Otázka: 24.01.2008 16:52
Dobrý den,mám l.dotaz ohledně vystavené faktury v hotovosti podnikatelem mé klientce s textem výroba a montáž vestavěné skříně dne13.12.07 na 38650 bez DPH,19% DPH 7343,50 celkem 45993,50 dále pak druhou fa 29.12.07 fa v hotovosti na 34450 bez DPH,19% 6545,50 celkem 40995,50 s textem prodej a montáž posuvných dveří do vestavěné skříně.Klient je plátce DPH vede DE. Obě tyto faktury jsem chtěla zaúčtovat jako hmotný majetek a odpisovat ho. Klient mi sdělil, že je to nesmysl a mám to zaúčtovat každé zvlášť a dát rovnou do nákladů. Podle mne je to špatně, neboť z druhé fa vyplývá, že dveře patří ke skříni. Navrhla jsem, že fa musí mít pak jiné znění, abych je mohla zaúčtovat jak si přeje. Mám pravdu nebo ne? 2.dotaz se týká služební zahr.cesty podnikatele 14-15.12.07,kdy si musel ve Vídni vybrat 100 EUR z bankomatu plat.kartou dne 14.12.Banka tento výběr zaúčtovala až 21.12. Vzhledem k tomu,že podnikatel nemá devizový účet a vždy si ze svého osobního účtu vybere peníze a pak je smění za valuty cca l-2 do roka, tak takové transakce zaúčtovávám tak,že účty ze zahr.za PHM,parkování převedu na Kč dle data a dev.kurzu ČNB a účtuji jako hotovostní výdaj. Stravné nad 12 hod. bez dokladu účtuji dle zákona a v deníku zaúčtuji jako nepeněžní výdaj ovl.základ daně. U výše zmíněné transakce jsem u banky zaúčtovala jako osobní výběr a účty jsem účtovala jak již výše zmíněno. Vím, že by to tak nemělo být, ale jakmile bych prováděla transakce výdej pokladna na výměnu valut, pak zase příjem valut v Kč na pokladnu a pak zase výdej Kč na služ.cestu jako zálohu, dále příjem zálohy a následné vyúčtování dle paragonů. To se mi zdá v tak minimálních sl.cest složitý proces. Snad jsem se do toho moc nezamotala. Je to možné takto účetně zkrátit, jak jsem popsala? Moc děkuji za odpovědi, přeji hezký večer. Marie