Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:
FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:
DOTAZY V SEKCI: DANĚ
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, firma s.r.o. má v majetku vozidlo "SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ OBYTNÝ" s celkovou hmotností 9,5 t. Nejde tedy o vozidlo, které je určeno výlučně k přepravě nákladu. Je firma povinna za toto vozidlo platit silniční daň? Děkuji.
odpovídal(a): | Redakce |
VÝPOČET DPH Dobrý den, prosím o radu jak ohledně výpočtu DPH. 1) Jsem plátce DPH 2) v posledním čtvrtletí jsem dovezl zboží ze země mimo EU v hodnotě: 862 765 Kc (DPH 20 % z této částky, které jakožto plátce DPH neodvádím ale jsem povinen je evidovat by bylo DPH 172 553 Kč) 3) v posledním čtvrtletí jsem prodal zboží v hodnotě 611 524 Kč (bez DPH) DPH 20 % z této částky je 122 305 Kč 4) v posledním čtvrtletí jsem nakoupil služby v CR v hodnotě 32583 Kč bez DPH . (DPH je 6516 Kč) Do teď jsem měl za to, že jsem povinen státu odvést: 122 305 (DPH na výstupu) - 6516 (DPH na vstupu) = 115 785 Kc Při vyplnování interaktivního formuláře mi to spočítalo danovou povinnnost: 166 037 Kc Počítalo to takto: 172553 (DPH z dovozou zboží ze zemí mimo EU) -6516 (DPH na vstupu za nakoupené sluzby v CR) ------------------------- 166037 Kc - Vlastní danová povinnost Prosím o názor někoho kvalifikovaného, zda je to tak opravdu správně??? Děkuji VK
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Prodal jsem zahrádku v zahrádkářské kolonii za 90.000Kč. Odhadce ohodnotil tuto zahrádku na 260.000Kč. Tato zahrádka se nachází v zátopovém pásmu a tudíš je za tuto cenu neprodejná, ale na finančním ůřadě mi zdělili, že musím zaplatit daň z 260.000Kč. V odhadu jsem nenašel žádný koeficietn pro zátopové pásmo a tak se ptám jesli je možno tuto skutečnost v odhadu uplatnit? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
poradte mi prosím s DPH:jsem FO plátce DPH. Dodavatel vyhot. fa. za elektromotnážní práce na zařízení-provozovny. Daň. doklad zní na částku k úhradě bez DPH. Dodavatel je také plátcem DPH. Kdo to DPH uhradí? Dodavatel nebo odběratel? není nám to vůbec jasné a většině kolem také ne. Pomohl by nám obyčejný příklad, abychom pochopili. Moc prosíme o odpověď a děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
Jiz devet let pracuji v zahranici, na Novem Zelandu a rok v Australii. Platim vsak dan z prijmu pouze ve vyse zminenych zemich. Chtela bych se zeptat, jestli mam danovou povinnost i u nas, v Ceske Republice?
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den chtěl bych Vás požádat o radu ohledně přenesení daňové povinnosti u DPH. Jsme firma která má v obchodním rejstříku uvedený předmět podnikání „ZÁMEČNICTVÍ, NÁSTRAJŘSTVÍ“ a provadíme některé práce i pro rodinné domy jako je výroba nerozového zábradlí aj. Dle informací, které máme záleží na kódu CZ-CPA (41,42,43). Nemůžeme, ale najít jaký kód se vzahuje na naši činnost. Můžete mi prosím sdělit zda se tato povinnost týká i nás. Děkuji Pěcha Jiří
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, st. příslušník ČR prodá nemovitost v zahraničí; jaké jsou daňové závazky vůči ČR? Podrobnosti neuvádím protože předpokládám, že případné daňové povinnosti daného státu budou plněny místně a případné tuzemské v ČR.
odpovídal(a): | Redakce |
sekce odečitatelné položky Dobrý den, celý rok 2011 jsem byla na mateřské a mám hypotéku na dům. Chtěla jsem se zeptat, zda si můžu sama vyplnit a uplatnit úroky z úvěru v daňovém přiznání pro rok 2011? Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobry den,jsem bezny zamestnanec, za nejz podava dan.priznani zamestnavatel.K tomu mi vznikl rocni prijem cca 5 000 z pronajmu pozemku, na nemz pracuje zemedelsky podnik. Musim tuto castku nejak danit, pripadne jakym zpusobem? Dekuji za odpoved a preji hezky den.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den. Prosím o radu. 1) Vedu DE, jsem FO - plátce DPH. Eviduji neuhrazené pohledávky z r. 2005. Nekončím živnost, ale mám za r. 2011 nižší základ daně, tak bych si chtěla v DAP r. 2011 zvýšit základ daně o neuhrazené pohledávky. Nevím, zda to lze. Děkuji. 2 Jak mohu doložit slevu na invaliditu - DAP ř. 67, když dle zákona od 65 let mám už důchod starobní, avšak invalidní jsem stále - mám průkazku ZTP atd. Děkuji moc za radu.
