Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně zdaňování služebního vozu při používání k soukromým účelům. Je mi jasně, že se zdaňovací základ mzdy navyšuje o 1% z pořizovací ceny vozu, ale v minulosti jsem platil to jedno procento z ceny bez DPH a nyní platím to jedno procento z celkové ceny s DPH. Podotýkám,že se vždy jednalo o auta s mřížkou (kategorie N1) s odpočtem DPH. Děkuji za odpověď Pavel Dušek
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně zaokrouhlování celkové částky na koruny a správné stanovení DPH. 1./Pokud u vystavený faktur zaokrouhluji celkovou částku nahoru na Kč, pak se zaokrouhlené částky např. 0,80Kč musím odvést DPH? 2./Pokud si účetní program nastavím tak, že zaokrouhlování bude matematicky, musí se také z vniklého zokrouhlování vypočítat DPH? tj. v obou případech při zaokrouhlování nahoru i dolů? 3./ Bude toto platit i nadále od 1. 1. 2009? Děkuji moc a prosím, neposílejte mě na žádné stránky např. Min.financí.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, rád bych se zeptal. Je zapotřebí v rámci daru nemovitosti vyhotovit odhad nemovitosti? Jedná se o převod v rámci I. skupiny, tzn. nulová daň. V případě, že není potřeba, jaká hodnota daru se má uvést do daňového přiznání + je nutné uvádět hodnotu daru do darovací smlouvy? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem OSVČ, překládám. Nejsem plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Kdybch přijala zakázku ze zahraničí v rámci EU, jak mám postupovat při vystavení faktury? Hraje nějakou roli, zda je odběratel plátce DPH? Kdybych fakturu vystavila v eurech, jak je to s převodem (kurzem)? Lze potom v daňové evidenci pracovat s částkou, která byla skutečně připsána na účet, neo je potřeba pracovat s pohledávkou atd.? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, český herec (plátce DPH) fakturuje na Slovensko plátci DPH vytvoření uměleckého výkonu (natočil na Slovensku film). Jestli se nepletu, faktura bude vystavena bez DPH. Do jakých řádků v přiznání k DPH se suma promítne? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu týkající se darovací daně. Zemřela teta mé matky, od které jsem dostala určitou peněžní částku. Žádám o sdělení,zda jsem osvobozena od darovací daně, či nikoli. Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den....Chtěla bych se zeptat....V květnu tohoto roku se můj přítel vypořádal se svou bývalou manželkou-soudně.Měli ve společném vlastnictví dům, ze kterého přítel manželku vyplatil částkou 400 000,-kč.A dnes mu přišlo z FÚ-že dosud nepodal daňové přiznání z převodu nemovitosti.Chtěla jsem se tedy zeptat-co to pro nás-resp. pro něho znamená?Z laického hlediska mi připadá na hlavu postavené, že by měl přítel platit jakoukoli částku-když nic nekoupil, nic nedaroval, nic nezdědil, nikdo jeho neobdaroval-atd.-pouze se vypořádal z manželkou-ona za svou polovinu vyinkasovala 400 000 korun-neměla by naopak ona platit nějaké daně???Omlouvám se možná za trochu přihlouplý dotaz, ale mě zákony v tomto státě připadají na hlavu postavené....Díky za jakoukoli odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Svobodná matka s dítětem žádá o sirotčí důchod. Otec dítěte zemřel, nežili spolu ve společné domácnosti, zanechal dluhy, proto se zřekli dědictví. Matka má prý podat zpětně za zemřelého daňové přiznání a doplatit dluh, aby dítě mohlo pobírat sirotčí důchod. Je to správný postup? Děkuji za odpoveď.
odpovídal(a): | Redakce |
Fyzická osoba prodává rozestavěnou nezkolaudovanou nemovitost, určenou k podnikání - nebytové prostory (sám ale není podnikatel). Bude platit daň z příjmu a v jaké výši? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jako fyzická osoba, která pronajímá byt (nejsem OSVČ) si mohu uplatnit jako náklad pro potřebu výpočtu daně z příjmu dle §9 ZDP odpisy nemovitého majetku. děkuji JB
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, začínám s podnikáním, ohlásil jsem se jako OSVČ s oborem "Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,..." a potřeboval bych vědět, co všechno potřebuji evidovat. Výdaje budu vykazovat paušálně, příjmy budu mít pouze bankovním převodem na jeden účet, který bude sloužit zároveň jako osobní. Podle zjištěných informací mi prý stačí pouze zakládat vydané faktury, výpisy z účtu a psát přijmové doklady. Je to opravdu tak? Pokud ano, je nutné psát příjmové doklady, když jsou příjmy zřetelné z výpisů z účtu (podle variabilního čísla se zjistí, ke které faktuře daná částka patří)? Děkuji. S pozdravem Zbyněk P.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,jsem plátce DPH a vlastním firmu s autobusovou dopravou. Můžete mi, prosím, sdělit,jaké všechny účetní doklady musím doložit při žádosti o vrácení přeplatku DPH. Děkuji a přeji příjemný pracovní den.
