Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, je daňovým výdajem v DE čistá mzda zaměstnance, dále pak veškeré odvody související se mzdami-srážková daň,zálohová daň,sociální a zdravotní za zaměstnance a sociál. a zdrav. za zaměstnavatele?Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore, protože jste mi již několikrát dobřevporadil, obracím se na Vás znovu o radu. Kamarádka má SEŠ, jako účetní pracovala 1,5 roku ve firmě, poté odešla a již v oblasti účetnictví potom nepracovala. Její známý si chce založit s.r.o. a rád by, aby mu dělala účetní. Protože nebude mít tolik práce pro ni na plný úvazek, nabídl ji, aby mu účto dělala na dohodu o provedení práce. Ona podniká v jiné oblasti na základě ŽL. Ptám se: 1/ lze dělat účetní na dohodu? 2/ Mohla by si /pokud by to šlo na dohodu/ uplatnit jako praxi při požádání o ŽL na účetní práce? Nemá totiž odpracovaných 5 let, které se o vydání ŽL na účto žádá, vlastně jen 1,5 roku, které muže doložit pracov. smlouvou. Děkuji za odpověd a přeji hezký den.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den,manzel si zalozil ZL,ale je i stat.zamestnancem.do 8 dnu se musi prihlasit na soc.i ve zdrav. pojistovne.Musi platit uz hned soc. a zdrav.ojsteni,kdyz bude mit jednorazovy prijem az ku konci roku? v jake vysi ma platit odvody,kdyz nevime jeho predpokl.prijmy? dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda náhrada škody (účtovaná na účtu 548), kterou účetní jednotka hradí jiným účetním jednotkám, je daňově uznatelným nákladem? Jedná se konkrétně o administrativní náklady odběratele spojené s reklamací, náklady na třídění zboží u odběratele či poškození zboží odběratele uložené v našem skladu. Jsme s.r.o., vedeme podvojné účetnictví. Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den. Ivana S.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore. Podnikatelka vede DE je plátcem DPH a nyní byla na dvou denním semináři (v rámci podnikání) 10-11.5.07 od 10.00 hodin(10.5.) do 14.00 hodin (11.5.). Zaplatila 1000,- Kč za ubytování se sazbou DPH 5% a občerstvení za 900,- Kč se sazbou 19%. Občerstvení jsem jí pokrátila o 35% tj. na 585,- Kč. DPH jsem vypočítala z této krácené částky ? Je to dobře? Děkuji moc za odpověď Marie
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Ctěla bych se zeptat, jak se postupuje v případě, že jsem zaměstnanec, kterému daně počítá účetní organizace a prodala jsem vlastní nemovitost - je daň z převodu nemovitosti samostatnou daní a nemá nic společeného s daní z příjmu? Děkuji I. Odar
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci se zeptat na následující: Společníci (s.r.o.) si vyplatí část zisku roku 2006. Budou odvádět 15% srážkovou daň na účet 7720.... u příslušného FÚ. K jakému dni budeme předkládat formulář "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů FO" ? Valná hromada se uskutečnila 13.6.2007, podíl na zisku bude společníkům vyplacen 20.6.2007. 1)Protože (dle §69 odst.3 Zákona o správě daní a poplatků) k této dani není povinnost podávat daňové přiznání, předkládá se vyúčtování daně do 30-ti dnů ode dne, v němž byl plátce daně povinen za rozhodné období odvést poslední daňovou povinnost? To je v našem případě 31.8.2007? 2)Jaké zdaňovací období by se pak uvedlo na formuláři? Rok 2006? 3) Pokud bychom měli ještě Dohody o provedení práce 15% sráž. daň, to by se pak uvádělo na dalším formuláři "Vyúčtování....." Děkuji za odpověď. Blanka Toufarová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, měl bych jeden dotaz.V roce 2006 jsem zakoupil družstevní byt,který jsem z části financoval předhypotečním úvěrem se dvěma ručiteli.V letošním roce jsem chtěl odečíst úroky z úvěru z daní,ale FÚ nechce tyto úroky přiznat,protože nebylo na bytě zástavní právo,které tam být nemohlo,protože byt byl družstevní(FÚ jsem doložil doklad o zaplacení úroků v minulém roce tak i úvěrovou smlouvu).Odkázali mě na zákon §15 odst. 3 a 4,ale tam jsem se nic o nutnosti zást.práva nedočetl.V letošním roce je byt převeden do os.vlastnictví a HÚ je zajištěn zast.právem.Mám tedy nárok na odečet úroků za loňský rok?Předem děkuji za odpověď.Bláha
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o posouzení správnosti účtování při nákupu Euro: 1)výběr z Kč účtu: 261/221 ..... 20 000,-- 2)vklad do Kč pokladny: 211a/261 ... 20 000,-- 3)výběr z Kč pokladny: 261/211a ... 20 000,-- 4)nákup Euro do val.pokladny 211b/261.. 19 600,-- 5)kurzová ztráta ... 563/261 .... 400,-- Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci vědět, jak je to se mzdami zaměstnanců v DE.Musím do DE zanášet přesně jako daňový výdaj soc.poj.,zdr.poj.,zál.+srážk.daň, nebo můžue každý měsíc zanést do DE hrubé mzdy v celku, aniž bych to musel rozepisovat a psát, kdy jsem co zaplatil.Moc děkuji.TV
