstnanci to musí podepsat do 15.2.2008,děkuji
Dobrý den,do kdy nejpozději musí být odevzdáno na FÚ vyúčtování daně vybírané srážkou a vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze zvásislé činnosti a funkčních požitků za rok 2007,děkuji