Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám otázku ohledně stravného.. Jednatel společnosti jezdí často na služební cesty do zahraničí. Na základě jakého dokladu se bude účtovat stravné? Účtuje se automaticky podle strávené doby tzn. i kdyby "neprojedl" zákonem stanovené stravné tak jej dostane proplacené? Jsou potřeba doklady o nákupu jídla nebo podle počtu dní služební cesty se vyúčtuje stravné a doklady o nákupu nejsou nutné..? a další se týká PHM. Jednatel má na služební cesty zapůjčený automobil a čerpá PHM v tuzemsku i v zahraničí. Je třeba kniha jízd? Jak je to s účtováním DPH u PHM zakoupených v jiné zemi EU? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych vědět, zda se jednoznačně dá urcit odpisová skupina u osvitové jednotky. Je to zařízení na zpracovaní dat. Vedu danovou evidenci. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, zpracovávám účetnictví fyzické osobě,tato FO bude asi končit svoji podnikatelskou činnost. Pohledávky jsou zdaněny. Jak to bude v případě ukončení podnikatelské činnosti s neuhrazenýmí dodavatelskými fakturami, při sestavování daňo- vého přiznání? Postupovala bych podle ZDP § 23, odstavec 8,pís.b, ale nevím jak to bude s neu- hrazenými závazky vůči dodavatelům. FO se po škončení činnosti se se všemi dodava-teli vyrovná, až ji budou uhrazeny od odběratelů pohledávky. Děkuji a odpověď. M.Volfová
odpovídal(a): | Redakce |
Vlastnim objekt o dvou samostatnych bytovych jednotkach. Jednu vyuzivam k vlastnimu bydleni a druhou bych rad pronajimal. Vytvoril jsem v ni tri samostatne pokoje po trech luzkach s jednou spolecnou kuchyni. Na financnim uradu mi rekli, ze pokud budu pokoje pouze pronajimat a nebudu poskytovat zadne dalsi sluzby tak nepotrebuji zivnostensky list. Je to pravda? Jak mam v takovem pripade psat ucetni doklady pokud nemam ico ani razitko? I bez ZL jsem povinnen platit dane z prijmu z teto cinnosti, kolik to je? Jsem normalne pracujici zamestnanec, tato cinnost je pouze vedlejsi. Dekuji za rady. PS: Neni lepsi si ten ZL udelat? Plynou z toho nejake vyhody nebo naopak nevyhody?
odpovídal(a): | Redakce |
Je možné provést odpočet DPH za notebook, který jsem koupil 1 měsíc předtím, než jsem si založil živnost a stal se plátcem? Na faktuře tedy není moje IČO ani DIČ.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci se zeptat, zda-li si účetní jednotka či OSVČ může zvolit hranice pro dlouhodobý majetek méně než 40 000 Kč, např. 30 000 Kč, kdy bude zachována dlouhodobost, tj. delší, než jeden rok. Děkuji za zodpovězený dotaz. Zdraví. David
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu. V březnu 2007 nám dodavatel omylem vyfakturoval 2x stejný materiál dvěma fakturami (každá má jiný VS), my jsme si uplatnili nárok na odpočet DPH z obou těchto faktur. Chybu jsme zjistili v srpnu a dodavatel nám vystavil storno jedné z faktur (s DUZP březen 2007). Budeme muset za březen 2007 podat dodatečné daňové přiznání k DPH? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, měl bych dotaz. Budu si 31.3.2008 podávat daňové přiznání ,, k dani z příjmu fyzických osob". Letos ,,rok 2007" jsem pracoval měsíc na brigádě a měl u svého zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. Otázka zní, na první stránce DP uvedu zdaňovací období (kalendářní rok) 2007 nebo 2008? Nebo si to píše jinak? A musím k daňovému přiznání přiložit potvrzení o studiu, když stále studuji? Předem děkuji. Zdraví Jindříšek
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, můžete mi prosím Vás odpovědět na otázku: Firma vystavila fakturu na zboží do Ruska bez DPH 1.7.2007.Potvrzené JSD se vrátilo až s datem 16.8.,do přiznání k DPH uvedeme tuto fakturu až v srpnu,nevadí že tam byla tato prodleva mezi fakturou a JSD?Kdyby se v tomto případě stalo že zboží se nakonec vůbec do Ruska nevyveze, musí se dodanit tato faktura a udělat opravné přiznání k červenci?Plynuly by z toho nějaké sankce? Děkuji za odpověď S pozdravem
odpovídal(a): | Redakce |
