Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, je možné uplatnit úroky ze stavebního spoření při odpočtu ze základu pro výpočet daně u ročního zúčtování v případě, že úvěr ze stavebního spoření byl použit na vypořádní spoluvlastníků/dědiců (vyplacení podílu rodinného domu). Předem děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Chtěl bych požádat o radu, zda mohu po státu požadovat přeplatek na dani z dividend. Jedná se o to, že vlastním akcie společnosti z USA (MarkWest Energy Partners, L.P.), která díky tomu, že je typu L.P.(Limited Partnership) vyplácí dividendy, které jsou v USA zdaněny 35%. Díky tomu, že máme s USA dohodu o zamezení dvojího zdanění a zároveň je u nás daň z dividendového příjmu stanovena na 15%, domnívám se, že mohu požádat stát o vrácení přeplatku daně zaplacené v USA. Je tato úvaha správná? děkuji za odpověď a přeji hezký den. Klírenc
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, otec je OSVČ a já mu dělám daňové přiznání. Použila jsem k výpočtu vaši daňovou kalkulačku. Daň po odpočtu slevy na poplatníka vyšla 0 Kč. Otec uplatňuje slevu pro 4 děti, takže daňové zvýhodnění činí 42 720 Kč. Kalkulačka mi ovšem vypočítala, že daňový bonus je 52 200 Kč. V této problematice se příliš nevyznám a nevím, jak se mohlo k tomuto číslu dojít a které mám napsat do daňového přiznání. Jaký je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a bonusem? Děkuji za odpověď. Válková
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem zaměstnancem na HPP a zároveň jako vedlejší činnost podnikám podle zvláštních předpisů (provozuji fotovoltaickou elektrarnu). Zajímá mě, jak je to s příjmy z této činnosti. Z hlediska daně z příjmu FO jsem od této daně osvobozen na dobu 5+1 rok dle §4. Jsou tyto příjmy osvobozeny také po uvedenou dobu od plateb sociálního a zdravotního pojištění? V přehledu pro sociálni pojištění se mají uvádět údaje podle dle daňového přiznání, ale u přehledu pro zdravotní pojištění nic takového uvedeno není. Děkuji za odpověď. Adam
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, jak je to,když jsem si do daních na odpočet dávala pojistku a teď v lednu jsem ji předčasně zrušila.Budu muset tu částku vracet? Jsem nezaměstnaná,takže jsem si tu pojistku dávala do daní jen když jsme dělali s manželem společné zdanění manželů. Takže teď 2 roky za rok 2008 a 2009 jsem ji neuplatňovala. Manžel pojistku taky zrušil,na odpočet si ji dával.Teď přemýšlí,jestli je dobré ještě si ji z daní letos za rok 2009 odečíst,částka je 2377,kč a nebo raději to nechat být,aby pak příští rok to nemusel vracet.Máme novou pojistku,ale je psaná na mě,manžel je tam jako 2.pojistník.Jinak si manžel může odečíst ING životní pojištění ve výši 12000,kč. Nevím,jestli jsem to napsala dost srozumitelně. Zajimalo by nás,jestli budeme muset vracet ty daně ze zrušených pojistek a jestli je teda dobré letos si tu zrušenou ještě odečíst. Děkuji M.B.
odpovídal(a): | Redakce |
Z Přiznání k DPPO za rok 2009 nám vyplyne placení čtvrtletních záloh na daň v roce 2010. Platí, že 1.čtvrtletní záloha je splatná 15.6.2010 a poslední - čtvrtá - 15.3.2011 /zálohové období/? Zápočet na daň PO 2010 - jen platby, zaplacené v roce 2010. Poslední záloha bude započtena na daňovou povinnost za rok 2011. Je tento postup správný? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na pár věcí. Rodiče mají chovnou stanici s psím plemenem Eurasier a máme teď 9 malých štěňat a jde nám o to až je prodáme jak to uděláme s daněma. Naši nemají na chovnou stanici ŽL, mají svoje hlavní zaměstnání a stanici jen jako vedlejší příjem. Můžou si z toho udělat i odpisy z daní?? za žrádlo, za koupení štěňěte z Anglie??? Mnohokrát děkuji za odpověďi s práním hezkého dnde Faltysová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,v jednom roce jsem koupila a prodala auto za 200 000,-Kč,musím tedy zaplatit 15% z této částky nebo si mohu odečíst náklady,zimní pneumatiky,povinné ručení,oprava řízení apod.,které jsem do toho vložila a tím snížit daňový základ?Děkuji Jana
