Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem studentkou vysoké školy (MZLU v Brně) a dělám projekt do školy a potřebovala bych vědět, pokud mám nějakou spotřebitelskou soutěž o věcné ceny, jakou jsem povinen zaplatit daň jako pořadatel soutěže z těchto výher, jestli je to limitováno nějakou částkou. Za kladné vyřízení předem děkuji. Marie Veitová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. V září 2003 jsem koupil byt v OV, zde jsem 3 měsíce bydlel a potom zde žila tchýně a já jsem se odstěhoval. Začátkem roku 2008 bych tento byt chtěl prodat a koupit si větší. Rád bych se zeptal jaká bude moje daňová povinnost? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu, jak správně účtovat v případě, že : Podnik uzavřel smlouvu s dodavatelem(jídelnou ve městě) na zajištění stravování svých zaměstnanců. Podnik objednává výrobu stravenek, které přebírá na sklad a na základě faktury uhradí výrobní cenu. Tuto cenu si zpět nenechává od nikoho uhradit. Ze skladu jsou stravenky předávány do pokladny na základě výdejky x pokladní evidence. V pokladně se stravenky prodávají zaměstnancům. Zaměstnanec zaplatí za 1 stravenku vč DPH: 21,-Kč - účtování 211/648; 211/343. Za jedno hlavní jídlo si dodavatel účtuje 46,-Kč. Dodavatel vystaví fakturu za odebrané obědy v daném měsíci-účtování: 527/321=příspěvek zaměstnavatele tj.55% z ceny za 1 oběd bez DPH; 548/321-cena bez DPH,kterou zaplatil v pokladně zaměstnanec; 343/321 DPH z ceny zaměstnavatele a zaměstnance. Za odpověď Vám děkuji, s pozdravem Vlaďka.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore, mám dotaz ohledně uplatňování pauš.výdajů? Jsem zapsán v obchodních rejstříku tudíž vedu účetnictví. Nevím jak je to s rozvahou a výsledovkou a co se posílá na obch.rejstřík nebo se podává jen daň.přiznání bez příloh? Dále se chci zeptat, jest-li se za příjmy považují pouze zaplacené fa nebo všechny vystavené fa včetně nezaplacených (účet 602). Prosím o radu jak postupovat. Děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek dne.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den pane doktore, měl bych dotaz ohledně uplatňování paušálních výdajů. Jsem podnikatel zapsaný v obch.rejstříku, tudíž vedu účetnictví. Chci uplatnit výdaje paušálem 50% (agenturní a rekl.činnost v oblasti kultury a umění. Nevím přesně jak postupovat v případě rozvahy a výsledovky, a co zasílat na obchodní rejstřík. Nebo se tyto doklady vůbec nepřikládají jen se podává daň.přiznání? a ještě se chci zeptat jest-li se za příjmy považuje skutečně jen to co je zaplacené (fa) nebo všechny vydané faktury včetně nezaplacených? Děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek dne.
odpovídal(a): | Redakce |
Pane doktore, moc děkuji za odpověď na můj včerejší dotaz ohledně šeku na přijatou srážkovou daň ze zahraničí. Prostudovala jsem par. 38f ZDP. Myslím však, že si částku, která mi přijde na účet - zahraniční srážková daň z termínovaného vkladu je mi šekem vrácena - nemůžu zaúčtovat jako zálohu na účet 341, protože by mi zvyšovala stranu dal, je to přijatá platba, my jsme daň ze zahraničí nezaplatili, ale naopak zinkasovali.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, provozujeme stravovací zařízení, jsme plátci DPH, při otevření nové provozovny jsme podávali hostům pití zdarma. Nákup od dodavatele je účtovali na sklad 112 a 343/321, výdej ze skladu 501/112 a ještě jsme zaúčtovali kvůli odvodu DPH předpokládanou tržbu 513 nákl.repre/602 a 343 odvod DPH. Je tento postup dobře?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěl bych si vypůjčit od otce na podnikání automobil, chci se zeptat, jak to bude s platbou silniční daně, zda ji bude platit otec, který je uveden v technickém průkazu nebo na základě nějaké smlouvy o výpůjčce budu silniční daň platit já.Pokud budu podnikat s tímto půjčeným autem, co všechno si mohu uplatnit do výdajů? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat -jsem pl.dph a chci koupit ojetý vúz a tento dodatečně nechat přestavět na N1, lze pak uplatnit odpočet DPH?Vůz bude v osobním vlastnictví a používán pro podnikání. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, zasílám svůj dotaz s doplňkem: Od 1.1.2008 dochází u leasingu ke zrušení daň.sk.1. Leasing se posouvá z hranice 3 na 5let. V případě předčasné splátky, jaké budou navazující účetní a daň.operace? Jsem nájemce.Chci si pořídit auto na leasing po 1.1.2008, protože až v roce 2009 očekávám více finančních prostředků.