Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Může si společník s.r.o, který nepobírá odměnu ani není zaměstnán, vyplacet cestovní náhrady a pokud ano, tak benzín podle tabulek pro zaměstnance? Předem děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Navýšení zdaň. zisku o částku neuhrazeného závazku od 1.1.08. Ráda bych se zeptala, zda do těchto závazků musím počítat i neuhrazené soc. a zdr.pojištění. Jsem OSVČ, vedu DE a nemám zaměstnatce.Moc děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Vážení přátelé, obracím se na Vás z dotazem ohledne zdanění příjmu z cenných papírů. Jedná se mi o stav, kdy jsem na jedné straně dosáhl zisku z prodeje c.p. a při druhé operaci ztrátu. Např. prodám se ziskem akcie A a se ztrátou akcie B. Mohu si o ztrátu z prodeje akcií B snížit zisk z prodeje akcií A? Samozřejmě předpokládám, že obě operace realizuji ve lhůtě 6 měsíců, takže mi vznikne daňová povinnost. Za informace Vám předem děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím Vás o odpověď: Fyzická osoba před léty uzavřela mandátní smlouvu s pojišťovnou. Na základě této smlouvy uzavřela několik pojistek a z těchto pojistek má provizi. Jedná se v případě příjmu z provize o příjem z podnikání? Může uplatnit 50% paušál? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím Vás o odpověď: Fyzická osoba před léty uzavřela mandátní smlouvu s pojišťovnou. Na základě této smlouvy uzavřela několik pojistek a z těchto pojistek má provizi. Jedná se v případě příjmu z provize o příjem z podnikání? Může uplatnit 50% paušál? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
V roce 2008 jsem předčasně splatil leasing, který měl být ukončen 7.4.2010. Následně jsem předmět leasingu prodal. Jak zaúčtovat náklady na leasing, a jak zaúčtovat prodej předmětu leasingu, když jsem k 30.9.2008 ukončil podnikání? Vedu daňovou evidenci. Děkuji za odpověď. Ivo Saran
odpovídal(a): | Redakce |
ážený pane doktore, jedná se o osobu s částečným invalidním důchodem a o OSVČ. V Přehledu ... pro důchodové pojištění se posuzuje její činnost jako vedlejší samostatná činnost a minimální vyměřovací základ je nulový? V Přehledu ... pro VZP se taktéž taková osoba částečně invalidní neposuzuje jako samostatně výdělečně činná, kde tato činnost je hlavním zdrojem příjmů a není tedy stanoven minimální vyměřovací základ - tedy je nulový (počet měsíců je 0, řádek 6 Přehledu ...)? Děkuji předem za odpoveď a jsem s pozdravem Zeman.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, jedná se o osobu s částečným invalidním důchodem a o OSVČ. V Přehledu ... pro důchodové pojištění se posuzuje její činnost jako vedlejší samostatná činnost a minimální vyměřovací základ je nulový? V Přehledu ... pro VZP se taktéž taková osoba částečně invalidní neposuzuje jako samostatně výdělečně činná, kde tato činnost je hlavním zdrojem příjmů a není tedy stanoven minimální vyměřovací základ - tedy je nulový (počet měsíců je 0, řádek 6 Přehledu ...)? Děkuji předem za odpoveď a jsem s pozdravem Zeman.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, firma poskytuje svým zaměstnancům stravenky. Může je poskytnout i zaměstnanci, který má místo výkonu práce doma a pracovní úvazek je 20 hodin týdně? Pokud ano, v jakém počtu? Bude to daňově uznatelný náklad? Děkuji Vám za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
dobrý den, chtěl bych se zeptat jakým způsobem a na základě čeho lze proplácet společníkům s.r.o. cestovní náhrady, pokud nejsou zaměstnanci společnosti. V jedné studii jsem se dočetl, že pokud jsou zaměstannci byť jen 1 měsíc z kalendářního roku a dále pak již zaměstnanci nejsou lze na cestovní náhrady pohlížet celý rok, jako by zaměstnanci byly.Tedy výdaje jsou danově uznatelné na základě vyplněného cesťáku. Děkuji za radu.
odpovídal(a): | Redakce |
Od roku 2004 mi je vyplácen starobní důchod, takže již od té doby nepobírám částeční invalidní důchod. Mohu si v daňovém přiznání za rok 2008 uplatnit odečitatelnou položku 2520 Kč? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když mám příjem ze závislé čin. a současně mám příjem z podnikání (jeden měsíc) ve výši 10 000, musím podávat d.přiznání?
odpovídal(a): | Redakce |
Moji rodiče darovali sestře dům s podmínkou že mi vyplatí 300000 kč .musím z této částky zaplatit dan a jestli ano tak kolik procent.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,chtěl bych se zeptat, jak je to v případě, když jsem zaměstnanec a současně podnikám v autodopravě, mohu si v daňovém přiznání uplatnit slevu na dani jako OSVČ? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem student podnikající od října 2008 na živnostenský list. Získat ale zakázky zdaleka nebylo tak snadné nevznikl u mě tedy žádný zisk ani náklady. Musím podávat Daňové přiznání? Musím dokládat přehledy na zdravotn a sociální pojištění? děkuji Martin Černý
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, musí zahraniční fyzická osoba z EU podnikající v ČR (volná živnost), která nemusí být zapsána v OR, vést účetnictví, nebo stačí daňová evidence? Není mi jasné, zda se považuje za účetní jednotku podle §1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda si mohu vypočítat přiznání daní za rok 2008 sama, podle údajů z výplatních pásek, nebo zda jsou k tomu potřeba nějaké údaje od zaměstnavatele. Popř. jaké údaje od zaměstnavatele potřebuji. Děkuji Pudilová M.
odpovídal(a): | Redakce |
Účtujeme v PÚ metodou B. PS 112000 je 1 883 895,46Kč 112000/701000. K 31.12.08 stav skladu 1 869 418,33Kč. Během roku účtuji spotřebu na analitické účty 501... . Mám převod PS do spotřeby nějak analiticky rozdělovat a konečný stav také nebo zaúčtuji PS na jeden účet např.501000/112000 a konečný stav skladu 112000/501000? Co potom se zůstatkama na analitických účtech 501...? A co s rozdílem 14 476,67Kč? Je to manko? To bych zaúčtovala 549000/112000 popř. manko do normy bych neúčtovala vůbec? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, vedu daňovou evidenci a od roku 1997 mám v dlouhodobém majetku dům. Každoročně jsem si uplatňoval odpisy. Můžu tento majetek vyřadit z evidence i když ještě není celý odepsaný. Odepsáno mám 45% a zůstatek je 55%. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
DPH - třístranný obchod Dobrý den,prosím o informaci,jak z pohledu DPH vypadá následující situace: faktura za zboží od německé firmy na českou firmu, která jako prostředník dále fakturuje britskou firmu, všechny tři společnosti jsou registrovány k dph ve své zemi,nicméně zboží jde fyzicky přímo z Německa do Angoly, kam fakturuje britská firma. Děkuji