NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY
Dobrý den. Mám k dispozici 2 milióny korun. Rád bych si nechal poradit co s tolika penězi. Musím říct, že jsem konzervativně založen co se týče peněz, nejsem přívržencem akciových trhů.Děkuji za odpověď.
Dobrý den, jsem zaměstnaná a chci si udělat živnostenský list - na vedlejší činnost. Musím to oznámit zaměstnavateli?
Dobrý den. Kolik si může zaměstnanec vydělat měsíčně (v hrubém), který se zároveň stará o svoji 80 letou matku a pobírá na ni příspěvek ("péče o osobu blízkou")? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,mám dotaz týkající se našeho zaměstnance.Do prac.poměru byl přijat 3.9.07,v 11/07 byl uznán neschopným.Od té doby do práce nepřišel,vůbec se neozval,nereaguje na telefon apod.,přestože jsme u ošetřujícího lékaře zjistili, že prac.nesch.je ukončena 2.2.08.Pouze nám zaslal výpověď z prac.poměru psanou 4.2.08.Domnívám se,že mu tedy od 1.3.08 běží dvouměsíční výpovědní lhůta a PP končí tedy 30.4.08.Jak s takovým zaměstnancem ukončit prac.poměr?Můžeme případně ihned?Stále jsme čekali,že aspoň ze slušnosti se objeví a rozvázání PP podepíše,ale to by jsme se asi načekali....Máme mu dát výpověď pro neplnění prac.povinností?Pokud mu běží výpovědní lhůta,stejně má neomluvenou absenci.Prosím poraďte,ještě jsem se s takovým chováním nesetkala.Děkuji.
Dobrý den, nastoupila jsem do nového zaměstnání, ve kterém by se mi podle tabulek měl po 3 letech praxe zvýšit plat. Má tím zaměstnavatel na mysli praxi kdekoli v oboru nebo přímo praxi v dané instituci, kde pracuji teď? Dříve jsem byla zaměstnaná na podobném místě po 3 roky, ovšem na poloviční úvazek - počítá se mi tato praxe jako plná nebo jako poloviční (tedy 1,5 roku)? Děkuji předem za odpověď.
Dobrý večer pane Dytrich.Mám problém.Podnikatel FO,plátce DPH poskytuje zprostředkování služeb v reklamě,tzn,že zajišťuje firmám vydání inzerce, vydání vizitek atd.Teď jedné firmě zproztředkovala inzerci na Slovensku.Obdržela jse fa přijatou za tuto službu,ale bez DPH, přesto, že jsou plátci DPH.
Nevím, jak uvádět v přiznání k DPH. Na jakém řádku.Já bych to nikde neuváděla, zapsala bych fa jako zapisuji neplátce. Nebo se musí zahraniční služby pro nás zapisovat do nějakého řádku? V DPH přiznání je nákup zboží, zakoupení dopr.prostředku v zahraničí atd.,ale zprostředkování služeb jsem tam nenašla.Děkuji za odpověď Marie
Pane doktore,
ještě se na Vás obracím s dalším dotazem:
maloochodní prodejna prodává poštovní známky s marší 4%. Kupuje je od České pošty. Například nakoupí poštovní známky za 5.100,- Kč a zaplatí 4.896,- Kč
a prodá je za 5.100,-Kč. Nejedná se ze strany maloobchodu o zprostředkovatelskou činnost, a neměla by být z této provize odváděna FÚ DPH v základní sazbě 19% a ve vazbě na a to by vznikl i nárok na odpočet daně? Ve skutečnosti by byla daň z provize
přiznána a současně v daňovém přiznání stejná částka odečtena. Nevím, zda je můj názor správný.
Mnohokrát děkuji za odpověď.
Marie Volfová, Ražíce 28
Pane doktore,
mám ještě jeden dotaz. Firma s.r.o.poskytne dar (zboží
školní potřeby)Dětskému domovu.
výdej ze skladu zboží budu účtovat v ceně pořízení
Md 543 Dal 132 zboží
Md 543 Dal 1326 naklady s poř.zboží(clo)
Md 543 Dal 343 DPH bude odvedena FÚ.
Teď nevím, jak dále budu postupovat s prodejní cenou.
V prodejní ceně bude hodnota daru přes 5.000,-.
Nebo proúčtuji jen vyskladnění zboží výše uvedený
postup. A v darovací smlouvě uvedu 5.OOO,- Kč, a při
předání zboží dáme obdarovanému výdejku v prodejní
ceně 5.000,- Kč?
Děkuji Vám za odpověď. Marie Volfová, Ražice 28
Vážený pane doktore,
mnohokrát Vám děkuji za rychlou odpověď ohledně pořadání reprezentace zboží a s tím spojenými náklady.