odpovídal(a): | Redakce |
Jsem pracující důchodce. Přiznání k dani z příjmu podávám sám. V r. 2011 jsem měl následující příjmy: starobní důchod, mzdu, odměnu za výkon funkce člena společenství vlastníků a odměnu za posudky pro orgán státní správy formou příkazní smlouvy podle % 724 a násl. občanského zákoníku v platném znění. Nevím, do kterého řádku (řádků) daňového přiznání případně příloh k němu mám tuto poslední částku uvést. Děkuji za radu. JiBu.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu: obchod s potravinami ruší DPH z důvodu, že roční obrat nedosahuje 1 000 000 Kč. Nadále však v činnosti pokračuje. Je nutné provést vyrovnání DPH ke dni 25.1.2012 (DPH zrušeno ke dni 31.12.1011). Z majetku byla v roce 2011 zakoupena lednice ve výši 7000 Kč, je nutné DPH vracet a pokud ano v jaké výši? Zda v celkové nebo nějak krátit? Dále byla provedena inventura zásob a z těchto zásob vypočítáno DPH. Je nutné toto DPH ze zboží odvést? Děkuji. Jana S.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, mám živnostenský list na fotografickou činnost a mám ateliér. Budu tam zřizovat i kadeřnictví. Je možné na občasné objednání na dohodu o provedení práce si objednat nehtařku, která je doma s dětmi (je samoživitelka a pobírá sociální podporu-je doma s dvěmi dětmi do 10let). Jde mi o to, abych já neporušila nějaký zákon, že takto zaměstnám na nehty, když na to nemám žinost ani "zástupce" a také zda slečna, kterou takto objednám nebude mít také nějaký přestupek? Bylo by to jen na tu dohodu o provední práce např. na 3000,-Kč ročně(což odvádím jen daň). Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli je nějaká daná výše částky pro přiznání nájmu z nem.,a jestli je nějaká sleva na daních,když jsem dělala opravu bytu,ale bez faktur.(přiznání FO)
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mají právo pracovníci finančního úřadu po nás požadovat účetnictví v elektronické podobě? Dostali veškeré doklady a sestavy v listinné podobě. Děkuji za odpověď
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na odepisování nové nemovitosti určené pro podnikání. Během podnikání jsme stavěli novou halu pro výrobu, veškeré výdaje s tím spojené jsme dávali do neodčitatelných položek s tím, že po kolaudaci se výdaje sečtou a nemovitost se bude ročně odepisovat. Nemovitost jsme zkolaudovali 23.12.2011, tudíž si ji již můžeme odepisovat. Chtěla jsem se zeptat, jestli další výdaje (např. s datem 27.12.2011) na dostavbu nemovitosti můžeme již rovnou dávat do nákladů. Odepisovaná částka se sčítá do data 23.12.2011? Máme faktury z 28.12.2011 na zemní práce, ty již můžeme dát do nákladů? A jaká je možnost odepisování nové nemovitosti? Děkuji za odpověď.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o radu. Na rok 2011 mám u ZL podepsané prohlášení k dani. Na konci roku jsem ale oznámila, že si daňové přiznání podám sama, jelikož mám ostatní příjmy. Nevím, jak je to se slevou na poplatníka.Na potvrzení o zdanitelných příjmech od ZL mám uveden úhrn zúčtovaných příjmů a pod ním - "zúčtováno v měsících 01,05,10,11" (byla jsem na nemocenské, pak na mateřské, na konci roku vypláceli odměny).Jakou slevu na poplatníka mám uvést do danoveho priznani? Děkuji
odpovídal(a): | Redakce |
zdravim,prosim o vyjadreni,jsem OSVC,danove priznani za rok 2009 jsem podal na zaklade skutecnych vydaju.Za r.2010 chci pouzit pausal,toto je pro mne vyhodnejsi.Musim podat dodatec.dan.priznani za 2009,nebot mam ke konci roku 2009 zasoby a pohledavky.Mohu v dodatec.dan.priznani za 2009 uplatnit jiz vydaje pausalem. Dekuji J.A.
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu: Podnikatel, OSVČ, pronajímá nebytové prostory a neodvádí z tohoto nájmu DPH. Dle zákona o DPH se tedy jedná o osvobozené plnění bez nároku na odpočet. Budova, kterou pronajímá, však není zatím v jeho obchodním majetku, s druhou stranou má sepsánu budoucí kupní smlouvu, v níž je uvedeno, že nemovitost přejde do jeho vlastnictví až po provedení určitých stavebních zásahů, přesně specifikovaných ve smlouvě. V posledním čtvrtletí r. 2011 OSVČ provádí rekonstrukci této budovy. Tuto budovu využívá jak k výše uvedenému osvobozenému plnění bez nároku na odpočet, tak k plnění zdanitelnému s nárokem na odpočet. Může si uplatnit celou výši DPH na odpočtu z daňových dokladů, které obdržel za rekonstrukci a opravu budovy? Nebo je nutné tento odpočet krátit? Vím, že běžně se přijatá plnění, která souvisí i s osvobozeným plněním bez nároku na odpočet, krátí (např. telefon, ostraha, internet…), ale je toto nutné i u tak velkého stavebního zásahu, vlastně dlouhodobé investice, jestliže může např. za rok dojít ke změně skutečností a OSVČ nemusí již vůbec tento osvobozený pronájem v budově uskutečňovat? Jedná se mi o správné podání přiznání k DPH a o výši odpočtu, kterou si může podnikatel ze stavebních úprav uplatnit. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den. Jana Chadimová
odpovídal(a): | Redakce |
Dobrý den, potřeboval bych ujasnit situaci související s přenesením daňové povinnosti ve stavebnictví. Za prvé, jestli rozlišuji, zda dodávám pouze službu, např. klempířské práce, nebo jestli se toto "přenesení" vztahuje i na situaci, kdy službu dodávám, včetně materiálu nebo zboží? A druhý dotaz, pokud toto "přenesení" uplatním, můžu si u přijatých zdanitel. plnění uplatnit DPH z nakoupeného materiálu a zboží, které se k tomuto vztahuje? Děkuji za odpověď