Daňové poradenství

Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:

  • Daň z příjmů fyzických osob (slevy na dani, odečitatelné položky, osvobození od daně, daňové přiznání...) 
  • Daň z nemovitých věcí  (daňové přiznání, koeficienty,...)
  • Daň z nabytí nemovitých věcí (osvobození, určení základu daně,...)
  • Daň silniční  aj.

 

FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Pro pokládání dotazů do poradny je nutné, abyste se přihlásili! Učinit tak můžete ZDE

DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Je možné provést odpočet DPH za notebook, který…

Je možné provést odpočet DPH za notebook, který jsem koupil 1 měsíc předtím, než jsem si založil živnost a stal se plátcem? Na faktuře tedy není moje IČO ani DIČ.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, chci se zeptat, zda-li si účetní…

Dobrý den, chci se zeptat, zda-li si účetní jednotka či OSVČ může zvolit hranice pro dlouhodobý majetek méně než 40 000 Kč, např. 30 000 Kč, kdy bude zachována dlouhodobost, tj. delší, než jeden rok. Děkuji za zodpovězený dotaz. Zdraví. David



odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, prosím o radu. V březnu 2007 nám…

Dobrý den, prosím o radu. V březnu 2007 nám dodavatel omylem vyfakturoval 2x stejný materiál dvěma fakturami (každá má jiný VS), my jsme si uplatnili nárok na odpočet DPH z obou těchto faktur. Chybu jsme zjistili v srpnu a dodavatel nám vystavil storno jedné z faktur (s DUZP březen 2007). Budeme muset za březen 2007 podat dodatečné daňové přiznání k DPH? Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, měl bych dotaz. Budu si 31.3.2008…

Dobrý den, měl bych dotaz. Budu si 31.3.2008 podávat daňové přiznání ,, k dani z příjmu fyzických osob". Letos ,,rok 2007" jsem pracoval měsíc na brigádě a měl u svého zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. Otázka zní, na první stránce DP uvedu zdaňovací období (kalendářní rok) 2007 nebo 2008? Nebo si to píše jinak? A musím k daňovému přiznání přiložit potvrzení o studiu, když stále studuji? Předem děkuji. Zdraví Jindříšek


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, můžete mi prosím Vás odpovědět na…

Dobrý den, můžete mi prosím Vás odpovědět na otázku: Firma vystavila fakturu na zboží do Ruska bez DPH 1.7.2007.Potvrzené JSD se vrátilo až s datem 16.8.,do přiznání k DPH uvedeme tuto fakturu až v srpnu,nevadí že tam byla tato prodleva mezi fakturou a JSD?Kdyby se v tomto případě stalo že zboží se nakonec vůbec do Ruska nevyveze, musí se dodanit tato faktura a udělat opravné přiznání k červenci?Plynuly by z toho nějaké sankce? Děkuji za odpověď S pozdravem