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám ještě jeden dotaz.Uvažuji o zrušení životního pojištění, které jsem odečítala z daní a tyto částky musím v tom případě dodanit.Jak se to provádí prakticky ? Musím za každý rok, v němž jsem uplatnila odpočet, podat dodatečné daňové přiznání, nebo v následujícím daňovém přiznání, což by bylo až za rok 2010, o tyto částky daňovou povinnost navýšit?Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,potřebuji poradit ohledně základní slevy na poplatníka.Důchodkyně pracuje na základě pracovní smlouvy na dobu určitou na 1 rok jako učitelka.Má podepsané prohlášení k dani,ale pouze na měsíce ve kterých učí tedy 1-6,9-12 mohu uplatnit v přiznání celou slevu ve výši 24840,- Kč nebo poue ze 10 kal. měsíců tedy 20700,- kč?Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,mohu u příjmů podle různých paragrafů uplatňovat různé druhy výdajů? U příjmů podle §7 výdaje skutečné a u příjmu podle §9 procentem?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu. Platí ještě stále daňové zvýhodnění stravenek? Jsem OSVČ, zaměstnávající 4 zaměstnance. Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,od 07/2008 zaměstnáváme slováka - nepřetržitě. Pracuje v ČR a manželka je na slovensku. V r. 2009 již podepsal prohlášení a měl slevu na poplatníka. V ll/2009 se mu narodílo dítě. Prohlásil,že naše mzda jsou jeho jediné příjmy. Můžeme mu provést roční zúčtování, uplatnit slevu na dítě a případně na manželku, když o to požádá? Děkujeme za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám v pronájmu obchodní prostory a dnes jsem dostala od majitele těchto prostor vyúčtování elektřiny za rok 2009 s DPH 20%. K vyúčtování jsou přiloženy kopie faktur od E.ONu a na těch je správně mému pronajímateli účtováno DPH 19%, protože jsou vystaveny v roce 2009. Postupuje majitel prostor správně, když mi tytéž sumy přeúčtovává s DPH 20 % ?Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, poraďte mi prosím.. OSVČ (daňová evidence). Banka, u které je veden BÚ vyplácí finanční bonus za platby platební kartou k tomuto účtu. Jak tyto bonusy správně zaúčtovat, jako PKM? Dále vrácení daně z příjmu (odečet na dítě) je nedaňovým příjmem? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, před čtyřmi lety jsme s bývalou přítelkyní koupili byt do OV, ve kterém jsme doteď společně žili. Byt je pod společnou hypotékou. Po rozchodu by mi chtěla svou polovinu darovat, vztahuje se na tento dar poloviny nemovitosti darovací daň???
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem OSVČ a vedu daňovou evidenci. Rád bych se zeptal na následující. Jestliže mám motorové vozidlo zahrnuto v majetku OSVČ, toto vozidlo částečně používám i pro soukromé účely a chci uplatňovat cestovní náhrady formou měsíčního paušálu 4000Kč, které z uvedených položek mohu zahrnout do nákladů snižujících základ daně z příjmů? účetní odpisy z pořizovací ceny vozu úhrada silniční daně náklady na pojištění vozu náklady na opravy vozu náklady na pohonné hmoty náklady na koupi doplňků (pneumatiky, motorový olej a jiné technické kapaliny, tažné zařízení, autorádio, a podobně) měsíční paušál Není mi totiž jasné, zda využitím měsíčního paušálu nepřicházím například o možnost dávat do nákladů opravy nebo pohonné hmoty. Předem děkuji za vaši odpověď a přeji hezký den.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem OSVČ se ŽL a v tomto smyslu podávám daňové přiznání. V roce 2009 jsem navíc k této své hlavní výdělečné činnosti pracovala na částečný úvazek na základě dohody o provedení práce, přičemž mé příjmy z této činnosti činily za celý kalendářní rok cca 5000-7000 korun. Mzda mi byla vyplacena už po zdanění - daň byla srážková. Úřednice FÚ mi sdělila, že v daňovém přiznání musím uvést všechny příjmy nad 5000 Kč, podle §6. Platí to i pro tento případ, když daň už strhl zaměstanavatel? Je nutné uvádět tento vedlejší příjem (na dohodu o provedení práce) také v přehledech pro sociální a zdravotní pojištění? Za Vaši odpověď předem děkuji, Jana Holanová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz ohledně ročního zúčtování. Firma ukončila k 31.1.2010 činnost,za leden se ještě počítala mzda 20 pracovníkům.Jak se provede roční zúčtování za rok 2009,dá se to provést již ve výplatě za leden v naší firmě,nebo nějak dodatečně,nebo se napíše potvrzení pro další zaměstnavatele,který toto vyúčtování provede?Plno lidem totiž ještě nedošlo potvrzení z pojištoven a tak si nemůže zatím uplatnit odpočet.Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Mám dotaz na pojem ,,PRBOR“ – četl jsem článek o hypotékách, ale nevím, co tento pojem přímo znamená? Vyhlašuje tuto sazbu ČNB? Děkuji za odpověď. Nashledanou