Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o informaci, zda je možné ještě podat řádné daňové přiznání za rok 2007 a dodatečně uplatnit daňové zvýhodnění na manželku, která neměla vlastní příjmy v tomto roce. V zamestnani bylo provedeno v roce 2008 rocni zuctovani za rok 2007, bohuzel manzel nebyl informovan o moznosti uplatneni slevy na manzelku. Je mozne jeste napravit podanim danoveho priznani za rok 2007 a toto zvyhodneni tak dodatečně uplatnit?....samozrejme se zohlednenim vyplaceneho preplatku od zamestnavatele z provedeného rocniho zúčtování. Moc děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem. Sch.L.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, ještě se na Vás obracím s jednou otázkou s vytvářením rezervy na opravu budovy. Jak by to prosím bylo s deponováním finančních prostředků na zvláštní učet, kdyby firma byla jeden rok ve ztrátě? Děkuji Vám za odpověď a přeji Vám pevné zdraví. M.V.
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, obracíům se na Vás s následují otázkou. Firma má ve svém ochodním majetku budovu, kterou využívá jako sklad a administrativní část. V roce 2009 byla vytvořena rezerva na opravu této budovy. Rezervu se firma rozhodla vytvářet po dobu 5 roků. Jako podklad pro vytvoření rezervy je kvalifikovaný rozpočet na opravu uvedené budovy. Doposud firma nesložila finanční prostředky na zvláštní účet v peněžním ústavu. Tyto prostředky má možnost uložit do podání daňové přiznání, tj. do 31.3.2010. Pane doktore jak by to bylo, kdyby finanční prostředky nebyly uloženy na zvláštní účet do 31.3.2010? V roce 2011 by musela být tato vytvořená rezerva zrušena, tím zvýšen základ pro výpočet daně z příjmů za rok 2010? Předem Vám děkuji za odpověď. M.V.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám hlavní pracovní poměr a nově OSVČ vedlejší. Při OSVČ chci použít k dopravě za zákazníky služební vůz zaměstnavatele, kde jsem v hlavním pracovním poměru. Tento vůz mohu používat podle smlouvy i k soukromým účelům (a zaměstnavatel mi připočítává 1% z pořizovací ceny vozidla k měsíční mzdě za účelem zdanění). Mohu tento vůz použít v rámci své OSVČ vedlejší aniž to nahlásím zaměstnavateli, když vůz mohu používat i pro soukromé účely? A mohu si nějakým způsobem vyúčtovat v rámci OSVČ náklady za benzín? (Domnívám se, že jediným způsobem, jak zohlednit výdaje za benzín v tomto případě, je použít paušálních výdajů ve výši 60% z příjmů z OSVČ (ostatní činnost) a vykazovat výdaje dle skutečnosti nemá smysl, protože žádné cestovní náhrady uplatnit nemůžu, když vůz není mým vlastnictvím).
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci se zeptat s jakým DPH účtovat poštovné a balné u zásilek rostlinného materiálu.Rostliny posíláme s 10 % DPH, ale u poštovného a balného jsem se setkal na zásilkách s 0%, 10% ale i s 20% DPH. Příloha k ZDPH o balném jako o službě se sníženým DPH nic nehovoří. Moc děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,podnikám druhým rokem a dcera studuje vysokou školu.Zajímá mne jakou formou lze snížit daňovou povinnost při uplatnění slevy buď na vyživované dítě(do věku 26.let) ,nebo jako na studenta.Nejsem si jist zda je zde možný souběh Děkuji a přeji příjemný den.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, dovoluji si požádat o radu - žena pracovala na Dohodu o provedení činnosti od 11.5.09 do 14.5.09, a dále pak na dodhodu o provedení práce od 17.6.-30.6.2009, od 1.7.2009 je na HPP. Zaměstnavatel jí vydal za rok 2009 Potvrzení o zdanitelných příjmech, ale druhý zaměstnavatel, jí to odmítl, že když pracuje na DPP a DPČ není nutné vydávat toto potvrzení, na základě čeho ona doloží na FÚ výdělek a sraženou daň. děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den..Jsem fyzická osoba,ne podnikatelka..A mám dotaz ohledně prodeje věcí přes aukce na internetu,npř.Aukro..Zda se z toho to prodeje platí nějaká daň..Po případě od jaké výše,a kolik,atd..Předem děkuji za odpověd.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Měl bych na Vás prosím jeden dotaz. Jsem OSVČ a chtěl bych koupit na inzerát techniku od člověka který není podnikatel. Jedná se o videotechniku cca za 50000,-Kč. Nikdy s technikou nepodnikal a užívá ji doma. Mám připravenou kupní smlouvu a chci si techniku dát do nákladů. Musí prodávající podávat daňové přiznání? Nebo příjem zdanit? Děkuji mnohokrát za odpověď. S pozdravem P.Huml. pehum@seznam.cz