Nevím bude-li FÚ akceptovat znění § 24, odat. 2, písm. zc), aby tyto doklady uznal daňovými. Evidenci zúčastněných bude provedena s jejich vlastnoručním podpisem, tržby z této akce také snadno z evidujeme. Ptala jsem na FÚ přímo na kontrolním oddělení, a bylo
mě sděleno, že by uznali jen pronájem. Tak nevím, proč je znění výše uvedeného § v ZDP. Dále mě řekli, že se
mohu obrátit na daňového poradce, nevím jaký by to mělo
smysl, když by přišla kontrola z FÚ, a náklady by
jako daňové neuznala.
Pane doktore, nemohl byste ještě prověřit výše uvedený
§ 24, odst.2, písm.zc) na ministerstvu financí, jaký
tam mají názor?
Předem Vám mnohokrát děkuji.
Marie Volfová, Ražice 28
Dobrý den. Vedu si jako soukromá podnikatelka knihu jízd. Chci se zeptat, zda i km pro soukromou jízdu, ne pracovní, se zahrnuje do účetnictví.
Děkuji
Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o pomoc při vyřešení tohoto úkolu:
S.r.o. darovala místní škole odepsaný dlouhodobý majetek. Byla sepsána darovací smlouva, majetek oceněn na 15000,- Kč. Zůstatková cena tohoto majetku je 0,-Kč.
DPH z částky 15000,- bylo odvedeno /doklad o použití/.
Prosím o sdělení, jak tento případ zaúčtovat v účetnictví. Děkuji Vršecká
Dobrý den, máme na vás dotaz. Mzda mého partnera je 8 500 Kč hrubého, já pobírám rodičovský přízpěvek který je 7 600 Kč, máme ročního syna, nájemné činí 6 711 Kč. Máme nárok na nějakou sociální pomoc? S těmito penězi se nedá vyžít a paní na sociálce nám řekla že s tímto příjmem nemáme šanci na nějaký přízpěvek, je to opravdu možné? Moc děkujeme za odpověď S pozdravem Smržová, Švehla
Jaká sazba DPH bude použita při zhotovení kanalizační a vodovodní přípojky od hlavního řadu k rodinnému domu pro sociální bydlení.Uskutečnění zdanitelného plnění bylo 1.4.2008.Část přípojky je na veřejném pozemku a část na pozemku vlastníka.
Josef Kůs
Dobrý den, opravné položky k pohledávkám v EUR, které byly vytvořeny v roce 2006, mám v roce 2007 přecenit k 31.12.2007 a rozdíl z přecenění zaúčtovat na účty kuzových rozdílů nebo na účet 558? děkuji za odpověď
Dobrý den, jsem OSVC. Manželka je na mateřské dovolené a začala pracovat na poloviční úvazek. Po dobu její pracovní doby najímáme přes agenturu chůvu. Můžu náklady na chůvu zahrnout do svých nákladů na podnikání (pokud by jsme nenajmuli chůvu musel bych zůstat s dcerou doma sám...)? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,jsem OSVČ a používám k podnikání vlastní os.automobil který není na firmu,platím silniční daň,uplatnuji paušální náklady 60%,mohu ještě k tomu uplatnit náklady za používání auta dle ujetých km za účelem podnikání?Děkuji za odpověď.
Dobrý den,měla bych dotaz týkající se správného uplatnění DPH. Pokud podnikatel, který účtuje v daňové evidenci (tedy dříve v jednoduchém účetnictví) uplatňuje nárok na odpočet DPH v měsíci, kdy fakturu obdržel, nebo podle datumu uskutečnění zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře? Jedná se mi hlavně o přelom roku, tzn. pokud podnikatel obdrží fakturu v lednu, ale na ní je datum uskutečnění zdanitelného plnění prosinec.Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
musím podávat Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, VŽDY s úhradou daně podle §38d) odst.3 ZDP? tedy musím to oznámení podávat s každou odvedenou srážkovou daní?
dobrý den, v roce 2007 jsme jako plátce DPH zaplatili zálohu plátci DPH na ubytování zaměstnanců, které se ale uskutečnilo až v roce 2008. Na daňovém dokladu je uvedeno zdanitelné plnění 2008, ale sazba daně 5%, a zúčtovaná záloha také s 5% DPH. Chci se v této souvislosti zeptat, zda je možné, uplatnit odpočet ve výši uvedené DPH, pokud ho dodavatel nechce opravit. Děkuji
dobrý den, v roce 2007 jsme jako plátce DPH zaplatili zálohu plátci DPH na ubytování zaměstnanců, které se ale uskutečnilo až v roce 2008. Na daňovém dokladu je uvedeno zdanitelné plnění 2008, ale sazba daně 5%, a zúčtovaná záloha také s 5% DPH. Chci se v této souvislosti zeptat, zda je možné, uplatnit odpočet ve výši uvedené DPH, pokud ho dodavatel nechce opravit. Děkuji