Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Jsem OSVČ v zemědělství tedy SHR. Vedu daňovou evidenci a od SZIF (státní zemědělský intervenční fond) jsem dostal jednotnou platbu na plochu, kterou obhospodařuji. Nevím, zda tento příjem je či není zdanitelný. Jestli se jedná o dotaci podle §4,odst.1,pism.t) ZDP není pro mne zcela jasné? Děkuji.Připojuji přesné znění o které jste žádal. Na základě níže uvedeného : ?Rozhodnutí - Státní zemědělský intervenční fond podle § 1 odst. 2 písm.a) zákona č.256 / 2000Sb.,o Státním zemědělském intervenčním fondu a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (déle jen zákon ) rozhodl dne 06.12.2004 podle § 11 zákona a podle nařízení vlády č. 243 / 2004Sb.,o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004 takto: Žadateli ( jméno ,bydliště RČ účet ) se poskytuje jednotná platba na plochu ve výši xxxxx Kč pro rok 2004.?
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, vztahuje se na mého otce, který je zaměstnán (příjmy ze zaměstnání po odečtění zdrav. a soc. pojištění tvoří cca 89 tisíc, protože otec od května až do konce roku pobíral nemocenké dávky) a zároveň podniká - vedlejší činnost (z podnikání vykázána ztráta) minimální vyměřovací základ? Má na stanovení minimálního vyměřovacího základu vliv i to, že zaměstnává osobu se změněnou pracovní schopností - z titulu uplatnění slevy na dani? Kde se v současném formuláři daně z příjmu (typ B) sleva na dani uplatňuje? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem OSVČ, neplátce DPH, nevedu účetnictví, výdaje uplaňuji ve výši 25%. V r. 2004 jsem měl příjem 2300 EURO ze zahraniči, penize přišly na mé bank. konto, kde byly převedeny na Kč dle aktuálního kursu. Jak mám tento příjem danit - resp. kam tento příjem zařadit do DAP - příloha č. 3 se týká jenom příjmů daněných v zahraničí? Děkuji za radu.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, děkuji za odpověď týkající se fakturace za nabourané vozidlo. Měla bych k tomuto problému ale ještě jeden dotaz. Jak jste napsal od 14.3.2005 je vozidlo naším majetkem. Autonehoda se ale stala, když ještě vozidlo bylo psáno v TP napůvodního majitele. Faktura se vystavila + DUZP byl 17.3.2005, kdy již vozidlo bylo v našem majetku. Bude tedy faktura opravdu na původního majitele? Tvrdí mi totiž, že se to bere dle data vzniku této nehody...
odpovídal(a): | Redakce |
S.R.O. KOUPILO SNĚŽNÝ SKŮTR, DO JAKÉ ODPISOVÉ SKUPINY HO MÁM ZAŘADIT A LZE U NĚJ UPLATNIT ODPOČET DPH? DĚKUJI
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem starobní důchodce od roku 2001. Jako OSVČ podnikám od roku 2003. Za rok 2004 jsem měla příjem 20000,00 Kč po odečtení nákladů. Jak to budu mít s odvody na sociální a zdravotní pojištění? Děkuji mnohokrát za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Podnikání jsem přerušila od 8.1.04 do 1.8.04 a po tuto dobu jsem byla vedena na ÚP. Mohu odečíst v daňovém přiznání celou nezdanitelnou částku 38.040Kč, nebo jen poměrnou část za měsíce, kdy jsem opět začala podnikat.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den!Prosím, potřebuji se zeptat na daně z pronájmu. V roce 2004 jsem byla z části na rodičovském příspěvku(1-8) a z části nezaměstnaná(9-12).Měla jsem příjem z pronájmu asi cca 14000/měs.Budu muset zpětně vracet rodičovský příspěvek?Můžu uplatnit nezdanitelnou část základu daně 38040,-?Kde najdu informace o tom co lze odečíst jako výdaje v souvislosti s pronájmem bytu? Předem děkuji za odpověd.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, nejsem OSVČ.Byl jsem jsem od ledna do července registrovaný na úřadu práce a bral podporu. Nyní podávám daňové přiznání a zajímalo by mě za kolik měsíců si mohu odečíst nezdanitelnou částku. Jestli za celý rok nebo pouze za ty měsíce, kdy jsem nebyl registrován na úřadu práce a bral podporu. Daňové přiznání si vyplňuji sám. Dále bych se chtěl zeptat jestli mám povinnost podat nějaké přehledy ohledně VZP a sociálního pojištění. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Pane doktore mám na Vás dotaz ohledně taxikáře. Auto má vypujčený nemá ho v majetku, opravy si podle smlouvy platí sám. Ujeté km mám účtovat podle 3,80/km, nebo podle skutečné spotřeby PHM/Kč. Dále mám u Vás ještě nezodpovězený placený dotaz z 14.03.2005. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den. Rada bych Vas pozadala o radu. Podnikatel (vedouci DE) uzavrel v 8/2001 leasingovou smlouvu na osobni automobil (36 mesicu). Tuto leasingovou smlouvu predcasne ukoncil v 2/2004 (vsechny splatky pripadajici na tato obdobi radne zaplatil, akontace byla radne casove rozslisena). Na danovem dokladu od leasingove spolecnosti (LS) o predcasnem ukonceni je uvedena zustatkova hodnota vozidla, penale a snizeni o cerpani zalohy (zaloha vycisluje zbytek 1.navysene splatky pro casove rozliseni - akontace). Dle §24 ods.5 musi byt pro ucely danove uznatelnosti splatek (i za predesla odbobi) kupni cena hmotneho majetku do LS vyssi nez zustatkova cena hmot.majetku vypoctena dle§31 z porizovaci ceny majetku evidovaneho u pronajimatele. Rada bych se zeptala: 1) zda zustatkovou cenu fakturovanou od LS musime ponizit o cerpani zalohy a tato castka mi bude slouzit pro porovnani s vypoctenym rovnomernym odpisem? 2) v pripade, ze zustatkova hodnota z faktury = kupni cene hmotneho majetku, jak se zohledni v DE snizeni faktury od leas.spol. o "cerpani zalohy". Jedna se o prijem neovlivnujici zaklad dane? Dekuji Vam za odpoved.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz ohledně příjmů z pronájmu bytu. Lze si uplatnit odpočet úroků z hypotečního úvěru z kterého byl pořízen pronajatý byt? V zákoně jsem našla, že ano, ale v poměrné výši? Co přesně znamená v poměrné výši? diky za odpověĎ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím Vás o radu v níže popsané záležitosti. V roce 2004 jsem od 02.01.04 do 30.11.04 byla v pracovní neschopnosti. V roce 2004 jsem měla příjmy §6 a §7. Od roku 1996 mám živnostenský list ( zemědělská činnost ), tuto činnost jsem nemohla přerušit a v době mé nemoci jsem měla příjmy z §7 ( pronájem polí, odprodej dom.zvěře ). Mohu si krátit minimální základ daně i přesto, že jsem měla v době pracovní neschopnosti příjmy z §7. Za Vaši odpověd velice děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Je možné poskytnout prarodiči úlevu na dani z příjmu na dítě žijící ve spol. dom. pokud ji neuplatňuje žádný z rodičů žijících tamtéž?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jaký je rozdíl mezi příjmy a výdaji podle zákona o dani z příjmu a zákona o účetnictví? Můj účetní program vykazuje mezi těmito položkami dost velký rozdíl a nevím kde může být chyba. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,prosím do kdy se musí zaplatit DPH,pokud mi vznikne povinost daň na výstupu,jsem čtvrtletní plátce,dejme tomu,že ho podám 20.4.2005,děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,pane doktoe můžete mi poradit co je pro mne výhodnější mám si manželku přihlásit jako spolupracující osobu nebo mám uplatnit společné zdanění manželů.A jak to je s SP a ZP kdybych uplatnil společné zdanění manželů.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, ráda bych věděla, zda se na mě vztahuje minimální daň, když jsem měla pozastavené ŽL a přerušenou činnost jako OSVČ do 31.3.2003 (byla jsem zaměstnancem), od 1.4.2003 jsem činnost obnovila na nový ŽL, s jiným zaměřením, ale v roce 2004 jsem byla víc než 2 měsíce v prac. neschopnosti a po celý rok jsem neměla žádné příjmy. Soc. a zdrav. poj. jsem si platila jako OSVČ. Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
ŽL mám od roku 1994 a živnost jsem provozovala. V r.1996 jsem pozastavila živnost,tu jsem obnovila v roce 2003, prosim vztahuje se na mě 2 roční odklad pro placení daně z min.DZ ? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
prosím o radu. OSVČ, FO,plátce DPH, DE. přijde fa z Itálie, zaúčtuji kurzem ČNB ke dni vystavení jako základ DPH, připočte se mi DPH , př.1000 euro = 31000,- kč = základ DPH, DPH = 5890,- celkem k úhradě 36890. ale já z účtu uhradím pouze základ daně (pominu teď nějaký kurzový rozdíl) a zůstává mi neuhrazena část fa - tedy DPH, co s tím, jak to zaúčtovat, nevím si s tím vůbec rady Děkuji moc