odpovídal(a): | Redakce |
dobrý den, prosím o sdělení od kterého roku se uplatňují výdaje paušálem na příjmy z pronájmu do daňového přiznání. Zda pokud jde o paušál, je možno výdaje pak použít na cokoli, nebo musí být pro příp. kontrolu doloženy. děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Dotaz se týká odpisů - akciová spol.. Do r.2007 jsme byli v podnájmu v budově A, kde jsme se souhlasem majitele zařadili a odepisovali majetek - př.zabezpečovací zařízení, žaluzie, nalepené koberce. Některý majetek máme již účetně odepsán, ale daňově nikoli (odp.sk 5). Od 15.7.2008 jsme v podnájmu v jiné budově B. Jak daňově a účetně (pokud ještě některý z majetku není odepsán) vyřešit majetek, který zůstal v budově A (nepřeprodán)? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci se zeptat, ve kterém momentě přiznává do příjmů fyzická osoba postoupení pohledávky. Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci postoupila pohledávku na základě smlouvy o postoupení právnické osobě. Kdy půjde tato pohledávka do zdanitelného příjmu? V momentě podpisu smlouvy nebo v momentě úhrady od té právnické osoby? (Smlouva z 8/08 a zaplacení proběhne až 1/09). Děkuji za odpověď. Moldříková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na prominutí pohledávky. Zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu na autě, přiznal se k ní. Pojišťovna uhradila zaměstnavateli 90% škody a 10% měl uhradit zaměstnanec. Zaměstnavatel chce prominout zaměstnanci úhradu škody. Jak postupovat v podvojném účetnictví a jaký to bude mít daňový dopad na zaměstnavatele a zaměstnance? Děkuji za odpověď. Moldříková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o informaci ohledně daně z přímu FO při obchodování s akciemi na burze. Jako fyzická osoba v malém množství obchoduji na RM systému. daří se ale také ne, akcie prodávám ve lhůtě kratší něž 6 měsíců. Jak postupovat při ročním zůčtování. Musím si vést sám záznamy o vydajích a příjmech z akcií? mohu dostat celkový roční přehled o obchodování?, když budu celkově ztrátu mohu si ji odečíst, nebo ne. jak dokladuji obchodování do daňového přiznání ? děkuji za objasnění problematiky daní okolo příjmu z obchodování na burze.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla jsem Vás požádat o radu. Stavíme RD , s užitnou plochou do 350 m2, a na stavební práce jsou účtovány DPH s výší 9%. Firma, která nám staví zděný plot kolem pozemku s RD ale účtuje DPH s výší 19%. Postupuje správně? Děkuji za odpověď. Ingrid
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz související s daněním sponzorských darů sportovkyně, která dary dostává na účast na sportovních soutěžích a mistrovstvích. Své příjmy(z případných výher)daní v §7. Současně je zaregistrovaná jako plátce DPH. Jakým způsobem se přijetí sponzorského daru promítne v daních? (DPFO, DPH, případně darovací daň)? Velmi děkuji za odpověď. Turková
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám na Vás dotaz týkající se ročního zúčtování/daňového přiznání. Moje domněnka je, že pokud je podepsáno daň. prohlášení u jednoho zaměstnavatele a u druhého je výdělek do 5.000 Kč (tudíž odváděna srážková daň), první zaměstnavatel je povinen provést roční zúčtování. Jak je to ale v případě, když u druhého zaměstnavatele je výdělek nad 5.000 Kč (takže se odvádí zálohová daň)? Podle mě již nelze provést roční zúčtování a zaměstnanec si MUSÍ podat daňové přiznání. Je tomu tak? A ještě jeden dotaz: pokud si zaměstnanec vydělá do 6.000 Kč ročně, nemusí z nich platit žádnou daň? Děkuji Vám za odpovědi.