odpovídal(a): | Redakce |
Vážený pane doktore, chtěla bych se zeptat: podnikám jako provozovatel herny jako FO-kam mám v daňové evidenci vypisovat příjmy z hracích automatů (prodej služeb, nebo ostatní)? když jsou výběry z herních automatů větší než vklady výjde mi záporný příjem-můžu ho zapsat do DE v záporu? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
dodatečné přiznání k dani z příjmu FO při přechodu na stanovení výdajů paušálem důchodce v roce 2008 řádek 71 O (vyšlo záporné číslo - 4.395,-) nyní nutno dodanit drobný majetek, zásoby v hodnotě 47,869,- t.j. daň povinnost 7.180 mám dodanit 7,180,- nebo součet s daněni roku 2008 t.j.2785,- Kč (rozdíl záporné daně z roku 2008 a dodatečné daně za dr.majetek)? Bohužel není řešeno v pokynech, ani jsem nenašla v zákoně Děkuji Vejnarová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám dotaz ohledně dotací SZIF. Manžel je zaměstnaný a přitom podniká v zemědělské výrobě, přičemž dotace jsou jeho jedinný příjem, podléhají zdanění? Kam se uvádějí v daňovém přiznání a může výdaje uplatnit paušálem? Dotace mu vlastně vytvoří zisk. Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, jsem zamestnancem, za kterého odvádí SP a ZP zaměstnavatel, ale daň z příjmu musím odvádět sám. (tj. mám příjmy podle §6). Můžu kromě odpočitatelných a nezdanitelných položek uplatnit paušální výdaje nebo nějak jinak snížit základ daně popř. daň? Nepracuji na živnostenský list. Mám ještě přijmy z cenných papírů, které jsem měl v držení déle než 6 měsíců (tj. jsou osvobozeny od daně z příjmu).
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Jsme truhlářská firma a chtěli bychom dodávat konečnému zákazníkovi materiál pro stavbu rodinného domu - dřevostavby (RD pro sociální bydlení do 350m2 ).Jaká sazba DPH by se měla objevit na fakturách, popřípadě jaký by měl být text faktury, aby bylo vše účetně správně. Děkuji za brzkou odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. V Čechách je zřízena organizační složka německé společnosti. Německá společnost má uzavřenou leasingovou smlouvu na osobní vůz, který dává k dispozici vedoucímu organizační složky v ČR. Je možné tento leasing dávat do nákladů české org.složky i bez vystavení faktury ze strany německé společnosti? Nebo jakým způsobem to ošetřit, aby mohl být leasing odečítán z nákladů. Mám několik různých informací, např. že německá firma (zakladatel org.složky) nemůže fakturovat české organizační složce, protože jde o formu závod. Proto se nejlépe všechny pohledávky a závazky mezi nimi vypořádávají jen přes účet 261. Je to možné? Děkuji. JK
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, Jednatel a pracovník společnosti, která se zabývá instalaci a prodejem satelitní techniky navštívili výstavu v Polsku s podobným zbožím, žádný obchod zatím nebyl uzavřen, jenom se podívali na novinky, sehnali nové kontakty dodavatelů aj. Dotaz- jsou li daňově uznatelné cestovní náklady: nákup poh. hmot, náklady na ubytovaní, vstupné na výstavu, stravné? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,prosím o radu k vyplnění DAP. Mám mimo příjmu ze zaměstnání příjem ze zahraničí (Polsko).Můžete mi prosím poradit kde mám připočíst tento zahraniční příjem přepočtený na české koruny? Připočítává se tento příjem nebo se jen vyplní příloha č.3? Děkuji mnohokrát za odpověď Silvie
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, 18.12.09 byl zakoupen tranzit k podnikání za cenu 201 110,00 Kč, jak uplatním daňové odpisy? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chci se zeptat na slevu na manželku. Byla část roku OSVČ (což byly také její jediné příjmy). Abych si ji mohl odečíst z daní (sleva na vyživovanou manželku/manžela) musí mít příjem menší než 68 000, Kč. Počítá se do toho čistý příjem, nebo zisk (tedy po odečtení nákladů). S díky za odpověď. Jakub Jura
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem OSVČ, v rámci daňového přiznání za r. 2009 jsem se rozhodla přejít z vedení DE na uplatnění výdajů procentem z příjmů. Podám dodatečné daňové přiznání za r. 2008 zvýšené o neuhrazené pohledávky. Tyto pohledávky, které jsou uhrazeny v r. 2009 odečtu z příjmů r. 2009. Musím udělat také dodatečný přehled za r. 2008 o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu? Nebo pro OSSZ a zdr. pojišťovnu uhrazené pohledávky ponechám v příjmech v r. 2009?