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám problém s tím, jak v daňové evidenci vést PayPal účet. Na účet mi chodí peníze v dolarech. Peníze si posílám na svůj účet v české bance. PayPal před samotným posláním, převede dolary na české koruny. Český účet tedy vedu v CZK. Došla jsem k závěru (po několika radách), že bych ten PayPal účet měla vést jak v USD tak v CZE. Bohužel ale nevím, kdy použít aktuální kurz dané instituce a kdy ČNB a kdy zaúčtovat kurzový rozdíl. Pro upřesnění, transakce jsou následující: 1. vystavím fakturu v USD 2. peníze v USD příjdou na PayPal 3. zadám příkaz na odeslání peněz do české banky vedené v CZK 4. vzáptětí se peníze převedou z USD na CZK (aktuální kurz PayPalu) a odešlou 5. během týdne příjdou peníze na český účet v CZK Děkuji za odpověď, Ivana Tačíková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebovala bych vědět, zda je snížená sazby DPH vždy definována v příloze zákona o DPH, nebo je vždy snížená sazby DPH u služeb nebo u zboží???? Děkuji Vlková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, vedeme účetnictví,čtvrtletní plátci DPH.Mám ještě jeden takový případ zálohových faktur. Přišly dvě zálohové faktury na vysílání rozhlasové reklamy.Zaplatili jsme je přez účet v březnu.Pak přišel daňový doklad k přijaté platbě. A dále přišla faktura. Můj způsob účtování byl takový.Zálohové faktury jsem dala na 314/321 a daň jsem nerozúčtovala.Pak přišel daňový doklad,myslela jsem si, že to je už konečný doklad.Zaúčtovala jsem ho mínusem 314,+518,343/321 .Na základě toho jsem rozúčtovala daň, za měsíc březen.Jenže pak přišla ještě konečná faktura,jedna měla DPH březen a druhá duben.Na obou fakturách byla poznámka :zdaněné zálohy 29.3.Měla jsem je zaúčtované dřív,než jste mi vysvětlil jiný případ?Jde o to , že mám daň rozúčtovanou podle daňového dokladu k přijaté platbě a ne ze zálohové faktury. Dle Vašeho vysvětlení jsem měla zaúčtovat zálohu 314,343/321. Můžu toto účtování nechat. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v zaměstnání nám provedli pokládku linolea.Vedeme účetnictví.Na jaký účet by jste pokládku zaúčtovat? Na 511? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem student a mám možnost pracovat jako internetový hodnotitel pro irskou firmu Lionbridge na základě smlouvy - dohody o provedené práci. Z této dohody vyplývá, že hodnitel odvádí veškeré daně v zemi hodnotitele. Můj dotaz zní následovně: potřebuji pro výkon této činnosti živnostenský list? jakou sazbou daně (v %) se budou danit příjmy? musím platit sociální a zdravotní pojištění? lze od příjmů odečíst výdaje za internet? musím vést účetnictví? Připomínám, že mám trvalé bydliště v ČR, práce by byla prováděná v ČR a placena z Irska proti vystavené faktuře. Plánovaný pracovní úvazek je 10-15 hodin týdně. Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsme s.r.o., a prodáváme spotřebiče,lze účtovat klientovi 5%DPH na vestavné spotřebyče,když mu zajistíme montáž?děkuji jarka
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den!Dozvěděl jsem se, že pokud je mi tzv."přidaňován" 1% z pořizovací ceny služebni vůz, tak mám předkupní právo za zůstatkovou hodnotu po zaplacení leasingu. Je to pravda? Děkuji za Vaši odpověď. Tomáš Pecka
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, otec koupil osobní automobil za 70000,-Kč ještě ten rok ho prodal za 60000,-Kč (doba mezi nabytím a prodejem nepřesáhla rok).Finanční úřad ho vyzval k podání daňového přiznání. Do jakých kolonek a jaké částky mám použít při vyplňování daňového přiznání? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore! Jsem FO, DE, DPH. 1, V majetku fa mám automobil - již je odepsaný, DPH jsem neuplatnil. Chci jej vyřadit a mít jej pro osobním účely. Nevím, zda toto vyřazení, je třeba dát do příjmu dle par. 7 v nějaké tržní ceně anebo jej jen na kartě vyřadit a nic nedanit. 2, Je potřeba na dopravním inspektorátu udělat přepis z IČa na RČ? 3, Je ještě třeba někaký úkon spojený s touto záležitostí? Pokud Vás to nebude obtěžovat sdělte mi laskavě i oporu v zákoně k této věci. Děkuji!
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem podnikatel - fyzická osoba a vedu daňovou evidenci. V majetku firmy mám osobní automobil, který si ke svému podnikání občas půjčuje manžel - taktéž fyzická osoba. Jak je to s účtováním jeho kilometrů v mém účetnictví? Jeho kilometry vykáži jako soukromé, silniční daň platím celou, ale jak je to s náklady na pravidelné prohlídky auta, dálniční známku apod. Musím tyto náklady nějakým způsobem krátit?A jak? V poměru ujetých kilometrů ? Při koupi auta jsem si odečetla DPH. Musím nyní nějakou část vracet ? Děkuji za odpověď.