odpovídal(a): Redakce

Viz. odpověďDobrý den. Už jsem se na to v tomto…

Viz. odpověďDobrý den. Už jsem se na to v tomto týdnu ptala (tuším, že v pondělí), ale zatím se tu neobjevila odpověď a nejsem si tedy jista, jestli se k Vám otázka dostala. Chtěla bych Vás požádat o radu v situace, kterou popisuji : V roce 2005 jsem "prodala" družstevní byt, který jsem ale v té době nevlastnila ještě ony požadované 2 roky a tedy příjem z prodeje tohoto bytu snížený o náklady měl být zdaněn. Protože jsem v té době předpokládala, že budu brzy kupovat byt nový, využila jsem možnosti nedanit tento příjem podle paragrafu 4 písmeno u) zákona o daních z příjmů za předpokladu, že je použiji na bytovou potřebu. Což jsem také udělala ve stanoveném termínu a použila jsem tyto prostředky na úhradu první splátky na nový byt. Teď mám tedy nový byt v OV (1+kk), kde mám i trvalé bydliště. Mezitím se ovšem změnila moje osobní situace, v důsledku čehož nebudu byt pravděpodobně obývat (budu bydlet s přítelem v jeho bytě) a napadlo mě, že bych jej pronajala. Nejsem si ale jistá, jestli to mohu udělat, když jsem použila část prostředků na zakoupení bytu "ochráněné" před zdaněním z důvodu "bytové potřeby". Ona ta "bytová potřeba" stále trvá, protože na bydlení v přítelově bytě nemám žádný "právní" nárok a jediným opravdu mým bytem je tedy onen byt v OV. Takže mám v podstatě dva dotazy : 1. Je moje obava z porušení podmínky "použití prostředků na bytovou potřebu" v případě pronájmu tohoto bytu oprávněná? 2. Pokud ano, existuje nějaká cesta, jak byt "bezpečně pronajmout", aniž bych tuto podmínku porušila, nebo existuje nějaký doba, po jejímž uplynutí, lze již byt pronajmout, aniž bych se musela obávat porušení podmínky "použití prostředků na bytovou potřebu"? Děkuji. Kateřina Lhotská


odpovídal(a): Redakce

Prosím o zodopovězení dotazu - s účinností od 1.7…

Prosím o zodopovězení dotazu - s účinností od 1.7.t.r. jsme se stali plátci DPH a chceme uplatnit nárok na odpočet daně při změně režimu dle § 74. Tam je psáno, že odpočet lze uplatit u obch.majetku pořízeného 12 měsíců přede dnem účinnosti...Jak máme postupovat v případě, že máme zboží starší 12ti měsíců, například 2 roky i více. Tam nemůžeme uplatnit nárok na DPH a jak potom postupovat při prodeji - s DPH nebo bez? Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, měla bych dotaz ke kurzovým rozdílům.…

Dobrý den, měla bych dotaz ke kurzovým rozdílům. Účetní rok nám končí 31.8.2007 a k tomuto datu budeme mít na ú. 335 002 (pohled.za zam.-USD) zůstatek. Ráda bych si ověřila účtování těchto rozdílů: 1) k 31.8. kurzem ČNB z 31.8. např. při kurz. ztrátě 563/335 999 (analytika pro KR) 2) v září storno KR k 31.8. 3)KR k 1.9.kurzem z 1.9. např. 563/335 002. Bude tedy na ú. 335 999 stále nějaký zůstatek? Děkuji moc za radu


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat daňový…

Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat daňový doklad od české společnosti registrované jako plátce DPH v SR za výstavní plochu v SR - tedy místo zdanitelného plnění je SR. Mám nárok na odpočet tady, nebo žádat o jeho vrácení v SR? Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Jak je to s možností uplatnění jednorázového…

Jak je to s možností uplatnění jednorázového uplatnění pořizovací ceny hmotného majetku do 40 tis.Kč jako daňového výdaje? Takový počítač nebo nábytek používá fimra určitě déle než jeden rok, a proto by ho asi neměla vykazovat jako daňový výdaj jednoho zdaňovacího období. Jak moc benevolentní jsou v tomto ohledu kontroly finančních úřadů? Záleží např. na tom, jak velký objem takového majetku firma ročně pořídí např. v poměru k celkovým aktivům, případně "toleruje" jednorázové uplatňování pořizovacích cen pokud je objem nově pořizovaného drobného majetku v jednotlivých letech přibližně stejný?



odpovídal(a): Redakce

Dobrý den prosím o zodpovězení dotazu? Do kdy je…

Dobrý den prosím o zodpovězení dotazu? Do kdy je povinen plátce DPH vedoucí DE vystavit po zálohové faktuře ostrou fakturu. Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Vážení, firma s.r.o. bude pořizovat nový server…

Vážení, firma s.r.o. bude pořizovat nový server (bude vyměněn za používaný již 12 roků).Jak budu o tomto novém servru cca 150.000,- Kč účtovat? Musím ho opět zařadit jako hmotný majetek, když bude jeho pořizovací cena nad 40.000,- Kč a ročně odpisovat, zařadit do odpisové skupiny 1? Předem Vám děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Jsem student a chtěla bych si udělat e-shop...…