Viz. odpověďDobrý den. Už jsem se na to v tomto týdnu ptala (tuším, že v pondělí), ale zatím se tu neobjevila odpověď a nejsem si tedy jista, jestli se k Vám otázka dostala. Chtěla bych Vás požádat o radu v situace, kterou popisuji : V roce 2005 jsem "prodala" družstevní byt, který jsem ale v té době nevlastnila ještě ony požadované 2 roky a tedy příjem z prodeje tohoto bytu snížený o náklady měl být zdaněn. Protože jsem v té době předpokládala, že budu brzy kupovat byt nový, využila jsem možnosti nedanit tento příjem podle paragrafu 4 písmeno u) zákona o daních z příjmů za předpokladu, že je použiji na bytovou potřebu. Což jsem také udělala ve stanoveném termínu a použila jsem tyto prostředky na úhradu první splátky na nový byt. Teď mám tedy nový byt v OV (1+kk), kde mám i trvalé bydliště. Mezitím se ovšem změnila moje osobní situace, v důsledku čehož nebudu byt pravděpodobně obývat (budu bydlet s přítelem v jeho bytě) a napadlo mě, že bych jej pronajala. Nejsem si ale jistá, jestli to mohu udělat, když jsem použila část prostředků na zakoupení bytu "ochráněné" před zdaněním z důvodu "bytové potřeby". Ona ta "bytová potřeba" stále trvá, protože na bydlení v přítelově bytě nemám žádný "právní" nárok a jediným opravdu mým bytem je tedy onen byt v OV. Takže mám v podstatě dva dotazy : 1. Je moje obava z porušení podmínky "použití prostředků na bytovou potřebu" v případě pronájmu tohoto bytu oprávněná? 2. Pokud ano, existuje nějaká cesta, jak byt "bezpečně pronajmout", aniž bych tuto podmínku porušila, nebo existuje nějaký doba, po jejímž uplynutí, lze již byt pronajmout, aniž bych se musela obávat porušení podmínky "použití prostředků na bytovou potřebu"? Děkuji. Kateřina Lhotská
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o zodopovězení dotazu - s účinností od 1.7.t.r. jsme se stali plátci DPH a chceme uplatnit nárok na odpočet daně při změně režimu dle § 74. Tam je psáno, že odpočet lze uplatit u obch.majetku pořízeného 12 měsíců přede dnem účinnosti...Jak máme postupovat v případě, že máme zboží starší 12ti měsíců, například 2 roky i více. Tam nemůžeme uplatnit nárok na DPH a jak potom postupovat při prodeji - s DPH nebo bez? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, měla bych dotaz ke kurzovým rozdílům. Účetní rok nám končí 31.8.2007 a k tomuto datu budeme mít na ú. 335 002 (pohled.za zam.-USD) zůstatek. Ráda bych si ověřila účtování těchto rozdílů: 1) k 31.8. kurzem ČNB z 31.8. např. při kurz. ztrátě 563/335 999 (analytika pro KR) 2) v září storno KR k 31.8. 3)KR k 1.9.kurzem z 1.9. např. 563/335 002. Bude tedy na ú. 335 999 stále nějaký zůstatek? Děkuji moc za radu
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat daňový doklad od české společnosti registrované jako plátce DPH v SR za výstavní plochu v SR - tedy místo zdanitelného plnění je SR. Mám nárok na odpočet tady, nebo žádat o jeho vrácení v SR? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Jak je to s možností uplatnění jednorázového uplatnění pořizovací ceny hmotného majetku do 40 tis.Kč jako daňového výdaje? Takový počítač nebo nábytek používá fimra určitě déle než jeden rok, a proto by ho asi neměla vykazovat jako daňový výdaj jednoho zdaňovacího období. Jak moc benevolentní jsou v tomto ohledu kontroly finančních úřadů? Záleží např. na tom, jak velký objem takového majetku firma ročně pořídí např. v poměru k celkovým aktivům, případně "toleruje" jednorázové uplatňování pořizovacích cen pokud je objem nově pořizovaného drobného majetku v jednotlivých letech přibližně stejný?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den prosím o zodpovězení dotazu? Do kdy je povinen plátce DPH vedoucí DE vystavit po zálohové faktuře ostrou fakturu. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení, firma s.r.o. bude pořizovat nový server (bude vyměněn za používaný již 12 roků).Jak budu o tomto novém servru cca 150.000,- Kč účtovat? Musím ho opět zařadit jako hmotný majetek, když bude jeho pořizovací cena nad 40.000,- Kč a ročně odpisovat, zařadit do odpisové skupiny 1? Předem Vám děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem student a chtěla bych si udělat e-shop... Musím být plátce DPH? Jaká je maximální výše obratu pro osvobození od platby daní? musím nějak někomu vykazovat náklady na provoz e-shopu? Předem díky za odpovědi
odpovídal(a): | Redakce |
Zajímá mě jak vysoké odstupné mi firma musí dát, v případě, že se mnou rozvázala pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Jsou to 3 měsíce? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci se zeptat kolik je u OSVČ minimální vyměřovací základ? Co vše se do něho zahrnuje? Pro výpočet zdravotní pojištění? Předem děkuji. Zdraví Jindříšek
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda v případě účetnictví je přeplatek, který nevracím resp. přeplatek, který mi není vrácen z titulu faktur přijatých a vydaných, náklad resp. výnos daňově uznatelný??? Děkuji mnohokrát.