Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den. Chcela by som poprosit o radu v oblasti danenia prijmu zo zahranicia. Som danovym rezidentom CR s jednym zamestnanim. V priebehu roku 2007-2008 som vykonavala na zaklade dohody o dielo pracu pre nemecky subjekt. Na zaklade dohody bude praca zaplatena jednorazovo v tomto roku. Mam tento jednorazovy prijem zdanit v CR, t.j. uviest ciastku v danovom priznani a nasledne zaplatit prislusnu dan (aka bude v tomto pripade jej vyska?)? Alebo mam tento prijem zdanit v Nemecku - ak ano, aky doklad potrebujem z nemeckej strany ako potvrdenie, ze bol prijem zdaneny? V pripade zdanenia tohto prijmu v Nemecku vyplyva pre mna este nejaka dalsia danova povinnost v CR (okrem uvedenia prijmu v danovom priznani)? Za radu vopred dakujem. Miroslava
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci se zeptat, jaká jsou pravidla pro účtování Technické zhodnocení u softwaru. Je to nějak omezeno částkou a nebo se považuje jakýkoliv zásah jako technické zhodnocení? Příklad, firma starající se o náš softvare nám účtuje vždy zásahy v programu. Přidání ikonky, smazání špatné faktury většinou za částku kolem Kč 3000,-. teď nám bude ale firma upravovat tabulky podle našich představ(zhodnocení to bude) Musí se i ty drobné zásahy taky účtovat jako zhodnocení? jaká jsou tam pravidla? jde to upravit vnitřní směrnicí? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci se zeptat na několik věcí ohledně stravování zaměstnanců: v současnosti uplatňujeme následující postup - zaměstnavatel nakupuje obědy -stravenky od externího dodavatele - z jejichž ceny si uplatňuje nárok na odpočet DPH (9%). Po celý měsíc je eviduje jako ceniny. Na konci měsíce provede vyúčtování (spotřebu cenin), kdy část hodnoty stravenek hradí zaměstnanvatel jako příspěk na stavování a zbylou část doplácí zaměstnanci. Celkový příspěvek zaměstnavatele je vyšší než zákonem stanovený limit 55 % hodnoty oběda, proto jej rozděluje na příspěvek do normy, který považuje za daňově uznatelný a příspěvek nad normu (nad 55 %) a ten považuje za daňově neuznatelný náklad. Chci se zeptat jak je to s DPH, v současnoti odvádíme pouze DPH s doplatku zaměstnanců (ve výši 19 %), neměli bychom odvádět DPH i z části příspěvku, který je nadlimitní (ale hradí jej zaměstnavatel)? Pokud ano, tak ve výši 19 %? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu: PO, s.r.o, za r.2007 má podané přiznání k DPPO. Ale ještě není schválená závěrka valnou hromadou. Nyní jsme zjistili chybu v r.2007, budeme podávat dodatečné přiznání k DPPO. Protože není schválená závěrka, můžeme otevřít účetní knihy r.2007, opravit chybu, znovu uzavřít a na FÚ odevzdat dodatečné přiznání k DPPO včetně opravených příloh? A po schválení opravené závěrky valnou hromadou toto uložit na OR? Myslím, že ano. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, v březnu jsem špatně vystavila fakturu (přeúčtování dodávky vody za rok 2007)s 5 % sazbou DPH. Nyní jsem zjistila, že sazba daně měla být 9 %, a to bez ohledu na to, jaká výše snížené sazby DPH byla uplatněna při dodání vody dodavatelem.Mám teď vystavit fakturu, na které bude uvedeno -10000 5% -500 -10500(původně na faktuře) +10000 9% +900 +10900 k úhradě 400 ? a udělat dod.DPH za 3/2008 Kč 400,- a účtování 311/343 a 221/311? Mnohokrát děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je možné žádat o vráceni DPH z pohoných hmot? Auto používám pouze pro svoují živnost. Děkuji za Vaší odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, minulý týden jsem byla na pohovoru na místo účetní. Všechno bylo v pohodě,pak se mě hlavní účetní zeptala na DPH, to taky bylo dobrý, ale najednou řekla nějaký termín spojený s DPH a já nevěděla ale vůbec co po mě chce. Nikdy jsem se s tím nesetkala. Navíc jsem si to slovo nezapamatovala a tak bych Vás chtěla poprosit, zda nevíte co to asi bylo za slovo. Bylo to slovo cizí + DPH. Chtěla bych si o tom něco zjistit, ale nevím co to bylo.Děkuji Dany
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den, chtel bych se preptat, zda se do prijmu pro uplatneni odpoctu na manzelku zapocitava hruby nebo cisty prijem. dekuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, koupili jsme se sousedem městské byty. Já v něm bydlím 2 roky a vlastním ho pouze rok. Soused ho získá do osobního vlastnictví v červenci. Rádi bychom si bytu vyměnili. Můžete mi poradit jakou z té výměny budeme platit daň? A je možno rovnou vyměnit byt po koupi? Děkuji L. D.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, vlastním nemovitost zatíženou hypotékou, tuto nemovitost chci prodat, ale formou převodu hypotéky, žádnou finanční hotovost od kupujícího neobdržím. Jak je to v takovém případě s platbou daně z převodu nemovitosti ? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, platim hypoteku a poprve sem si chtel nechat odecis a uroky s hypoteky s daní ale zamestnavatel mi nezahrnul k vypoctu daně pridane potvrzení uroku z hypoteky a nezapocital mi to do dani a neuplatnil mi tak slevu, pry udajne kuli tomu ze sem mu neposkytl vypis s katastru nemovitosti {coz sem nevedel ze musi byt a on me na to neupozornil a nechtel to po me}a proto to pry nemohl udelat a jeste nam vyplatil vyuctovani o mesic dele tak se ptam jestli je nejaka moznost to nejak podat zpetne a nechat si to odecist zpetnea co pro to mam udelat a kam zajit podle toho co sem to pocital tak by me to melo delat neco kolem 6000 a to bych nechtel hodit jen tak za hlavu moc diky za odpoved