Jsem student a chtěla bych si udělat e-shop... Musím být plátce DPH? Jaká je maximální výše obratu pro osvobození od platby daní? musím nějak někomu vykazovat náklady na provoz e-shopu? Předem díky za odpovědi


odpovídal(a): Redakce

Zajímá mě jak vysoké odstupné mi firma musí dát,…

Zajímá mě jak vysoké odstupné mi firma musí dát, v případě, že se mnou rozvázala pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Jsou to 3 měsíce? Děkuji za odpověď


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, chci se zeptat kolik je u OSVČ…

Dobrý den, chci se zeptat kolik je u OSVČ minimální vyměřovací základ? Co vše se do něho zahrnuje? Pro výpočet zdravotní pojištění? Předem děkuji. Zdraví Jindříšek


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda v…

Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda v případě účetnictví je přeplatek, který nevracím resp. přeplatek, který mi není vrácen z titulu faktur přijatých a vydaných, náklad resp. výnos daňově uznatelný??? Děkuji mnohokrát.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den. Začala jsem podnikat k 1.6.2007, ale…

Dobrý den. Začala jsem podnikat k 1.6.2007, ale nestihla jsem se ještě podat oznámení o podnikatelské činnosti na sociální a zdravotní pojištění. Byla jsem na finančním uřadě a živnostenském a zdělili mě, že je to nejak propojené přez internet, a že nemusím nějak moc zpěchat, že ty dva měsíce se nic nestanou. Poradíte mi jestli je to pravda a pokud ne tak co s tím mám teď udělat? Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den. Pronajal jsem si domek k podnikání…

Dobrý den. Pronajal jsem si domek k podnikání/dílna/ od soukromé osoby. Chci ho opravit /technické zhodnocení/ asi za 150tis.- majitel s tím souhlasí. Musím náklady odepisovat -pokud s tím bude souhlasit majitel? Zatím mám smlouvu na 2 roky. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, prosím o radu. Jak je to v daňové…

Dobrý den, prosím o radu. Jak je to v daňové evidenci (jednoduchém účetnictvím) s nákupem majetku, který má cenu bez DPH vyšší než Kč 40000.-? Jde mi konkrétně o nákup notebooku, kde pořizovací cena je cca 45000.-. Můžu ho dát celý do nákladů ihned po nákupu? A jak je to s uplatněním odpočtu DPH? Můžu si ho uplatnit ihned podle data zdanitelného plnění? Děkuji za odpověď. Ondráková


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, chtěla bych se ještě vrátit k níže…

Dobrý den, chtěla bych se ještě vrátit k níže uvedenému dotazu. Jak by se tato operace účtovala, kdyby obchodní podíl nebyl splacen, nebo byl splacen jen z části. Předem děkuji za odpověď. Dobrý den, Váš dotaz na serveru poradenstvi.finance.cz byl zdarma zodpovězen a označen jako diskretní, tzn. není vystaven mezi ostatními zodpovězenými dotazy Sekce: Daně a účetnictví Typ dotazu: Zdarma, diskrétní Dotaz: Dobrý den! Chtěla bych Vás požádat o zodpovězení následujícího dotazu. Jsme firma s. r. o., kterou založili dva společníci, kteří dohromady vložili 200.000,-- Kč (180.000,-- + 20.000,--). Majoritní vlastník společnosti (180.000,--), odkoupil od druhého společníka jeho 20.000,-- základního kapitálu. Jak se takováto operace účtuje. Musí být tento prodej podložen jinými dokumenty než Výpisem z obchodního rejstříku? Předem děkuji za zodpovězení dotazu. Odpověď: Výpis z OR by měl stačit. Jestliže je obchodní podíl, zcela splacen, což je Váš případ, tak o převodu nebudete účtovat. Tuto skutečnost pouze uvedete do přílohy k přiznání za r.2007. Odpověděl: Dytrich Petr, JUDr.



Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.