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. Jako soukr. zemědělec vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, nakupuji naftu a uplatňuji jako daňový výdaj cenu nafty bez DPH. V případě, že je mi poskytována zelená nafta a SPD je mi vrácena zpět z celního úřadu, je tato vratka SPD můj daňový či nedaňový příjem? Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, až do teď jsem vykonával podnikání jako vedlejší pracovní činnost a hlavní byla zaměstnanecký poměr. Od nového roku bych chtěl ale obě práce dělat na živnosťnák a přestat být zaměstnancem. Zajímalo by mě jestli mohu uplatnit 50% odpočet paušálních výdajů za předpokladu že 90% práce bude "Grafické práce" a 10% na "Maloobchod bez řádné provozovny" kde prodávám a nakupuju zboží. Těchto 10%, ale přináší velmi malý zisk (20 tisíc ročně) a myslím si že by se mi paušální odpočet vyplatil spíše. Mohu v tomto případě paušální výdaje uplatnit? Díky za odpověd.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. OSVČ, fyzická osoba která vede daňovou evidenci chce ukončit k 31.12.2007 svou činnost. Mám dotaz ohledně vypořádání majetku. 1/má v majetku vozidlo, které je k 31.12.2004 daňově odepsáno. Toto vozidlo si vyřadí k 31.12.07 do osobního užívání, tedy nebude nic dodaňovat a jediné co se bude muset hlídat lhůta podle §4 kdy by musel zdanit příjem z prodeje do 5 let od vyřazení 2/ stejný dotaz ale u majetku v pořizovací hodnotě do 40 tis.kč, tedy drobného majetku (např.počítač,tiskárna,mob.telefon,....) - tento majetek si také může k 31.12.07 vyřadit do osobního úžívání, nic nebude danit a sleduje se v tomto případě také nějaká lhůta pro dodanění v případě prodeje? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu.Vedu DE, jsem plátce DPH, jestliže mi vznikl nárok na odpočet ve 3.q, mohu si jej uplatnit až ve 4.q bez dodatečného daňového přiznání? U uskutečněných zdanitelných plnění bych dodatečné přiznání podat musela.Je to tak?
odpovídal(a): | Redakce |
Prosím o zodpovězení dotazu. Jsem majitelka nebytového prostoru. Můj manžel chce v tomto prostoru podnikat (autodoprava). Jak to bude s pronájmem budovy, daní z příjmu za nájem atd.? Já nemám živnost. Děkuji. Iveta
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jaký musí být poměr příjmů ze zaměstnání a z podnikání OSVC (jedna a tatáž osoba), aby mohlo být zaměstnání považováno za hlavní poměr a podnikání za vedlejší. Má to nějaká omezení rovněž, co se týče odvodů na sociální a zdravotní? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci začít od ledna 2008 podnikat na vedlejší čínnost v "nákup, prodej". Jsem na mateřské dovolené. Ráda bych věděla, do jaké částky zisku není potřeba živnostenský list, nebo zda-li je potřeba vždy. Případně, zda budu jako žena na mateřské platit zálohy na zdr. a soc. poj. Do jaké výše zisku bych případně zálohy nebo daň neplatila? díky moc za rady, Blanka
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,jelikož nefunguje právní poradna,mohu vám ja JUDr. položit otázku mimo obor. Zaplatila jsem firmě Student Agency 2 jizdenky do Nem. ve vysi 4500 (2x2250).Na ucet to meli pripsano 27.11.,28.11. mi manzel oznamil,ze 14.12. musi do nemocnice,takze hned jsem zrusila.Prisel sok.Mam vyplnit formular na vraceni penez s tim,ze mi vrati 3600Kč.Peníze si nechám vratit,tj. samozrejme,ale je moze,aby si za jeden SA bezpracne nechala castku 900Kč?Pane doktore,verte,ze jsem dostala šok - prominte,emoce.Myslim si,ze tady neni neco v poradku ze strany SA vuci cestujicim,i kdyz urcite oni to maji osetreno pravniky.Mam sanci nekde,kde? branit se "lichvě"?Zkuste mi prosim odpovědět. Váš kolega má napsáno,stránky budou fungovat od 23.11.20007,ale není tomu tak.Prosim o brzkou odpoved a preji hezky den.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,s.r.o. by chtěla vytvořit fond kulturních a sociálních potřeb,chtěla bych vědět jak se tento fond účetně a danově vytvoří, kolik % ze zisku by to mělo činit a jak se tvorba účtuje.Dále by mě zajímalo, zda pak různé kulturní akce a např.adventní kalendáře pro zaměstnance hrazené z tohoto fondu jsou daňově účinným výdajem a na který nákladový účet se tyto výdaje účtují.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Jsem provozovatelem internetového obchodu a chci se přihlásit jako plátce DPH. Jakým způsobem se promítne DPH do poštovného? Protože je každá zásilka jiná, jsou i ceny poštovného různé, avšak cenu poštovného máme stanovenu jednotně, neboť v okamžiku vypisování dokladů tuto cenu ještě neznáme - tu se dozvíme až při podání zásilky. Jak tedy postupovat při výpočtu DPH za poštovné a jakým způsobem zpětně uplatnit vrácení DPH. Děkuji za odpověď.