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den , doktore, prosím o zodpovězení následujícího dotazu: Fyzická osoba nemá živnostenský list, pracuje na základě zprostředkovatelské smlouvy pro stavební spořitelnu. Od 1.8.2003 byla nezaměstnaná, byla v evidenci úřadu práce, kde ji bylo řečeno, že si může omezeně přivydělat. (Nepodala ale daňová přiznání a nyní ji finanční úřad vyzval, aby je za roky 04,05,06 a 07 podala.) V roce 2004 jí bylo na provizích vyplaceno 8 800,- Kč za rok. Finanční úřad ji vyzval, že musí podat daňové přiznání – je to nutné, když její příjmy nepřesáhly 15 000,- a byla evidována na úřadu práce? V roce 2005 jí stavební spořitelna vyplatila 18 500,- a v roce 2006 17 350,- Kč. Za tyto roky DP musí podat a domnívám se správně, že se na ni vztahuje minimální základ daně?, i když byla nezaměstnaná? Za rok 2007 ji bylo vyplaceno 15 050,- Kč, ale v polovině roku 2007 nastoupila do starobního důchodu, takže předpokládám, že se institut minimálního základu daně v roce 2007 pro ni neplatí? Prosím, potvrďte mi nebo vyvraťte mi mé domněnky, mockrát děkuji za odpověď, Zemanová.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den.Za rok 2007 jsem uplatňoval paušální výdaje,u mě činili 60%.platí to nadále i pro rok 2008.Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu: soukromá osoba zdědila po matce pole a pozemky zalesněné.Matka je vlastnila více než 5 let. Chce toto prodat: 1) prodej polí bude osvobozen podle §4? 2) prodej zalesněného pozemku bude také osvobozen podle §4, nebo se musí zvlášť ohodnotit vzrostlý porost a prodej tohoto porostu bude zdaněn? Myslím, že ne. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Ve volném čase amatérsky fotografuji a občas se najde někdo kdo by chtěl moji autorskou fotografii (např. krajiny) koupit. Jak se taková situace řeší z hlediska daní a jaký doklad můžu dotyčnému vystavit. Je nějáká částka, do které se takový příjem nedaní? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Ve volném čase amatérsky fotografuji a občas se najde někdo kdo by chtěl moji autorskou fotografii (např. krajiny) koupit. Jak se taková situace řeší z hlediska daní a jaký doklad můžu dotyčnému vystavit. Je nějáká částka, do které se takový příjem nedaní? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,mám dotaz ohledně DPH. Zakládám s.r.o (autodopravu) tady v CZ a chtěl bych pomoc ohledně faktur. Já jakožto dopravce dostávám zakázky od české firmy (spedice), která je prostředníkem zakázek od států EU (jsme oba plátci DPH - dopravce i spedice). A probíha to třeba takto : nakládka v tuzemsku a vykládka v Německu a další faktura obráceně nebo nakládka v Německu a vykládka v Slovensku. Proto tedy se Vás ptám,kdy zaplatim DPH ?Slyšel jsem něco i osystemu reverse charge - bude to zde uplatňováno,ikdyž si vlastně fakturuji od české spedice ? Předem mockrát děkuji za snahu vysvětlení celého procesu ne/zdaňení a nároku vráceni DPH
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Jako OSVČ, v oblasti vývoje SW a poskytování poradenství v tomto oboru, bych měl zájem se sám dále vzdělávat/zdokonalovat a zaplatit si kurzy anglického jazyka (žádný zahraniční pobyt, jen tuzemské jazykové školy). Je tento kurz možno zahrnout do nákladů, když angličtinu využívám již teď pro získávání informací ze zahraničí, ale např. přímo žádného zahraničního klienta nemám? Chtěl bych Vás tímto požádat o radu. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem fyzická osoba nepodnikatel a chtěla bych jednomu občanskému sdružení pronajímat několik počítačů. Ve smlouvě o pronájmu by bylo uvedeno, že nájem zahrnuje také veškerý servis související s provozem počítačů (správa, údržba,konfigurace, zálohování,...) Bude takováto smlouva správná? Mohu příjmy z tohoto pronájmu danit podle §9 nebo to uz musí být jako živnost §7? A dále mohla bych si jako FO uplatňovat k tomuto příjmu výdaje paušálem (tedy 30%)? Děkuji za radu.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,chci se zeptat: Je hostování hráčů TJ (nezisková organizace) zdanitelným plněním? FÚ tvrdí, že ano - §14/1/a ZDPH, já se opírám o §61/d ZDPH, tudíž že jde o osvobozené plnění. Děkuji za názor.